Uppföljningsrapport, december 2017

Relevanta dokument
Uppföljningsrapport, november 2017

Uppföljningsrapport, september 2017

Uppföljningsrapport, augusti 2017

Uppföljningsrapport, maj 2018

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, juli 2018

Uppföljningsrapport, augusti 2018

Uppföljningsrapport, juni 2018

Uppföljningsrapport, juni 2018

Uppföljningsrapport, september 2018

Uppföljningsrapport, mars 2018

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Uppföljningsrapport, mars 2017

Uppföljningsrapport, april 2017

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, augusti 2016

Uppföljningsrapport, juni-juli 2016

Uppföljningsrapport, juni-juli 2019

Uppföljningsrapport, februari 2019

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Resultat september 2017

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Månadsrapport oktober

Socialnämnden i Järfälla

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

Månadsrapport september

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Ekonomisk månadsrapport maj 2017

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Resultat per april 2017

BUP Socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Granskning av delårsrapport 2016

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Månadsrapport juli 2017

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.

BUP Socialnämnden. Kvartal

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid. Samtliga månadsanställda Samtliga månadsanställda Övriga Tillsvidareanställda

Månadsrapport augusti 2016

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

BILAGA 1. Månadsrapport

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

Managementrapport 2014

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Bidrag till måluppfyllelse

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Bilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal

Ekonomisk rapport efter september 2015

Socialnämnden bokslut

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Resultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr)

Ekonomisk rapport efter mars 2018

Östra Göinge kommun. PM - Uppföljning av kommunens myndighetsutövning avseende barnavårdsärenden

Revisionsrapport. Granskning av. Sjukfrånvaro Uppföljning av tidigare granskningar om sjukfrånvaro. Bollnäs kommun. November 2005.

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Lägesrapport april Socialnämnd

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Utredningstider inom Individ- och familjeomsorgen

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport februari 2016

Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året.

Verksamhetsuppföljning SN Januari, 2018

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 1

Ekonomisk rapport per

Handläggare Datum Diarienummer Ola Jeremiasen SCN

Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Kvartalsrapport mars med prognos

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Granskning av delårsrapport 2014

Ekonomisk information till kommunledningsutskottet 2017

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Verksamhetsberättelse Utgåva: 2018 Rapportperiod: Organisation: Nyköping o Oxelösunds överförmyndarnämnd

Transkript:

Efter november visar prognosen för socialnämnden ett nollresultat, det vill säga en prognos som är 5 miljoner kronor bättre än föregående månad. Anledningen är att nämnden har fått in mer medel från migrationsverket än väntat. De olika verksamhetsområdena visar följande prognos, Gemensamma resurser, överskott 7 miljoner kronor Barn, unga och familj, underskott 4 miljoner kronor Vuxen, underskott 33 miljoner kronor För verksamhetsområde Ensamkommande fortgår arbetet med omställningskostnader. Dessa kostnader, i kombination med en fortsatt osäkerhet kring medel från migrationsverket, kan komma att påverka nämndens helårsprognos. Inom framför allt verksamhetsområde Vuxen samt Barn, unga och familj arbetar vi intensivt med att hålla nere kostnader genom att hitta alternativa lösningar för externa placeringar. Verksamhetsvolymer exklusive ensamkommande barn Antal klienter med pågående aktivitet Antalet unika klienter med pågående aktivitet under november minskade med 28 personer jämfört med oktober. Jämför man med november föregående år har vi 28 fler personer, vilket motsvarar en ökning på 1,3 procent. Antal personer med aktualisering är 72 stycken färre i november jämfört med föregående månad. Detta motsvarar en minskning med 14 procent. Även jämfört med november föregående år har vi en minskning, 10 procent. Framförallt är det anmälningar från skola och polis som minskat. Klienter med pågående utredning ligger på ungefär samma nivå som föregående månad och har minskat en aning jämfört med november föregående år. 1

Vårddygn externa placeringar I november gjordes det 19 nya externa placeringar och 24 stycken avslutades. Detta skapar ett placeringsnetto på minus 5. Det vill säga att även om det påbörjats 19 externa placeringar orsakar ett högre antal avslutade placeringar ändå att vi har en minskning. Placeringsnetto visar den faktiska ökningen/minskningen per månad för externa placeringar. 2

Antal externa vårddygn i november är 7 procent mindre jämfört med föregående månad. Efter att ha tagit hänsyn till att en del av minskningen beror på att november är en kortare månad än oktober har vi ändå ett minskat antal dygn motsvarande 4,8 placeringar. Jämför man mot november föregående år har vi 16 fler klienter med externa placeringsdygn, vilket motsvarar en ökning på 13 procent. 3

