Sammanträde i kommunstyrelsen

Relevanta dokument
GNESTA KOMMUN Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan

Barn- och utbildningsnämnden. Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i kommunfullmäktige

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

Budgetrapport

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsens arbetsutskott

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

Budget 2019, plan KF

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Hej, TRN Med vänlig hälsning. Jenny Johansson Kommunsekreterare

GNESTA KOMMUN Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant Johan Eriksmark (S) Kommunkontoret, tisdag 13 januari 2015, kl 8.00

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1 juni 2015

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

Kommunkontoret Djurås , kl. 14:

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsen

KALLELSE. Datum

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30

Budgetmotion 2019 för Ånge Kommun. Reviderad

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomisk rapport april 2019

Barn- och utbildningsnämnden. Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00

ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR

Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

2 Val av protokolljusterare, justering kommunkansliet Allmänhetens frågestund

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

Kommunstyrelsen Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 10:00-10:40 Öppet sammanträde för allmänheten

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Mål- och resursplan 2019

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn:

Sammanträdesprotokoll

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för

Kommunkontoret Djurås , kl. 17:

Strategisk plan

Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan (KS 19/102)

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13: Val av justerare.

Budget 2016, plan

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör

Sammanträde i kommunstyrelsen

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset

Sammanträdesdatum KilArena, tisdag 17 juni 2014, OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Sida (10)

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Protokoll för kommunstyrelsen

Datum att besvara motionerna med hänvisning till föredragningen i ärendet

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Resursfördelning Ale

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

Transkript:

Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 15 december 2014, kl. 16.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten (S, MP, V); kl. 15.00. Lokal, Frösjön, Elektron. Oppositionen (M, FP, C, KD); kl. 15.00 Lokal, Björken, Elektron Förslag till justerare Ordinarie: Anders Simme (V) Ersättare: Ann-Sofie Lifvenhage (M) Tid och plats för justering Protokollet justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet Allmänheten Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet. Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning digitalt i kommunens reception och på medborgarkontoret. Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000. Dagordning Sammanträdets öppnande samt upprop Val av justerare och tid för justering Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Information Nr. Diarienummer Ärendemening 1 KS.2014.195 Budgetram 2015 Johan Rocklind Ordförande Jenny Johansson Sekreterare

Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2014-11-19 KS.2014.195 Kommunstyrelsen Budgetram 2015 Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna förslag till budgetram 2015. 2. Godkänna investeringsplan 2015-2017. Sammanfattning I förslag till budgetram 2015 har hänsyn tagits till tidigare beslut om att Kulturoch tekniknämnden upphör fr o m 2015 01 01. Kommunens investeringsplan för de kommande tre åren omfattar 33 mkr i nyinvesteringar och 39 mkr i reinvesteringar, varav taxekollektivet står för 14 mkr i nyinvesteringar och 22 mkr i reinvesteringar. Med anledning av att det är ny mandatperiod och ny majoritet kommer mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi arbetas fram under våren 2015. Bilagor 1. Politik för en stark utveckling 2. Underlag budgetram 2015 3. Investeringsplan 2015-2017 Nils Erik Selin Kommunchef Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef

Politik för en stark utveckling Gnesta är en unik kommun med ett starkt näringsliv, ett rikt kultur- och föreningsliv samt många engagerade medborgare. I kommunens geografiska läge finns en stor potential för Gnesta att fortsätta växa och vara en attraktiv boendeplats för ännu fler. Gnesta är inne i ett spännande och expansivt skede, detta kommer vi inom majoriteten att ha fortsatt fokus på. Vi vill att kommunen ska vara progressiv; vi ska ta tillvara de goda utvecklingsmöjligheter som erbjuds och vi ska skapa fortsatt goda förutsättningar för utveckling och framtidstro. Vår ambition är att kommunen ska växa. En av de viktigaste frågorna för oss är en skola av hög kvalitet. Gnesta kommuns skolor har en positiv utveckling men vi ser ändå utmaningar. Ett givet mål i skolan ska vara att alla elever ges möjlighet att klara skolgången och nå kunskapsmålen, det är en viktig förutsättning för våra barn och unga ska stå rustade för ett gott vuxenliv. Vi kommer därför prioritera att se över och utveckla resursfördelningen i skolan så att resurser fördelas dit de gör störst nytta. Bra villkor för lärarna och goda förutsättningar för elevernas lärande kommer att vara vägledande i vårt arbete. En annan fråga som kommer att stå i fokus under 2015 är äldreomsorgen. Att åldras i Gnesta ska vara förknippat med trygghet och värdighet. Därför kommer vi att se över rutiner och arbetsformer inom äldreomsorgen för att säkerställa en verksamhet som håller en god kvalitet. Vi kommer under de närmsta åren utveckla Gnesta centrum och skapa förutsättningar för fler bostäder, mer rörelse och ökad trivsel. Thuleparken kommer att rustas och erbjuda en fin miljö för såväl invånare som besökare. Vi kommer också rusta upp gator, gång- och cykelbanor och fysiska miljöer runt om i kommunen. Vid sidan av dessa frågor så startas också arbetet med att fram en ny översiktsplan som tar ett långsiktigt grepp om kommunens utveckling. Vi kommer vidare att fortsatt prioritera en aktiv samverkan med det lokala näringslivet för fler välmående och växande företag i kommunen. Därtill vill vi utveckla arbetsmarknadspolitiken för att ge fler människor möjlighet till arbete, karriär och kartiärsbyten. Övergången till högre studier är också en fortsatt prioriterad fråga inom detta område.

