Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Samhällsbyggnad och infrastruktur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Samhällsbyggnad och infrastruktur"

Transkript

1 Mjölby kommun Årsredovisning 2013

2 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till -8,6 mkr mot ett budgeterat resultat på 2,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -35,4 mkr där omsorgsoch socialnämnden står för 27,1 mkr. Finansieringen ger ett överskott på 24,4 mkr. Återbetalning av premier från AFA försäkringar utgör den största avvikelsen på +23,1 mkr. Resultatet för Mjölby kommunkoncern är 32,0 mkr. Investeringar Årets investeringar uppgick till 88 mkr mot budgeterat 205 mkr. De största investeringarna som är avslutade under året är nytt LSS-boende i Mjölby, rötgasanläggning, markförvärv och reinvestering i va-ledningar. Finansiell ställning Kommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 436 mkr. Det samlade framtida pensionsåtagandet var 842 mkr. Soliditeten uppgår till 42 procent när beräkningen görs enligt gällande redovisningsregler. Om hela pensionsåtagandet räknas med på skuldsidan blir soliditeten negativ, -8 procent. Befolkning invånare, +118 invånare, bodde i kommunen vid årets slut, vilket innebar en befolkningsökning för åttonde året i rad. Befolkningstillväxten de senaste fem åren, cirka 660 invånare, förklaras av lika delar nettoinflyttning och nettoinvandring. Samhällsbyggnad och infrastruktur De stora infrastrukturprojekten i regionen är i princip klara. Pendeltågstrafiken till och från Skänninge startade i april 2013 och i oktober stod hela projektet Banaväg klart, det vill säga allmän trafik släptes från Skänninge till Motala. Efterfrågan på bostads- och verksamhetsmark fortsätter att öka och mark har köpts in för ändamålet. 15 villatomter har sålts och en planprocess för nya tomter i Mantorp och Mjölby har påbörjats. Allt fler delar av kommunen har nu mobil- eller fiberbaserad telefoni och internetuppkoppling. Under 2013 stöttade kommunen projekt i Rustorp och Normlösa.

3 Näringsliv Mjölby kommun hamnade på fjärde plats i Östergötland av kommuner som har det bästa företagsklimatet enligt Svenskt Näringslivs företagsklimatranking och uppfyllde också målet att tillhöra de 25 procent högst rankade kommunerna i riket. Obalanstalet, arbetslösa och personer med aktivitetsersättning år, låg hela året lägre än länet i övrigt. Projektet Visionscenter som drivits i syfte att öka ungdomars anställningsbarhet har ökat självförsörjningsgraden och är numera implementerad i verksamheten. Antalet företag i kommunen ökade med 160 stycken under Vision 2025 Ledorden Världsvan och hemkär sammanfattar Mjölby kommuns vision för år Visionen bryts ner i långsiktiga kommunmål som är gemensamma för kommunens samtliga verksamheter och anger en önskad riktning för kommunens utveckling. Av kommunens elva övergripande mål är ett uppfyllt, åtta delvis uppfyllda och två är inte uppfyllda. Dessutom är två av tre finansiella mål uppfyllda Kvalitetsutveckling Under 2013 togs en strategi för verksamhetsutveckling fram, ständiga förbättringar är en del av vardagen. Alla förvaltningar har genomfört kundundersökningar. Synpunkter från allmänheten har dokumenterats. Det finns 13 antagna kvalitetsdeklarationer i kommunen. Under året har en gemensam värdegrund fastställts och presenterats för alla chefer. Syftet är att värdegrunden ska vägleda medarbetarna i bemötande av medborgare och kunder. Kommunens medarbetare Kommunen hade vid årsskiftet årsarbetare, en ökning med 39 årsarbetare. Personalkostnaderna ökade till 1026 mkr jämfört med 975 mkr Medelåldern bland de tillsvidareanställda är 47 år. Personalomsättningen för tillsvidareanställda har varit 23 procent. Antalet sjukdagar var 13,6 dagar per årsarbetare, en ökning från 13,3 dagar föregående år. Flera utbildningar för nya medarbetare, chefer och arbetsledare har genomförts under året.

4 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Förvaltningsberättelse Utvecklingen inom kommunen...6 Vision 2025 och kommunmål...9 Ekonomisk översikt och analys...13 Kvalitetsredovisning...21 Personalredovisning...24 Hållbar utveckling...29 Verksamhetsberättelser Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning...31 Social omsorg och stöd...36 Kultur och fritidsverksamhet...40 Teknisk verksamhet fastigheter, gata och park, va- och avfallhantering...43 Intern service...47 Kommunövergripande verksamhet...49 Plan- och byggverksamhet...52 Miljö- och hälsoskydd...54 Räddningstjänst...56 Kommunfullmäktige och politiska organ...58 Verksamhetsberättelser för de kommunala bolagen...59 Räkenskaperna Resultaträkning...62 Kassaflödesanalys...63 Balansräkning...64 Tilläggsupplysningar...65 Särredovisning av Vatten och Avlopp. Resultaträkning...76 Särredovisning av Vatten och Avlopp. Balansräkning...77 Driftredovisning Mjölby kommun...78 Investeringsredovisning Mjölby kommun...79 Detaljerad årsuppföljning, samtliga investeringsprojekt Övrig information 5 år i sammandrag...82 Mjölby kommuns organisation...83 Revisionsberättelse...84

5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vårt logistiska läge har alltid varit bra, nu är det bättre än någonsin. I oktober invigdes äntligen, äntligen nya riksväg 50 mellan Mjölby och Motala. Pendeltågstrafiken till och från Skänninge startade i april. Det skapar nya möjligheter, för näringslivet, för boende och för besökare. Det är inte för inte som så många logistikföretag väljer att etablera sig i vår kommun. Och även om kommunens ekonomi är kärv just nu, väljer människor att flytta hit. De goda kommunikationerna i kombination med bra kommunal service, ett levande näringsliv och tillgången till kultur och friluftsliv gör att vi kan hysa gott hopp om framtiden. När 2012 var tillända bodde personer i vår kommun, vid slutet av 2013 var vi kommuninvånare. Vi växer på flera fronter, nya vägar hit är raka vägen hem Etableringen av Östgötatrafikens regionbeställningscentral i Mjölby gamla stadshus bidrar till att skapa fler arbetstillfällen, det handlar om arbetstillfällen i en dygnet-runt-verksamhet. Dessutom blir det mer liv och rörelse i centrum. När det gäller kommunens unga sjönk glädjande nog arbetslösheten under Utbildningsförvaltningens samarbete med näringslivet förfinas och leder förhoppningsvis till att fler unga får upp ögonen för de yrken och utvecklingsmöjligheter som finns i vårt område. Vi vill att alla kommuninvånare ska kunna leva så bra liv som möjligt, hemsjukvårdsreformen stämmer väl överens med det sättet att tänka. I och med att vi tar över ansvaret för hemsjukvården från landstinget, är det färre kontakter att hålla reda på för patienten och en större kontinuitet med bättre förutsättningar för att se till patientens hela livssituation. Reformen har förberetts under hela 2013 och krävt stort engagemang och mycket tid av såväl politiker som tjänstemän. Om invånare och företag ska få den service, de tjänster och det bemötande de ska ha är det nödvändigt att vi ser kommunen som en helhet där olika delar påverkar och är beroende av varandra. Ett exempel på detta är att förskole- och skolverksamheterna måste ha bra lokaler om de ska kunna bidra till en höjd utbildningsnivå. Tekniska kontorets arbete med planer för fastighetsunderhåll i dialog med utbildningsförvaltningen, visar vad helhetstänk kan innebära i praktiken. Båda förvaltningarna fokuserar på elevernas behov. Medarbetarnas kompetens och engagemang är grundläggande för att Mjölby kommun ska uppfattas som en attraktiv kommun. Många medarbetare har under året ökat på sin kompetens genom EFS-projektet Kompetensväxeln. Vi har också tagit fram en kommungemensam värdegrund som ska vägleda oss i bemötandet av medborgare och kunder. Den likaledes kommungemensamma strategin för verksamhetsutveckling visar hur värdegrunden kan omsättas i det dagliga arbetet. Elva medarbetare från olika verksamheter har delat med sig av sin arbetsglädje och sin vardag genom kampanjen Sveriges viktigaste jobb. Cecilia Vilhelmsson Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5

