Alliansens förslag till budget 2015

Relevanta dokument
Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen invånare år 2035

Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2017 samt Utblick

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13: Val av justerare.

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR

Budgetrapport

Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2017 samt Utblick

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta om ärende enligt nedan.

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Preliminär budget 2015

Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018

Strategisk plan

Budget 2020 Plan

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Ekonomisk rapport april 2019

Budget Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

Mål- och resursplan 2019

Budgetförslag 2020 för ett starkare och friskare Värmland

Tertialuppföljning Januari april 2014

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

3. Budget för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

Bokslutsprognos

Verksamhetsplan

PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR

Strategisk plan

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Bygg- och miljötillsynsnämnden

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Ekonomiska ramar budget 2016, plan KF

Resursfördelning Ale

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

Måldokument Utbildning Skaraborg

Budgetberedning april 2013

Budget 2015 och plan

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30

Bokslutskommuniké 2014

Budgetberedning inför oktober Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Budget 2016 med verksamhetsplan

Medborgarförslag om att satsa mer pengar på skolorna i kommunen

God ekonomisk hushållning

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget , ny version

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Välkommen till Kommunfullmäktige!

Nytt ledarskap för Luleå!

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019

INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och välfärd

Kommunstyrelsen ( ) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Vad har dina skattepengar använts till?

LERUM BUDGET lerum.sd.se

Alliansen och Miljöpartiets förslag till Budget 2018 samt Utblick

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun

Förslag till budget 2015

Förändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Riktlinjer för budget och redovisning

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ekonomisk rapport per

MÖTESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Så styr vi Lerum 2011

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Delårsrapport. För perioden

Årsredovisning. i korthet fler kommuninvånare, bättre arbetsmarknad och med en ljusare framtidstro.

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Skattesatsen SD,s budget baseras på en oförändrad kommunal skattesats på Kommunövergripande stab

Transkript:

Alliansens förslag till budget 2015 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR Budgeten är framtagen under en tid där ett förbättrat skatteunderlag lett till att kommunens prognostiserade intäkter förändrats positivt under processen. - Alliansen har som målsättning, och har även lyckats, att föra en ansvarsfull politik under den ekonomiska krisen som varat under flera år. Vi har under året sett försämrat ekonomiskt resultat, beroende på att våra verksamheter haft svårt att hålla tilldelad budget. - De jämförelser vi gjort visar att vi generellt bedriver en bra och kostnadseffektiv verksamhet. Jämförelserna är gjorda av SKL, vår egen analysgrupp samt nämndernas egna kvalitetsuppföljningar. - Vi ser också att kommunens medvetna tillväxtarbete har skapat fler invånare, vilket är positivt för våra skatteintäkter. Den kommunala verksamheten måste hela tiden utvecklas till att bli effektiv men också till att bli kvalitetsmässigt bra. Nämnderna har i budgetdialogerna presenterat att de jobbar systematiskt med detta i varierande grad. Driftbudgeten för 2015 omfattar nettokostnader för verksamheten på 1.672 miljoner kronor. Tillsammans med de intäkter som verksamheterna får blir detta drygt 2 miljarder kronor i omsättning. Finansieringen via skatter, statsbidrag och finansnetto uppgår till 1.693 miljoner kronor. Överskjutande del, 21 miljoner kronor utgör kommunens resultat som kan användas för att finansiera delar av våra investeringar. Jämfört med 2014 års budget innebär budgetförslaget för 2015 en ökning av verksamhetens nettokostnader med 52 miljoner kronor eller 3,3 % samtidigt som skatteintäkterna, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgifter ökar med 52 miljoner kronor eller 3,2 %. Under mandatperioden (2011-2014) har verksamhetens nettobudget utökat med sammanlagt 118 miljoner kronor (+8 %). Inflationen (KPI) har under 2010-2014 varit 4,8 %. 1

