Tertial 1 för Tekniska nämnden
|
|
- Viktoria Jansson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 (19) TJÄNSTESKRIVELSE 123 Tekniska nämnden Tertial 1 för Tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämnden fastställer bokslut för tertial och överlämnar det till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Verksamhetsresultat Vintern har slitit hårt på vägbeläggningarna och lagning av hål och sprickor har pågått sedan mitten av april och beräknas fortsätta under större delen av året. Genomförandet av hastighetsplanen pågår kontinuerligt och arbetet med parkeringsstrategi och cykelplan har hög prioritet. Kraftig tjälning under vintern har medfört något fler vattenläckor än normalt, medan avloppsstoppen har varit något färre. En gynnsam snösmältning har med fört att flödena i spillvattennätet har varit på en hanterbar nivå. Den 1 april skiftades entreprenaden för insamling av hushållsavfall med vissa inkörningsproblem. Tidigare under året har framkomligheten orsakad av mycket snö försvårat insamlingen med en del problem för medborgarna som följd. Insatta resurser: Tekniska nämndens skattefinansierade del redovisar ett underskott på knappt 11,6 mnkr vilket främst beror på att vintern blev mer snörik än befarat vilket gav ett underskott på 13,5 mnkr för perioden. Detta är främst relaterat till att det var många dagar med snöfall som gör att snöröjningsprogram aktiveras. Utlastningskostnad har minimerats. Kapitalkostnaderna har ett överskott på 1,3 mnkr i och med framflyttande av projekt, förseningar inom exploateringen och pågående ej färdigställda projekt. Övrigt överskott beror främst på att parkverksamhetens budget inte är helt koordinerad till sommarsäsongen då arbetena sätter fart. Prognosen pekar på ett underskott på 3-4 mnkr relaterat till den snörika vintern. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se
2 2 (19) VA-kollektivet redovisar ett litet underskott med 0,2 mnkr som huvudsakligen är relaterat till lägre intäkter än budgeterat, men ca 10 % högre än motsvarande period Lägre kapitalkostnader än budget med knappt 1 mnkr är förklaring till att underskottet inte blir större. Prognosen för 2013 pekar på ett underskott på 2,5 mnkr relaterat till ca 1 mnkr lägre intäkter än budget och 1,5 mnkr i ej budgeterade ersättningar för översvämningar i fastigheter orsakade av nederbörd. Detta är en konsekvens av kommunens nya försäkringsupplägg. Avfallskollektivet prognostiseras få ett resultat som är 2 mnkr sämre än budget. Huvudsaklig anledning till detta är att nya avtalet för insamlingsentreprenaden och ökande volymer av matavfallsinsamling. Ärendet Tekniska nämnden redovisar, verksamhetsresultat och insatta resurser till KS enligt nedan, ekonomisk uppföljning enligt bilaga 1, investeringsredovisning enligt särskilt ärende. Bilagor 1 ekonomisk driftredovisning 2 lägesredovisning investeringsprojekt 3 Investeringsredovisning 4 Stickprovsredovisning Dag Björklund Teknisk direktör Nina Hammargren Controller
3 3 (19) Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+) Utfall 2013 jan-april Periodis budget janapril 2013 Budget Budgetavvikelse Intäkter Kostnader Netto 2013 Jan-april Gator, vägar, park & naturvård Nämnd och nämndstöd Myndighet & Huvudmanna Summa Va-verket IB Avfallsverket IB Verksamhet, tkr Prognos 2013 Kostnader (-) Intäkter (+) Budget Budgetav Intäkter Kostnader Netto 2013 vikelse Gator, vägar, park & naturvård Nämnd och nämndstöd Myndighet & Huvudmanna Summa gata trafik park Va-verket IB Avfallsverket IB Summa
4 4 (19) Verksamhetsresultat Väg Gata Gata Den gångna vintern har slitit hårt på vägbeläggningarna. Lagning av hål och sprickor har pågått sen slutet av april men fortsätter under större delen av året. Planering och prioritering av vilka gator som skall få ny beläggning pågår parallellt. Sandsopning av vägar, gång och cykelbanor pågår och beräknas vara färdigställt till mitten av maj. Konstruktionsbyggnader Driftentreprenad för brodrift har påbörjats med renspolning av fogar, mindre reparationsarbeten av betongskador, lagning av räcken mm. Årets besiktningar startar under maj månad. Under vintern blev det en större påkörningsskada i Finnbergstunneln förorsakat av en kranbil, reparationen har påbörjats och beräknas till ca 1mnkr vilket till största delen täcks av trafikskadeförsäkringen. Belysning Driftentreprenaden för gatubelysning i driftområdet Sickla, Älta och Saltsjöbaden löper enligt plan. Med entreprenören i Boo har nytt avtal tecknats vilket sannolikhet innebär att tidigare problem som uppstått i entreprenaden där är över. En del arbeten beställdes inte under tiden 2012 då problem fanns mellan beställare och entreprenörer. Dessa kommer nu att successivt beställas. Dagvatten Löpande underhåll pågår enligt plan. Det har varit en del akuta insatser under snösmältningen men även hanteringen av utlopp/inlopp i våra sjöar ingår idag i den oplanerade verksamheten på grund av att den verksamheten ej är delegerad till tekniska nämnden. Trafik Trafikenheten har under 2013 gått ut med erbjudande om bidrag för byte av fönster till boende i bullerutsatta områden. Hittills har ca 30 fastighetsägare visat intresse. Förändring av hastigheter enligt Rätt fart i staden pågår kontinuerligt. Arbete med parkeringsstrategi och cykelplan har hög prioritet. Stort arbete har lagts ner på samordning med andra aktörer avseende trafikstörande arbeten som exempelvis renoveringen av Danviksbron. Park Parkentreprenaderna löper på enligt plan och kontrollerna har förstärkts för att säkerställa leveranser. Arbetet med upphandling av nya entreprenörer för Sickla, Saltsjöbaden samt Älta har påbörjats. För Saltsjöbaden samt Älta pågår utvärdering och vad det gäller Sickla så har upphandlingsunderlag nyligen lagts ut för andra gången.