6 Utvecklingen i kommunen Invånarantal (antal) Födelsenetto (antal) Befolkningsutveckling Invånarantalet ökade för åttonde året i rad och var vid årsskiftet Ökningen var 118 personer, 0,5 procent. Sett över den senaste femårsperioden är det ett normalår. Förloppet i kommunen hänger samman med utvecklingen i länets större kommuner, det är en tydlig trend att tillväxten centreras till storstadsregionerna, med några få undantag. Förortskommunerna till de stora städerna gynnas av att regionerna blir allt större. I Linköping och Norrköping ökade invånarantalet cirka 1,2 procent, medan övriga kommuner i länet ökade med 0,5 procent. Befolkningstillväxten den senaste femårsperioden har inneburit ett nettotillskott med cirka 660 invånare. Det kan till hälften förklaras av en ökad nettoinflyttning, till hälften av nettoinvandring. Inflyttningstakten från omkringliggande kommuner har minskat de senaste två åren, medan nettoinvandringen har varit stabil de senaste tre åren. Födelsenettot den senaste femårsperioden har varit positivt, +12 personer. Under 2013 var födelsenettot +17. Antal födda var 278, vilket är något högre än föregående år. Samhällsbyggnad och infrastruktur De stora infrastrukturprojekten i regionen är i princip avslutade. Pendeltågtrafiken till och från Skänninge startade 8 april Hela Banavägprojektet mellan Mjölby och Skänninge öppnades för allmän trafik den 9 oktober. Vår kommun har nu ännu bättre förutsättningar när det gäller logistikläge, förmåga att attrahera företag och för att bredda arbetsmarknaden. Efterfrågan på bostads- och verksamhetsmark fortsätter att öka. Under 2013 arbetade kommunen med planläggning och projektering för att kunna utöka Lundby/Sörby industriområde och verksamhetsområdet Viringe. Kommunen förvärvade en fastighet vid Hulje som avser mark för verksamheter. 15 villatomter såldes under året. Det är en ökning jämfört med 2012, men en bit från toppåret 2008, lånetak bedöms vara den främsta anledningen till detta. Det finns fortfarande intresse för att bygga i Mjölby kommun, därför har kommunen börjat en planprocess för nya tomter i Mantorp och Mjölby. Under 2013 släpptes nya tomter i Mantorp och Skänninge. De sex tomterna i Mantorp har alla reserverats eller sålts. Carlslunds bostadsområde i Mjölby med cirka 40 tomter köptes in från en privat markägare. 6 Förvaltningsberättelse

7 Allt fler delar av kommunen har nu mobil, eller fiberbaserad telefonioch internetuppkoppling. Utgångspunkten är att omställningen ska ske på marknadsmässiga grunder och att invånare och företag ska ha tillgång till den telefoni- och bredbandskapacitet som krävs. Kommunen har under året tagit fram en reviderad strategi och handlingsplan för att stödja utvecklingen. På landsbygden, där marknadens möjligheter är begränsade, har medel för stöd till omställning nyttjats. Under 2013 stöttade kommunen projekt i Rustorp och Normlösa. Näringsliv och arbetsmarknad Mjölby kommun rankades som fjärde bästa kommun i Östergötland i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet i Östergötland Kommunens mål att tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i landet uppnåddes i och med vår 72:a plats på rikslistan. Obalanstalet, arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, för åringar låg under 2013 mellan 8,7 och 9,1 procent. Mjölby kommun låg hela året lägre än länsgenomsnittet, glädjande nog lägre än riksgenomsnittet även från februari och framåt. Obalanstalet för åringarna låg under de första månaderna 2013 över både läns- och riksgenomsnittet. I maj sjönk det dock och var under resten av året lägre än länsgenomsnittet, vilket inte har inträffat på flera år. I december var 21,0 procent av ungdomarna i kommunen arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. I fyra år har arbetsmarknadsenheten drivit projektet Visionscenter för att öka ungdomarnas anställningsbarhet och möjligheter till egen försörjning. Fokus har legat på deltagarnas förmåga och kompetens och inriktats på praktik kombinerat med åtgärder. 727 personer har deltagit, 60 procent har blivit självförsörjande. Arbetssättet är nu implementerat i verksamheten. 140 ungdomar erbjöds feriejobb under sommaren och fick en första kontakt med arbetslivet. Kommunen uppdrog även åt NyföretagarCentrum att genomföra en kortare utbildning kring företagande. 20 ungdomar deltog som så kallade sommarlovsföretagare. Antalet företag i kommunen ökade med 160 stycken under Nu verkar drygt företag och filialer i kommunen, en rekordhög siffra. Hösten 2013 blev det klart att Östgötatrafiken valde att etablera sin regionsbeställningsscentral i Mjölby. Det innebär 55 nya arbetstillfällen våren Kommunen genomförde flera aktiviteter för att öka kontaktytorna mellan företagen, bland annat den årliga Mjölbybussen. Politiker och tjänstemän deltog också i företagarorganisationernas olika evenemang. Tillväxtkontoret gav under året ut fyra tryckta nyhetsblad till näringslivet i kommunen och gjorde ett stort antal företagsbesök. I en del fall deltog även kommunledningen. Samarbetet med Linköpings Universitet fortsatte och både stora och små företag anlitade studenter för projekt och analyser. Öppet arbetslösa i program år (procent) Mjölby Riket Länet 2013 Öppet arbetslösa i program år (procent) Länet 2010 Mjölby 2011 Riket Förvaltningsberättelse 7

