Förändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018

Relevanta dokument
Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

Kvartalsrapport mars med prognos

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott

Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0411 Cecilia von Sydow

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Kvartalsrapport mars med prognos

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Underlag för revidering av årsplan 2020

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019

Resultatrapport Styrning och stöd KS Budget KS Prognos

Verksamhetsplan Kommunstyrelsen

1 Ekonomisk uppföljning oktober 2018 (TEF/2018:262)

Ekonomiskt bokslut per februari 2017

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2014

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning

Preliminär budget för överförmyndarnämnden

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön

Detaljbudget 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (4) 184 Dnr KS/2017:334. Kommunledningskontoret. Personalavdelningen

62 KoF Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget

Bokslutsprognos

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

Årsrapport 2017 kommunfullmäktige

Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första

Årsrapport 2016 kommunfullmäktige

Årsrapport kommunfullmäktige 2017

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Beslutsärende Tilläggsäskande Masthuggskajen

Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

Mål och budget april Kommunstyrelsen/KLF

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS

Bokslutsprognos

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 138 Dnr KS/2018:202. Riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och sociala medier

Resultat september 2017

Resultat per april 2017

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Månadsrapport per maj 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens serviceutskott

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Konsekvensbeskrivning av föreslagna åtgärder/effektiviseringar för perioden

Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee. Månadsrapport. Mars. Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016

Bokslutsprognos

Policy för bredbandsutbyggnad

Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

Haninge kommuns internationella program

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Samverkansnämndens handlingsplan budget i balans SMN-2016/20

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Lina Pennlert KS 2017/0380

Ekonomiuppföljning Utfallet är per den 31 mars Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Ekonomisk månadsrapport

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag

Ekonomisk månadsrapport

Månadsrapportering mars

Delårsrapport miljönämnden

Verksamhetsplan och budget för Kommunfullmäktige

TJÄNSTESKRIVELSE. Ramförändring för nyanställning till IT-enheten KS/2018:214 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

PROJEKTPLAN Korttidsboende Ginnungagap

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET

Riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och sociala medier

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan

Datum Motion av Malena Ranch (MP) ang översyn av habiliteringsersättningen

DANDERYDS KOMMUN Remiss 1 (8)

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Uppföljning för kommunstyrelsen

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. Ärendet i korthet. denna genomgång föreslås en omorganisation av kommunledningskontoret.

IT-policy med strategier Dalsland

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämnden

Budget för Riksbanken 2012

Agendan 8:50-10: Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport Ekonomi SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Transkript:

DANDERYDS KOMMUN PM 1 (7) Förändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018 Sammanfattning Kommunstyrelsens (KS) kostnader har under perioden 2014 2018 ökat med ca 54 mnkr eller 86 %, där ca 6 mnkr förklaras med avtalsenlig löneökning. Den politiska ledningens kostnader har ökat marginellt. Posten övriga gemensamma verksamhetskostnader har ökat med ca 4 mnkr eller ca 115 % och den främsta orsaken är att lokalkostnaderna för slottet och extern lokal för IT-avdelningen har ökat. Kommunledningskontoret har ökat med ca 49 mnkr eller 135 %. Det beror främst på fyra orsaker. 1. Personalkostnaderna har ökat med 28,5 mnkr och med ca 36 tjänster. Där ca 6 mnkr förklaras med avtalsenlig löneökning. a. Plan- och exploatering bildades 2015. Personal flyttades från miljö- och stadsbyggnadskontoret (fyra tjänster) och sen har avdelningen successivt vuxit till 14 tjänster. b. Digitalisering- och utvecklingsavdelningen har ökat med tio tjänster. c. Övriga avdelningar har tillsammans ökat med 12 tjänster. 2. Kapitalkostnaderna har ökat med 6,2 mnkr där projektet nedgrävning av kraftledning (3 mnkr) är den främsta anledningen. 3. Licenskostnader har ökat med 6 mnkr där IT-avdelningen står för största förändringen. Licenskostnaderna avser användarkonton för kommunens samtliga verksamheter och förtroendevalda samt kommungemensam IT-infrastruktur. Postadress Besöksadress Växel E-post Danderyds kommun 08-588 910 00 kommunen@danderyd.se Direkt Webb www.danderyd.se