5 5 (19) Va-verksamhet En lång och kall vinter har p.g.a kraftig tjälning medfört något fler läckor än normalt under perioden januari- april, totalt 12 stycken. Däremot har åtgärdade avloppsstopp, 13 st, varit några färre än normalt. Snösmältningsperioden har varit ovanligt gynnsam med kallt och klart väder utan stora nederbördspåslag vilket sammantaget medfört att flödena i spillvattennätet legat på en fullt hanterbar nivå. Vattendistributionen har skett utan större störningar. Inga vattenprover har visat otjänliga resultat. Under perioden har första etappen av Älgöutbyggnaden färdigställts. Under vintern har arbete pågått med flera strategiska utredningar och förstudier såsom ny va- taxa, säkerhetshöjande åtgärder inom vattendistributionen samt statusvärdering av samtliga spillvattenpumpstationer. Grovkalkyler som underlag för kommande investeringsplaner har tagits fram i dessa utredningar. Avfall Insamlingsentreprenaden skiftades den 1 april från RenoNorden till Liselotte Lööf Miljö AB. Relativt stora störningar på matavfallsinsamlingen uppstod under tertialet, dels under slutfasen för RenoNorden när personal slutade i förtid. Vid starten med nya entreprenören den 1 april uppstod vissa problem när ny personal lär sig hitta och fordonspark anpassas till körrutterna för Nacka. I stort sett har det gått relativt bra med entreprenadskiftet. Den långa vintersäsongen med stora framkomlighetsproblem p.g.a snösituationen har också påverkat tillgängligheten på insamlingen. Ett försök med insamling av småelektronik via insamlingsboxar vid större livsmedelsaffärer har slagit väl ut och byggs nu ut till flera platser i kommunen. Arbetet med planering för nya återvinningscentraler har intensifierats under perioden. Insatta resurser Gata, trafik väg På grund av en mycket snörik vinter har kostnaderna blivit högre än beräknat, trots restriktiv ambition. En snöslunga har köpts in vilket gör bortforsling av snö från vägar mer effektiv då vi dels kan lasta mer och fortare. Mängden snö har också inneburit fler plogningar än normalt vilket indirekt har orsakat mer plogskador än tidigare. På grund av stor mängd av sand på våra vägar har bortforsling av sand också varit en stor kostnad. Det intensiva snöandet har även inneburit fler antal s.k. parkeringsplogningar, vilket inneburit en högre kostnad än beräknat. Prognos på helåret blir 3-4 miljoner över budget.
6 6 (19) Kostnaderna för trafiksignalerna har blivit dyrare än beräknat på grund av komplicerad och långdragen upphandlingsprocess. Vidare tar vi över driftövervakningen i egen regi vilket innebär något ökande kostnader men mer driftsäker och effektiv övervakning. Trafiksignalerna är också åldersstigna vilket resulterar i fler fel. Prognos på helåret 350 tkr över budget. Bidrag för byte av fönster kan om alla ansökningar som kommit in godkänns under året uppgå till närmare kronor. Detta finns inte i budget. Arbetena med Danviksbron har bl.a. inneburit att kommunen hyrt extra infartsparkeringar på två platser. Denna kostnad finns inte budgeterad. Detta kan komma att påverka resultatet, men vi arbetar för att hantera detta inom befintlig budget. Park: Trots en snörik och lång vinter så har parkentreprenaderna gått enligt plan och det har varit få klagomål på vinterväghållning. För att säkerställa framkomligheten har gångvägar breddats upp vid flertal tillfällen. Pga den hårda vintern är vissa driftsarbeten försenade, men på helåret beräknas inte några avvikelser. Va-verksamhet Vid årsskiftet höjdes va- taxans bruknings- och anläggningsavgifter med 15 %. Det räcker inte för att uppnå balans i verksamheten och för att täcka tidigare underskott. Pågående taxeutredning kommer att peka på behov av ytterligare höjning inför Förslag till ny va- taxa beräknas vara klart innan sommaren och kommer att behandlas i samband med budgetprocessen efter sommaren. Två större läckor i januari på både tryckspilledning och vattenledning längs Ältavägen åtgärdades för ca 240 tkr. Ledningsstråket, som drabbats flera gånger av läckor, är under utredning för renovering men har av budgetskäl flyttats framåt i tiden. Vid de två uppkomna läckorna i Älta kan man direkta relatera läckorna till ej genomförda behovsrenoveringar av VA nätet. Antalet utryckningar gällande LTA pumpar ökar också kontinuerligt beroende på fler pumpar samt att många pumpar börjar bli äldre. Ca 25 pumpar byts varje månad där varje pumpbyte kostar ca 10 tkr. Prognos är att kostnaderna kommer att öka. Eventuellt kan det betyda att årsbudgeten inte kan hållas. Viktigt att ta höjd för dessa ökade kostnader i budget för Stora resurser har satts in gällande personalgruppen som hanterar systemet för debitering av VA- och avfallstaxor. Kapitalkostnaden är nu knappt 1 mnkr lägre än budget, främst relaterat till att flera projektavslut har försenats.
