Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013

Relevanta dokument
Internkontrollrapport Socialnämnden 2018

Utförd egen- och internkontroll 2015

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa.

Det föreslagna beslutet medför inga kända ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016

Revidering av internkontrollplan för 2013

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015

Internkontrollplan för 2018

DALSLANDS MILJÖ OCH ENERGIFÖRBUND fastställd Direktionen , 25 INTERNKONTROLL 2019

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik I Titel Intern kontrollplan - kommunstyrelsen

Utförd intern- och egenkontroll 2014

SOLNA STAD Omvårdnadsnämnden. Uppföljning av omvårdnadsnämndens internkontrollplan 2011

Internkontrollplan Socialnämnden 2019

Intern kontroll handlingsplan 2016

Revidering av internkontrollplan för 2014

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2.

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation.

Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats

Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Skarpnäcks stadsdelsnämnd) sida 1 av 8 ( )

Uppföljning av kulturnämndens internkontrollplan 2016

Loggningskontroll avseende personals åtkomst av elektroniska uppgifter i verksamhetssystemet

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA

Ks 352 Dnr Kommunstyrelsen beslutar

Slutrapport 2017 års internkontroll

stockholm.se Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden

Rapport intern kontroll 2016

Intern- och egenkontrollplan 2015

Uppföljning intern kontrollplan 2015

Intern kontroll förslag till plan 2017

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration

Beslut HSN HSN BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Halvårsrapport internkontroll SN

Kontrollplan gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret

Rutiner för granskning av loggar från verksamhetssystem och Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Intern kontroll Karlstads kommun 2012

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Internkontrollplan för 2017

Uppföljning av 2017 års interna kontrollplan för tekniska nämnden

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

Verksamhetsuppföljning XX Datum

Internkontrollplan 2016 Risk. Kommunstyrelsen

Kommunförbundet Skåne

Redovisning av internkontroll 2014

Revisionsrapport Uppföljande granskning av rapporten Attester och utbetalningsrutiner

Uppföljning av genomförda granskningar från 2009

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av rutiner för placering i familjehem eller hem för vård och boende

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Arbete och socialtjänst

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden

Miljö- och konsumentnämndens riskbedömning inför intern kontrollplan 2020

Södermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02

Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Socialnämnden. Rutin/process/system. Riskkategori/Beskrivning. Risk 1-16* Kontrollmoment

Återrapportering Intern kontrollplan 2014

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Riktlinjer för logghantering, kontroll och åtkomst enligt Patientdatalagen (PDL) och SOSFS 2008:14 (Vodok och NPÖ)

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

Uppföljning internkontroll Kultur- och fritidsnämnd

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

97 Internkontroll kommunstyrelsen 20L6 (KS )

Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Internkontrollplan. Alla risker grupperade på kategori. Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod:

Uppföljning av Intern kontroll 2010.

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

BESLUT. Ärendet Tillsyn av myndighetsutövning i samband med beslut om insatser enligt LSS i Lidköpings kommun.

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018

Verksamhetsuppföljning Oxelgatan

Granskning av interna kontrollen

Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan i samband med bokslut 2011

Strategi för systematisk uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Socialnämndens arbetsinstruktion

Revisionsplan

Rutin hantering av Lex Sarah

Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd. Ragunda kommun

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

Uppföljning av enheten för personligt stöd

Styrdokument. Förmedling till bostadskön INTERNKONTROLLPLAN 2017

Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2016

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Bilaga 7.1 Förteckning över löpande internkontroll/inbyggd kontroll

Beslutad av Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör den 4 april 2016.