8 Trygghet och säkerhet Mjölby kommun har klättrat över 100 placeringar på SKL:s sammanställning av trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunerna sedan Kommunen rankades på plats 79 av landets kommuner enligt SKL:s Öppna jämförelser- Trygghet och säkerhet Kommunens kompetens när det gäller krisledning har stärkts ytterligare under året. Det har genomförts två stora övningar med fokus både på intern hantering och på samverkan i länet. Genom projektet 100 % ren hårdträning, i samverkan med gym och Östergötlands idrottsförbund (ÖIF), har ett arbete för att minska dopning startat. För att ytterligare utveckla samordningen när det gäller trygghets- och säkerhetsarbetet, är verksamheten från årsskiftet placerad på kommunstyrelsens förvaltning. Informationsindex för kommunens webbplats (index 1-100) Marknadföring och kommunikation Mjölby kommun genomförde under året kampanjer för att marknadsföra kommunens villatomter, de nya kommunikationsmöjligheterna i Skänninge, Svartå Strand samt Sveriges viktigaste jobb. Flera av kampanjerna genomfördes tillsammans med det lokala och regionala näringslivet medan den senare i samarbete med personalavdelningen för att locka fler unga att arbeta i kommunen. Tillväxtkontoret deltog i eller arrangerade exempelvis följande evenemang/utställningar: invigningen av den nya pendeltågsstationen i Skänninge och riksväg 50 som förärades besök av H.M Konung Carl XVI Gustaf, Östgötamässan Häst samt rekryteringsmässa för civilingenjörer. Kommunikationsinsatser runt inomhusproblematiken på för- och grundskolan präglade årets början. Arbetet med informationsstöd kring hemsjukvårdsreformen intensifierades. Bilden av kommunen i media har varit varierande under året, men så gott som alla pressmeddelanden som skrivs ger önskad effekt. Massmedia hämtar också ofta material via kommunens webbsite och facebook hade hemsidan cirka unika träffar på ingångssidan. Det totala antalet träffar är större eftersom alla inte går in via förstasidan, utan via någon undersida. Årets mest uppmärksammade inlägg på facebook varnade för falsk hemtjänstpersonal och nådde över personer inom loppet av ett dygn. Synpunkter och frågor från allmänheten blir allt vanligare via facebook. Efterfrågan på kommunikationsstöd från förvaltningar och verksamheter har ökat liksom medborgarnas förväntningar på information och tjänster på nätet. 8 Förvaltningsberättelse

9 Vision 2025 och kommunmål Ledorden Världsvan och hemkär sammanfattar kommunens vision. Uppföljning av kommunmål Kommunfullmäktiges 14 kommunmål utgår från kommunens vision 2025 och är gemensamma för kommunens alla verksamheter. Målen är långsiktiga och anger en önskad riktning för kommunens utveckling. Kommunmålen tar även sikte på att kommunen ska upprätthålla en god ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv. Kommunmål ur ett verksamhetsperspektiv Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Förändring i nettoinflyttning (antal) Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning Under 2013 har kommunen visserligen ett fortsatt positivt flyttningsnetto men takten har minskat de senaste åren. Invandringen har haft en stabil nivå, medan inflyttningstakten från närliggande kommuner har dämpats såldes fler tomter jämfört med föregående år och antalet personer i tomtkön ökade. Antal byggklara tomter minskade jämfört med I medborgarundersökningen efterfrågas om invånarnas uppfattning om boendemiljön. Resultatet försämrades jämfört med förra mätningen. Resultatindex blev 59 av 100 år 2013 jämfört med index 65 år Linköping Utlandet Övriga kommuner Två av fem mått visar positiv utveckling målet är delvis uppfyllt. Medborgarnas hälsa och levnadsvanor ska förbättras I den nationella folkhälsoenkäten efterfrågas invånarnas hälsa och levnadsvanor. I den senaste rapporten med resultat från 2012 har Mjölbys resultat försämrats för samtliga sex indikatorer. Indikatorerna är: andel med bra upplevd hälsa, andel med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel med fysisk aktivitet, andel med stillasittande fritid, andel med övervikt/fetma och andel med långvarig sjukdom. Resultaten i enkäten bör tolkas med försiktighet. Den bygger på ett urval som besvarat enkäten och eftersom populationen är liten vägs resultaten samman till ett fyrårssnitt som uppdateras årligen. Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen (procent) Riket Mjölby Samtliga sex mått visar negativ utveckling målet är inte uppfyllt Förvaltningsberättelse 9

10 (procent) Mjölby Utbildningsnivån ska höjas Andelen elever som är godkända i alla ämnen minskade från 76 till 75 procent. Resultatet är lägre än riksgenomsnittet. Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år ligger kvar på samma nivå, 81 procent. Resultatet är bättre än riksgenomsnittet. Andelen som efter avslutat gymnasium studerar vidare på högskola och universitet, minskade från 41 till 38 procent vilket är lägre än riksgenomsnittet. 80 Två av tre mått visar negativ utveckling målet är delvis uppfyllt (procent) 2009 Riket Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 procent bästa i landet I Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimat placerar sig Mjölby på plats 73 av 290. Det är en försämring jämfört med föregående års placering (68). I mätningen Insikt placerade sig kommunen på plats 123 av 190 kommuner. Kommunens Nöjd kundindex var 65 jämfört med 66 vid tidigare mätning. Rikssnittet var 67. Den officiella statistiken för nyföretagandet har ännu inte publicerats för Riket Ett av tre mått är uppfyllda målet är delvis uppfyllt Mjölby Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska Andelen sysselsatta år har ökat till 79,6 procent jämfört med 79,3 procent år Försörjningsstödskostnaderna har ökat med cirka 3 mkr jämfört med Andelen invånare år som är arbetslösa eller deltar i program (obalanstalet) och har minskat jämfört med Två av tre mått visar en positiv utveckling målet är delvis uppfyllt. Företagsklimat (ranking) Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra I medborgarundersökningen visade invånarnas upplevda trygghet ett index för trygghet med 57 av 100. Det är samma resultat som vid förra mätningen. Genomsnittsresultatet för kommuner i samma storlek är också 57. Antal anmälda brott i kommunen har minskat över flertalet år. Exempelvis har antalet anmälda skadegörelsebrott halverats jämfört med Även i skadestatistiken för kommunala fastigheter har antalet anmälda skador sjunkit. Ett av två mått visar positiv utveckling målet är delvis uppfyllt Förvaltningsberättelse