Vi vill värna och utveckla Gnestas rika förenings- och kulturliv. Ett tätt samarbete med ideella aktörer är en förutsättning för att föreningar såväl som Gnesta ska ha en positiv utveckling. Under kommande år vill starta arbetet med att ta fram ett kultur- och idrottspolitiskt program i vilket vi vill ta ett helhetsgrepp kring såväl föreningarnas villkor som kommunens åtaganden för att främja föreningslivets fortsatta utveckling. Under året planerar vi också för att starta byggnation av en ny sporthall samt påbörja upprustningen av kommunens olika idrotts- och badplatser. Dessa frågor kommer ansvariga nämnder arbeta med under kommande år och de kommer att redovisa detaljbudgetar i vilka dessa frågor är inbegripna i början av, 2015 då nya mandatperioden startar. Vi är övertygade om att Gnesta kommun som organisation, likväl som kommunen som plats, har en enorm utvecldingspotental. Och vi kommer inom den politiska majoriteten att leda arbetet för att ta tillvara på de goda förutsättningar vi har. Johan Rocklind (S) deftk) to n-so etqåcal2g-aa e Lifvenhage (M),2

GNESTA KOMMUN Kommunledningskontoret UNDERLAG Upprättad: 2014-11-19 Diarienummer: KS.2014.195 Kommunstyrelsen Underlag budgetram 2015 Ärendebeskrivning I förslag till budgetram 2015 har hänsyn tagits till tidigare beslut om att Kulturoch tekniknämnden upphör fr o m 2015 01 01. I samband med nedläggningen av Kultur- och tekniknämnden gjordes också en översyn av hela organisationen och de större posterna i omorganisationen redovisas nedan. Kommunstyrelsen Från Kultur- och tekniknämnden har budget för Bibliotek/Medborgarkontor, fritidsverksamhet och administration flyttats till kommunstyrelsen, (14,3 mkr) Samhällsbyggnadsnämnden Från Kultur- och tekniknämnden har budget för gata/park flyttats till samhällsbyggnadsnämnden, (11,7 mkr). Barn- och utbildningsnämnden Budget för vuxenutbildning har flyttats till Vuxen- och omsorgsnämnden från Barn- och utbildningsnämnden, (4,6 mkr) Hyror för externt förhyrda lokaler, ( Liljedalshemrnets kök) har flyttas till kommungemensamma poster (1,1 mkr). Vuxen- och omsorgsnämnden Budget för kostenheten har flyttats till Barn- och utbildningsnämnden från Vuxen- och omsorgsnämnden, (14,3 mkr) Hyror för externt förhyrda lokaler (Tvålen, Proton och Liljedalshernmet) har flyttas till kommungemensamma poster (5,4 mkr). Gnesta kommun 1 646 80 Gnesta j vxl: 0158-275 000 j gnesta.kommun@gnesta.se www.gnesta.se 1 besöksadress: Västra Storgatan 15 j organisationsnummer: 212000-2965

