Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Relevanta dokument
Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /

Bilaga 8 Faktureringsrutiner Dnr: /

E-faktura adressering och fakturakrav

Bilaga 12 Faktureringsrutiner Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 13 Faktureringsrutiner

Handledning för Stockholms stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning för Stockholms stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus AB

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

ÄNDRAD FAKTURAADRESS TILL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

3. Kvalificeringskrav på leverantör

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

1 Fakturering av ssystemtjänster

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Region Norrbotten

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus

Principer och riktlinjer för Ersättning

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

E-faktura. Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop.

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Hasselfors Garden AB

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version ]

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

Så skickar ni elektroniska fakturor till. LRF Konsult AB

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

Uppdrag och dess omfattning. Avtalsparter

Agresso AB Tillämpning SFTI

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

Bilaga E-handel och fakturering - tjänster

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, , nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

VALEA AB, Allmänna affärsvillkor

Handledning för Exder eprinter

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Handledning för efakturering

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Regler för betalning och krav. Version: 2. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Avtalsperiod men möjlighet till förlängning 1år. Avtalet avser endast vintersäsongen under månaderna 1 November - 31 Mars.

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

Information om märkning av e-fakturor som skickas till Einar Mattsson och våra förvaltningskunder

6. Kommersiella villkor

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

VA-material Avropsstöd. Vägledning VA-material

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

RAMAVTAL. Avtalsperiod Datum

Grundläggande utbildning i leverantörsreskontran

Leverantörens kontaktperson gällande avtalsfrågor/verksamhetsfrågor Christina Sandberg Telefon:

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

DHL subset av SFTI Svefaktura

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Landstinget Dalarna

Transkript:

Bilaga 5b Faktureringsrutiner stockholm.se Stadsledningskontoret Avdelningen för digital utveckling Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se

Innehåll 1 Viktig information om Stadens fakturor 3 1.1 Fakturaadress till Stadens förvaltningar 3 1.2 Fakturakrav 4 1.3 Fakturering och betalningsvillkor 5 1.4 Svefaktura 6 2 (7) Upphandling av pedagogiskt IT-stöd för Planering och Bedömning inom Skolplattform Stockholm

1 Viktig information om Stadens fakturor Stockholms stad har en gemensam funktion för ekonomiadministrationen, vilket innebär att alla fakturor ställda till Stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Samtliga förvaltningar har organisationsnummer 212000-0142. Staden har infört elektronisk fakturahantering. Pappersfakturor skannas in av ett ombud och hanteras därefter i Stadens ekonomisystem. För att denna process ska fungera krävs att fakturor ställda till Staden innehåller information som anges nedan. Leverantören ska i sin fakturering följa reglerna för ersättning i Bilaga 5a Ersättning. 1.1 Fakturaadress till Stadens förvaltningar Fakturor skickas till nedanstående adress: Stockholms stad Ref xxx c/o BGC, STH yyy 106 42 Stockholm För att fakturan ska kunna hanteras rationellt via skanning ska förvaltningskod och referensnummer anges. I annat fall försvåras hanteringen för Staden och fakturan kan därför komma att skickas tillbaks till Leverantören för komplettering. Referensnummer (i detta fall xxx) talar om vilken enhet inom förvaltningen som är mottagare, en enhet kan inneha flera referensnummer. Antal enheter beskrivs i Bilaga 9 - Deltagande nämnder och enheter. Referensnummer ska alltid anges i adressfältet eller i fakturafältet Er referens om sådant finns i Leverantörens fakturalayout. Detta anges för att fakturan ska komma till rätt mottagare på förvaltningen. Beställarens treställiga förvaltningskod (yyy) ska anges efter STH i adressen. Detta anges för att fakturan ska komma till rätt förvaltning. Upphandling av pedagogiskt IT-stöd för Planering och Bedömning inom Skolplattform Stockholm 3 (7)