Avrapportering Intern kontroll 2014 Kommuntotal

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Informationssäkerhet i patientjournalen

Rutiner för granskning av loggar från verksamhetssystem och Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Uppföljningsplan för vård- och omsorgstjänster

Transkript:

Sidan 1 av 9 Datum 2013-02-25 Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013 Under 2013 kommer fördjupad granskning i egen regi att ske inom följande områden, enligt risk- och väsentlighetsanalys: Betalar vi leverantörsfakturorna i rätt tid? Granskningen sker i år inom området leverantörsfakturor med fokus på två frågor. Betalas fakturorna i tid? Är korrekt referenskod angiven på fakturorna? Det sistnämnda är en förutsättning för att fakturorna ska kunna sändas till rätt attestant i det elektroniska fakturaflödet. Vårdavgifter för barn Att ersättning endast utbetalas till aktuella uppdrag enligt beslut samt särskild kontroll vid avslut. Utöver fördjupad granskning i egen regi kommer centrala kontrollgruppen, på uppdrag av kommunledningskontoret, utföra kontroller inom ekonomi- och personalområdet, vilka områden det rör sig om utannonseras senare under året.

Sidan 2 av 9 EKONOMI Utbetalningar av ekonomiskt bistånd, förmedlingsmedel och introduktionsersättning Ersättning till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner Utbetalningar av institutionsfakturor Externa intäkter Kontroll av utbetalningar avseende ekonomiskt bistånd, förmedlingsmedel och introduktionsersättning Att ersättning endast utbetalas till aktuella uppdrag enligt beslut samt särskild kontroll vid avslut Att utbetalningarna är attesterade av två personer samt att beslutsunderlag finns Att beslutade externa intäkter erhållits Utredare inom IFA 21 ärenden per månad Enligt för ändamålet avsedd modell Controller inom FAM, ASP-ANA och IFA Controller inom ASP- ANA och FAM Controller inom FAM, ASP-ANA, IFA Enhetschef 2 ggr/år Stickprov Lokal ledningsgrupp 1 ggr/mån Stickprov Lokal ledningsgrupp 1 ggr/mån Uppföljning i ekonomisystem Enhetschef Lokal ledningsgrupp

Sidan 3 av 9 Föreningsbidrag Att ersättning utbetalas Ekonomichef 1 ggr/år Uppföljning i Socialdirektör enligt beslut ekonomisystemet Privata medel Att rutiner följs Enhetschef/Controller 1 ggr/år samt vid behov Stickprovskontroll Lokal ledningsgrupp Kontanthantering Att rutiner följs Enhetschef/Controller 1 ggr/år Stickprovskontroll Socialdirektör (handkassor) Attestregister Revidering Ekonomichef 3 ggr/år Att kontrollera att rätt slutattestant finns registrerad på respektive verksamhet samt att rutiner efterföljs då ersättare krävs Inköp och upphandling Att lagstiftning, policy, riktlinjer och avtal Staben 2 ggr/år Saldolista per leverantör Centrala ledningsgruppen följs Fordringsbevakning Att riktlinjer följs Ekonomichef 2 ggr/år Hantering av fordon: - bränsle/förarkort - körjournaler Att riktlinjer följs Controller/avdelning 1 ggr/år Kontroll av körjournaler Avdelningschef

Sidan 4 av 9 NÄMNDEN Delegationsordning Revidering Socialdirektör 1 ggr/år samt vid behov Genomgång av delegationsordning Internkontrollplan Revidering Socialdirektör 1 ggr/år samt vid behov Genomgång av internkontrollplanen Tillsyn av Uppföljning av utförda verksamheten tillsyner (Socialstyrelsen) Beslut i ASN Beslut i ASN mars Avdelningschef Löpande Rapport Lokal ledningsgrupp Socialdirektör ASN

Sidan 5 av 9 IT Antal datorer Behörigheter IFOsystem Granskning av loggar i IFO-system Dokumentation i Treserva (gäller hälsooch sjukvård) IT-säkerhet Vilka program finns i datorer Inventering av antalet datorer i samband med debitering vid bokslut Assistenter/avdelning 3 ggr/år Inventera antalet datorer Kontroll av rätt behörighet Att riktlinjer följs Systemförvaltare 4 ggr/år samt vid risk för eller misstanke om oegentligt nyttjande IT enheten Systemförvaltare 1 ggr/år Avdelningschef Att rutiner följs MAS 4 ggr/år samt vid risk för eller misstanke om oegentligt nyttjande Slumpmässigt urval Slumpmässigt urval Enhetschef/ Avdelningschef Socialdirektör Att lagstiftning, policy, IT-samordnare Socialdirektör riktlinjer och avtal följs Att riktlinjer följs IT-samordnare 1 ggr/år Stickprov Avdelningschef

