Arjeplogs kommun. Verksamhetsplan och budget Fastställd av kommunfullmäktige , 105
|
|
- Viktor Sandström
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Arjeplogs kommun Verksamhetsplan och budget Fastställd av kommunfullmäktige , 105
2 Verksamhetsplanen I följande plan redovisas övergripande mål och styrmodell för kommunens arbete för att förverkliga vår vision. Verksamhetsplanen har en treårig rullande tidshorisont och är ett resultat av ett årligt planerings och uppföljningsarbete. Verksamhetsplanen har harmonierats med den regionala utvecklingsstrategin för att tydliggöra hur Arjeplogs kommun tar ansvar för att genomföra utpekade utvecklingsinsatser. Det skapar goda förutsättningar för samarbete kring konkreta utvecklingsprojekt. Planen innefattar även en budget för 2017 och plan för I den framgår hur kommunens samlade medel används och finansieras samt den ekonomiska ställningen vid utgången av varje år. Här tydliggörs även kommunens övergripande långsiktiga ekonomiska mål som syftar till att tillgodose kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Koncernorganisation Koncernens bolag & stiftelser (ägarandel 100 %) Kraja AB (vilande) Stiftelsen Silvermuseet Stiftelsen Arjeploghus Stiftelsen Dr Wallqvist Minnesfond Stiftelsen Arjeplog Turism (vilande)
3 Innehåll Förutsättningar... 1 Resultatstyrning... 3 Driftbudget...11 Investeringar...13 Bilaga internbudget kommunfullmäktige, revision, valnämnd. 14 VISION Vår vision som beslutats av Kommunfullmäktige visar riktningen för kommunens utveckling framåt. Arjeplogs kommun Världskänd för attraktiv livsmiljö och kreativ tillväxt Arjeplogs kommun ska bli känd för framtidstro, öppenhet, tillåtande kreativt klimat och mångfald, vilket leder till ständig tillväxt och utveckling. Arjeplogs kommun ska upplevas som en attraktiv bostadsort där medborgarna har tillgång till trygg och god livsmiljö, bra arbetsklimat, god omsorg samt bra boende. Arjeplogs kommun är hela kommunen och alla invånare. Visionen tillhör alla oss som bor och verkar här; privatpersoner, anställda, politiker, företagare, föreningar, organisationer, unga, äldre, urfolk, nyinflyttade... Ju fler vi är som tror på och hänger med på resan mot framtidens kommun desto större chans är det att vi lyckas förverkliga vår vision. Världskänd i en globaliserad värld är det viktigt att ha ett starkt och konkurrenskraftigt varumärke som en attraktiv plats för boende, studerande, besökare och företag. Vi kan alla hjälpas åt att stärka varumärket och sprida berättelsen om Arjeplogs kommun. Attraktiv livsmiljö i takt med människors ökade rörlighet och stegrande konkurrens om företag, boende och kompetens blir platsens attraktivitet allt viktigare för att attrahera företag och boende. Det handlar om allt från service, skola, omsorg, boende och företagsklimat till kultur, fritidsutbud, gestaltning av utemiljön, mötesplatser och en orts anda. Vi kan utveckla Arjeplogs kommuns unikitet och styrkor så att vi erbjuder en konkurrenskraftig attraktiv livsmiljö utifrån våra specifika förutsättningar. Kreativ tillväxt förmåga att se ovanliga samband, lämna gamla hjulspår och hitta nya genomförbara lösningar är en beskrivning av kreativitet. Genom historien har Arjeplogs kommun fostrat kreativa människor. När en kreativ idé omsätts till en produkt eller tjänst som används har den blivit en innovation som bidrar till tillväxt. För detta behövs både pionjärer och entreprenörer med olika sorters kreativa egenskaper. Talang, teknik, och tolerans har framförts som positiva drivkrafter. Vi kan tillsammans skapa ett tillåtande klimat som stimulerar en kreativ tillväxt som både är innovativ och hållbar. 1