Budgeten 2015 innehåller bl a följande: Medel till verksamhetsutveckling, miljö och tillväxt satsningar 12,8 miljoner kronor 2015-2017 (4,2 Mkr/år) Medborgarnämnden tillförs 6,1 miljoner kronor för att kunna verksamhetsutveckla och hitta nya lösningar till individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknadsåtgärder. Detta tillsammans med andra aktörer som också har ansvar för detta. Full kompensation till nämnderna för löneökningar under planperioden motsvarande cirka 120 miljoner kronor. En höjning av omsorgsnämndens ram med 8,8 miljoner kronor för ökad vårdtyngd och de ökade kostnader i hemsjukvården. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 2,8 miljoner kronor för fortsatt satsning enligt nämndens yrkande. Satsning på ledarskapsutbildning fortsätter nu med Campus Värnamo som utförare. Fortsatt satsning på bra mat i våra verksamheter. Skolmåltidsavgiften på gymnasiet tas bort vilket innebär minskade intäkter med cirka 1,5 miljon kronor. Våra vägföreningar i kommunen prioriteras och ramanslaget höjs 0,3 miljoner kronor. Yrkesintroduktionsanställningar införs med start inom omsorgen 2,9 miljoner kronor. En fortsatt satsning på fysisk aktivitet på recept (FAR) fortsätter 0,2 miljoner kronor. men också besparingar: Samverkansutredningen har identifierat 47 områden som bör ge en effektivare verksamhet. Detta är kostnadssatt till 13,8 miljoner från 2015. Dessa effektiviseringar kommer att kräva politiska beslut och genomförandetid. Effekter av införande av bilpool, distributionscentral och upphandlingsförvaltning är oftast svårt att bedöma kostnadsmässigt men har beaktats när budgetramarna fastställts. Värnamo kommun har sedan 2012 länets lägsta kommunalskatt. Budgeten 2015 bygger på en oförändrad skattesats (21:12), samt på en befolkningsökning med 120 personer 2014, 140 personer 2015 och 160 personer 2016. - Ambitionen är att det kvalitetsarbete som påbörjats ska intensifieras och utvecklas. Kvalitetsuppföljningar och kostnadseffektivitet ska redovisas per tertial av nämnderna. Nämnderna har det yttersta ansvaret att utifrån beslutade ramar bedriva och utveckla sina verksamheter kontinuerligt. 2

FINANSIELLA MÅL Alliansens budgetförslag är resultatet för 6-årsperioden +2,1 % vilket är nära nivån på kommunens ekonomiska mål på +2,5 %. HÖGA AMBITIONER Det ekonomiska läget har för Värnamo kommun som helhet inneburit att nämnderna och förvaltningarna gjort förändringar och effektiviseringar. Samverkansutredningen som initierats av Alliansens ordförandegrupp har ett viktigt uppdrag för vår kommunala verksamhet. När samverkansutredningens insatser genomförs kommer resurser till kärnverksamheten att prioriteras. Ökade skatteintäkter med en bättre konjunktur samt en medveten tillväxtsatsning gör att kommunens framtid ser ljus ut. Detta med strategiska satsningar för tillväxt som fokus. Alliansens motto är en effektivare och smartare verksamhet med en rationell användning av skattepengarna utifrån ledstjärnorna: 1. Samverkan och samarbete för bättre resursutnyttjande 2. Ett starkt koncerntänkande i hela Värnamo kommun 3. En kvalitets- och kostnadseffektiv verksamhet SATSNING PÅ KÄRNVERKSAMHET Samtidigt som kraven skärps på verksamheten att bli mer effektiv måste samma krav ställas på det politiska styret på alla nivåer. Det innebär kortare och effektivare sammanträden och möten med en tydlig och stringent dagordning präglad av målstyrning och uppföljning. Den samverkansutredning som pågår ska under 3 år skapa en mer kostnadseffektiv organisation och en samordning av såväl administration som kärnverksamhet. Framtida förändrade budgetramar möts med kvalitetskrav som kan jämföras i nationella mätmetoder. Omsorgsnämnden har vid budgetdialoger redovisat analyser och statistik på ett ökat behov av vård och omsorg. Alliansen tillsätter därför en utredning för att belysa och komma med förslag på hur vården behöver bedrivas i framtiden. Denna utredning ska ge svar på hur den rehabiliterande, vårdande omsorgen skall bedrivas, men också hur modern teknik kan användas. Utredningen skall redovisas senast 2014-10-15 för att rätt resurs och budgetram slutligen kan anslås vid kommunfullmäktige i november 2014. 3

