6.3 Riktlinjer för fakturautställare



Relevanta dokument
Support Frågor och svar

e-faktura till företagsmottagare Checklista fakturautställare Svenska e-fakturabolaget AB I

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total?

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Riktlinjer för Fakturapresentatör

Post- och filbeskrivning e-giroformatet

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

E-giro anmälningsärende. Teknisk manual

BGC Invoice 3L Pro BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Välkommen till e-giro privat

Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

E-faktura Anmälningsärende 2.2

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

e-faktura - Mottagare

Fakturering och internationell handel

INFORMATION FRÅN VITEC

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000.

Säker elektronisk fakturering av konsumenter

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten

INFORMATION FRÅN VITEC

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

V I L L KOR. Sida 1 av 5

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1

Betala med autogiro eller e-faktura

Användarhandbok Servicesidorna För utställare

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturamottagare V 2.0 Bankgirot

E-giro webbhotell Användarmanual

E-giro Privat Användarmanual

Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

3. Kvalificeringskrav på leverantör

CABAS Light. Utgåva 2013:1

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

V I L L K O R. S E P A D I R E C T D E B I T C O R E, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) Sida 1 av 5

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

1 Fakturering av ssystemtjänster

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Manual för skapande av e fakturor i Umeå kommuns webbportal för e fakturering

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Handledning för Exder eprinter

CABAS Basic. CAB Group AB Stortorget 11, SE Örebro, Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0) www:

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version ]

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster Sida 1

E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare

Kom igång guide Sända fil / Utkorg

E-FAKTURA PRIVAT STATISTIKSAMMANSTÄLLNING - SVENSKA MARKNADEN 2014

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Kundadministratör med e-legitimation

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1)

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

V Ä G L E D N I N G F Ö R K U N D A D M I N I S T R A T Ö R I n l o g g n i n g m e d B a n k I D Sida 1 av 16

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version II-stiftelsen 1 (20) Version

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

1 000 kr 350 kr 245 kr kr % kr * 500 kr 350 kr kr % kr ** 650 kr 455 kr kr %

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013

V Ä G L E D N I N G F Ö R K U N D A D M I N I S T R A T Ö R I n l o g g n i n g m e d B a n k I D Sida 1 av 17

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Pengaktuellt. Nr september 2008

Användarhandledning Standardfaktura SEB imail 1.1 Standardfaktura

Förteckning över personuppgifter som behandlas i C3 Connect

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

Handledning för Stockholms stad

Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst

GOLFTOURERNAS ANMÄLNINGSSYSTEM PÅ INTERNET

Nyregistrering och Ändring av Tjänst Testfederationen

ANVÄNDARMANUAL EJ VERKSTÄLLDA BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg CGI E-SERVICES

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Allmänna villkor (2016:1)

Instruktion för Betanias Kundportal

Erbjudande till UF-företag

Konsumentens e-faktura Tjänstebeskrivning för fakturautställare

Instruktion för intresseanmälan av Säljarförsäkring

Matriks Automate 1.4 E-postmottagare. Navision / Microsoft Dynamics NAV

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Transkript:

6.3 Riktlinjer för fakturautställare Dokumentbeskrivning: Detta dokument ska användas av B som en del i det underlag och de anvisningar som lämnas till inför start av fakturering via e-giro eller e-faktura. Ändringshantering Datum Version Ansvarig Beskrivning av förändring 2009-10-23 1.7 Johan Schmalholz 2009-11-16 1,8 Johan Schmalholz Tillägg av Bilaga 1 Krav på fakturautställare i samband med fakturamottagares bankbyte måste validera att personnummer, eventuell kundreferens och banktillhörighet stämmer vid avanmälning. ska ignorera avanmälan om inte personnummer, eventuell kundreferens och banktillhörighet överensstämmer med s register. FM ska kunna göra en nyanmälan utan att ha gjort en avanmälan innan. Namnbyte från Rekommendation till Fakturautställare till Riktlinjer för fakturautställare efter beslut i Arbetsutskott e-faktura privat 2009-11-10 Syftet med rekommendationerna är att fakturautställarens (s) kunder ska uppleva e- faktura/e-giro som ett enkelt och smidigt sätt att ta emot och betala sina fakturor. Införandeprojektet s kundtjänst bör delta i implementeringen i det egna företaget. Kundtjänsten bör ha en god kunskap om vad e-faktura/e-giro är och hur det fungerar för kunden. s banks kundsupport kan, vid behov, delta i utbildningen av s kundtjänst. Information från till fakturamottagare (FM): Bekräftelse till nya FM bör skickas via telefon eller e-post så snart anmälan mottagits. I bekräftelsen bör beskriva när FM kan förvänta sig första fakturan elektroniskt. Denna uppgift bör också finnas angiven på anmälningssidan. I kommunikation med FM bör begreppet elektronisk faktura användas. Begrepp som e- giro och e-faktura bör undvikas. Särskild information bör lämnas av till FM om hur autogiro fungerar kopplat till användandet av elektronisk faktura. Här är förutsättningarna beroende på dels vad vill erbjuda FM dels det systemstöd har. 2009-11-16 1 (6)