4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I kommunallagen ställs krav på balans i kommunens ekonomi vilket innebär att intäkterna är större än kostnaderna och att balanskravet därmed uppfylls. Vidare ställer kommunallagen krav på att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. Kommunens resultat bör ligga på en sådan nivå att det realt sett konsoliderar kommunens ekonomi och säkerställer att kommunen även i framtiden kan producera service på en god nivå. Till god ekonomisk hushållning hör också att kommunen har en målsättning för sina skulder både på kort och lång sikt samt en strategi för hus investeringar och pensioner ska betalas. I det fall kommunen får försäljningsintäkter för anläggningstillgångar eller försäkringsersättning för sådan egendom bör motsvarande belopp användas för att investera i andra anläggningstillgångar eller för att betala skulder som tagits för att förvärva dessa. Vidare skall kommunen vårda och underhålla fastigheter och andra tillgångar väl. Kommunal verksamhet ska genomsyras av en effektiv organisation. Medelsförvaltningen ska också ske på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. God ekonomisk hushållning ska alltså vägas i två perspektiv, ekonomi mot verksamheternas behov i nutid och i ett längre perspektiv. Verksamhetsperspektivet tar sikte på att verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt, effektivt och med goda resultat och det ekonomiska perspektivet tar sikte på en långsiktig hållbar ekonomi. Vidare ska fullmäktiges intentioner uppfyllas. För att uppnå god ekonomisk hushållning måste kommunens styrmodell konsekvent användas och verksamheterna måste regelmässigt anpassa sig till ändrade förhållanden under året. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin under en treårsperiod och det ska för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målet och riktlinjerna bör uttrycka realism och handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. RESULTATSTYRNING, MÅL OCH UPPDRAGSUPPFÖLJNING För att framgångsrikt kunna ge arjeplogarna god service krävs ett samordnat och målorienterat arbete. För att förverkliga kommunens vision finns en kvalitets och styrmodell som ska vara enkel att förstå, följa upp och kommunicera samt ge möjlighet att styra verksamheterna mot den politiska viljeriktningen. Arjeplogs kommun har sex fokusområden och nio övergripande mål som harmonierar med den regionala utvecklingsstrategin. De nio målen ska brytas ner på verksamhets och enhetsnivå. Målen är jämförbara med andra kommuner och Arjeplog deltar regelbundet i KKiK. Uppföljning sker löpande under året, men framför allt vid tertialavstämningarna och presenteras i delårsrapporter och årsredovisning. Vid regelbundna externa samrådsträffar med olika aktörer informeras om arbetet och synpunkter inhämtas. Det gäller t.ex. unga, folkhälsorådet, föreningar, företagarna, testnäringen, samebyarna, besöksnäringen och handeln. 2
5 FOKUSOMRÅDEN Livsmiljö Företagsamhet och kompetensförsörjning Kommunikationer Kvinnor och män, flickor och pojkar ska uppleva Arjeplogs kommun som en attraktiv plats att leva, bo och besöka Arjeplogs kommun ska arbeta miljö och klimatsmart Arjeplogs kommun ska präglas av ett bra företagsklimat I Arjeplogs kommun ska det finnas tillgång till hållbara kommunikationer Det sociala delaktigheten i Arjeplogs kommun ska öka Utbildningsnivån i Arjeplogs kommun ska öka Figur 1. Övergripande verksamhetsmål Externt perspektiv Kvalitet Kostnadseffektivietet Arbetsgivarperspektiv Arjeplogs kommun ska ha hög kvalitet i sina verksamheter Arjeplogs kommuns verksamheter ska bedrivas i enlighet med god ekonomisk hushållning Arjeplogs kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare Figur 2. Övergripande verksamhetsmål Internt perspektiv VERKSAMHETSMÅL MED EXTERNT PERSPEKTIV Tre prioriterade målområden med medborgarna i fokus pekas ut för att nå visionen ur ett externt perspektiv. På det sättet kan vi planera vårt arbete och säkerställa att vi gör rätt saker för de som bor och verkar i Arjeplogs kommun. Livsmiljö Vi finns till för arjeplogarna! Området omfattar livskvalitet, trygghet, folkhälsa, samhällsservice, tillgänglighet, boende, miljö, delaktighet, jämställdhet, barn och ungas inflytande samt integration och mångfald. 3