7 Avfallsverksamhet Intäkterna för tertialet följer budget och för kostnaderna noteras en måttlig positiv avvikelse mot budget med ca 0,5 mkr. Den härleds till något lägre behandlingskostnader för avfall (brännbart avfall och grovavfall) än budgeterat. För helåret prognostiseras dock ett underskott om ca 4 mnkr. Relaterat till dyrare entreprenadkostnad än budgeterat för matavfallsinsamlingen. 7 (19)
8 8 (19) Bilaga 1 Gata väg o park Redovisning januari-april 2013 Budget Utfall Intäkter 2013 Budget jan-april Janapril Nettoram Parkeringsavgifter Not Övrigt Summa intäkter Kostnader Nämnd/nämndstöd Not Drift och underhåll gata väg Not Vinterunderhåll externa kostnader Not Verksamhets administration väg Not Belysning Not Enskilda vägar Not M&H gata väg Not Trafiksäkerhet, parkeringsavtal mm Not M&H trafiksäkerhet Not Parkentreprenaderna enligt betalningsplan Not Park driftunderhåll övrigt Not Verksamhets administration park Not M&H park Not Räntor och avskrivningar (kapitalkostnad) Not Skötsel Nyckelviken, Erstavik Not Ma-enheten Summa kostnader Resultat Not 1 Parkeringsbolaget Securitas kontrollerar felparkerade bilar. Betalningen går via transportstyrelsen som tar 53 kr av varje p bot. Övriga intäkter är Statsbidrag för enskilda vägar, belysningsavtal med Boo energi, och diverse övriga mindre avtal. Not 2 Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering sekreterare. Nämndstöd i form av del av direktör, och jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens. Not 3 Vägentreprenaderna sköts i egen regi i alla fyra områden. Klottersanering har minskat och kostnaden ingår i posten för drift och underhåll barmark Not 4 Svevia AB sköter hela vinterunderhållet i Nacka från hösten Personal kostnad ingår med 2,4 mnkr. I och med den snörika vintern redovisas 13,5 mkr i underskott för perioden.
9 Not 5 Verksamhets adm. avser, informationstjänster, juridik, direktör controller ekonom kvalitetssamordnare gemensamma kostnader en total overhead som fördelats mellan väg, park, VA och Avfall Not 6 Nätkostnad avtal med Boo energi och Nacka energi, förbruknings avtal med Kraft och kultur Not 7 Bidrag till enskilda vägföreningar betalas ut årsvis med 12,50 kr per meter väg. Vägföreningarna gör en ansökan. Minskning av kostnaderna i och med att Nacka övertar drift av vägar Not 8 Myndighet och huvudmannaenheten i samarbete med teknik för stöd och utveckling av gator, vägar tkr, trafik tkr och park Not 9 Trafiksäkerhet, parkeringsavtal med Securitas, bortforsling av fordon. Not 10 Myndighet och huvudmannaenheten i samarbete med teknik för stöd och utveckling av trafiksäkerhet 13 personer. Not 11 Svensk Markservice (SMS) och DN Trädgård & Markskötsel HB har entreprenaden för Nacka Not 12 Parkskötseln i Boo ingår i parkentreprenaden ovan Not 13 Övrigt tillkommande genom tilläggsbeställningar av akuta tillkommande parkskötsel som nedfallande träd och skymmande buskar 1,2 mkr avser landskapsvård och 0,9 mkr avser sjörestaurering som tidigare handlades av SLK. Not 14 Myndighet och huvudmannaenheten i samarbete med teknik för stöd och utveckling av parker 14 personer, varav 2,9 mkr på helårersätts från arbete med investeringsprojekt. Not 15 Avskrivning och räntor är 3% Not 16 Hyra av Nyckelviken och drift av växthuset. Skötselersättning och nyttjanderättsersättning enligt nytt avtal med Erstavik. 9 (19)
10 10 (19) Avfallsverket Redovisning januari-april 2013 Renhållning och avfallshantering Budget Utfall Budget jan-april Intäkter 2013 Januari-april Brukningsavgifter/behållarhämtning (säck, kärl) Not Summa intäkter Kostnader Hushållsavfall -insamling Not Hushållsavfall -behandling Fortum Not Behandlingen Sita grovsopor Not Hushållsavfall insamling och behandling av farligt avfall Not Återvinningscentraler Not Kapitalkostnad Not Nämnd/nämndstöd Not Debitering av brukningsavgifter Not Huvudmannauppgifter Not Adm.Utredn. upphandling info. övrigt och oförutsett Not Summa kostnader Resultat Not 1 Oförändrad taxa för 2013 Not 2 Hushållsavfall insamling, avtal med Reno Norden Sverige AB, växlas från 1 april till nytt avtal med Liselotte Lööf. Underskott något högre jämfört med föregående år då underskottet var 1,5 mkr på helår. I år beräknas det till 2 mnkr på helåret. Not 3 Behandling av säck och kärlsopor. Avtal med Fortum. Not 4 Behandling av grovsopor från grovsoprum, Not 5 Hushållsavfall behandling farligt avfall och insamling. Avtal med Cija tank, innebär hämtning från miljöstationer, återvinningscentraler, tömning av batteriholkar och behandling. Not 6 Avtal med Liselotte Lööf och Sita. Ca hälften av kostnaderna avser personal och driftkostnader av ÅVC.. Not 7 Avskrivning och ränta 4 % på återvinningscentraler. Avskrivningstid är 20 år varav 8 år är avskrivet. Not 8 Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning sekreterare etc.