1.2 Fakturakrav Faktura ska specificera debiterade Tjänster så att arten och omfattningen av utförda leveranser kan kontrolleras enligt villkoren i avtalet. Faktura ska referera till avtalet, till aktuell beställning, Tjänst enligt tjänstebeskrivning samt till giltig fakturareferens (normalt IKB). Inom systemdrift och systemförvaltning ska det även framgå vilken miljö som avses, till exempel om det avser testmiljö eller produktionsmiljö. Normalt är det objektsägare som är beställare och dessa kan ha vissa specifika önskemål på fakturans utformning. Slutliga krav på specifikationer ska verifieras under införandeprojektet. Huvudregeln är att all väsentlig information ska finnas på fakturan. Om det inte går ska fakturamottagaren kontaktas för vidare diskussion. Kostnader som avser samma referens och tidsperiod ska kunna fördelas på olika fakturor exempelvis så att projektkostnader faktureras separat och driftskostnader separat. En faktura ställd till Staden ska innehålla: Fakturadatum Unikt fakturanummer Beställarens namn och fakturaadress (förvaltningens namn och fakturaadress enligt beskrivning ovan) Beställarens e-fakturaadress, obligatoriskt vid e-faktura (GLN-kod för respektive förvaltning) Referensnummer (beställarens referens enligt beskrivning ovan) Leverantörens namn och adress Leverantörens säte (kan utelämnas om postorten i Leverantörens adress är densamma som Leverantörens säte) Leverantörens e-fakturaadress, obligatoriskt vid e-faktura Leverantörens organisationsnummer Leverantörens momsregistreringsnummer Uppgift om att Leverantören är godkänd för F-skatt Vad varan/tjänsten avser (ev. specifikation i bilaga) När varan/tjänsten levererades Betalningsvillkor, förfallodatum Bank- och/eller plusgiro Belopp (nettobelopp, momsbelopp samt bruttobelopp) Valuta Momssats Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslag, momsdirektiv eller annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad anges Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. Alla belopp avrundas till 2 decimaler 4 (7) Upphandling av pedagogiskt IT-stöd för Planering och Bedömning inom Skolplattform Stockholm

Fakturanummer för ursprungsfakturan vid eventuell kreditfaktura. (Vid hänvisning till fler debetfakturor går det bra med hänvisning till fakturerad period för aktuella debetfakturor) Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält. Fakturor och bilagor som omfattas av sekretess ska kodas enligt särskild anvisning från Staden. Vid varje beställning ska beställare och leverantör komma överrens om fakturaradstext. Kraven på fakturans innehåll kan komma att förändras och kommer då att meddelas berörda leverantörer. Vid frågor kontakta serviceförvaltningens ekonomienhet, tfn 08-508 11 100. 1.3 Fakturering och betalningsvillkor Fakturering ska ske månadsvis i efterskott och efter det att leveranser som omfattas av fakturan utförts. Betalning sker 30 dagar efter fakturadatum. Faktureringsavgifter accepteras inte. Villkor som anges i faktura, men som inte omfattas av avtalade villkor, är inte bindande för Staden. Vid försenad betalning äger Leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen. Det ska tydligt framgå vilken förvaltning betalningspåminnelsen avser. Påminnelser ska adresseras till överenskommen adress, påminnelser bör kunna skickas till en annan adress än fakturan (gäller pappersfaktura). Annan adress meddelas av central organisation inom Staden. Om faktura eller indrivning av skuld ska överlåtas till ett factoringbolag ska detta meddelas Stadens avtalsansvarige i god tid. Det ska också tydligt framgå av fakturan att den är överlåten till factoringbolag. Om fakturan ska skickas från ett annat organisationsnummer än Leverantörens ska detta meddelas samt godkännas av Stadens avtalsansvarige innan fakturan skickas. De fordringar som återstår vid avtalets upphörande ska faktureras av Leverantören senast fyra månader efter det att avtalet har löpt ut. Krav som framställs senare medför inte rätt till ersättning. Upphandling av pedagogiskt IT-stöd för Planering och Bedömning inom Skolplattform Stockholm 5 (7)