Kvalitetsarbetet ska redovisas i kvartalsrapporterna och belysa såväl kvalitet som kostnadseffektivitet. Syftet är att få mer pengar till våra kärnverksamheter. UNGDOMSSATSNING Medborgarnämnden och barn- och utbildningsnämnden har delat ansvar för våra ungdomars framtid. De ska arbeta för en bra utbildning som leder till kreativa och välutbildade elever, en arbetskraft som näringsliv och offentlig sektor efterfrågar. Lärlingsutbildningen måste utvecklas och antalet elever med icke godkända betyg måste minska. De ungdomar som hamnat i utanförskap och har svårt att komma till egen försörjning ska prioriteras under 2015 i de projekt som skapats. Det jobbcenter (JCU) som tillskapats och de projekt som Värnamo ArbetsmarknadsCenter, VAC, startat finansieras och ska återrapporteras varje kvartal för en bra uppföljning. HÖG INVESTERINGSNIVÅ MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN Värnamo kommun fortsätter att investera på en mycket hög nivå. Investeringsvolymen för 2015-2017 uppgår till 451 miljoner kronor, exklusive Gummifabriken och de avgiftsfinansierade verksamheterna inom vatten o avlopp samt renhållning. Bland förslagen kan nämnas byggnation av förskolor(2015-2019) för sammanlagt 63 miljoner kronor och en ny idrottshall(del av Gröndalsprojekt) för 27 miljoner där samverkan mellan föreningar och stiftelser ska eftersträvas. Idrottshallen byggs på Värnamo Väst de närmaste åren. Föreningarna i den västra kommundelen kommer under 2014 att bygga en konstgräsplan. Beräknad totalinvestering är 6,8 miljoner kronor. Investeringarna i Pålslunds moderna reningsverk med planer på en biogasanläggning byggd i anslutning till detta är en av Alliansens framtida miljösatsningar. Beräknad byggstart för överföringsledningar från västra kommundelarna påbörjas under 2014 och anslutning beräknas ske under 2015. Tekniska nämnden får ett ansvar att årsvis planera och bygga kommunens gång- och cykelvägar. Detta i ett folkhälsoperspektiv. Investeringarna ska redovisas kvartalsvis till kommunfullmäktige. 4

För att på lång sikt ha en god ekonomi ska investeringar utöver 100 miljoner kronor per år särskilt motiveras. Nämnderna får tillsammans ett uppdrag att långsiktigt prioritera och kostnadsberäkna de investeringar som har högst prioritet i våra verksamheter. Målet är att eftersläpande investeringsprojekt ska minimeras och besluten om nya investeringar vilar på ett bra och genomarbetat underlag. TILLVÄXTMOTOR Gummifabriken en kreativ mötesplats för alla -. Processen har blivit försenad vilket tagits hänsyn till i budgeten. Samarbetet och synergierna mellan de kommunala verksamheterna och de framtida externa hyresgästerna måste utvecklas. Målet slogs fast när Gummifabriken förvärvades: Värnamo skapar här en mötesplats för utbildning, näringsliv och kultur. Detta utifrån att vi vill främja tanken på en mänsklig tillväxtkommun med plats för alla, med möjlighet att inspireras och där kreativiteten får spira. Vår tillväxtstrategi kommer att presenteras efter sommaren. Tillväxtstrategi med nio fokusområden som framgångsfaktorer kommer sedan att kommuniceras internt och externt. Kommunikationer är en viktig tillväxtfaktor varför Närtrafik nu införts i hela kommunen, detta som ett komplement till ordinarie linjetrafik. Vi måste, tillsammans med Länstrafiken i Jönköpings län, jobba offensivt för att få bättre kommunikationer med våra grannkommuner. Bra vägar, bra tåg- och bussförbindelser med hög turtäthet är en tillväxtbefrämjande faktor. CAMPUS VÄRNAMO OCH NÄRINGSLIVSUTVECKLING Värnamo är på god väg att bli en utbildningsort med en tydlig profil där högskola och näringsliv gemensamt utvecklar en hög kompetens. Under 2015 avsätts pengar för den förskollärarutbildning som numera bedrivs på Campus Värnamo. De tidigare utbildningarna ska utvecklas och elevunderlagen stiga successivt. Vux Värnamo och Campus Värnamo kommer under 2015 dela lokaler i Gummifabriken enligt ett utredningsförslag. Detta innebär bra synergier och ett effektivt resursutnyttjande. En utredning har just påbörjats för att se hur Vux Värnamos lokalbehov kan lösas inom Gummifabriksområdet. Värnamo Näringsliv och Campus Värnamo bidrar till näringslivets utveckling, men dessa satsningar måste kompletteras med externa medel från EU, staten, och regionen. 5