11 Nämndstöd i form av del direktör för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens, kvalitetssäkring. Sänkning pga. att övriga adm. kostnader bokförs på verksamheten i form av ekonom controller upphandling information jurist mm. Not 9 Kundservice, debitering av brukningsavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning ökade kostnader i och med en 50% fördelning mellan Va verket och avfallsverket Not 10 Huvudmannauppgifter stöd och utveckling inom avfallsverksamheten Not 11 Interna kostnader adm. såsom delar direktör ekonom, controller, jurist, upphandling, information, IT system, hantering av leverantörsfakturor, medlemsavgift till Avfall Sverige, annonser, övrigt. 11 (19)
12 12 (19) VA-verket Redovisning januari-april 2013 Budget Utfall Intäkter 2013 Budget jan-april Januariapril Brukningsavgifter Not Transitering mm Antennhyra Minskad kapitalkostnad 2% av anläggnings inkomster Summa intäkter Kostnader Avgifter: vatten (Stockholm Vatten) Not Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten) Not Avgifter: spillvatten (Käppala) Not Kapitalkostnad Not Nämnd nämndstöd Not Debitering av brukningsavgifter Not Huvudmannauppgifter Not Va nät Not Va anläggning Not LTA Not El kostnader va anläggningar Not Renovering och omläggning av va-ledningar Not Läcklagning Not Dagvatten Not Mätarverksamhet Not Adm avgifter övrigt och oförutsett Not Serviser Not Balanseras mot exploateringsprojekt Not Summa kostnader Resultat Not 1 Taxan har höjts med 15% för år Intäkterna är ca 10 % högre jämfört med motsvarande period föregående år. Tyresö kommun debiteras för driftbidrag i samband med avledande av avloppsvatten genom Nackas avloppssystem enl. avtal. Värmdö debiteras för transitering. Hyra för 3 g master på vattentornen debiteras enligt avtal. Not 2 Priser för vatten och spillvatten per m³ Stockholm vatten AB vatten 2,18 2,04 1,93 2,11 2,15 avlopp 2,90 2,61 2,58 2,83 2,99 Käppala, kostnad enligt uppgift från Käppalaverket. Käppala debiterar per kvartal och april har periodiserats.
13 13 (19) Not 3 Kapitalkostnad avser avskrivningar med 2,7 mkr och ränta 4% med 3,2 mnkr. Not 4 Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning, tryckning, etc. Nämndstöd i form av sekreterare och del av direktör för att bistå nämnden med utvecklings frågor, specialistkompetens, kvalitetssäkring. Not 5 Kundservice, debitering av brukningsavgifter och kundsupport, Inkassohantering, systemförvaltning.. Not 6 Huvudmannauppgifter för stöd och utveckling av VA-verksamheten. Not 7 VA Nät och VA-anläggning har separerats i två poster och avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 11,5 mkr 16 tjänster Not 8 LTA (lätt trycksatta avloppssystem) underhåll och service Not 9 El kostnader på VA anläggningarna Not 10 Ledningsrenovering enligt separat program som redovisas för nämnden i början av Not 11 Läcklagning, 12 läckor hittills. Statistiken pekar på en svag trend uppåt Not 12 Dagvattenkostnader Not 13 Vattenmätare tidigare eftersläpande bytesprogram Not 14 Avser adm. och ledning delar av direktör, ekonom, controller, jurist, info, Kommungemensamma overhead kostnader Not 15 Ej förutsägbara transaktioner som påverkar resultatet är räntor och avskrivningar på tillkommande färdigställda exploateringsprojekt som avräknas mot avskrivning med 2% av anläggningsavgifterna. Serviserna justeras mot exploateringsprojekten i balansräkningen. Serviser uppgår till 1,2 mkr och avräknas mot anläggningsavgifter.
14 14 (19) Bilaga 2 Lägesredovisning investeringsprojekt I tabellen nedan redovisas en kortfattad information beträffande aktuell status för nämndens investeringsprojekt. I tabellen redovisas status, beslutad budget, vad som är upparbetat vid årets början, utgifter för perioden 1 jan till 30 april samt en årsprognos för hela Generellt kan man säga att arbete pågår enligt plan på beslutade investeringar och tekniska nämnden har föreslagit KS 4 nya investeringsärenden för sammantaget 20,2 mnkr till T Samtidigt föreslås att återlämna 4 mnkr för Fisksätra målbild. Därtill föreslår Tekniska nämnden förändringar av projekt för sammanlagt 5,55 mnkr för TN och 5 mnkr för VAverksamheten samt att man tidigarelägger beslutade projekt inom Avfallsverksamheten motsvarande 12 mnkr. Projekt Status Beslutad IB 2013 Utgifter Årsprognos 2013 budget 2013 t 30/4 Ekstubben trafiksäker korsning Fisksätra målbild Säkra skolvägar Tillgänglighetsåtgärder Trafikbuller Trafiksäkerhet Trafiksäkerhet 2013 Begärt mer pengar i T1. Befintlig ram är ej tillräcklig för utbyggnad av korsningen. Total kostnad beräknas till 16 mnkr. 11 mnkr 1,7 mnkr 0,6 mnkr 0,8 mnkr Projektet avslutas. 4 mnkr Säkra skolvägarprojekt planeras på Saltängens 6 mnkr 1,4 mnkr 0,6 mnkr 0,8 mnkr skola. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 12 mnkr 3,4 mnkr 3,5 mnkr och gångpassager i bl.a. Älta. Pågår enligt plan. 3 mnkr 0,6 mnkr 0,6 mnkr Pågår enligt plan. 4,5 mnkr 2,2 mnkr 0,2 mnkr 2,2 mnkr Pågår enligt plan. 4,5 mnkr 2,3 mnkr Projekt Status Beslutad IB 2013 Utgifter Årsprognos 2013 budget 2013 t 30/4 Värmdövägen Arbete igångsatt. Nära samarbete med 1,5 mkr 0,5 mnkr