1.4 Svefaktura Stockholms stad tar emot elektroniska fakturor i formatet Svefaktura ver. 1.0 XML ver. 1.0. Leverantören ska leverera elektronisk fakturering i formatet Svefaktura ver. 1.0 XML ver. 1.0 om nedan angivna kriterium uppfylls: Beräknad fakturavolym per år ska överstiga 100 stycken fakturor (totalt till organisationsnummer: 212000-0142). Vid mindre än 100 stycken fakturor per år är det tillåtet att fakturera i pappersformat. Fakturainnehåll enligt Stadens krav anges i punkt 1.2 (Fakturakrav), för teknisk beskrivning av aktuella fält se Stödjande dokument, Detaljerade fakturakrav Stockholms stad. Tekniska krav: Svefaktura ver. 1.0 XML ver. 1.0 Fakturameddelanden ska alltid skickas till Stadens VANtjänst om Staden inte önskar annat, för tillfället är aktuell VAN-tjänst Tieto. Leverantören ska inneha ett kundregister vilket garanterar korrekt hantering av referenser för distribution av fakturor i Stockholms stads affärssystem. Rekommendation är en referens per kundnummer. Referens ska alltid anges på fakturan. Referens erhålls från aktuell beställare i samband med beställning. Stockholms stad tar inte emot elektroniska bilagor (Object envelope). Om det krävs bilagor till en Svefaktura ska fakturering utföras i pappersformat. Leverantör som uppfyller kriterierna för elektronisk fakturering enligt ovan ska inom 6 månader från det datum upphandlingskontraktet tecknats påbörja anslutningsprocess för elektronisk fakturering i format Svefaktura ver. 1.0 XML ver. 1.0. Under anslutningsprocessen ska tester genomföras för att verifiera att samtliga krav på fakturan samt tekniska krav uppfylls. I samband med aktuell anslutningsprocess kan Staden på egen begäran avsluta testarbetet om det visar sig att Leverantören inte uppfyller ovan angivna krav. Vid avslut av testarbetet, på grund av att ovan krav inte uppfylls, ska Leverantören åtgärda eventuella fel och nya tester ska påbörjas inom 6 månader. 6 (7) Upphandling av pedagogiskt IT-stöd för Planering och Bedömning inom Skolplattform Stockholm

Särskild överenskommelse gällande Svefaktura kommer att träffas mellan Staden och Leverantören innan utväxling av Svefaktura påbörjas. Huvudregeln är att samtliga krav på fakturan i avsnitt 1.2 ska finnas på fakturan. Om detta inte går ska Staden kontaktas för vidare diskussion. Finns inte specifika fält för viss information i Svefakturan kan fritext-fält (Note) nyttjas på fakturahuvudnivå eller radnivå. Teknisk beskrivning av fakturainnehåll En mer teknisk beskrivning över de olika fälten i Svefakturan, utifrån Stadens krav, anges i Stödjande dokument, Detaljerade fakturakrav Stockholms stad. Adresseringsmöjlighet Det finns två olika möjligheter för leverantör att adressera elektroniska fakturor till Staden. Leverantören väljer fritt vilket av dessa alternativ den vill nyttja för att adressera fakturor till Staden. Alternativ 1: Fakturan adresseras direkt till respektive förvaltning, via aktuell GLN-kod för respektive förvaltning. Alternativ 2: Enbart en adress används för att adressera samtliga förvaltningar, d.v.s. en e-fakturaadress nyttjas för att kuvertera fakturan oavsett förvaltning. Aktuell adress för detta alternativ är Stadens organisationsnummer, dvs. organisationsnummer: 2120000142. Oavsett alternativ så är det dock alltid förvaltningens GLN-kod som används som beställarens identitet i fakturan. I Svefaktura anges förvaltningens GLN-kod i BuyerParty/Party/PartyIdentification/ID/. Staden har en GLN-kod per förvaltning. Förteckning över GLNkoder förmedlas i samband med att anslutningsarbetet påbörjas efter tecknat avtal. Upphandling av pedagogiskt IT-stöd för Planering och Bedömning inom Skolplattform Stockholm 7 (7)