DANDERYDS KOMMUN PM 2 (7) 4. Konsultkostnaderna har ökat med 8,9 mnkr och främsta orsaken är: a. IT-konsulter (årligen ca 2,3 mnkr) b. chefs- och ledarskapsprogram (engångsinsats ca 2 mnkr) c. utveckling av kommunens externa och interna webbinformation: danderyd.se och intranätet (årligen ca 1,2 mnkr) d. konsultstöd till plan- och exploateringsärenden (årligen 1 mnkr) e. konsultstöd till ekonomiavdelningens beslutsstödsystem (årligen 0,8 mnkr). Inledning Danderyds kommun befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge. Kommunen behöver genomföra besparingar. Från år 2014 och framåt har nämndernas nettokostnader ökat mer än vad skatteintäkterna har ökat. Med anledning av det allvarliga ekonomiska läget behöver olika former av ekonomiska analyser göras. Kommunledningskontoret har analyserat kostnadsutvecklingen i kommunstyrelsens budget från år 2014 fram till år 2018 och i detta dokument presenteras resultatet av analysen.

DANDERYDS KOMMUN PM 3 (7) Kommunstyrelsens budgeterade intäkter och kostnader 2014 & 2018 Verksamhetsområde Budget Förändring 2014 2018 mnkr % Politisk ledning -8,8-9,0-0,2 2% Kommunledningskontoret -36,1-84,9-48,8 135% - Intäkter 38,1 40,8 2,7 7% - Övriga IT kostnader -12,3-14,8-2,5 20% - Personalkostnad -41,0-69,5-28,5 70% - Licenskostnad -6,1-12,1-6,0 98% - Konsultkostnad -3,9-12,8-8,9 228% - Kapitalkostnad -4,9-10,6-5,7 116% - Övriga kostnader -6,0-5,9 0,1-2% Festvåningen 0,0-0,4-0,4 - Brand- och samhällsskydd -14,7-15,7-1,0 7% Övrig gemensam verksamhet -3,3-7,1-3,8 115% Summa -62,9-117,1-54,2 86% Politisk ledning Ramen för politisk ledning har ökat med -0,2 mnkr och det beror på något högre kostnader för sammanträdesarvoden. Kommunledningskontoret Intäkter Kommunledningskontorets intäkter har ökat med ca 2,7 mnkr och det beror främst på att IT-avdelningen vidarefakturerat IT-kostnader till verksamheterna. Verksamheterna har fått ökade IT-kostnader och dessa betalas av IT-avdelningen som sedan intern-fakturerar verksamheterna för kostnaderna. Övriga IT-kostnader Övriga IT-kostnader så som fiberkostnader har ökat med ca 2,5 mnkr och motsvarar den ökning som IT-avdelningen internfakturerar verksamheten.