15 15 (19) förstudie Utredning och utbyggnad cykelvägar Trafiksignaler Vägmärken hastighetsplan Fisksätra trafikmiljö Cykelväg Storkällan cykelplanen. Cykelplan är under framtagande. Utbyggnader 11 mnkr 1,7 mnkr 0,7 mnkr 4,7 mnkr av fysiska åtgärder pågår enligt plan. Enligt plan 1 mkr 0,4 mnkr 0,3 mnkr Pågår enligt plan. Slutförs ,8 mnkr 0,2 mnkr 0,6 mnkr Projektet var i princip klart redan mnkr 2,7 mnkr 0,3 mnkr Målning kvarstår. Mer pengar begärt i T1. 0,25 0,8 mnkr mnkr Reinvesteringar vägnät Reinvestering vägbelysning Utfasning kvicksilver Utfasning kvicksilver Konstbyggnad er Tattbybron Planering i stort klar, arbeten påbörjas om ca 2 veckor. 20 mnkr 0,4 mnkr 18 mnkr Pågår enligt plan. 3 mnkr 0,3 mnkr 11,7 mnkr (inkl Utfasning kvicksilver nedan) Pågår men kommer att slutredovisas med 6 mnkr 1,7 mnkr 0,6 mkr Se ovan överskott som förs inom beslutad ram för Belysning till Reinvestering vägbelysning Pågår enligt plan. 6 mnkr Se ovan Pågår men kommer att slutredovisas med 0,5 12 mnkr på samtliga överskott som förs inom beslutad ram till delprojekt Konstbyggnader Utredning och bevakning pågår, finns risk för avstängning om mätningar visar på rörelser i bron. Nytt investeringsärende när det är dags. Projekt Status Beslutad Ingående Utgifter Årsprognos 2013 budget balans 2013 t 30/4 Saltsjöbadsleden pelar- Ingår i Broar 2012 reinvestering. Arbetet pågår enligt plan. 0,2 mnkr 1,8 mnkr
16 16 (19) reparationer Konstbyggnad er Dagvatten vägnät Älgövägen gcbana Proj kvarnholmsväg en Finnbodasidan Fisksätra pir Bilar och maskiner Teknik Projektet förväntas löpa enligt plan och omfattar betongreparationer på gångbro vid Finntorp och bro på Järlaleden vid Järlastation samt omisolering av två broar på Vinterbrinksvägen. 0,1 mnkr 7 mnkr Pågår enligt planering. 3 mnkr 3 mnkr Utbyggnad förmodligen under hösten mnkr 3 mnkr Projektering och geoundersökningar pågår. 2,5 mkr 0,1 mnkr 1 mnkr 2,4 mnkr Utbyggnad pågår. 18 mnkr 2,3 mnkr 10 mnkr 15,7 mnkr 3,5 mnkr 0,5 mnkr 3,5 mnkr Centrala parken Naturreservat Älta mosse Älta idrottspark Växthusen Nyckelviken Byggs under våren och hösten mnkr 0,9 mnkr 0,4 mnkr 5 mnkr Planering pågår. 0,4 mnkr 0,4 mnkr Projektering pågår 4 mnkr 0,5 mnkr 0,1 mnkr 3,5 mnkr Vi har fått alla tillstånd och handlingarna är 3 mkr 0,6 mnkr 2,4 mnkr färdiga samt Geo undersökning är klar. Projektet beräknas vara färdigt under hösten.
17 17 (19) Projekt Status Beslutad Ingående Utgifter Årsprognos 2013 budget balans 2013 t 30/4 Erstaviks park Projektering pågår. 1,5 mnkr 2,5 mnkr (inkl bidrag länsstyrelsen) Iståndsättning Projektering pågår samt vissa arbeten har 6 mnkr 0,2 mnkr 2 mnkr parkmark påbörjats. Vi kommer utnyttja resurserna enligt planen. Ältaberget Det mesta är klart, men det som inte kunde 0,5 mnkr 0,3 mnkr 0,2 mnkr byggas pga snön utförs snarast Tillgänglighet Planering pågår 2,5 mnkr 1 mnkr park Förstudier parkverksamhe t Pågår. 1,4 mnkr 1,4 mnkr Huvudvattenledning Boo Dalvägen Byte pumpar Ombyggnad pumpstation Moranverket Utbyte undercentral Allmän projektering Förstärkning vattendistributi on Lännersta förstudie VA I stort sett klart, stannar långt under beslutad budget 6 mnkr 0,4 mnkr 1,9 mnkr 3,6 mnkr Löpande utbyten 2,4 mnkr 2,2 mnkr 0,2 mnkr Behov av stora utökade åtgärder. 6,0 mnkr 4,8 mnkr 0,7 mnkr 6,2 mnkr Tilläggsbeslut för utökad ram med 5,0 mkr tas upp till T1 Löpande utbyten 2,1 mnkr 0,5 mnkr 0,2 mkr 0,9 mnkr Inventering av samtliga avloppspumpstationer 1,2 mnkr 0,4 mnkr 0,5 mnkr 0,8 mnkr pågår och beräknas vara klar under sommaren. Förstudie enl handlingsprogram 0,4 mnkr vattenförsörjning. Avser ny kapacitet för överledning från Östervik till Sickla. Ej påbörjat, flyttat till 2014 Avser förnyelse och kapacitetshöjning av huvudvattenledningar över Lännerstasundet. Samordning kommer att ske med projekt Lännersta/Sockenvägen. Planerat påbörjande under hösten 0,3 mnkr 0,1 mnkr Projekt Status Beslutad Ingående Utgifter Årsprognos 2013
18 18 (19) Lännersta/Soc kenvägen förstudie Björnbergsområdet anslutning VA Ombyggnad avloppspumpstation. Fannydal Ombyggnad avloppspumpstation. Saltängen Åtgärd översvämning Lillängen Ombyggnad tak vattentorn Upphandling övervakningssystem Åtgärder i samband m konvertering Saltsjöbanan Skogsö förstudie ny huvudavloppsledning budget balans 2013 t 30/4 Komplettering med ny huvudvattenledning 0,1 mnkr 0,1 mnkr från Lännersta till Sockenvägen. Samordnas med projekt , se ovan. Pågår, beräknas klart under året 1,5 mnkr 0,3 mnkr 1,2 mnkr Avvaktar strategistudien för 1,2 mnkr avloppspumpsstationer som nyligen påbörjats, se Allmän projektering Ombyggnaden är föranledd av 0,7 mnkr Tollareexploateringen och anslutningen av sjöledningarna för spillvatten från Tollare till Saltängens avloppspumpstationer. Osäkert påbörjande under 2013, möjligen 2,9 mnkr igångsatt projektering Åtgärder förskjutna med början ,7 mnkr Påbörjat arbete under våren 3,5 mnkr 0,2 mnkr Oviss tidplan för konverteringen, ligger 9,9 mnkr troligen flera år framåt i tiden Ej påbörjat 0,6 mnkr 0,3 mnkr