11 Andelen sysselsatta ungdomar ska öka Andelen förvärvsarbetande år har ökat. Det är en trend som gällt de tre senaste åren. Andelen ungdomar år som är arbetslösa eller deltar i program (obalanstalet) har minskat jämfört med Andelen gymnasieelever som två år efter avslutad utbildning antingen studerar eller arbetar har ökat. Tre av tre mått visar positiv utveckling målet är uppfyllt. Antal hushåll med försörjningsstöd, efter ålder (antal) Medborgarnas möjligheter till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska öka NöjdInflytandeIndex var 43 av 100 i den senaste medborgarundersökningen. Det var en minskning från föregående mätning då index var 47. Mjölbys resultat är bättre jämförbara kommuner. Betyget på informationen på kommunens hemsida har förbättrats jämfört med tidigare år, index 84 jämfört med 80 året innan. Resultatet är bättre än genomsnittet. Delaktighetsindex från mätningen Kommunens kvalitet i korthet visar att Mjölbys resultat har förbättrats. Delaktighetsindex anger hur väl kommunen möjliggör medborgarnas deltagande i kommunens utveckling. Två av tre mått visar en positiv utveckling målet är delvis uppfyllt Upp till 24 år 25 år och äldre 2011 Producerad vindkraftsel (mwh/år) Energianvändningen och förbrukningen av icke förnybar energi ska minska Koldioxidutsläpp per invånare har ökat vid senaste mätningen, från 7,2 ton per invånare till 8,0. Även energianvändningen har ökat. För kommunala fastigheter visar det på en positiv utveckling. Andelen förnybara bränslen har ökat från 88 procent till 91 procent. Producerad vindkraftsel har fortsatt öka. Mjölby kommun står för 52 procent av länets totala produktion av vindkraft. Två av fyra mått visar en negativ utveckling målet är delvis uppfyllt Östergötland Mjölby Anmälda brott per invånare (antal) 2012 Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ska öka NöjdMedborgarIndex är vid senaste mätningen index 58 av 100. Det är en minskning jämfört med förra mätningen då index var 60. Mjölby kommun har bättre resultat än riksgenomsnittet inom samtliga verksamhetsområden. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning om synen på kommunens verksamheter. En kort sammanfattning om förvaltningarnas kvalitetarbetet finns i avsnittet Kvalitet och utveckling. Ett av ett mått visar en negativ utveckling målet är inte uppfyllt Riket Länet Mjölby Förvaltningsberättelse 11

12 Hälsokompetensen i organisationen ska öka Sjukfrånvaron fortsätter att öka, framförallt långtidssjukfrånvaron, och uppgick till 5,2 procent (5,1). Den följer trenden i riket. Frisknärvaron, det vill säga andelen medarbetare utan sjukfrånvaro har ökat till 38 procent under året (36). Resursanvändandet hos företagshälsovården visade en ökning av förebyggande/främjande åtgärder till 81 procent (73) medan rehabiliterande åtgärder minskade till 17 procent (27). Hälsokompetensen är svår att mäta. Det sker främst genom att stämma av indikatorerna och att analysera resultatet av medarbetarundersökningen. Nästa medarbetarundersökning genomförs Två av tre mått visar en positiv utveckling målet är delvis uppfyllt. Årets resultat för skattefinansierad verksamhet, före extraordinära poster, ska genomsnittligt under perioden uppgå till 2 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag Faktiskt resultat enligt definitionen i målet var mkr vilket innebar 2,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag var resultatet enligt definitionen -10 mkr vilket innebar -0,8 procent. Genomsnittligt under periodens första två år blir det 0,9 procent. Låneskulden för skattefinansierad verksamhet bör uppgå till högst 285 mkr Låneskulden för skattefinansierad verksamhet uppgick till 210 mkr. Investeringsnivån för all verksamhet utom VAverksamhet, avfallshantering och markexploatering ska under perioden högst uppgå till genomsnittligt 77 mkr per år, det vill säga maximalt 308 mkr under fyraårsperioden Investeringsnivån 2011 var 66 mkr, mkr och mkr för den del som avser målet. Genomsnittet blir 67 mkr. Under periodens tre första år har investeringsnivån varit på rätt nivå. 12 Förvaltningsberättelse

13 Ekonomisk översikt och analys Belopp inom parentes avser 2012 Årets resultat Årets resultat uppgår till -8,6 (35,2) mkr mot ett budgeterat resultat på 2,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -35,4 (-14,2) mkr och finansieringen ger ett överskott på 24,4 (38,9) mkr. Nämndernas avvikelser är sammantaget vid årets slut -35,4 mkr där omsorgs- och socialnämnden står för -27,1 mkr och utbildningsnämnden för -8,3 mkr. Därutöver har årets resultat påverkats med 24,4 mkr av flera poster på det finansiella området som inte varit kända eller beslutade vid budgeteringstillfället. Återbetalning från AFA försäkringar för premier från 2005 och 2006 avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och avgiftsbefrielseförsäkring med totalt 23,1 mkr, är den största posten men en stor negativ post tillkommer också: Sveriges kommuner och landsting (SKL) har beslutat att sänka diskonteringsräntan som används i pensionsskuldberäkningarna enligt Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS07) med 0,75 procentenheter. Denna sänkning medför att pensionsskulden för kommunen ökar med ytterligare 8,7 mkr inklusive löneskatt vilket ökar kostnaden Årets resultat har också påverkats av lägre kostnader för bidrag till statlig infrastruktur. Ombyggnad av riksväg 32/50 stod klar under hösten. Kostnaderna togs i sin helhet på resultaten 2009 och 2010 med 30 mkr. Diskussioner om broavgifter i Motala med mera har medfört att Trafikverket avstått att fakturera den sista delen av uppgörelsen, 10 mkr är det budgeterade resultatet 16,6 mkr. Omsorgs- och socialnämnden samt utbildningsnämnden har fått ökade ramar med tillsammans 28,3 mkr medan övriga nämnder fått sparbeting på 2-3 procent. Utdebiteringen av skatt ökar med 0,95 kr och 0,25 kr tillförs som skatteväxling mot Landstinget för hemsjukvård. Årets resultat (mkr) Resultatutjämningsreserv (RUR) Från och med 2013 ändrades kommunallagen på så sätt att det under vissa betingelser ges en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat från 2010 och framåt, en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR) fattade kommunfullmäktige i Mjölby beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive RUR och reserverade 9,3 mkr. Högst 80 procent får användas under ett enskilt år enligt riktlinjerna. Kommunen använder dessa 80 procent, 7,4 mkr, för att täcka delar av 2013 års underskott. 1,9 mkr återstår av RUR. Förvaltningsberättelse 13

