Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27. Medborgarnämnd



Relevanta dokument
Budgetdialog MBN KS

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Delårsrapport tertial

Månadsrapport maj 2014

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Månadsrapport maj 2015

Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Strategisk plan

Datum då anslaget tas ned

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013

Fastställd av socialnämnden , SN 193

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte Pkt 5. Budget 2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) SOCIALNÄMNDEN

Månadsrapport. Socialnämnden

Verksamhetsplan med budget Individ- och familjeomsorg

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Framtida väghållningsansvar i Leksand

Månadsrapport juli 2012

Handlingsprogram för Ung Företagsamhet

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9)

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Granskning av delårsrapport

Nackas flyktingmottagande: statusrapport

Tranås Kommun. Socialnämnden Individ och familjeomsorg Institutionsplaceringar. Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Utanförskap eller prevention?

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN. BOKSLUT : T2 (AUGUSTI) 2011 ( i punktform)

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby

Mattias Thorängen. Lisbeth Öjstrand

Bokslut Överförmyndarnämnden


Sammanträdesprotokoll 1(17)

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m , med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Kvalitetsberättelse 2015

Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg

Förslag till reviderade riktlinjer för familj e- vård för barn och ungdomar

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

- Förvaltningen har tilldelats en prestationsersättning för Bättre liv för sjuka äldre, kr.

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Gertrud Jernberg-Zernig

Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Barn- och utbildningsnämnd

Delårsrapport. För perioden

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

YTTRANDE Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET Stockholm

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Gällivare kommun - ett gott exempel på hur minoritetsspråksarbetet kan gå till Minoritetspolitisk Handlingsplan

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Socialnämnden

Socialförvaltningen. Sekreterare: Paragrafer Emelie Lindbergh. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Månadsuppföljning. November 2012

Redogörelse Individ och familjeomsorgen

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport

Ekonomi. Verksamhetsberättelse Omsorgsnämnden

Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S)

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Bertil Börjeson (Hela Edas lista) ordförande Kristina Wang (Hela Edas lista) Tommy Glader (S) Lars-Eric Andersson (C) Sofia Andersson (S)

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar

STADSLEDNINGSKONTORET. Sid 1 (7) Plattform för jobb

Sammanträdesprotokoll Sida

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S)

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (10)

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Rapport försörjningsstöd

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Sammanfattning. Uppdraget

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun

Socialnämndens lokalförsörjningsplan 2016

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport Delas ut vid mötet. 3. Träff med enhetschefer inom OA. 4. Internbudget Delas ut vid mötet

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ny inriktning behövs inom familjevården, vi måste arbeta för fler svenska adoptioner - svar på remiss från kommunstyrelsen

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Skolresultat +psykisk hälsa = Sant

Transkript:

Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27

Verksamhet Hur gick det 2010 Expansion inom samtliga sektioner exklusive invandrarbyrå Kvalitet Av 14 mätbara mål var 7 uppfyllda Familjehemsvården granskades av kommunens revisorer utan anmärkning Ekonomi Försörjningsstödet hamnade på 20,6 Mkr KS lämnade bidrag på 7 Mkr Vuxensektionen genererade ett underskott på -6,9 Mkr Övriga delar av förvaltningen hade överskott Årets resultat hamnade på -5,1 Mkr

Hur går det 2011 Försörjningsstödet beräknas få samma utfall som 2010 dvs -0,5 Mkr efter stöd från KS Vuxensektionen prognos - 3,1 Mkr alla ytterligare placeringar i år utökar underskottet Övriga delar av förvaltningen prognos +- 0 Årets resultat prognos 1103 ligger på -3,6 Mkr NYCKELTAL: Budget Bokslut Feb 2010 Mars 2010Tendens i jämförelse med 2011 2010 12 mån 12 mån Bu 2011 Bs 2010 Fg Bu Bs Fg Försörjningsstöd kkr 12 900 20 267 20 400 20 460 58,1% 1,0% 0,3% 58% 1% 0% Antal hushåll i genomsnitt/månad 198 276 277 277 39,6% 0,5% 0,2% 40% 1% 0% Tot kostnad familjehem i kkr 6 929 7 422 7 271 7 404 4,9% -0,2% 1,8% 5% 0% 2% Ant vårddygn Familjehem 9 945 9 899 7 897 7 705-20,6% -22,2%-2,4% -21% -22% -2% Ant vårddygn HVB barn/ungd 2 150 1 602 1 623 1 630-24,5% 1,7% 0,4% -25% 2% 0% Ant vårddygn HVB vuxen/missbr 1 680 3 242 3 482 3 360 107,3% 3,6%-3,5% #### 4% -4% Tot kostnad Brogården i kkr 5 659 6 067 6 226 6 288 10,0% 3,6% 1,0% 10% 4% 1% Ant vårddygn HVB Brogården 4 000 3 764 3 498 3 405-12,6% -9,5%-2,7% -13% -10% -3%

Viktiga frågor 2012-2014 Försörjningsstöd långsiktig finansiering och utrymme för arbete med nya metoder Ungdoms VAC vad gör vi efter unga vuxna Personalförsörjning myndighetssidan Externa placeringar vuxna missbrukare utökning av öppenvård och stöd i eget boende Framtida finansiering av invandrarverksamhet Familjecentral Kompetensutveckling krav på socionomexamen? Ungdomsboende stöd till ungdomar i eget boende Ensamkommande flyktingbarn vart hittar vi lämpligt boende Framtida verksamhet i fritidsgårdarna