Kontaktuppgifter (telefonnummer, öppettider och epostadress) till s kundtjänst ska rapporteras till Fakturautställarbank och finnas tillgängliga på separat informationssida, åtkomlig via webben. Kontakter mellan och s bank Bifogade dokument med kontaktuppgifter ska lämnas till banken senast tio dagar före produktionsstart. För att bankernas kundsupporter ska kunna ge FM bra och korrekt information är det viktigt att samtliga uppgifter finns med. Vid planerad eller akut driftsstörning ska, CTD eller e-hotell snarast kontakta s kundsupport via epost enligt bifogad mall. Kundsupporten vidarebefordrar informationen till de andra bankerna. Fakturautställaren ska informera Fakturautställarbanken om vilken aktuell Fakturapresentatör som anlitas för lagring och presentation av distribuerade e-fakturor. Detta gäller även i det fall Fakturautställaren upphandlar fakturapresentation i eget namn. :s Kundregister ska ordna så att :s kundregister alltid kan uppdateras manuellt av avseende uppgift om en viss kund skall få sin faktura elektroniskt eller ej. Det är viktigt att agerar på den återredovisning som erhålls. Vanligaste felorsak är Ej IB-kund det betyder oftast att kunden har avslutat sin Internetbank och bytt till en annan bank. Fakturautställaren skall betrakta detta som en avanmälan för e-faktura samt skicka den avvisade fakturan på papper istället. Att tänka på runt anmälan Vid all hantering av kunduppgifter, speciellt vid anmälan direkt från kund (ej via anmälningssidan), skall följande beaktas: 1. Nogsam hantering av kunduppgifter så att fakturor inte skickas till fel person 2. Att kund i e-girobank måste ha tecknat avtal om e-giro (kan göras direkt i Internetbanken) för att kunna ta emot en elektronisk faktura 3. Att en kund i Swedbank måste ha anslutit sig till betaltjänsten i Internetbanken för att kunna ta emot en elektronisk faktura 4. Om avvikande aviadress tillåts bör :ns avtalspart (kund) informeras via brev om att fakturan kommer att skickas elektroniskt till en annan person. I särskilt känsliga fall kan det också vara befogat att ta in ett medgivande från :ns avtalspart. Fakturainnehåll I syfte att underlätta för fakturamottagaren och för efterlevnad av gällande lagar och rekommendationer skall en elektronisk faktura innehålla nedanstående uppgifter. En faktura skall innehålla uppgift om: 1. Datum för utfärdandet (fakturadatum) 2009-11-16 2 (6)

2. Ett unikt löpnummer för varje faktura baserat på en eller flera serier 3. Säljarens registreringsnummer till moms 4. Säljarens och köparens namn och adress 5. Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art skall beskrivas på ett sådant sätt att det utgör tillräckligt underlag för att en kund skall acceptera att betala fakturan utan ytterligare detaljinformation. 6. Datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts 7. Beskattningsunderlaget för varje mervärdesskattesats 8. Tillämpad mervärdesskattesats Då det är relevant skall fakturan också innehålla: Vid skattebefrielse skall författningshänvisning finnas Datum för ev. À contobetalning Mottagarens momsregistreringsnummer (om kunden skattskyldig för förvärvet) Information om innehavande av F-skattsedel FM B PB Förklaring av använda förkortningar i dokumentet Fakturamottagare Fakturautställare Fakturautställarbank Presentatörsbank Bilaga 1 Krav på fakturautställare i samband med fakturamottagares bankbyte I syfte att undvika att fakturautställare hanterar anmälan och avanmälan på olika sätt, vilket bidrar till fel vid bankbyte för fakturamottagare har nedanstående riktlinjer tagits fram. Riktlinjerna ställer följande krav på fakturautställarna 1. Nyanmälan måste skriva över en befintlig anmälan hos Fakturautställaren 2. Verifiera att rätt bank skickar avanmälan Nedan följer en beskrivning av kraven Nyanmälan måste skriva över en befintlig anmälan Fakturamottagarna kan antingen anmäla sig till e-faktura i den Nya Presentatörsbanken innan eller efter det att den Gamla Presentatörsbanken har avslutats. I de fall Fakturamottagaren anmäler sig innan den Gamla Presentatörsbanken har avslutats finns redan Fakturamottagaren i Fakturautställarens register. Fakturautställaren måste därför tillåta att en nyanmälan skriver över en befintlig anmälan. Flödet nedan illustrerar detta: 2009-11-16 3 (6)