6 Företagsamhet och kompetensförsörjning Här är det vara gynnsamt att driva företag och vi har hög kompetens! Området omfattar innovation, förnyelse, arbetsmarknad, tillväxtområden, kompetens, entreprenörskap, samverkan och forskning. Kommunikationer Vi har en stor bredbandssatsning! Området omfattar bredband, trådlöst nätverk, telefoni, vägnät och kollektivtrafik. VERKSAMHETSMÅL MED INTERNT PERSPEKTIV Alla som arbetar åt Arjeplogs kommun gör det på uppdrag av medborgarna med uppgift att ge bästa tänkbara tjänster och service. Det interna perspektivet tydliggör vilka förutsättningar som är viktiga i kommunorgansationen för att uppnå hög servicenivå. Utgångspunkterna är kvalitet, tillgänglighet, kostnadseffektivitet, resultat och utveckling. Kommunen ska också upplevas som en god arbetsgivare och kunna attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal. Tre målområden tydliggör prioriteringar ur detta interna perspektiv. Kvalitet Vi genomför vårt uppdrag med engagemang och når goda resultat! Tjänster vi producerar ska vara av god kvalitet. Kostnadseffektivitet Vi är en kommun i gott skick! Tjänster ska produceras på ett kostnadsmedvetet sätt och vi ska vårda våra tillgångar. Arbetsgivarperspektiv Våra medarbetare mår bra och gör ett bra jobb! Vi ska vara en riktigt god arbetsgivare. 4
7 VÅRA VERKSAMHETSMÅL STRATEGISKA FRÅGOR Integrerat i arbetet med att planera vårt arbete utifrån kvalitets och styrmodellen arbetar Arjeplogs kommun med ett antal strategiska frågor. Kvalitet i handläggning samt god planberedskap Färdigställande av vår lokala översiktsplan Framlyftande av den samiska kulturen och språket Bredbandsstrategin Välfungerande kollektivtrafik God integration Samarbeten på regional och kommunal nivå Digitalisering för att ytterligare förbättra kommunens kommunikation, information, tillgänglighet och service Jämställdhet Medarbetarhälsa De strategiska frågorna harmonierar på samma sätt som målen med kommunens vision och den regionala utvecklingsstrategin. Arbetet med de strategiska frågorna löper parallellt med kommunens övergripande mål och bryts ner på verksamhets och enhetsnivå. 5
8 Mål Mått Målvärde Utfall Kvinnor och män, flickor och pojkar ska uppleva Arjeplogs kommun som en attraktiv plats att leva, bo och besöka Innevånare och besökare ska vara nöjda med oss som besöksmål, boende, utbildnings och arbetsort och befolkningen ska öka Vi ska vara särskilt attraktiva för barnfamiljer Bland de 20 bästa av de kommuner SCB jämför oss med (storlek) Nettoflyttningöverskottet ska uppgå till minst 10 personer per år och andelen unga kvinnor och män i åldern 2034 år ska vara i nivå med riksgenomsnittet ( %) Vi ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner SCB jämför oss med (storlek) Män år 16 % Kvinnor 2034 år 14 % Uppfyllelse Trend Arjeplogs kommun ska arbeta miljö och klimatsmart Vi ska använda förnyelsebar energi och ha energieffektiva fastigheter Energianvändningen i byggnader ska vara 5 % mer effektiv per år från 2005 och all uppvärmning ska ske med förnyelsebar energi 13 % Arjeplogs kommun ska arbeta för att öka den sociala delaktigheten Vi ska ha en bra integration Våra kvinnor och män ska försörja sig själva Minst 90 % av nyanlända pojkar, flickor, kvinnor och män aktuella för SFI ska ha slutfört sin SFIutbildning inom 2 år Andelen av befolkningen som får försörjningsstöd ska understiga 4 % jämnt fördelat mellan män och kvinnor 1,8 % 4,5 % Våra företagare ska vara Vi ska tillhöra de 5 bästa i nöjda med företagsklimatet Norrbotten i totalrankingen 4:a 4:a Arjeplogs kommun ska präglas av ett bra företagsklimat Antalet nya företag ska öka Våra kvinnor och män ska vara förvärvsarbetande Minst 12 nya företag ska startas under året, jämnt fördelat mellan kvinnor och män Sysselsättningen ska helst vara 85 %, eller minst 82 %, och jämnt fördelat på kvinnor och män 14 '12 84 % (Män 83,9 % Kvinnor 84,8 %) 84 % (2013) 6