14 RUR, utredning mkr Justerat resultat enligt balanskravet -11,6 31,2 25,8 8,1 10,0 2% av kommunalskatt och generella statsbidrag 24,5 24,0 23,7 23,0-2,0 Möjligt till resultatutjämningsreserv 0 7,2 2,1 0,0 0,0 RUR enligt beslut 9,3 Ianspråktagande av RUR 80% -7,4 Återstår av RUR 1,9 Balanskravet Det justerade resultatet för balanskravet är -11,6 (31,2) mkr. Mjölby kommun har tidigare klarat balanskravet åren Kommunallagens krav på balans i ekonomin innebär att resultatet inte får budgeteras negativt. Enligt gällande regelverk ska realisationsvinster räknas bort för att komma fram till det justerade resultatet. RUR tas i anspråk med 7,4 mkr vilket leder till att det justerade resultatet efter ianspråktagande av RUR blir -4,2 mkr. Mjölby kommun har inget återställningspliktigt resultat från tidigare år vilket innebär att dessa 4,2 mkr måste återställas inom tre år. Enligt kommunallagen 8 kapitlet 5a ska fullmäktige anta en plan för hur återställandet ska ske. Beslutet bör fattas snarast dock bör åtgärdsplanen antas senast vid påföljande fullmäktigesammanträde efter att delårsrapporten behandlats i fullmäktige. Vidare får 2014 års två första bokslutsprognoser ligga till grund för en åtgärdsplan. Balanskrav mkr Avvikelser mot årsbudget per nämnd 2013 mkr % Byggnads- och räddningsnämnd/ Byggnad 0,5 8% Byggnads- och räddningsnämnd/ Räddning 0,1 1% KF-Politiska organ -0,4-8% KS-Förvaltning 2,0 3% KS-Tekniskt kontor, skattefinansierad -2,5-4% KS-Tekniskt kontor, avgiftsfinansierad 1,7 - Kultur- och Fritidsnämnd 0,9 1% Miljönämnd -1,1-33% Omsorgs- och socialnämnd -27,1-6% Service- och entreprenadstyrelse -1,2 - Utbildningsnämnd -8,3-2% Summa -35,4 Årets resultat -8,6 35,2 34,4 15,7 13,2 Social investeringsfond 0,0-1,0 0,0 0,0 0,0 Realisationsvinster -3,0-3,0-8,6-7,6-7,7 Justerat resultat -11,6 31,2 25,8 8,1 5,5 Resultatutjämninsreserv ianspråktagande 7,4 Justerat resultat efter RUR -4,2 Nämndernas budgetavvikelser Nämndernas och styrelsernas utfall i förhållande till årsbudgeten visar sammanlagt ett underskott med -35,4 (-14,2) mkr. Störst avvikelse har omsorgs- och socialnämnd med -27,1 mkr. Störst procentuell avvikelse har miljönämnden med -33 procent. Flera andra nämnder har negativa avvikelser. Om tidigare års avvikelser räknas in har omsorgs- och socialnämnden ett samlat underskott på nära 44 mkr. Flertalet övriga förvaltningar ligger dock på plus. Här kommenteras de största avvikelserna kort. Omsorgs- och socialnämnd: -27,1 mkr Äldreomsorgen står för det största underskottet med cirka 16 mkr. Nämnden fattade beslut om att undanta äldreomsorgen från anpassningar inför 2013 med 7 mkr. Antalet timmar för hemtjänst har ökat under året och är 4,8 mkr 14 Förvaltningsberättelse

15 över budget. Anhörigvård/anhöriganställda, -1,3 mkr. Vårdtyngden i kommunens vårdbostäder har ökat vilket påvisar en negativ budgetavvikelse med 2 mkr där Skänninge/Väderstad svarar för en större del. En utökning av korttidsplatser har skett. Stöd vid funktionsnedsättning visar +3,5 mkr där personlig assistans i egen regi svarar för +2,6 mkr. Inom individ- och familjeomsorg, -13,1 mkr, uppvisar försörjningsstöd ett underskott med 3,6 mkr. Ett större antal hushåll erhåller större stöd per månad än tidigare. HVB-barn och ungdom visar ett underskott på 6,1 mkr. Nya placeringar har gjorts och lägenhetsbrist medför att institutionsvistelsen blir längre. Ytterligare underskott finns inom familjehem -1,9 mkr, HVB-vuxna -0,6 mkr och externt köpt öppenvård -1,9 mkr. Som åtgärd för hantering av underskott inför 2014 beslutade omsorgs- och socialnämnden bland annat om följande: utveckla Kungsvägens HVB-hem i egen regi och i stället göra besparingar på externt köpt HVB motsvarande 2,0 mkr i form av kortare vårdtider med mera. Minska kostnader för försörjningsstöd med 3,5 mkr och berörd personal med 0,5 mkr. Genom att införa bemanningsplanering med stöd av Time Care och avveckla bemanningsenhet och pool minskas vikariekostnaderna. Beräknad besparing 4 mkr. Vidare avvecklas funktionen utvecklingsstrateg och planer finns för upphandling av Slomarps demensboende i extern regi. Nämndernas avvikelser (mkr) Utbildningsnämnd: -8,3 mkr Gymnasiet visar underskott med 9,6 mkr där interkommunala kostnader och intäkter utgör -2,8 mkr. Personalkostnader utgör -5,4 mkr. Elevkullarna har minskat under ett antal år och organisationen har inte lyckats ställa om till dessa förutsättningar. Vuxenutbildningen visar -1,1 mkr där stor efterfrågan på SFI och andra kurser ökat kostnaderna utöver budget. Verksamheterna inom grundskola och förskola visar istället ett litet plus emot budget. En ny organisation för gymnasieskolan, som kommer att innebära neddragning av tjänster, börjar ta form. Ett stort omställningsarbete har påbörjats 2013 och fortsätter Det har tagits beslut om att avveckla handelsprogrammet och en inriktning inom industriprogrammet. Programutbudet ses över ytterligare liksom utbildningsutbudet på vuxenutbildningen. Kommunstyrelsen, tekniska kontoret, skattefinansierat: -2,6 mkr Gator och vägar visar underskott på 2,3 mkr, främst på grund av fördyrad vinterväghållning och utökat beläggningsunderhåll av vägar, gång- och cykelvägar. Gatubelysningen visar ett överskott tack vare låga energipriser och minskad elförbrukning. Internhyresfastigheterna redovisar underskott med 1,2 mkr. Kostnaderna för skadegörelse har minskat och låga energipriser i kombination med energieffektiviseringar gav överskott, tillsammans +3,6 mkr. Kostnader för akut underhåll - 2,0 mkr. Kostnaderna för planerat underhåll, avvikelse -3,0 mkr. Bostadsanpassningsbidrag överskred budget med 3,2 mkr, eftersom alltfler ärenden blir alltmer omfattande. Posten förvaltningsgemensamt har ett överskott, 3,1 mkr, på grund av att den interna fördelningspotten är outnyttjad samt lägre personalkostnader orsakat av hög personalomsättning. Förvaltningsberättelse 15