G N ESTA KOMMUN'X Kommunledningskontoret UNDERLAG 2(4) Nämnd Ram 2014 Ram 2015 Kommungemensamma poster 524 488 533 680 KS förvaltning -40 070-58 200 Miljö- och byggnämnden -11 069 Samhällsbyggnadsnämnden -24 100 Barn- och utbildningsnämnden -251 291-264 050 Socialnämnden -194 700 Vuxen- och omsorgsnämnden -184 830 Kultur- och tekniknämnden -25 989 - Totalt 1 369 2 500 Skatteintäkter Skatteintäkterna har prognostiseras utifrån skatteprognos i december. Senast kända invånarantal, 10 488 personer (31/10-2014) har använts för att beräkna skatterna 2015. Totalt 559,4 mkr. Skattesats 22,18% Uppräkningar Löner 2,5 % (8,5 mkr) Köpta tjänster 1,5 % (2,4 mkr) Volymökning I ramarna har verksamheterna fått kompensation, alternativt neddragning för förändringar av volymer; en total kostnadsökning på 2,6 mkr för 2015. Ökningen avser förskola 1,6 mkr, grundskola 2,4 mkr och en minskning för gymnasiet på 1,2 mkr och för äldreomsorgen 0,2 mkr Gnesta kommun 1 646 80 Gnesta I vxl: 0158-275 000 1 gnesta.kommun@gnesta.se www.gnesta.se 1 besöksadress: Västra Storgatan 15 1 organisationsnummer: 212000-2965

GNESTA 44' KOMMUN -X Kommunledningskontoret UNDERLAG 3(4) Investerin s lan 2015-2017 Nyinvesteringar 2015 2016 2017 KS förvaltning -10 130-3 960-1160 Samhällsbyggnadsnämnden -7 375-20 800-7 500 Barn- och utbildningsnämnden -400-425 -425 Vuxen- och omsorgsnämnden -729-300 -100 Taxekollektivet (VA/RH) -14 000-35 300-8 500 Summa nyinvesteringar -32 634-60 785-17 685 Reinvesteringar 2015 2016 2017 KS förvaltning -4 982-2 680-2 220 Samhällsbyggnadsnämnden -6 280-3 740-3 750 Barn- och utbildningsnämnden -2 624-2 375-2 475 Vuxen- och omsorgsnämnden -3 535-355 -455 Taxekollektivet (VA/RH) -21 600-10 050-6600 Summa reinvesteringar -39 021-19 200-15 500 Totalt -71 655-79 985-33 185 Förvaltningens synpunkter "Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas varavid budgetårets slut. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning." (Kommunallagen 8 kap. 5 D. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Treårsplanen ska vara rullande på så sätt att den alltid ska omfatta budgetåret och de två kommande åren. Med anledning av att det är ny mandatperiod och ny majoritet kommer mål och riktlinjer för verksamhet och ek6norni arbetas fram under våren 2015. En dag i januari och en dag i mars är avsatta för den kommande budgetprocessen. I slutet av januari kommer samtliga nämnders presidier, kommunstyrelsen, förtroendevalda revisorer, central samverkan och kommunens chefer att träffas en heldag för att gå igenom gemensamma planeringsförutsättningar. Dagen kommer bland annat att innehålla en gemensam trendspaning som kan ligga till grund för kommande politiska prioriteringar. Gnesta kommun 1 646 80 Gnesta 1 vxl: 0158-275 000 1 gnesta.kommun@gnesta.se www.gnesta.se 1 besöksadress: Västra Storgatan 15 1 organisationsnummer: 212000-2965

GNESTA Q.71 KOMMUNU: Kommunledningskontoret UNDERLAG 4(4) I mars träffas ovanstående funktioner för en uppföljningsdag, Analys- och framtidsdagen. Ekonomiska konsekvenser I ram 2015 redovisas ett resultat på 2 500 tkr vilket motsvarar ca 0,4 % av skatter och statsbidrag. Kommunen har ett finansiellt mål om ett resultat motsvarande 1,5 % av skatter och statsbidrag, 8 400 tkr. De ekonomiska konsekvenserna av den föreslagna ramen kommer att redovisas på respektive nämnd i februari 2015. Juridiska konsekvenser Budgetens innehåll beskrivs i Kommunallagen (KL) 8 kap.4-5 Checklista för jämställdhet Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende. Det blir aktuellt i respektive nämnds Framtidsplan. Gnesta kommun j 646 80 Gnesta 1 vxl: 0158-275 000 1 gnesta.kommunognesta.se www.gnesta.se 1 besöksadress: Västra Storgatan 15 1 organisationsnummer: 212000-2965