9 Mål Mått Målvärde Utfall Uppfyllelse Trend Arjeplogs kommun ska ha hög kvalitet i sina verksamheter Kvinnor och män, flickor och pojkar ska vara nöjda med vår verksamhet Vi ska ha hög kvalitet i vår förskole och skolverksamhet Vi ska ha en bra äldreomsorg Vi ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner SCB jämför oss med (storlek). Det inte ska finnas några större skillnader mellan kvinnors och mäns upplevda nöjdhet Flickorna och pojkarna i åk 9 skall ha ett genomsnittligt meritvärde på minst 210 poäng 90 % av flickorna och 90 % av pojkarna på studieförberedande program på gymnasieskolan ska uppnå grundläggande behörighet till universitet och högskola 90 % av boende i särskilt boende vara nöjda med sin omvårdnad. 95 % av hemtjänsttagarna ska vara nöjda med sin hemtjänst. 95 % ska få svar inom två arbetsdagar på enkla frågor via epost till kommun@arjeplog.se ,30% 80 % 88 % (2013) 97 % 100 % 56 % 2012 Vi ska ha hög tillgänglighet vid frågor från kvinnor och män, flickor och pojkar 60 % ska få ett direkt svar på en enkel fråga via telefon, samt få prata med en person inom en minut 95 % ska uppfatta att de fått ett gott eller medelgott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen 32 % %
10 Mål Mått Målvärde Utfall Uppfyllelse Trend Utbildningsnivån i Arjeplogs kommun ska öka Våra kvinnor och män ska ha en hög utbildningsnivå Minst 60 % av kommunens gymnasieelever som läser studieförberedande program ska påbörja högskola inom tre år efter gymnasieexamen 90 % av alla 1824åringar ska ha avslutat gymnasieexamen 55,6 % 39,6 % Av andelen 3034 år ska minst 40 % ha minst två år högskoleutbildning 26% I Arjeplogs kommun ska det finnas tillgång till hållbara kommunikationer Alla i kommunen ska ha tillgång till bredband av hög kapacitet, med strävan mot 100 Mbit/s senast år % fler per år Kostnaden för förskola ska inte överstiga 5 % mer än standardkostnaden 30 % 9,1 % 1,8 % (2013) Arjeplogs kommuns verksamheter ska bedrivas i enlighet med god ekonomisk hushållning För, grund och gymnasieskolan, äldreomsorg samt teknisk och administrativ verksamhet i Arjeplogs kommun ska drivas kostnadseffektivt Kostnaden för grundskolaska inte överstiga 5 % mer än standardkostnaden Kostnaden för gymnasieskola ska inte överstiga 22 % mer än standardkostnaden Kostnaden för äldreomsorg ska inte överstiga 2 % mer än standardkostnaden 22,8 % 19,2 % (2013) 61,4 % 55,9 % (2013) 4,5 % 4,8 % (2013) Arjeplogs kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare Vi ska genom ett aktivt arbete med ledarskap, medarbetarskap och styrning ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv Alla anställda som så önskar ska ges möjlighet till heltidsanställning Sjukskrivningsnivån ska vara högst 7 % utan någon större skillnad mellan kvinnor och män 10,2 % (Män 6,8 %, kvinnor 11,5 %) 8
11 FINANSIELLA MÅL MED BÄRING PÅ GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING En långsiktig balans i kommunens ekonomi förutsätter en medveten ekonomisk styrning. Till grund för kommunens långsiktiga planering för god ekonomisk hushållning finns följande ekonomiska målsättningar. Finansiella mål Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag (vilket motsvarar 3,7 Mkr för 2017). För att kunna möta framtida pensionskostnader ska resultatet, under en femårsperiod från och med 2016, dessutom överstiga 2 % av skatter och statsbidrag med 1 Mkr/år. Nettoinvesteringarna kopplade till skattefinansierad verksamhet ska ligga på en nivå som understiger de planenliga avskrivningarna. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser ska uppgå till minst 15 % vid utgången av HANTERING AV BUDGETAVVIKELSE Underskott Ansvaret och arbetsgången för hantering av befarade budgetunderskott ska ske i följande ordning: 1. Löses av enhetschef inom varje verksamhet. Enhetschef med ansvar för flera verksamheter får dock inte omfördela mellan verksamheterna. Vidtagna åtgärder redovisas skriftligt i samband med de löpande uppföljningarna. 2. Kan frågan inte lösas inom aktuell verksamhet initieras frågan till kommunchefen som i samråd med ekonomichefen föreslår omfördelning inom nämndernas budgetramar. Omfördelning mellan verksamheter inom nämndernas budgetramar beslutas av respektive nämnd. Omfördelning mellan nämndernas budgetramar bereds och beslutas av kommunfullmäktige. Överskott Överskott ska i första hand gå till att återställa tidigare års underskott. Därefter kan reservering till resultatutjämningsreserv ske enligt fastställda riktlinjer. ÄGARDIREKTIV TILL BOLAG SAMT KOMMUNENS VILJEINRIKTNING TILL STIFTELSERNA Ägardirektiven speglar den inriktning fullmäktige vill ha på företagens verksamhet under perioden. Hur respektive bolag eller stiftelses styrelser avser att arbeta för att nå inriktningen ska redovisas till fullmäktige i verksamhetsplanerna med uppföljning i verksamhetsberättelserna. Allmänna direktiv Förutom nedanstående inriktningar ska bolagen: bygga sina verksamheter på affärsmässiga principer, nyttja sina resurser effektivt samt verka för en ur miljösynpunkt långsiktig och hållbar utveckling. sträva efter att arbetet med miljöfrågor ska sammanfalla med kommunens miljöpolitiska intentioner sträva efter att arbetet med personal och arbetsmiljö ska sammanfalla med kommunens personalpolitiska intentioner delta i övriga projekt eller uppdrag som kommunen driver och initierar, såvida inte bolagets affärsmässiga verksamhet åsidosätts. 9
12 Vid styrelsernas planering och genomförande av verksamheten skall alltså särskilt gälla: Stiftelsen Silvermuseet Stiftelsen ska driva Silvermuseet i Arjeplog samt Institutet för subarktisk landskapsforskning (INSARC) Stiftelsen ska medverka till att utveckla Arjeplog till en attraktiv kommun, innefattande bland annat att genom Turistbyråverksamheten marknadsföra Arjeplog som mötesplats för konferenser, mässor, konserter, nöjen och idrottsevenemang mm samt arrangera mässor eller dylikt och stärka Arjeplog som arrangemangs och eventstad. Museets verksamhet finansieras genom ett årligt förhandlat driftsbidrag samt genom bidrag från Norrbottens Läns Landsting och andra organisationer och institutioner. Forskningsinstitutets verksamhet finansieras genom externa forskningsanslag. Stiftelsen ska ha ett lågt risktagande. Stiftelsen Arjeploghus Stiftelsen ska främja bostadsförsörjningen och verka för att utveckla Arjeplog till en attraktiv kommun. Stiftelsen ska erbjuda ett tryggt och prisvärt boende med ett brett utbud av lägenheter. Stiftelsen ska i samverkan med kommunen granska möjligheten att utveckla alternativa boendeformer där äldre själva kan bestämma innehåll och servicegrad. Ett långsiktigt programarbete inleds för att om möjligt, tillsammans med kommunen, tillskapa ett boende med möjligheter till trygghetsboende. Stiftelsen ska aktivt verka för att i samarbete med kommunen förstärka bredbandsutbudet i Arjeplogs kommun Vakansgraden, d v s andelen lediga lägenheter, bör långsiktigt inte överstiga 4 %. Det planerade fastighetsunderhållet ska vara på en sådan nivå att inte värdet på anläggningskapitalet urholkas. Resultatet ska säkerställa en konsolidering av ekonomin och den finansiella ställningen samt på sikt innefatta resurser till framtida omstruktureringar. Soliditeten bör som långsiktigt riktmärke överstiga 15 %. 10