Ledningen för Campus Värnamo har presenterat en rationell ledningsorganisation samt vilka utbildningsområden och verksamhetsområden som bör utvecklas. Till detta kopplas en styrgrupp från kommunen, näringslivet och akademierna. Campus har också knutit olika nätverk till sig för att kunna svara upp mot näringslivets behov. FOLKHÄLSOARBETE Alliansen satsar brett på åtgärder som främjar folkhälsan. Våra föreningar är oerhört viktiga och fyller flera funktioner i ett bra civilt samhälle. Sedan några år tillbaka har t ex kommunen och folkhälsorådet en cykeltävling, Cykla-Cykla, som uppmuntrar att cykla i stället för att använda bil. Under 2015 drivs matprojektet Wernamaten vidare som riktar sig till allmänheten och till våra egna kök. I projektet ska vi arbeta för att äta mer miljövänlig och närproducerad mat. Men även hjälpa leverantörer att marknadsföra och sälja sina produkter. BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN I FOKUS En avgörande tillväxtfaktor är tillgången till bostäder i alla dess former, från hyresrätt och bostadsrätt till villaboende i olika former. Värnamo kommun ska vara en mycket attraktiv bostadsort när efterfrågan på arbetskraft åter ökar. Värnamo kommun har idag byggklar mark såväl i centralorten som i övriga delar av kommunen. Ett arbete för att ta fram detaljplaner för bostäder och verksamheter inom kommunen har påbörjats för att möjliggöra snabbare byggnationer, där planprocessen är klar i god tid innan en tänkt bebyggelse startar. MÅLSTYRNING OCH KVALITETSARBETE Kommunens förvaltningar och intraprenader jobbar nu efter den fastlagda målstyrningsmodellen. Det kommer att ta några år innan detta arbete funnit sina former men det görs ett mycket bra och genomtänkt arbete med detta. Det är nu också viktigt att värdegrundsprojektet kopplas till kvalitetsarbetet dit nyckeltal och aktiviteter också kopplas. Geografiskt informationssystem (GIS) är ett system som borde kunna utveckla kvalitetsarbetet i kommunal verksamhet mer och av den anledningen förlängs detta viktiga projekt. 6

Det återstår dock mycket arbetet innan vi har nyckeltal och mål som på ett bra sätt speglar hela verksamheten. Arbetet med att sätta mål, att finna bra mätmetoder och utveckla nyckeltalen kommer att intensifieras under 2015 och kommande år därefter. För att öka tillgängligheten, rättssäkerheten samt för en bättre insyn införs ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem under 2015. I november månads kommunfullmäktige kommer också avgifter och taxor att fastställas inför 2015. Alliansen i Värnamo kommun 2014-06-03 Hans-Göran Johansson (c) Gottlieb Granberg (m) Arnold Gustavsson (c) Margareta Nyberg (m) Camilla Rinaldo Miller (kd) Håkan Andersson (fp) Bilagor Övergripande mål 2015-2017 Driftbudget 2015-2017 Investeringsbudget 2015-2019 Avstämning ekonomiska mål 2015-2017 Kassaflödesbudget 2015-2017 7