Försörjningsstöd Antalet hushåll ligger kvar på fortsatt hög nivå jmf med före lågkonjunktur Antalet hushåll med arbetshinder ökar med 38% från kv1 2010 till kv 1 2011 Antalet hushåll i försörjningsstödsberoende ökar Antalet hushåll unga vuxna ligger kvar på ca 75 hushåll i genomsnitt Personer med försörjningsstöd och som saknar slutbetyg från gymnasiet hamnar utanför arbetsmarknaden

Ungdoms VAC Fortsatt hög ungdomsarbetslöshet Samverkan med BUF kring gruppen som saknar slutbetyg från gymnasiet Nyinrättat eko-team för ungdomar Fortsättning på projektet Unga vuxna

Personalförstärkningar på myndighetssidan Antal handläggare per 1000 barn 0-18 år VÄRNAMO 1,59 handläggare medel Jönköpings län 1,75 i Värnamo finns 7 559 barn 0-18 år Lag om skydd och stöd för barn och unga LBU Förstärkt barnperspektiv Bättre uppföljning av familjehemsplacerade barnoch ungdomar innebär krav olika socialsekreterare för familjehemmet och individen Kompetens och ansvar SOU 2010:65 Krav på socionomexamen för att få utreda och arbeta med myndighetsutövning mot barn och ungdomar (SKL har avstyrkt detta i sitt remissvar)

Vuxensektion Budget för externa placeringar otillräcklig i dagsläget och kanske även på lång sikt. Arbetet med implementering av riktlinjerna pågår Omdefinition av Brogården (boende och inriktning) Behov av att skapa ett bättre stöd i eget boende Renodling av myndighetsutövning Missbruksutredningens slutbetänkande kommer den 27 april 2011 Tillnyktringsenheter? Huvudmannaskap? Ny lag om tvångsvård LPT/LVM?

Framtida finansiering av Invandrarverksamheten Tidigare finansierades verksamheten via statsbidrag och kommunala anslag Idag finansieras verksamheten helt via statsbidrag Långsiktigt så finns ett ansvar som sträcker sig längre än vad statsbidragen avser. Verksamheter inom både Kulturförvaltningen och BUF som helt finansieras från statsbidraget idag

Familjecentral En gemensam arbetsgrupp har arbetat med frågan sedan början av 2000-talet. I gruppen finns representanter för sjukvårdsledningen, kvinnohälsovården, barnhälsovården, BUF och MBF Arbetsgruppen är nu överens om att arbeta mot en centralt placerad familjecentral i Värnamo som innehåller kvinnohälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och öppenvård från socialtjänsten och att etableringen bör ske snarast Kommunens delar av en familjecentral är redan finansierade inom befintliga ramar hos både BUF och MBF Lokalfrågan ser ut som att den snart kan vara löst flera olika alternativ utreds just nu.

Kompetensutveckling Krav på socionomexamen för att få handlägga och arbeta i barn och ungdomsärenden? Krav på evidensbaserad kunskapsutveckling inom IFO Ständig utveckling av arbetsmetoder för att möta allt komplexare behov Ny regional utvecklingsplattform (FOU-rum) Detta tar mycket tid och engagemang i anspråk av befintliga tjänster vilket behöver ersättas i form av ytterligare tjänster.

Ungdomsboende 1-2 ytterligare tjänster som ungdomsbehandlare Uppdraget är att skapa stöd för 4-6 ungdomar på hemmaplan i eget boende Alternativet kan vara extern placering eller placering i familjehem till en kostnad av 1 500-3 000 kr/dygn

Ensamkommande flyktingbarn Var hittar vi ett lämpligt boende för 15-18 individer Finnvedsbostäder Gruppbostad Privata hyresvärdar

Konsekvenser Försörjningsstöd Förminskad handlingsfrihet som kan leda till oflexibel hantering av uppkomna problem kan bli dyrare på lång sikt Ungdoms VAC Förvärrad och förlängd social problematik genom längre och sämre tid i utanförskap Chans på egna villkor Personalförstärkningar på myndighetssidan Uppbyggnad av egen verksamhet tvingas fram via lagstiftning som leder till ytterligare underskott på sikt Vuxensektion Fler externa placeringar som leder till etablerade underskott Framtida finansiering invandrarverksamhet Positiv särbehandling av målgruppen Verksamheter inom andra förvaltningar tex Kultur och BUF påverkas/försvinner

Konsekvenser forts Kompetensutveckling Försämrad rekryteringsläge Mindre produktivitetsutveckling Försämrad/oacceptabel psykosocial arbetsmiljö Ungdomsboende Högre kostnader Sämre vårdresultat Familjecentral Högre kostnader på sikt Större problematik att hantera i framtiden Ensamkommande flyktingbarn Onödigt lidande Förvaltningen tappar en möjlighet till finansiering Chans till ökad sysselsättning på orten försvinner

Övrigt Lokaler för förvaltningen Just nu klarar vi av läget fram till sommaren därefter är i princip alla möjligheter uttömda Möjligheter att ytterligare förtäta finns, men då måste frågan om hur vi tar emot besök utanför egna tjänsterum lösas Vid eventuell ombyggnad finns behov av att flytta ut 10-15 medarbetare under ca 6 månader Strategisk fråga som handlar om Arbetsmiljö Effektivitet i verksamhet och ekonomi Framtida verksamhet i fritidsgårdarna?

Prognosutveckling 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 Försörjningsstöd Mkr prognos 2010-2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pr 1103 Pr 0903 Pr 1003 Pr 0909 Som kris 1992