13 Ramar Politisk verksamhet Kommunstyrelsen varav kommunledning varav teknisk verksamhet varav barn och utbildning varav vård och omsorg Miljö, Bygg och Räddningsnämnden TOTALT Finansförvaltningen RESULTAT Resultatbudget RESULTATBUDGET (mkr) Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetens nettokostnader 169,5 169,2 170,6 Avskrivningar 16,2 17,4 18,5 Verksamhetens nettokostnader 185,7 186,6 189,1 Skatteintäkter 139,0 151,5 158,0 Generella stbd och utjämning 54,4 43,2 39,3 Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,1 Finansiella kostnader 3,1 3,4 3,5 Resultat före extraordinära poster 4,7 4,8 4,8 Årets resultat 4,7 4,8 4,8 11
14 BALANSBUDGET (mkr) ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Värdepapper, andelar Långa fordringar Inventarier Fastighet, anläggningar Summa anläggningstillgångar 293,3 303,3 291,6 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Likvida medel Kortfristga fordringar Förråd Summa omsättningstillgångar 73,7 70,6 89,5 SUMMA TILLGÅNGAR 367,0 373,9 381,1 EGET KAPITAL 139,5 144,3 149,1 Ingående eget kapital 134,8 139,5 144,3 Årets förändring 4,7 4,8 4,8 Förändring över BR Återföring av tidigare års underskott AVSÄTTNING pensionsskuld 14,2 16,3 18,7 Långfristiga skulder 157,6 157,6 157,6 Kortfristiga skulder 55,7 55,7 55,7 S:A SKULDER O EGET KAP 367,0 373,9 381,1 Ställda panter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser 69,4 69,5 69,4 Löneskatt pensionsförpliktelser 16,8 16,9 16,8 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster 7,7 8,1 8,2 Justering för poster som inte ingår i Av och nedskrivningar 16,2 17,4 18,5 Gjorda avsättningar 0,7 1,4 2,1 Erhållen ränta 0,1 0,1 0,1 Erlagd ränta 3,1 3,4 3,5 21,6 23,6 25,4 Ökning/minskning övriga kortfristiga 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från den löpande 21,6 23,6 25,4 Investeringsverksamheten Investeringar, netto 48,6 27,5 6,7 Kassaflöde från investeringsvht 48,6 27,5 6,7 Finansieringsverksamheten Ökning långfristiga lån 30,0 Kassaflöde från finansieringsvht 30,0 0,0 0,0 Årets kassaflöde 3,0 3,9 18,7 Likvida medel vid årets början 17,0 20,0 16,1 Likvida medel vid årets slut 20,0 16,1 34,8 12
15 Investeringsplan Nettoinvesteringar, tkr Nämnd/förvaltning Verksamhetsinvesteringar KS/Kommunledningsverksamhet KS/Teknisk verksamhet KS/Barn och utbildning KS/ Vård och omsorg Miljö bygg och räddningsnämnd 266 Summa Ramanslag för fastigheter och infrastruktur Inköp mark Gator/vägar/belysning Fastigheter Summa Specifika investeringsobjekt Framtidens äldreboende ** Nytt bostadsområde (VA 6 Mkr ingår i taxefinans. vht Åtgärder Galtispuodavägen 600 Summa Summa nettoinvesteringar skattefinansierad vht * Taxefinansierade investeringar Vatten/avlopp/renhållning Fjärrvärme Utbyggnad bredband ** Summa Summa nettoinvesteringar totalt Summa räntor Summa avskrivningar * Finansiella mål enligt planeringsförutsättningarna Nettoinvesteringarna kopplade till skattefinansierad verksamhet ska ligga på en nivå som understiger de planenliga avskrivningarna. För 2017 innebär det 10,5 Mkr ** Preliminära siffror Framtidens äldreboende samt utbyggnad bredband kommer att behandlas och beslutas separat senare när tillräckliga beslutsunderlag presenterats. 13
16 Beskrivning kostnader personalkostnader Resultat kostnader Resultat Kostnader personalkostnader Resultat intäkter kostnader personalkostnader Resultat Internbudget 2017 Kommunfullmäktige, revision, valnämnd (ingår i budgetramen Politisk verksamhet ) Utfall 2015 Budget 2016 Budget Fullmäktiges Ordförande, Kommunfullmäktige Här ingår 50 tkr avseende kommunfullmäktiges fasta beredning. 005 Fullmäktiges Ordförande, Kommunalt partistöd Revisionen, Revision Valnämndens Ordförande, Valnämnd
Verksamhetsplan och budget
Arjeplogs kommun Verksamhetsplan och budget 20172019 Verksamhetsplanen 20172019 I följande plan redovisas övergripande mål och styrmodell för kommunens arbete för att förverkliga vår vision. Verksamhetsplanen
Arjeplogs kommun. Verksamhetsplan och budget 2015-2017. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-10-27 98.