Sidan 6 av 9 MEDARBETARE Kris-pärm Att det finns kontaktuppgifter kopplade till varje medarbetare och att det finns rutiner för hur den ska uppdateras Respektive chef 1 ggr/år Genomgång av listan med berörd personal Tillbudsrapportering Respektive chef Löpande Rapport Lokal samverkansgrupp Central samverkansgrupp Personal- och kompetensförsörjning Sekretesshandling Följa rutiner för bemanning och kompetensutveckling Att sekretesshandling finns underskriven av samtliga medarbetare samt kontaktpersoner och familjehem Respektive chef Löpande ASN Personalchef 1 ggr/år Stickprov Socialdirektör

Sidan 7 av 9 BRUKARE/KLIENTER Dokumentation Vårdplaner Hälso- och sjukvård: - Lex Maria - Vårdplaneringar - Avvikelserapporter Att handläggning och dokumentation av ärenden som berör enskilda ska ske ur rättssäkerhetsperspektiv Att alla brukare har en plan och att den följs Sammanställning och uppföljning Ärendehandledare 5 akter/månad Stickprov Enhetschefer Ärendehandledare 4 ggr/år Genomgång av Lokal ledningsgrupp dokumentation MAS 1 ggr/år samt vid behov Rapport Lokal ledningsgrupp Läkemedelsgranskning Att rutiner följs MAS 1 ggr/år Stickprov Avdelningschef Egenkontroll hygien Att rutiner följs MAS 1 ggr/år Rapport Socialdirektör Brukarenkät Att följa upp nämndens Utvärderingsstrateg 1 ggr/år Rapport ASN kvalitetsmål Tillsyn i individärenden (Socialstyrelsen) Uppföljning av utförda tillsyner Samverkanskoordinator/ Controller 1 ggr/år Rapport Lokal ledningsgrupp

Sidan 8 av 9 ÖVRIGT Hantering av nycklar/ passerbrickor och tjänstelegitimation Att regler och riktlinjer följs Nyckelansvarig inom respektive avdelning 1 ggr/år Avdelningschef Verksamhetsplan Revidering Ekonomichef 1 ggr/år samt vid behov Genomgång av verksamhetsplan Hantering av Att rutiner för Förvaltningssekreterare 1 ggr/år Redovisning av synpunkter och hantering av inkomna synpunkter klagomål synpunkter och Tillgänglighet Samverkan och samarbete Fel och brister Uppföljning och utvärdering klagomål följs Att rutiner tillgänglighet följs Att rutiner samverkan och samarbete följs Att rutiner för fel och brister följs Att rutiner för uppföljning och utvärdering följs ASN ASN Avdelningschef 1 ggr/år ASN Avdelningschef 1 ggr/år ASN Avdelningschef 1 ggr/år ASN Avdelningschef 1 ggr/år ASN

Sidan 9 av 9 PUL Att PUL följs IT-samordnare 1 ggr/år Stickprov Socialdirektör (personuppgiftslagen) Miljö Att fastställt Miljösamordnare 1 ggr/år miljöprogram följs Stöldbegärlig egendom Att uppdatera register Controller/avdelning Löpande Granska register Socialdirektör för stödbegärlig egendom samt att rutinen följs Systematiskt Att rutiner och Enhetschef Löpande Avdelningschef arbetsmiljöarbete riktlinjer följs Systematiskt brandskyddsarbete Att rutiner och riktlinjer följs Enhetschef Löpande Avdelningschef