DANDERYDS KOMMUN PM 4 (7) Personalkostnader 2014-2018 Personalkostnaderna har ökat med 28,5 mnkr och det beror främst på att antalet anställda på kommunledningskontoret har ökat. Totalt är det cirka 100 anställda inom kommunledningskontoret 2018 och antal anställda har ökat med 36 anställda sedan 2014. 1. Kansliavdelningen har totalt 15 tjänster inklusive överförmyndaren. Kansliet har ökat med fyra personer, en inom e-arkiv, en för dataskyddsförordningen, en kommunjurist och en inom brottsförebyggande området som till 50 % flyttats över från Bildningsförvaltningen. 2. Ekonomiavdelningen har totalt 15 tjänster och har ökat med två upphandlare sedan 2014. 3. HR-avdelningen, inklusive löne-enheten, har totalt 13 tjänster och har en oförändrad personalstyrka sedan 2014. 4. Digitalisering och utvecklingsavdelningen har totalt 22 tjänster. Avdelningen har utökat med tio personer. En IT-chef, tre tjänster på supporten, en e-tjänsteutvecklare, en GIS-samordnare, två projektledare för samordning av kommungemensamma projekt samt två övriga IT-tjänster. GIS-samordnaren överflyttades från miljöoch stadsbyggnadskontoret. 5. Kommunikationsavdelningen har totalt 20 tjänster, varav fyra på intern service, sju på Kontaktcenter och nio på kommunikation. Avdelningen har ökat med åtta tjänster. Fyra tjänster på Kontaktcenter, tre kommunikatörer som verksamheterna finansierar med 80 % och en vaktmästartjänst som har flyttats från tekniska kontoret. 6. Plan och exploateringsavdelningen (Plex) har totalt 14 tjänster. Plex bildades under 2015 (KS beslut 2015-06-15 88). Avdelningen bildades genom att funktionerna för exploatering och översiktlig fysisk planering (tre tjänster) inom kommunledningskontoret fördes samman med planfunktionen från miljö- och stadsbyggnadskontoret (fyra tjänster). Under 2016 ökade Plex med fem nya tjänster (två planhandläggare, en översiktsplanerare, en exploateringsingenjör och en ekonom). Under 2017 fick Plex ytterligare ansvarsområden, näringsliv samt Fastighetsutveckling av kommunens lokaler. Tre nya tjänster tillkom: en näringslivsstrateg, en projektutvecklare samt en planhandläggare. Idag har avdelningen tre permanenta vakanser och tre vakanser på grund av föräldraledigheter.

DANDERYDS KOMMUN PM 5 (7) Licenskostnader Budget för licenskostnader har ökat med 6 mnkr. Det beror främst på diverse IT-licenser som IT-avdelningen står för (ca 4 mnkr), Lönesystemet (1 mnkr) samt ekonomiavdelnings beslutsstödsystem (0,5 mnkr). Konsultkostnader Budget för konsultkostnader har ökat med 8,9 mnkr och beror främst på ITkonsulter (årligen ca 2,3 mnkr), chef- och ledarskapsutbildningen (engångsinsats ca 2 mnkr), utvecklingen av danderyd.se (årligen ca 1,2 mnkr), konsultstöd till plan och exploateringsärenden (årligen 1 mnkr) och konsultstöd till ekonomiavdelningens beslutsstödsystem (årligen 0,8 mnkr). Kommundirektören har 2 mnkr i konsultbudget som används för utvecklingsprojekt, utredningsuppdrag, rekryteringskostnader för förvaltningschefstjänster etc. Kapitalkostnader Kapitalkostnaderna har ökat med 5,7 mnkr och beror främst på projektet nedgrävning av kraftledning (3 mnkr), ekonomiavdelningens beslutsstödsystem (1,5 mnkr), IT-investeringar (0,5 mnkr) samt Danderyd.se (0,4 mnkr). Övriga kostnader Övriga kostnader har marginellt förändrads och det beror främst på avrundning. Övriga kostnader är lokalhyra för exempelvis kommunarkivet, plan- och exploateringsavdelningens lokaler i Mörby Centrum, avgifter för kurser m.m. Festvåningen Budget för festvåningen har ökat med 0,4 mnkr. Ökningen beror främst på att festvåningen utökning av en tjänst med ca 0,75 % motsvarade 0,2 mnkr. Övriga orsaker är att festvåningens intäkter har minskat med motsvarade 0,2 mnkr. Motsvarande minskning på kostnadssidan har inte skett vilket lett till att enhetens ram ökat. Brand- och samhällsskydd Brand- och samhällsskydd har ökat med 1 mnkr. Ökningen beror på att på