Arjeplogs kommun Verksamhetsplan och budget 2015-2017 Verksamhetsplanen 2015-2017 I följande plan redovisas övergripande strategier och mål för kommunens arbete för att förverkliga visionen. Verksamhetsplanen
Budget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1
Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål
2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag
Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,
2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet
Strategisk plan
Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast
Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Policy för god ekonomisk hushållning
Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:
Resultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF
Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF 63 2016-06-20 2 Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Riktlinjer för God ekonomisk hushållning
Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta
Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun
1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP
Mål och vision för Krokoms kommun
Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag
1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
bokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012
4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun
1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs
Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden
Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till
Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012
FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson
KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING
KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING TRE FINANSIERINGSFORMER Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet självkostnad Va och renhållning Affärsverksamhet främst i vår bolagsverksamhet
Boksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000
Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö
ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro
Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer
Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos
2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens
Bokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut
Utbildning Oxelösunds kommun
Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?
Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Strategisk plan
Strategisk plan 2018-2020 Budget 2018 Dokumentnamn Strategisk plan 2018-2020 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 1 Fastställd/upprättad 2017-09-18 Senast reviderad 2017-08-20
Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)
Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Nämndens årsredovisning 2018 Valnämnd
2019-01-20 Valnämnd Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Årets resultat... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 4 3 Uppföljning mål... 5 3.1 En attraktiv
Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017
Koncernkontoret Koncernstaben för ekonomistyrning Enheten för budget, redovisning och finansiering Datum 2014-09-16 Anna Benemark Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för
Verksamhetsplan Målstyrning
www.hassleholm.se Verksamhetsplan Målstyrning 2019-2021 Omsorgsnämnden Mål- och resultatstyrning Mål- och resultatstyrning handlar om att planera och genomföra verksamheten utifrån mål för att därefter
Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
haninge kommuns styrmodell en handledning
haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.
Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5
Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet
Antagen av KF , 145. Vision 2030
Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)
KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt
Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.
Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
Planera, göra, studera och agera
5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden
:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att
5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Utvecklingsstrategi Vision 2025
Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun
Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1
Göteborg 2014-10-17 Delårsrapport perioden januari-september 2014 Kvartal 3 (juli september) ) 2014 Omsättningen uppgick till 11,3 (11,5) Mkr, en minskning med 0,2 Mkr eller 1,5 procent Rörelseresultatet
Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287
Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska
Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-
Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster
Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun
Vansbro kommun 2015 Årsredovisningen i korthet Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2015 Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde
:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322
Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017
13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning
Framtidstro och orosmoln
Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv
Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020
Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker
Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers
Ekonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 Överförmyndarnämnden 1 Innehåll Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Styrmodell --------------------------------------------------------------------------------------------------
Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Översiktlig granskning av delårsrapport 2014
Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)
Verksamhetsplan för utskrift - 2019 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Budget 2016, plan 2017-2018
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018
Mål och vision för Krokoms kommun
Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag
bokslutskommuniké 2011
bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta
Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %
Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt
2020-2023ff Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt Mål och inriktning 2020-2023 Antaget av kommunfullmäktige 2019-04-23 Förord Tillsammans gör vi Varberg ännu bättre Vi har i kommunen under
Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Eolus Vind AB (publ) 556389-3956
Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt
FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01
UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun
Strategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Rullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9
RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2
Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1