19 19 (19) Projekt Status Beslutad Ingående Utgifter Årsprognos 2013 budget balans 2013 t 30/4 Säkerhetshöjn. Vattenanläggn Reningsanlägg ning Kyrkviken Dubblering av huvudvattenled ning Porsmossen byte av aggregat Dagvatten Alphyddan Järlaleden Proj spillvatten Ältasjön Va utbyggnad Rösunda Projektet syftar till att höja säkerheten i dricksvattenanläggningarna, förstudie med inventering och prissatt åtgärdsprogram klar 0,5 mnkr 0,25 mnkr Pilotprojektet pågår, avslutas först mnkr 1,4 mnkr 0,3 mkr 0,6 mnkr Bidrag med ca 1,2 mkr från Trafikverket Projektering i det närmaste klar men 10 mnkr 0,4 mnkr utförande har flyttats till Planerat påbörjande under hösten 5 mnkr 0,2 mnkr Någon osäkerhet beroende på koppling till 7,5 mnkr 0,8 mnkr 0,5 mnkr planprogram Sickla Förstudie pågår men mer komplicerade bottenundersökningar än beräknat. Tilläggsbeslut för utökad ram med 0,2mkr tas upp till T1 0,4 mnkr 0,1 mnkr 0,5 mnkr Oklart när utbyggnad påbörjas p.g.a plan- och 0,6 mnkr 0,3 mnkr bygglovprocess Tillfällig Åvc Avvaktar investeringsbeslut för medel till förstudie samt lämplig markyta för etablering. Mini-ÅVC Avvaktar investeringsbeslut för medel till förstudie samt lämplig markyta för etablering. Tillbyggnad Förstudie påbörjad. Åtgärder för att minska de 12,9 23 mnkr Östervik ÅVC identifierade riskerna är vidtagna genom mnkr geoteknisk undersökning.
Internbudget år 2013 för tekniska nämnden
2012-12-07 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE DNR TN 2012/449-041 Tekniska nämnden Internbudget år 2013 för tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämnden fastställer internbudget för år 2013. Tekniska nämnden
Resultat 22 442 8 835
Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter
Internbudget år 2014 för tekniska nämnden rev
2013-11-14 1 (17) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2013/479 Tekniska nämnden Internbudget år 2014 för tekniska nämnden rev 2013-11-15 Förslag till beslut Tekniska nämnden fastställer internbudget för år 2014. Tekniska
Internbudget år Förslag till beslut
2014-12-05 1 (18) TJÄNSTESKRIVELSE NTN 2015/1 Natur- och trafiknämnden Internbudget år 2015 Förslag till beslut 1. Natur- och trafiknämnden fastställer internbudget för år 2015. 2. Natur- och trafiknämnden
Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013
2014-01-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE TN / Tekniska nämnden Bilaga 4 Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013 Verksamhetsresultat Gata och väg Resultatet från medborgarundersökningen
Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial
-04-24 Reviderad -05-21 TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 1 (5) Naturreservatsnämnden Bokslut tertial 1 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 1. Sammanfattning Driften
Naturreservatsnämndens tertialbokslut
2014-09-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2 2014 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2 2014.
TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041
-12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten
Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning av avfall
2014-04-16 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2013/163-044 Tekniska nämnden Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning av avfall Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att
Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun
RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs
KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-05-22 219 Taxa för vatten- och avloppstjänster 2019 KS/2018:302 1.2.1 Beslut förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att taxan
Månadsbokslut mars 2013
2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets
Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9347 Insjön II
BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 2013-11-08 Katarina Hamilton Sammanfattning Projektet omfattar del av Insjöns villaområde och är beläget i den nordöstra delen av Boo, vid gränsen
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning
Natur- och trafiknämndens bokslut T1 2015
2015-04-30 1 (25) TJÄNSTESKRIVELSE NTN 2015/4 KFKS 2014/240 Natur- och trafiknämnden Natur- och trafiknämndens bokslut T1 2015 Förslag till beslut Natur- och trafiknämnden fastställer tertialbokslut 1,
Budget Förslag till beslut. Sammanfattning (8) TJÄNSTESKRIVELSE NVAAB 2017/37
2017-11-15 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE NVAAB 2017/37 Budget 2018 Förslag till beslut Styrelsen i Nacka vatten och avfall AB beslutar att: - Fastställa budgeten för 2018 - Fastställa investeringsramen till 200
Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:
Januari april 2018 Periodens händelser Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året: Från 1 januari 2018 är organisationen inom Mittskåne Vatten förändrad.
Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt
Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden
2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige
Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9408 Gångvägar Västra Eknäs
BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9408 Gångvägar Västra Eknäs 2013-10-14 Björn Bandmann KFKS 2010/416-251 Nacka kommun / 2013-09-10/ KFKS 2010/416-251 2 (8) skola Ektorps Nacka
Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp
Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.
Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)
2017-12-11 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Rekrytering av VA-ingenjör är avslutad. Ny person
Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2013
Dnr Sida 1 (6) 2013-10-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-10-30 Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2013 Förslag till beslut 1. Trafik- och renhållningsnämnden
Natur- och trafiknämndens bokslut T2 2015
2015-08-31 1 (26) TJÄNSTESKRIVELSE NTN 2015/4 KFKS 2015/ Natur- och trafiknämnden Natur- och trafiknämndens bokslut T2 2015 Förslag till beslut Natur- och trafiknämnden fastställer tertialbokslut 2, 2015
Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.
2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som
Nämndens måluppfyllelse och gjorda 10-års scenarier visar på följande områden att fokusera på:
2012-09-14 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE DNR TN 2012/449-041 Tekniska nämnden Tekniska nämndens mål och budget Bilaga 1 1. Ansvar och uppgifter Tekniska nämnden ansvarar för samtliga uppgifter inom gator och
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande
2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA
Månadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en
Periodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter:
Februari 2019 Periodens händelser Väsentliga händelser och aktiviteter: Mittskåne Vattens har från 1 februari 2019 förändrat organisationen för att effektivare och enklare kunna bedriva utredningar och
Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad
Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till
Underhållsplan 2013 park- och naturmark naturreservatsnämnden Park- och naturenheten
naturreservatsnämnden 2013-04-12 Park- och naturenheten 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Sammanfattning... 4 3 Definition och omfattning... 4 4 Underhållsområden... 5 4.1 Naturreservat...
Avfallstaxa Rev TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/ KFKS 2014/ Tekniska nämnden
2014-08-08 Rev 2014-08-21 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut Tekniska nämnden noterar informationen om arbetet med utformningen
Natur- och trafiknämndens ansvar och uppgifter
2014-11-28 1 (7) PM KFKS 2014/240-241 Tekniska nämnden Natur- och trafiknämndens ansvar och uppgifter Ansvar och uppgifter Kommunfullmäktige antog Alliansmajoritetens förslag till ny nämndorganisation
Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt Danvikshem II
2017-12-22 1 (6) PM Marie Ekberg Projekt 9107 Danvikshem II Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott / Natur och trafiknämnden Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt Danvikshem II Innehåll Innehåll...
Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Klicka här för att ange text. Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station Ärende Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting, SLL, har
Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-10-27 294 Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Tilläggsbudget för år 2015
2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av
Förslag till höjning av VA-taxan 2017
SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari
Delårsrapport T1 2013
130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,
Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion. Vatten och avlopp
Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Periodens resultat...3 2.1 Driftredovisning...3 2.2 Investeringsredovisning...4 3 Viktiga händelser i verksamheten...4
Uppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Driftuppföljning Totalt
Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387
1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen
Investering 2019 Tilläggsinvestering fördjupad studie för Lindholmen pe Fördjupad studie avseende om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum: Diarienummer: KS 2015-344 Handläggare Peter Leonardsson Till kommunstyrelsens arbetsutskott Titel: Projektledare VA E-post: peter.leonardsson2@norrtalje.se Investering 2019 Tilläggsinvestering
Tekniska nämnden protokoll
Datum: torsdag 12 september 2019 Tid: 17:00 19:10 Plats: Östra Roten Justeringsdag: Paragrafer: 60 Utses att justera: Mats Nilsson (V) Underskrifter: Sekreterare Emma Zetterström Ordförande Justerare Jörgen
Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018
Dnr Sida 1 (6) 2018-10-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 28 103 Till Trafiknämnden 2018-10-18 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
BUP Tekniska nämnden. Kvartal
BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden
Tekniska nämndens budget 2019
1 (7) Tekniska nämndens budget 2019 Driftbudget 2019 med överskottsmål Tekniska nämnden godkände i oktober 2018 en driftbudget för tekniska kontoret på 100,8 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade budgeten
Budget 2019 med plan Avfall
Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3
Månadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och
DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens
Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015
2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen
Månadsuppföljning för novembermånad 2016
9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och
Utbyggnadspromemoria för flytt av huvudvattenledning, del i stadsbyggnadsprojektet (9630) Delplan 1, Älta C, etapp A och B
2018-04-06 1 (6) PM Martin Håkansson KFKS 2015/689-251 NTN 2018/94 Projekt 9630 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott/ Natur och trafiknämnden Utbyggnadspromemoria för flytt av huvudvattenledning, del
Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning Dnr TN16/6-041
2016-09-08 Frida Palander Avfallsingenjör 08-124 577 87 frida.mattila@ekero.se Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 Dnr TN16/6-041 Sammanfattning Nollresultat budgeteras för
Delårsrapport med prognos Vatten och avlopp
Delårsrapport med prognos 2 2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Periodens resultat...3 2.1 Driftredovisning...3 2.2 Investeringsredovisning...3 3 Viktiga händelser i verksamheten...4
Avfallsnämnden. Björn Fagerlund. Annika Kjellkvist. Björn Nilsson. Björn Fagerlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-04-14 1
2009-04-14 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestads kommun kl 17:00 Beslutande Björn Nilsson (s) Björn Fagerlund (m) Övriga deltagande Annika Kjellkvist avfalls chef Leif Wallroth avfallstekniker
Kallelse/föredragningslista
Datum 2018-09-112 Sida 1 Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse VD Kallelse/föredragningslista Styrelse: Avesta Vatten och Avfall AB Plats: Modellvägen 2 Tid: Onsdag 19 september, kl 13:15 Val av justerare
PM AVFALL TN Driftbudget för Dnr TN18/ Sammanfattning. Tomas Öhman
2018-09-20 Tomas Öhman asa.westerberg@ekero.se AVFALL TN Driftbudget för 2019-20211 Dnr TN18/6-0216 Sammanfattning Nollresultat budgeteras för samtliga år. Miljöstyrande taxa kommer fortsätta att implementeras.
Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017)
2017-10-09 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Under september har vi börjat jobba med ett nytt
Tertialbokslut för naturreservatsnämnden
-09-11 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2012/36-041 Naturreservatsnämnden Tertialbokslut 2 för naturreservatsnämnden Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2. Sammanfattning
Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014
Dnr Sida 1 (6) 2014-12-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafiknämnden 2014-12-11 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna
Driftuppföljning Totalt
Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652
Information inför mål och budget om nämndernas och Nacka vatten och avfall ABs förslag till taxor
2017-09-27 1 (5) Bilaga 1 KFKS 2017/19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Information inför mål och budget 2018-2020 om nämndernas och Nacka vatten och avfall ABs förslag till taxor Ärendet Nämndernas förslag
BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9312 Område X Katarina Hamilton
BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 2014-09-10 Katarina Hamilton Sammanfattning Projektområdet, som utgörs av ett 40-tal fastigheter, är beläget utefter Djurgårdsvägen i sydöstra
Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen Uppföljningsrapport 2019-04-17 Dnr : 1 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden 2 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige
Investeringsbeslut och startbesked byggnation av ny förskola med åtta avdelningar på Lots- Galärvägen och provisorisk gång- och cykelväg, sydöstra Boo
2013-09-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/269-224 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Investeringsbeslut och startbesked byggnation av ny förskola med åtta avdelningar på Lots- Galärvägen och provisorisk
Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Daniel Nilsson Sekreterare Ordförande Justerare
1 Paragrafer 6-8 Plats och tid Badhusgatan 4 16:45 17:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Joel Schäfer (S), förste vice ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Anders Nyholm (M) Daniel
Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen
2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/191-040 Kommunstyrelsen Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar årsredovisningarna avseende år
Årsbokslut 2018 Fastighetsområdet Tertial
Årsbokslut 2018 Fastighetsområdet Tertial 3 2018 Innehållsförteckning 1 Verksamhetens uppdrag... 3 2 Hänt i verksamheten 2018... 4 3 Ekonomiskt resultat... 6 4 Investeringar... 7 Fastighetsområdet, Årsbokslut
Borås Energi och Miljö AB
Delår januari april 2018 Borås Energi och Miljö AB:s har ett brett utbud av tjänster för Borås Stads innevånare. Fjärrvärme, fjärrkyla, VA samt avfall och återvinningstjänster. Efter de första månadernas
Månadsbokslut oktober 2016 för Nacka kommun
RAPPORT Månadsbokslut oktober 2016 för Nacka kommun INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupad analys s. 3-8 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,
Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse
Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos
Framåtblick verksamhet och budget 2019
2018-05-21 1 (1) Styrelseärende Diarienummer NVOAA 2018/34 Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB Framåtblick verksamhet och budget 2019 Förslag till beslut Styrelsen har tagit del av informationen.
SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr
Låneram Nacka vatten och avfall AB 2019
2018-09-20 1 (3) Styrelseärende Diarienummer NVAAB 2018/58 Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB Låneram Nacka vatten och avfall AB 2019 Förslag till beslut Styrelsen beslutar att: - Föreslå kommunfullmäktige
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24)
[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2017-01-11 Au 2 Dnr KS 0008/2016 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2016, Bergslagens kommunalteknik Ärendebeskrivning
Delårsbokslut och prognos Avfall
Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...
Tjänsteskrivelse Rutiner och principer för vägunderhåll
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2016-01-14 KENNETH HOLM SID 1/4 VÄGINGENJÖR KENNETH.HOLM@VALLENTUNA.SE TEKNIK OCH FASTIGHETSUTSKOTTET Tjänsteskrivelse Rutiner och principer för vägunderhåll Förslag till beslut
Månadsbokslut september 2016 för Nacka kommun
RAPPORT Månadsbokslut september 2016 för Nacka kommun INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupad analys s. 3-9 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,
Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden
Utlåtande 2016:196 RV (Dnr 133-1500/2016) Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Taxa
Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017)
2017-06-13 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) I maj månad har vår nya labrobot tagits i drift. Roboten hanterar
Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp
Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar
Reinvestering anläggning park Tekniska nämnden
2014-09-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/308-044 Tekniska nämnden Reinvestering anläggning park Tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.
Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9506 Karl Gerhards väg
BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9506 Karl Gerhards väg 2012-06-19 Katarina Hamilton KFKS 2005/76-251 Sammanfattning Karl Gerhards väg ligger nordväst om Saltsjöbadens sjukhus
Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Kallelse/föredragningslista
Datum 2018-04-05 Sida 1 Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse VD Kallelse/föredragningslista Styrelse: Avesta Vatten och Avfall AB Plats: Modellvägen 2 Tid: Onsdag 18 april, kl 13:15 Val av justerare
Ekonomisk rapport till KS februari
Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari
Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola
2013-09-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola Förslag till beslut Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar tertialbokslut
Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos
214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se