16 Kommunstyrelsens förvaltning: +2,0 mkr Budgetavvikelsen blev +2,0 mkr. Samtliga avdelningar utom tillväxtkontoret arbetsmarknad och vägledning uppvisar överskott i varierande grad, sammantaget +3,7 mkr. På grund av kommunens ekonomiskt ansträngda läge har förvaltningen varit mycket restriktiv när det gäller inköp av varor och tjänster. Vakanta tjänster har inte tillsatts under året. Övriga orsaker till överskotten är föräldraledigheter, tidigarelagd pensionsavgång, färre inköpta programlicenser, redovisningsteknisk rättelse (periodisering), lägre färdtjänstkostnader samt lägre kostnad för IT-infrastrukturprojektet Rustorp-Önnebo-Västra Harg. Arbetsmarknad och vägledning går med 1,7 mkr i underskott. Största orsaken till det är för höga personalkostnader i förhållande till de intäkter som avser arbetsmarknadsåtgärder. Miljönämnden: -1,1 mkr Resultatet för miljönämnden blev -1,1 mkr eller -33 procent präglades av hög personalomsättning, förändring i förvaltningsledning och långtidssjukskrivningar. Turbulensen gav avtryck i en för låg personalbudget för Nyanställningar och inrättande av samordningsfunktioner för livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd, medförde ökade personalkostnader. Kommunens verktyg för budget och prognos kommer att underlätta arbetet 2014 så att uppföljning av olika typer av intäkter följs upp på ett säkert sätt. Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag (procent) Finansieringens budgetavvikelser Till finansieringen samlas bland annat skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, pensioner och vissa poster som inte kan hänföras till någon speciell nämnd. Finansieringens utfall i förhållande till årsbudgeten visar sammanlagt ett överskott med 24,4 (38,9) mkr. Som jämförelsestörande intäktsposter finns återbetalningen från AFA försäkringar för premier från 2005 och 2006 avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och avgiftsbefrielseförsäkring med totalt 23,1 mkr. Dessutom utebliven slutdebitering från Trafikverket, 10 mkr, avseende riksväg 32/50 som stod klar under Orsaken är att ursprungsavtalet bröts på grund av ändrad konstruktion av broavgiften i Motala. En jämförelsestörande kostnadspost, -8,7 mkr, avseende ökning av pensionsskulden med 8,7 mkr finns också. Denna kostnadsökning beror på att Sveriges kommuner och landsting beslutat sänka diskonteringsräntan som används i pensionsskuldsberäkningarna enligt RIPS07 (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, 2007) med 0,75 procentenheter. Kommunalskatten har genererat 3,9 mkr utöver budget medan en negativ avvikelse för utbetalning av pensioner med mera blivit -3,9 mkr Utveckling av verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag En viktig förutsättning för en sund ekonomi är att det råder balans mellan intäkter och kostnader. För att bibehålla ett kort- och långsiktigt finansiellt handlingsutrymme krävs att det återstår en andel av de löpande intäkterna för att finansiera framtida investeringar och pensionskostnader. Förändringen Förvaltningsberättelse

17 av verksamhetens nettokostnader mellan 2012 och 2013 är 5 procentenheter medan förändringen av skatter och generella statsbidrag är 2 procent. Under 2013 har 99 procent (96 procent) av intäkterna från kommunalskatt och generella statsbidrag förbrukats i den löpande verksamheten, inklusive avskrivningarna. Inom den kommunala sektorn används ofta maximalt 98 procent som riktlinje vid en förenklad bedömning av hur en kommun förhåller sig till god ekonomisk hushållning. Vid en sådan nivå bedöms att en kommun över tid klarar finansieringen av en normal investeringsnivå. Det betyder att normen 98 procent har uppfyllts alla år utom 2004, 2008 och 2013 under den senaste 10-årsperioden. I genomsnitt under 10 år ligger förhållandet fortfarande på 97 procent (97 procent). Kommunalskatt Utdebiteringen av kommunalskatt har varit 20,73 kr och är oförändrad mot föregående år. Landstingsskatten har varit 10,92 kr en ökning med 0,65 kr mot föregående år. Under året erhölls preliminära kommunalskatteintäkter. Dessa har justerats med den prognos på slutavräkning som SKL presenterar i december varje år. Justeringen för 2013 blev -6,4 mkr. Dessutom är 2012 års deklarationer färdiga och slutavräkning för 2012 definitiv vilket medfört en liten förbättring för 2013 på 0,6 mkr. Nettoinvestering (mkr) Skattefinansierat Avgiftsfinansierat Investeringar och exploateringsverksamhet Utgifter större än ett prisbasbelopp ( kr för 2013) och varaktighet längre än tre år räknas som investeringsutgift. Årets investeringar har uppgått till 88 (132) mkr mot en total budget på 205 mkr varav 104 mkr är tilläggsbudget. Avvikelsen från total budget är 117 mkr och utgörs dels av pågående vainvesteringar, inköp av maskiner/inventarier samt ett flertal byggprojekt som ännu inte avslutats. Under året har ett flertal investeringsprojekt färdigställts, bland annat det nya LSS-boendet, 11,5 mkr, vid Dackeskolan. Två större fastighetsförvärv har gjorts, 17 mkr. Förvärven avser tomtmark i Carlslund och Hulje 8:8 utmed E4:an som avses detaljplaneras för verksamhetssyfte. Vidare har investeringar gjorts i form av lokalanpassningar i kommunens lokaler, 2,8 mkr, bland annat i samband med renovering av Tunets och Skogsgläntans förskolor. När det gäller exploateringsverksamheten, 8 (7) mkr, har utbyggnaden av Sörby i Mjölby fortgått. Kring Svartå strand pågår arbetet med att iordningsställa Lillå parken och exploatering av Kv Rosenkammaren. Investeringar på den helt avgiftsfinansierade verksamheten uppgår till 23 (46) mkr och domineras av årets största investering, rötgasprojektet, 10 mkr som blev klart under slutet av Projektet innebär att kommunen själv rötar avloppsslam för att utvinna biogas som kan komma att användas till värme, fjärrvärme och el. Förbättringsarbeten på va-ledningar blev 9,7 mkr och va-investeringar i exploateringsverksamheten 1,1 mkr Långfristig skuld (mkr) Skattefinansierat Avgiftsfinansierat 2013 Större färdigställda investeringar, mkr Total utfall Total budget LSS-boende vid Dackeskolan 11,9 10,6 Rötgasprojektet, nettoinvestering* 29,7 25,3 Markinköp Hulje 8:8 10,0 10,0 Markinköp Carlslund 7,0 7,0 * 7 mkr har reducerats som 2014 förs till Gudhem/Mjölkulla Långfristig skuld och likvida medel Kommunens långfristiga låneskuld till kreditinstitut uppgick vid årsskiftet till 436 (411) mkr och har ökat 25 mkr jämfört med Övre gräns för upplåning 2013 var 471 mkr. Att AFA försäkringar återbetalde drygt 23 mkr i Förvaltningsberättelse 17