1. FM gör en anmälan i Nya Presentatörsbanken. ser att FM redan är anmäld, men uppdaterar anmälan (inklusive ny banktillhörighet). 2. skickar en faktura till Nya Presentatörsbanken. Verifiera att rätt bank skickar avanmälan Fakturautställare måste verifiera att rätt bank skickar avanmälan, d.v.s. att den banktillhörighet som finns angiven i FMI (fakturamottagaridentiteten) är densamma som den som är anmäld hos fakturautställaren. I det fall när Fakturamottagaren först nyanmäler sig i den nya Presentatörsbanken och senare avslutar Gamla Presentatörsbanken kommer avanmälan gå iväg från den Gamla Presentatörsbanken efter att nyanmälan har gjorts. Därför måste Fakturautställarna kontrollera att avanmälan kommer från rätt bank, så att inte Fakturautställarna avanmäler Fakturamottagarens e-fakturatjänst i de fall Fakturamottagaren är nyanmäld i en annan Presentatörsbank. Följande flöde ger en beskrivning av Fakturautställarens hantering av avanmälan: 1. FM gör en anmälan i Nya Presentatörsbanken. ser att FM redan är anmäld, men uppdaterar FMs anmälan inklusive banktillhörighet. 2. skickar en faktura till Nya Presentatörsbanken. 3. FM avslutar Gamla Presentatörsbanken. 4. Avanmälningar skickas till de som finns i FMs medgivanderegister (där anmälningarna är aktiva, d.v.s. har status Godkänd). verifierar personnummer, eventuell kundreferens och banktillhörighet och avanmäler inte FM, eftersom FM har Ny Presentatörsbank. 2009-11-16 4 (6)

I det fall banktillhörighet inte stämmer vid validering av en avanmälan, ska avanmälan ignoreras. Exempel: Fakturautställaren tar emot en avanmälan där Fakturamottagarens banktillhörighet är Danske Bank. Hos Fakturautställaren är Fakturamottagaren för detta avtal registrerat hos SHB. Fakturautställaren ignorerar därför denna avanmälan. Flödet nedan illustrerar detta: 1. FM avslutar Gamla Presentatörsbanken. Avanmälningar skickas till de som finns i FMs medgivanderegister (där anmälningarna är aktiva, d.v.s. har status Godkänd). verifierar personnummer, eventuell kundreferens och banktillhörighet och avanmäler inte FM, eftersom FM har annan banktillhörighet registrerad hos. 2. skickar en faktura till Nya Presentatörsbanken. Sammanfattning av krav på generella tekniska förändringar Nedan presenteras en sammanfattning av krav på generella tekniska förändringar. Påverkan Funktion/Process Beskrivning måste validera att personnummer, eventuell kundreferens och banktillhörighet stämmer vid avanmälning. De som i dagsläget inte validerar banktillhörighet vid avanmälan måste uppdatera sin validering. En avanmälan kan bara registreras hos om personnummer, eventuell kundreferens och banktillhörighet stämmer. Detta gäller då håller sitt eget kundregister för e-faktura. 2009-11-16 5 (6)

ska ignorera avanmälan om inte personnummer, eventuell kundreferens och banktillhörighet överensstämmer med s register. Då validerar banktillhörighet, personnummer och eventuell kundreferens och banktillhörighet inte överensstämmer med s register, ska ignorera avanmälan. Detta kan t.ex. ske i det fall FM avslutar sin Internetbank efter att FM nyregistrerat e-faktura i annan bank. FM ska kunna göra en nyanmälan utan att ha gjort en avanmälan innan. Detta gäller då håller sitt eget kundregister för e-faktura. Hos innebär detta att om FM sedan tidigare har en anmälan skrivs denna över med ny banktillhörighet. Detta ska endast gälla det avtal nyanmälan görs för, d.v.s. har FM flera avtal ska endast det som FM gjort nyanmälan för ändras. Detta gäller då håller sitt eget kundregister för e-faktura. 2009-11-16 6 (6)