DANDERYDS KOMMUN PM 6 (7) befolkningsmängden har ökat i kommunen och i detta ökar även avgifterna som kommunen betalar för medlemskap i tex Storstockholms brandförsvar. Ökningen beror också på att kommunens bevakningskostnader har ökat med ca 0,5 mnkr. Bevakningskostnader har tillkommit genom att bevakning av kommunens fastigheter som ligger i fastighetsnämndens budget har utökats med trygghetsskapande uppdrag som finansieras i kommunstyrelsens budget. Övrig gemensam verksamhet Övrig gemensam verksamhet har ökat med 3,8 mnkr. Ökningen beror främst på att kommunledningskontorets ram på ca 2,6 mnkr för lokalhyra flyttades från 2016 från kommundirektören till ansvar övrig gemensam verksamhet. Det betyder att kostnaden enbart flyttades internt inom kommunstyrelsen och är således ingen ökning av kostnaderna. Däremot har kommunledningskontorets hyra sedan 2016 ökat med ytterligare 1 mnkr, från 2,6 till 3,6 mnkr. Extra information om Plan- och exploatering Budgetramen var 11,9 mnkr för 2018. Avdelningen bildades genom att funktionerna för exploatering och översiktlig fysisk planering (tre tjänster) inom kommunledningskontoret fördes samman med planfunktionen från miljö- och stadsbyggnadskontoret (fyra tjänster). Avdelningens budget var 2015 5,0 mnkr. Antalet planuppdrag låg på ca 23 st. Under 2016 ökades budgeten till 8,1 mnkr (resultat 6,7 mnkr) då 5 nya tjänster tillsattes (två planhandläggare, en översiktsplanerare, en exploateringsingenjör och en ekonom). Antalet planuppdrag ökade till ca 32 (ökning med ca 40% mot 2015). Under 2017 fick Plex ytterligare ansvarsområden, näringsliv samt fastighetsutveckling av kommunens lokaler. Budget för 2017 ökades till 10,3 mnkr (resultat 10,5 mnkr). Tre nya tjänster tillkom: En näringslivsstrateg, en projektutvecklare samt en planhandläggare. Planhandläggaren anställdes då det var flera föräldralediga på avdelningen samt att planuppdragen ökats till ca 41 (ökning med 32% mot 2016 och 80% mot 2015). Utökning av budgeten under 2017 var till stor del en följd av tillkommande kapitalkostnader för avskrivning av kommunens ersättning till Svenska Kraftnät för nedgrävning av kraftledningarna, 3,0 mnkr per år och framåt. Under 2017 lyftes delar av arrendeintäkterna in i budget efter att ha legat på Fastighetsnämnden tidigare. Under 2018 ökades budgeten till 11,9 (resultat 12,0). En del av ökningen

DANDERYDS KOMMUN PM 7 (7) beror på att kostnad för näringslivsfrågor flyttats från kommunikationsavdelningen till Plex. Enheten bestod 2018 av 14 anställda vars personalkostnader uppgår till ca 9 mnkr. Antalet detaljplaner har minskat till ca 34 vilket beror på att avdelningen färdigställt detaljplaner snabbare än det beslutats om nya planuppdrag. Under perioden 2015-2018 har avdelningen ökat från 7 till 14 tjänster. Planhandläggare har ökat från 3 till 6 vilket beror på ökningen av antalet planuppdrag samt att en större andel av detaljplanerna är mer komplexa. Danderyds kommun har tidigare inte haft någon översiktsplanerare och behovet har varit stort av en funktion för översiktliga planfrågor och framtagande av strategiska dokument, översiktsplaneraren tillsattes 2016. Det har funnits ett behov av en ekonom/controller som arbetar mot exploateringsbudgeten. En ekonom tillsattes 2016 för att ta fram rutiner och verksamhetssystem för ekonomistyrning. 2017 utvecklades arbetet med näringslivsfrågorna och en tjänst tillsattes för detta. Tidigare låg ansvaret på kommunikationsavdelningen. Samtidigt fick Plex ansvaret att hålla i samordningen för kommunens utveckling av egna lokaler för skola, vård- och omsorg. En tjänst tillsattes till detta. Under perioden 2015-2018 har antalet planuppdrag ökat markant och under perioden togs programmet för överdäckning av E18 fram. Planintäkterna har ökat från ca 0,9 mnkr 2015 till ca 2,5 mnkr 2018. Generellt har ny lagstiftning och praxis inneburit att framtagande av detaljplaner blivit mer resurskrävande och komplext. Åsa Heribertson Kommundirektör