18 Kreditförfall Mkr % rörlig ränta* Summa *ej fast kredittid premier för 2005 och 2006 påverkade givetvis låneskulden positivt. Den enda långivaren är Kommuninvest. Genomsnittlig ränta vid årets slut var 3,1 (3,3) procent. Snitträntebindningstiden ska enligt finanspolicyn vara två till fyra år och är för ,2 (2,6) år. Av de 436 mkr avser 210 (192) mkr skattefinansierad verksamhet och 226 (219) mkr helt avgiftsfinansierad verksamhet, det vill säga va- och avfallshantering. Enligt balansräkningen är den långfristiga skulden 449 (425) mkr eftersom erhållna återstående investeringsbidrag från staten också ska ingå enligt RKR 18. De likvida medlen är vid årets slut 26 (10) mkr. Kommunen köper el över Nord Pool via mäklaren Bergen Energi. Vid årsskiftet fanns 3 (5) mkr på konton som disponeras av Bergen Energi för handel och säkerhet. I övrigt har likvida medel under året varit placerade på kommunens koncernkonto hos Swedbank. Årets pensionskostnader Pensionskostnaderna består av flera delar. Löneskatt på 24,26 procent är inkluderad: 1. Pensionsutbetalningar för nuvarande pensionärer, 38 (35) mkr. 2. Premier till avgiftsbestämd ålderspension, 42 (39) mkr. 3. Förändring i avsättning, 6 (4) mkr, för bland annat förmånsbestämd ålderspension (FÅP), överenskommelse om särskild avtalspension (ÖK- SAP) och löneskatt på finansiell kostnad. 4. Finansiell kostnad för pensionsavsättningen, som redovisas under finansiella kostnader i resultaträkningen, 9 (3) mkr. Ökningen beror till stor del på att SKL har beslutat sänka diskonteringsräntan som används i pensionsberäkningarna enligt RIPS07 med 0,75 procentenheter. Denna sänkning medför att pensionsskulden för kommunen ökar med ytterligare 7 mkr som enligt Rådet för kommunal redovisning ska bokföras som finansiell kostnad. Samlat pensionsåtagande (skuld) (mkr) Kortfristig skuld Avsättning i BR Ansvarsförbindelse För 2013 uppgår de totala pensionskostnaderna i resultaträkningen till 95 (81) mkr. Dessutom tillkommer förändring av ansvarsförbindelsen gällande pensionsförpliktelser med 39 (0) mkr inklusive löneskatt. Denna post redovisas enligt lag, enligt den så kallade blandmodellen, inte som kostnad i resultaträkningen men den kommer i framtiden att belasta resultat och likviditet i samband med att utbetalningar görs. Ansvarsförbindelsen ökade kraftigt 2013 på grund av diskonteringsräntans sänkning. Framtida pensionsåtagande Inga pensionsmedel har placerats hos extern förvaltare utan hela pensionsåtagandet förvaltas av kommunen som återlån i verksamheten. 1. Pensionsavsättningen som redovisas i balansräkningen uppgår till 104 (89) mkr inklusive löneskatt och avser bland annat förmånsbestämd ålderspension, överenskommelse om särskild avtalspension och vissa politikerpensioner. 2. Vid årsskiftet finns en kortfristig skuld gällande personalens premier 2013 för överföring till individuellt valda förvaltare, avgiftsbestämd ålderspension. Utbetalning sker i mars Skulden uppgår till 42 (39) mkr inklusive löneskatt. 18 Förvaltningsberättelse

19 3. Pensionsrätt intjänad före 1998 redovisas enligt lag som ansvarsförbindelse och uppgår till 700 (661) mkr inklusive löneskatt. I princip är det inget som skiljer denna ansvarsförbindelse från en avsättning. Det totala pensionsåtagandet inklusive ansvarsförbindelse, redovisad pensionsavsättning, kortfristig skuld och löneskatt är 846 (789) mkr. Enligt KPA:as prognos beräknas det totala pensionsåtagandet öka till 852 mkr år Soliditet Soliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett mått som visar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Vid bokslutet 2013 uppgår soliditeten till 42 procent (42 procent). Enligt nu gällande redovisningsprinciper är soliditetsmåttet beräknat utan att den del av pensionsavsättningen som redovisas under ansvarsförbindelse är medräknad vilket medför ett högre redovisat soliditetsmått. Av diagrammet framgår att soliditeten blir negativ när även ansvarsförbindelsen räknats in, -8 (-5) procent. Soliditet (procent) Exklusive ansvarsförbindelse Inklusive ansvarsförbindelse Borgen och risk Kommunens borgensåtaganden uppgår till 330 (275) mkr. Därav utgör borgen till kommunala bolag 298 (242) mkr medan borgen till bostadsrättsföreningar och egna hem uppgår till 32 (32) mkr. I ett aktieägaravtal från 2005 avseende MSE har ägarna överenskommit att Mjölby kommuns borgensåtagande till bolaget ska reduceras helt till 2013 vilket också skett. Ett nytt kraftvärmeverk byggs i MSE:s regi. För finansiering krävs kommunal borgen. Kommunfullmäktige beslutade i januari 2013 att bevilja MSE borgen på 192,5 mkr för detta ändamål. Utnyttjad borgen för 2013 är 75 mkr. I december 2011 beslutade kommunfullmäktige att borgensramarna för de helägda bolagen skulle permanentas på 2012 års nivå vilket är 231 mkr för Bostadsbolaget och 10 mkr för FAMI. De kommunala bolagen är stabila och ger ett positivt resultat totalt och bedöms för närvarande inte utgöra någon stor risk. Kvarvarande borgen till HSB:s bostadsrättsförening i Mantorp utgör en viss risk. På senare år har föreningens ekonomi stärkts och amortering görs årligen med cirka 0,5 mkr. HSB har vid varje låneförfall dialog med föreningens kreditgivare om möjligheten till pantbrev som säkerhet i stället för kommunal borgen vilket ännu inte lyckats. Beträffande borgen gentemot egnahem finns också en viss risk för förluster om egnahemsägare kommer på obestånd och inte klarar av kommunens regressfordringar. Risken är beloppsmässigt liten Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas såväl av kommunala beslut som av omvärldsbeslut. Känslighetsanalysen beskriver vilken resultateffekt olika händelser får på kommunens ekonomiska situation. Resultateffekt mkr Löneökning 1% 10,3 10 st heltidstjänster 4,5 Förändring av verksamhetens kostnader med 1% 15,4 Förändring av verksamhetens intäkter med 1% 3,7 Räntesatsändring 1 % 4,3 Förvaltningsberättelse 19