Placeringslängd I november 2017 har 32 procent av de externa placeringarna pågått 0-3 månader, 44 procent har pågått 4-12 månader och 25 procent av placeringarna har pågått i över ett år. 4

Verksamhetsvolymer ensamkommande barn Antal ensamkommande barn med pågående aktivitet Antalet ensamkommande barn fortsätter att minska på förvaltningen. Det finns åtta färre i november jämfört med oktober och 68 stycken färre än i november föregående år. Framförallt minskar antalet ensamkommande med pågående utredning. Under november avslutades 66 utredningar vilket är nästan dubbelt så många som månaden före. Vårddygn externa placeringar för ensamkommande barn I november har vi 47 externt placerade ensamkommande barn. Det är 1 färre än föregående månad. Minskningen av antalet externa placeringsdygn i november jämfört med oktober förklaras av att november är en kortare månad. Vi har 16 fler ensamkommande med extern heldygnsplacering än november 2016, vilket motsvarar en ökning på 52 procent. 5

Övriga nyckeltal Utredningstider Exklusive ensamkommande Utredningar av barn och unga som avslutas inom lagstadgad tid, inklusive förlängningsbeslut, är 98 procent för november, i förhållande till målet på 100 procent. För november motsvarar det 9 utredningar som överskridit fyra månader utan att det fattats beslut om förlängning (av totalt 520 utredningar). Inklusive ensamkommande Motsvarande utfall när ensamkommande barn och unga inkluderas är 88 procent för november vilket motsvarar 77 utredningar som överskridit fyra månader utan att det fattats beslut om förlängning (av totalt 627 utredningar). 6

Heldygnsvård Förvaltning Det totala utfallet av genomsnittlig insatstid i heldygnsvård (institutionsplaceringar) mellan januari och maj ligger på 155 vårddygn per månad. Junis och augustis kraftiga uppgång, 248 respektive 277 vårddygn, ökar det totala utfallet till 195 vårddygn per månad för perioden januari - november. Därmed överskrider vi nämndens mål på 160 vårddygn per månad. Barn, unga och familj Under perioden januari - april uppgick verksamhetens genomsnittliga institutionsvård till 30 vårddygn. Under perioden maj - november uppgår verksamhetens genomsnittliga institutionsvård till 103 vårddygn, en ökning med 73 vårddygn. För perioden januari - november uppgår antalet externa vårddygn till 44 stycken. Som det ser ut idag är utfallet för november 71 vårddygn. Vuxen Under perioden januari - april uppgick verksamhetens genomsnittliga institutionsvård till 112 vårddygn. Under perioden maj - november uppgår verksamhetens genomsnittliga institutionsvård till 139 vårddygn, en ökning med 27 vårddygn. För perioden januari - november uppgår antalet externa vårddygn till 129 stycken. Som det ser ut idag är utfallet för november 131 vårddygn. Öppenvård Andelen öppenvård av den totala vårdvolymen av biståndsbedömd vård uppgår till 53 procent i november, att jämföra med målet på minst 50 procent. För perioden januari - november är det totala utfallet 56 procent, att jämföra med målet på minst 50 procent. Kommentar: Förutom redovisningen av utredningstid ingår ensamkommande barn inte i redovisningen eftersom måluppfyllelsen ska vara jämförbar över tid. 7

Personalomsättning Det är en liten ökning av vakanser under november, främst inom Barn, unga och familj, där vi rekryterar socialsekreterare. Enligt genomförda avslutningssamtal konstaterar vi att det rör sig om en naturlig rörlighet. Det är endast två som sagt upp sig i november men vi har fortsatt vakanser inom Barn, unga och familj som vi har haft svårt att rekrytera till och några av tjänsterna har varit vakanta sedan hösten. 8

Förvaltningens sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat i november. Dessvärre ser vi en ökning inom långtidssjukskrivningar. Det är svårt att uttala sig om en trend då det skett under bara en månad. Vi fortsätter att arbeta efter stadens rehabtrappa och det förebyggande arbetsmiljöarbetet och vi kan konstatera att korttidssjukfrånvaron inte har ökat. Tillbud och skador Antalet anmälda tillbud och skador är 13 i november, varav 1 är tillbud. Inga skador har resulterat i frånvaro. Samtliga rapporterade skador avser hot och våldssituationer från klient. Medarbetare har blivit bättre på att rapportera hot och våldssituationer i systemet, vilket underlättar för förvaltningens chefer att tillsammans med sina medarbetare jobba aktivt med arbetsmiljö, säkerhet och rutiner. Förvaltningens reviderade rutin för säkerhet och trygghet beräknas vara färdig i januari 2018 och ska sedan kommuniceras till alla medarbetare. 9