20 Entreprenader mkr Aleris 25,1 Upphandlad trafik 14,5 12,6 20,1 19,6 Sodexo 4,0 4,1 3,9 3,8 Samhall 0,4 0,5 0,5 0,4 Medley -0,2-0,3 0,1 0,2 Kommunens samlade verksamhet Kommunens nämnder och förvaltningar Kommunala entreprenader: Aleris (äldreomsorg) Sodexo (kök) Samhall (hemtrjänst) Medley (simhall) Övriga Kommunens koncernföretag: Mjölby Svartådalen Energi AB (55%) Mjölby Kraftnät AB (MSE 100%) Bostadsbolaget i Mjölby AB (100%) Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (100%) Kommunens samlade verksamhet Kommunen har under året köpt extern verksamhet för 182 (196 inklusive stödverksamhet) mkr. Utbildningsförvaltningen har köpt interkommunal utbildning och elevresor för 75 mkr. Omsorgs- och socialförvaltningen har köpt omvårdnad, kost och tjänster för externa placeringar för 64 mkr. Av den verksamhet som upphandlas av företag, föreningar och övriga, 132 mkr, redovisas entreprenader av betydande omfattning: Aleris driver särskilt boende, hemtjänst och kök på Vifolkagården i Mantorp. Köket på Slomarps särskilda boende drivs på entreprenad av Sodexo. Samhall levererar dagligvaruinköp till brukare i hemtjänsten och särskilt boende. Lundbybadet har från övergått från Medley till kommunal regi. Upphandlad trafik i form av färdtjänst och skolskjutsar uppgår till 15 (13) mkr. Dessa upphandlas från ett flertal trafikbolag. Externt köpt huvud- och stödverksamhet i mkr från Inkluderar även stödverksamhet Kommun, landsting, stat Företag, föreningar, övriga Summa Kommunens koncernbolag, sammanställd redovisning Mjölby kommun äger Mjölby Svartådalen energi AB (MSE) (55 procent), Bostadsbolaget i Mjölby AB (100 procent), Fastighets AB Mjölby industribyggnader, FAMI (100 procent) samt Gillestugan i Skänninge fastighets AB (100 procent) som ej bedrivit verksamhet på 22 år. Sammanställd redovisning med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys återfinns tillsammans med kommunens redovisning under räkenskaperna i denna årsredovisning. Under avsnittet verksamhetsberättelser finns varje bolags verksamhetsberättelse med nyckeltal redovisade. Resultatet för kommunen och bolagen tillsammans är 32,0 (67,7) mkr. Kommunkoncern 2013 Sammanställd Mjölby Bostadsbolaget MSE FAMI redovisning kommun Ägarandel 100% 55% 100% Resultat (efter skatt) 32,0 (67,7) -8,6 (35,2) 38,5 (7,3) 25,3 (42,6) -0,4 (1,2) Omsättning (1 837) (1 567) 165 (159) 242 (247) 15 (16) Investeringar 181 (216) 88 (132) 29 (36) 110 (71) 1,9 (0,3) Soliditet 35% (36%) 42% (42%) 27% (24%) 34% (34 %) 45% (46%) Antal årsarbetare (2 162) 52 (47) 65 (61) 0 (0) 20 Förvaltningsberättelse

21 Kvalitetsredovisning Under 2013 togs en strategi för verksamhetsutveckling fram. Där understryks att arbetet med ständiga förbättringar är en del av vardagen och ska utgå från verksamhetens uppdrag, kommunens värdegrund, kommunmål och Vision Alla chefer i Mjölby kommun har gått igenom strategin. Varje år följs förvaltningarnas kvalitetsarbete upp. Kundundersökningar och förbättringsarbete Alla förvaltningar har under året genomfört någon typ av kundundersökning. Det är ett bättre resultat jämfört med tidigare år. Drygt hälften av förvaltningarna är nöjda med resultatet, övriga är till delar nöjda med resultatet. De på förvaltningsnivå beslutade åtgärderna för att förbättra verksamheternas resultat har helt eller delvis genomförts. Hösten 2013 deltog Mjölby kommun för fjärde gången i SCB:s medborgarundersökning. Liksom tidigare år sätter medborgarna höga betyg på Mjölby kommun som en plats att bo och leva i, på kommunens verksamheter och på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut. Resultaten är bättre jämfört med genomsnitten för undersökningen och i jämförelse med kommuner i samma storleksklass, men förbättringsarbetet fortsätter. Hantering av synpunkter från allmänheten 631 synpunkter dokumenterades under året. Föregående år var motsvarande siffra 219. Tre förvaltningar har förbättrat sina rutiner för synpunktshantering. Fortfarande anger flera förvaltningar att det kommit in fler synpunkter som besvarats och/eller åtgärdats än som dokumenterats. Sex av nio förvaltningar anser att förvaltningens rutin för synpunktshantering följts. Drygt hälften anger att inkomna synpunkter bekräftats till uppgiftslämnaren inom 14 dagar införs ett digitalt system som gör det enklare för förvaltningarna att följa rutinen, det blir också lättare för medborgare att lämna synpunkter. Exempel på synpunkter från allmänheten som åtgärdats: Bättre snöröjning i gatukorsningar Information på kommunens hemsida om bygglovstaxa Mamma/barngympa erbjuds Crawlbana införd på Lundbybadet Förklaring till potatisen i rondellen Trädfällningar Förvaltningsberättelse 21

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ekonomisk översikt och analys-del av-preliminärt

Ekonomisk översikt och analys-del av-preliminärt Kommunstyrelsens förvaltning 1(1) Missiv Datum Diarienummer 216-2-9 KS/215:411 Handläggare Chris Tevell Tfn 142-85 22 Kommunstyrelsen Ekonomisk översikt och analys-del av- preliminärt Sammanfattning Bifogat

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Samhällsbyggnad och infrastruktur

Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Samhällsbyggnad och infrastruktur Mjölby kommun Årsredovisning 2014 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 39,1 mkr mot budgeterat 16,6 mkr. Allmän återhållsamhet, ökade intäkter och lägre kostnader för el och fjärrvärme

Läs mer

Bokslutsprognos per

Bokslutsprognos per Kommunstyrelsens förvaltning 1(4) Tjänsteskrivelse 2013-09-18 KS/2013: Handläggare Patrik Hjalmarsson Tfn 0142-853 73 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos per 2013-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt

Läs mer

Finansiell analys - kommunen

Finansiell analys - kommunen Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Byggande och infrastruktur

Sammanfattning. Årets resultat. Investeringar. Finansiell ställning. Befolkning. Byggande och infrastruktur Mjölby kommun Årsredovisning 2012 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 35,2 mkr mot ett budgeterat resultat på 10,5 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -14,2 mkr

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Karin Jäderbrink Velid Jahic Anita Agefjäll April 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Mjölby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Stina Björnram Anna Gröndahl mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31 Revisionsrapport 2018-03-23 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2017-11-13 1 (4) Sida 265 Dnr KS/2017:99 Bokslutsprognos per 2017-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012 Kalix kommun

Granskning av årsredovisning 2012 Kalix kommun www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2012 Kalix kommun April 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 Revisionsrapport Värnamo kommun 2017-04-10 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Bollnäs kommun Pär Månsson Hanna Franck Larsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 Revisionsrapport Markaryds kommun 2017-04-10 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Maristads kommun. Granskning av årsredovisning 2018

Maristads kommun. Granskning av årsredovisning 2018 www.pwc.com/se Maristads kommun Granskning av årsredovisning 2018 Inger Andersson, certifierad kommunal revisor Anton Melén Amanda Svensson Stefana Vasic Sammanfattande bedömning Vår samlade bedömning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018

BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Ekerö kommun Anders Hägg Marlene Bernfalk Samir Sandberg Oktober 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 3 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 3 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Olofströms kommun. Revisionsrapport avseende delårsbokslut Audit KPMG AB

Olofströms kommun. Revisionsrapport avseende delårsbokslut Audit KPMG AB Revisionsrapport avseende delårsbokslut 2012 Audit KPMG AB Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Förvaltningsberättelse 3.1 Investeringsredovisning 3.2 Driftsredovisning. Resultaträkning. Periodiseringar

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Pajala kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer