B U D G E T med verksamhetsplan YDRE KOMMUN
|
|
- Andreas Lundström
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 B U D G E T med verksamhetsplan YDRE KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige Reviderad Kf (komplettering till kommunfullmäktiges antagande av budget ) Arbetsutskottet CSG Kommunstyrelsen Reviderad
2 Budget 2013 med verksamhetsplan Sid Innehållsförteckning 2. Verksamhetsplan... 1 Visioner och mål... 1 Ekonomisk resursfördelning... 1 Över- och underskott... 1 Budget, bokslut och ekonomisk uppföljning... 1 Övergripande ekonomiska mål... 2 Kvalitetsredovisningar... 2 God ekonomisk hushållning... 2 Budgetdirektiven för Ekonomisk översikt... 2 Ekonomisk känslighetsanalys... 4 Särskilda förändringar 2012 och åren Driftbudget Investeringsbudget 2012 med plan för Resultatbudget 2012 med plan för Balansbudget 2012 med plan för Nämndorganisationen Resultatenheter... 8 Verksamhetsbeskrivningar, uppdrag och mål: 8. Administration Arbete och näringsliv Fastigheter Kommunikationer Vatten och avfall Överförmyndarverksamhet Räddningstjänst Bygglov och energirådgivning Kultur, fritid och turism Barn och utbildning Musikskola Sociala verksamheter Miljö och hälsoskydd Finansiering Om kommunala bolag med flera: 22. Ydrebostäder Kommunalförbundet Itsam Vökby bredband AB... 13
3 1 2. Verksamhetsplan Visioner om Ydrebygdens utveckling: 1. Ydre ska vara en bra bygd att leva och verka i. 2. Människan och miljön ska stå i centrum. 3. Alla delar av bygden skall ha möjligheter att utvecklas. 4. Invånarna ska ta ansvar och känna delaktighet. 5. Bygden skall kännetecknas av ett gott företagsklimat om utveckling av Ydre Kommuns verksamheter: 1. Kommunens verksamheter ska ha hög kvalitet och drivas med ekonomiskt effektiva och rationella metoder 2. Invånarna skall ha stora möjligheter att påverka verksamheternas innehåll 3. Kommunen skall ha en ekonomi som medger att man också kan satsa på att a stimulera attraktiva boendemiljöer b stärka kultur- och föreningslivet c stärka förutsättningarna för ett livskraftigt näringsliv 4. Varje möte med en invånare ska ske med respekt, vänlighet och med iakttagande av sekretess, hänsyn till allmän nytta och likställighet. Ekonomisk resursfördelning Ydre Kommun tillämpar ett resursfördelningssystem där pengar i huvudsak fördelas till olika resultatenheter efter prestation. Fördelningen av medel grundas i de uppdrag och mål som fullmäktige och kommunstyrelsen beslutar. En resultatenhet har ett utföraruppdrag som definierats i omfattning och kvalitet i olika uppdragsdokument eller i uppsatta mål. En resultatenhet har både en kostnads- och en intäktssida. Vissa resultatenheter, främst inom de tekniska verksamheterna, arbetar enbart med intern service. Anslag till verksamheter som inte kan knytas till en resultatenhet lämnas utan särskilda prestationsmål. För de medel som fördelas på detta sätt mäts redovisade kostnader mot de budgeterade och en allmän bedömning görs om medlen använts på avsett sätt. Det kan handla om myndighetsutövning eller allmänna administrativa uppgifter. Inrättande och avslutande av tjänster bestäms inte av kommunstyrelsen utan det sker inom förvaltningarna utifrån de ekonomiska resurser som beviljats för respektive verksamhet. Ekonomisk styrning med mål och resursfördelning där enskilda enheter har ett långtgående självbestämmande och ansvar för hela sin verksamhet förutsätter att det finns en tydlighet i ansvarsfördelning, uppföljning och resursfördelning. Alla som arbetar som anställda hos Ydre Kommun har ett ekonomiskt ansvar för den verksamhet man arbetar i. Kunskap om verksamhetens ekonomiska förutsättningar och villkor ska tillsammans med befogenheter och utrymme för lokala anpassningar göra att verksamheten bedrivs på det ekonomiskt mest rationella sättet. Personalens delaktighet och egna förbättringsarbete får ett starkt genomslag. Över- och underskott: Personalens egna handlande är den mest betydelsefulla faktorn för att kvaliteten uppnås och att resursanvändningen sker på det mest effektiva sättet. Över- och underskott som beror på eget handlande ska innebära att över- och underskott förs över till nästa år. Över- och underskott som beror på faktorer som helt klart inte hade kunnat påverkas skall inte föras över. Resultatöverföring vid överskott: Överskott i en resultatenhet ska flyttas med till nästa budgetår. Om resultatet för en enhet ger ett överskott ska detta till 100% överföras till nästa år. Överfört överskott, eller ackumulerat sådant, får uppgå till högst 5% av bruttobudgeten för enheten. Överskott ska användas i verksamheten. En förutsättning för överföring av överskott är att uppsatta resultatmål och kvalitetsmål uppnåtts. Resultatöverföring vid underskott: Underskott i en resultatenhet ska flyttas med till nästa budgetår. Om resultatet för en enhet ger ett underskott ska detta till 100% överföras till nästa år. Ett sådant underskott ska täckas under nästkommande år. Det är viktigt att underskott analyseras noggrant för att rätt åtgärder ska kunna vidtas för att eliminera fortsatta underskott. Budget, bokslut och ekonomisk uppföljning Budgeten för 2013 utarbetades under mars-maj 2012 efter att kommunstyrelsen fastställt direktiv i början av mars. Budgeten antogs i fullmäktige i juni. Bokslutet för föregående år tas fram för behandling i kommunstyrelsen i slutet av mars varefter revisionen granskar detsamma. Kommunfullmäktige behandlar sedan bokslutet i juni månad. Ekonomisk uppföljning inom verksamheterna ska ske genom månadsrapporter. Mer detaljerade rapporter ska göras efter varje tertial varav rapporten efter augusti är den obligatoriska delårsrapporten.
4 Övergripande ekonomiska mål God ekonomisk hushållning 2 Återställning av kommunens ekonomi till en god balans har just nu högsta prioritet. 1. Kommunens kostnader för äldreomsorgen ska inte vara högre än standardkostnaden i kostnadsutjämningen senast år Kommunens kostnader för grundskolan ska inte vara högre än standardkostnaden i kostnadsutjämningen senast år Kommunens kostnader för förskolan ska inte avvika mer än 15% från standardkostnaden i kostnadsutjämningen senast år Resultatet ska vara positivt och motsvara 50 öre i utdebitering. 5. Soliditeten ska vara minst 55% 6. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna ska inte vara högre än 99% 7. Likviditeten ska vara så hög att man klarar en månads utbetalningar = ca 19 mkr. 8. Den långfristiga låneskulden ska minska med minst kronor per år. 9. Investeringarna ska över fyraårsperioder inte överstiga de avskrivningar som sker under treårsperioder vilket innebär att likviditeten under en fyraårsperiod ökar med ca 8 mkr vilket då kan användas för amortering av lån. 10. Varje års budget bör innehålla en ofördelad reserv om 3-4 mkr som en ekonomisk buffert för att kunna hantera oförutsedda kostnader inom individ- och familjeomsorgen. Kommunfullmäktige uttalade i sitt beslut rörande Strukturplanen för kommunens verksamheter följande: Målen och direktiven har en mycket stark betoning på att förbättra kommunens ekonomi och den ekonomiska styrningen. Denna förbättrade ekonomiska styrning skall leda till att kommunens kostnader för sin verksamhet är anpassade till intäkterna. Intäkterna skall över tid överstiga kostnaderna med ett belopp som motsvarar 50 öre per skattekrona. Kvalitetsredovisningar Den statliga kontrollen och tillsynen av barn- och utbildningsverksamheterna, de sociala verksamheterna, miljö och hälsoskyddet samt överförmyndarverksamheten innebär att särskilda kvalitetsredovisningar årligen ska lämnas in. Till god ekonomisk hushållning hör att ha balans mellan inkomster och utgifter men också att verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Underbalansering av en budget är oförenligt med balanskravet. Varje generation bör bära kostnaderna för den service som generationen själv beslutat om och själv konsumerar. Avbetalningar på lånen ska därför ske i högre takt och av det skälet höjs skatten år Budgetdirektiven för 2013 Kommunstyrelsen fastställde den 5 mars 2012 budgetdirektiven för Den 18 juni fastställde fullmäktige budgeten för 2013 med en nettokostnadsram för verksamheterna om ,6 tkr. I och med detta beslut gavs förvaltningarna möjlighet att påbörja de förändringar som ramarna innebar. Fullmäktige beslutade samtidigt att en kompletteringsbudget skulle tas fram under hösten Budgetdirektiven följer den plan som finns för att äldreomsorgen, förskolan och skolan ska nå de fastställda ekonomiska målen 2015 respektive Från 2012 så läggs förväntade löneökningar ut på varje verksamhet från att tidigare ha budgeterats under administrationen som sedan delat ut medel efter faktiska lönekostnadsökningar. För 2013 har 3,1% lönekostnadsökning beräknats från den 1 april. Ekonomisk översikt Fram till 2007 hade kommunen balans i sin ekonomi såtillvida att de samlade intäkterna översteg kostnaderna när året avslutades i de årliga boksluten. Under ett antal år hade ekonomin blivit allt kärvare beroende i huvudsak på ökade kostnader inom äldreomsorg och färre födda vilket inverkat på minskade skatteintäkter och utjämningsbidrag. Förändringarna av verksamheterna har inte kunnat ske i den takt som ekonomin krävt detta. Verksamhetsdriften år 2008 innebar ett underskott om 3,8 mkr, 2009 ett minus på 7,7 mkr och 2010 ett minus på 2 mkr 2011 ett minus på 4,1 mkr. Prognosen för 2012 tyder på ett underskott om ca 2,2 mkr. Låneskulden kommer 2017 att vara nere i 50 mkr om den beslutade takten om 4,8 mkr per år kan hållas. Kvalitetsredovisningarna är också viktiga för vår egen uppföljning av att verksamheterna utförs på det sätt som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen bestämt. Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) är en beskrivning av 41 nyckeltal och mått som är framtagna ur ett medborgarperspektiv och som beskriver kommunens verksamhet. Jämförelser kan ske med andra kommuner som också lämnar samma uppgifter. Ydre har tidigare inte varit med i denna insamling men ska påbörja detta under 2012.
5 Ekonomi i tabeller och diagram Resultat Bokslut Budget Budget Plan Plan Årets resultat i mkr -4,06 8,62 5,42 6,20 6,20 Årets resultat / skatteintäkter o generella statsbidrag i % -2,49 5,18 3,18 3,54 3,42 Resultatet är positivt, vilket uppfyller kommunfullmäktiges målsättning. Resultatet motsvarar 3,18 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och ligger därmed inom kommunfullmäktiges målsättning. Målet är minst 1%. Noteras att även tidigare års förluster ska hämtas hem totalt Förlust 1 238, , , , , Att återhämta: Förlust år ,7 Förlust år ,3 590,4 Förlust år ,5 Förlust år ,6 2811,4 Nettokostnadsandel Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnadernas (exkl. avskrivningar och finansiering) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag i % -101,4-93,2-95,2-95,0-95,2 Enligt kommunfullmäktiges målsättning ska nettokostnadsandelen inte överstiga 99%. Målsättningen är således uppfylld. Det är då möjligt att hämta in tidigare förluster samt amortera extra på upptagna lån. Investeringar Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettoinvesteringar Tidigare beslutade men ännu ej genomförda nettoinvesteringar uppgår till nedanstående belopp (tkr) Soliditet 3 Intäkter och kostnader Bokslut Budget Budget Plan Plan Nettokostnadsutveckling, % 6,89 0,00 4,41 3,24 3,64 Skatte- och statsbidragsutveckling i % 2,87 4,72 2,51 2,80 3,37 Kommunal utdebitering, % 12,38 16,01 14,53 14,19 14,97 Bokslut Budget Budget Plan Plan Soliditet, % 47,53 48,89 50,40 52,42 54,66 Soliditet inkl total pensionsskuld 7,87 6,91 7,67 9,71 12,16 Soliditet är egenkapitalet i % av balansomslutningen 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 47,53 7,87 48,89 6,91 50,40 7,67 52,61 10,08 54,84 12,51 Soliditet, % Soliditet inkl total pensionsskuld
6 Låneskuld Ekonomisk känslighetsanalys 4 % Bokslut Budget Budget Plan Plan Total skuldsättningsgrad 1) 52,5 51, ,6 45,3 -varav avsättningsgrad 2) 2,2 2,1 2,3 2,4 2,4 -varav kortfristig skuldsättningsgrad 9,8 9,5 8,1 7,6 6,7 -varav långfristig skuldsättningsgrad 38,4 37,2 36,7 34,9 33,4 1)Lånekapital i % av balansomslutning (Egenkapital + lånekapital=balansomslutning) 2) Avsättningar till stängning av deponi. Kommunen påverkas i hög grad av förändringar som man inte själv kan påverka. Det rör sig ofta om förändringar som beror på den ekonomiska utvecklingen i landet men också riksdagsbeslut om hur välfärden ska utvecklas och finansieras. Sysselsättningens utveckling och befolkningstalet har också en mycket stor påverkan på kommunens ekonomi. Här förtecknas hur mycket en förändring av några olika faktorer påverkar ekonomin för kommunen per år. Skattehöjning/sänkning med 1 krona Lönekostnadsförändring med 1% Befolkningsförändring med 100 invånare Behovsförändring med 10 i särskilt boende Behovsförändring med 10 skolelever +/- 5,9 mkr +/- 1,2 mkr +/- 4,2 mkr +/- 5,2 mkr +/- 1,1 mkr Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Långfristig skuld 79,9 74,9 72,7 68,6 65,4 Låneskulden är angiven i mkr Pensionsåtagande inkl löneskatt Bokslut Budget Budget Plan Plan Tkr Utbetalt för individuell placering Utbetalda pensioner Ansvarsförbindelser Skatteutdebitering kr/sskr 1) Särskilda förändringar 2013 och åren Landstinget tog över ansvaret och kostnaderna helt för busslinjetrafiken, kompletteringstrafiken och länsfärdtjänsten från Utjämningen av kostnader avslutas Den faktiska kostnadseffekten av skatteväxlingen om 42 öre var att Ydre förlorade ca 1,2 mkr. Kommunerna i länet planeras att ta över hemsjukvården från landstinget år För Ydre måste en samverkan med landstingets vårdcentral ske om reformen ska vara rimlig att genomföra ur både ekonomiska och praktiska verksamhetsaspekter. Kan en sådan samverkan inte till- skapas bör Ydre avslå reformens genomförande i länet. Det finns nu initiativ i Riksdagen att det kommunala skatteutjämningssystemet revideras i huvudsaklig överensstämmelse med förslagen i utredningen Likvärdiga förutsättningar. Kommuner med relativt få invånare som bor i tätorter, såsom Ydre, kan då komma att erhålla ett betydande ekonomiskt tillskott. Ägardirektiven för Ydrebostäder AB ger bolaget möjlighet att förbättra sin ekonomiska situation vilket i sin tur innebär att ekonomiska tillskott från kommunen inte ska behövas. Utdebitering 20,90 21,48 21,48 21,48 21,48 1) sskr = skattekrona = 100 kronor. Invånare antal den 1. november respektive år Egen uppskattning SkL prognos
7 3. Driftbudget 5 Kommunens driftbudget är uppdelad i nedanstående huvudtitlar. Förvaltningens internbudget, som inte redovisas i detta budgetdokument, är uppdelad på 268 olika verksamheter och dessa är sin tur uppdelade på olika kostnadsslag. I driftbudgeten ingår kostnader och intäkter inklusive kapitalkostnader samt interna kostnader och intäkter. Vid jämförelse mellan åren är det viktigt att notera att det gjorts stora omfördelningar mellan verksamheterna. För 2013 har verksamhetsanslag om ,0 tkr flyttats till fullmäktiges förfogande i syfte att minska verksamheternas driftkostnader. Beslut om detta har tagits av fullmäktige i december Driftbudget Bokslut Budget Budget Budget Budget Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Kostnad Intäkt Administration 9 644, , , , ,4 Arbete och näringsliv 852, , , ,1-25,0 Fastigheter 6 395, , , , ,0 Kommunikationer 5 647, , , ,3-228,0 Vatten och avfall -422,3 78,9 5, , ,0 Överförmyndarverksamhet 191,8 123,9 216,0 226,0-10,0 Räddningstjänst 2 760, , , ,3-581,0 Bygglov och energirådgivning -219,8 260,0 209, ,7-800,0 Kultur och fritid 3 609, , , ,7-258,0 Barn och ubildning , , , , ,1 Musikskola 1 233, , , ,9-260,0 Sociala , , , , ,7 Miljö och hälsoskydd 496,8 530,2 537,3 657,3-120,0 Summa verksamheter , , , , ,6 Resultaträkning (del av) Bokslut Budget Budget Budget Budget Verksamheternas nettokostnad , , , , ,6 Finansiering , , , , ,3 Resultat före avskrivning 4 973, , , , ,9 Avskrivningar 8 992, , ,2 Årets resultat , , ,9 Resultatdisposition Driftresultat före reglering av tidigare års underskott , , ,9 Resultatreglering från 2008 ej möjlig ,0 Resultatreglering från 2009 ej möjlig ,0 Resultatreglering från 2010 ej möjlig ,0 Resultatreglering från ,6 Amortering långfristiga skulder ,0 Resultat , ,1 37,3
8 4. Investeringsbudget 6 Kf:s beslut Nytt beslut i juni 2012 i dec 2012 Bud 2013 Bud 2013 Plan 2014 Plan 2015 Administration Inventarier Infrastruktur - Itsam Kommunarkiv inventarier Bredband Fortsatt bredbandsutbyggnad Bredbandsutbyggnad (se ks ) Fastigheter Fastighetsinvesteringar ospec Utbyte av maskiner och fordon Fjärrvärme Inget planerat under perioden Fysisk miljö Fysisk miljö i tätorterna Näringsliv Industriområde Österbymo Gator och vägar Nya gatubelysningar Renhållning och återvinning Återvinning Vatten och avlopp Ledningsnät vatten och avlopp Vattenverken anpassning ny livsmedelslag Vattenverken pumpar infiltration kompr Räddningstjänst Inventarier och materiel Kultur fritid och turism Inventarier och information Badplatserna Barn och utbildning Inventarier barnomsorg/skola Skolgårdsinvesteringar samtliga skolor 300 Ydreskolan Frode Ydreskolan uppehållsrum Hestraskolan helrenovering värme mm Hestraskolan handikappanpassning Skolgårdsinvesteringar inkl BO utemiljö Ydreskolan elevmiljö Hjelm Sociala verksamheterna Inventarier Anpassning entré samt kök Solängen -VV Boende ensamkommande Summeringar, beloppen angivna i tkr Tidigare beslutade men ej avslutade projekt som får fullföljas. tkr proj.nr Återställning av Berghagsdeponin Infrastruktur för campingplats i Rydsnäs Utbyggnad av bredbandsnätet (se ks beslut ) Fysiska miljön i Österbymo Rydsnässkolan värme och kök (ej aktuellt vid försäljn) Solängens kök
9 5. Resultatbudget 7 Bokslut Budget Budget PLAN PLAN Resultatbudget Verksamhetens nettokostnader , , , , ,5 Avskrivningar , , , , ,5 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,0 Skatteintäkter , , , , ,0 Generella statsbidrag , , , , ,0 Finansiella intäkter 451,3 250,0 400,0 400,0 400,0 Finansiella kostnader , , , , ,0 Årets resultat, före täckning av tidigare förlust och extra amortering förändring av eget kapital , , , , ,0 6. Balansbudget Bokslut Budget Budget PLAN PLAN Balansbudget Tillgångar Materiella anläggningstillgångar , , , , ,0 Finansiella anläggningstillgångar , , , , ,2 Summa anläggstillgångar , , , , ,2 Summa omsättningstillgångar , , , , ,5 Summa tillgångar , , , , ,7 Eget kapital och skulder Eget kapital , , , , ,8 härav årets resultat , , , , ,0 Skulder: Kortfristiga skulder , , , , ,1 Avsättningar 4 557, , , , ,0 Långfristiga skulder , , , , ,8 Summa skulder , , , , ,9 Summa skulder och eget kapital , , , , ,7
10 7. a Nämndorganisationen 8 7. b Resultatenheter
11 8. Administration 10. Fastigheter 9 Kommunens centrala administrativa verksamhet består av kommunkansliet och ekonomiavdelningen. Bevaka och tillvarata kommunens intressen för utveckling av Ydrebygden. Tillgodose de behov av underlag som de politiska organen behöver för att kunna ta välgrundade beslut och tillse att fattade beslut verkställs. Leda och ansvara för ekonomihanteringen och personaladministrationen. Tillse att den nya ekonomistyrningen och resursfördelningssystemet med resultatenheter får genomslag inom samtliga verksamheter. Effektivisera boksluts- och budgetarbetet samt formerna för månadsrapporteringar. Införa det nya dokumenthanteringssystemet (IDHA) i samverkan med grannkommunerna inom kommunalförbundet Itsam. Förnya kommunförvaltningens externa service i kommunkontorets reception och turistbyrå 9. Arbete och näringsliv Kommunens arbetsmarknads- och näringslivspolitiska insatser handläggs av näringslivshandläggaren. Kommunen bidrar med medel till olika projekt som generellt ska gynna företagens utveckling. Kommunen stöder också andra projekt som gynnar olika förenings- och medborgaraktiviteter. Bland annat medfinansierar kommunen Leader Sommenbygds program för landsbygdsutveckling.. En positiv sysselsättnings- och näringslivsutveckling i kommunen är verksamhetens primära syfte. Ydre har ett gott företagsklimat som ska befästas och ytterligare förbättras. Genom denna verksamhets insatser ska Ydre fortsätta att vara en attraktiv bygd för boende, arbete och företagande. En nu ökande arbetslöshet och ett ökat beroende av försörjningsstöd måste mötas och minskas för att begränsa negativa de sociala och ekonomiska effekterna. Arbetet med att stödja näringslivet och besöksnäringen ska samordnas och förstärkas. Utveckling och förnyelse av landsbygdens offentliga och kommersiella service ska ske inom ramen för samarbetet för Pilotkommuner för serviceutveckling. Ordna praktikplatser och tillfälliga anställningar så att antalet långtidsarbetslösa och långtidsberoende av försörjningsstöd minskar. A. Fastighetsdrift Drift och underhåll av kommunens byggnader, fastigheter och anläggningar. Erbjuda nyttjarna av kommunens fastigheter ändamålseniga lokaler för sina verksamheter. De allmänna badplatserna ska vara säkra och attraktiva. Framtagande av underhållsplaner för kommunens fastigheter. Medverka till att ta fram underlag för Hestraskolans framtid Minska kostnaderna för fastighetsdriften I samband med upprättande av energideklarationer se över energianvändningen på fastigheterna. B. Kostverksamhet Kostverksamheten i Ydre kommun tillagar och levererar varm mat inom förskola, skola och äldreomsorg. Enheten består av två tillagningskök, ett centralkök på Solängens äldreboende och ett tillagningskök på Hestraskolan, samt ett flertal mottagningskök. Inom kostverksamheten arbetar man efter att leverera god och varierad mat som följer de hygien och näringsrekommendationer som finns i Sverige. En kostpolicy håller för närvarande på att arbetas fram. I en kostpolicy finns det möjlighet att redovisa kommunens ambitioner vad gäller kostverksamheten och den kan vara till hjälp för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten i kommunen. Målet är att det ska finnas en kostpolicy för respektive verksamhet, förskola, skola och äldreomsorg, och att dessa sedan kan sammanställas en gemensam kostpolicy som gäller för hela kommunen Ta i bruk ett kostdatasystem. Införa ett nytt beställningssystem för varor inom kommunen. Diskutera och mäta svinn inom måltidsverksamheten. Minska kostnaderna för kostverksamheten
12 C. Lokalvård 11. Kommunikationer 10 Lokalvården ansvarar för städningen på Hestra- och Ydreskolan inklusive fritidsavdelning på respektive skola, kommunhuset med kansli- ekonomi- sociala och tekniska avdelningarna,. biblioteket med trapphus, bastun, tvättstuga, turistbyrån med trapphus samt allmänna utrymmen på äldreboendet Solängen. Utföra daglig städning på kommunens äldreboende, skolor, kommunhus mm. Leverera hygien- och kem- tekniska varor till beställande enheter. Hålla rent och snyggt samt minska risken för smittspridning och olycksfall. Minska kostnaderna för lokalvård. D. Fjärrvärme Drift och underhåll av kommunens fjärrvärmeanläggning i Österbymo som förser kommunens och Ydrebostäders fastigheter samt några privatbostäder med värme. Driva anläggningen på sådant sätt att fastställda miljövillkor uppfylls. E. Fritids anläggningar Skötsel av badplatser där kommunen driver simskola. Säkra och attraktiva badplatser. F. Planläggning Upprätta planer inom ramen för kommunens planmonopol. God planberedskap för förändringar och utveckling av kommunen. Samråd och utställning av en ny översiktplan för kommunen Skötsel av kommunens gator och vägar samt allmänna platser med belysning tillhörande belysning, snö- och barmarksunderhåll. Från 2012 tog landstinget genom en särskild kollektivtrafikmyndighet över ansvaret för all busstrafik, kompletteringstrafik och länsfärdtjänst i länet. Kvar hos kommunen ligger ansvaret för den lokala färdtjänsten. Säkra och trygga gatumiljöer samt allmänna platser som inbjuder till rekreation och trevnad. Färdtjänsten ska för de som är berättigade till detta ge likartade förutsättningar till resa som ett resande med kollektivtrafiken ger. Fortsatt arbete med förbättringar av trafikmiljön i Österbymo. Lekplats och parkmiljö i Österbymo. En översyn av reglerna för färdtjänst görs i samverkan med den nya kollektivtrafikmyndigheten i länet. 12. Vatten och avfall A. Vatten och avlopp Drift och underhåll av vatten- och avloppsnätet inom kommunens verksamhetsområden för vatten- och avlopp. Taxan för vatten och avlopp skal täcka 84% av kostnaderna exklusive administration. Revidering av befintliga vattenskyddsområden och upprättande av skydd för de områden som saknad skydd B. Renhållning - avfall Upphandla och debitera för insamling, transport och förbränning av avfall från kommunens hushåll och företag. Administrera sorteringsanläggningen för grovsopor och deponin vid Berghagstippen. Renhållningstaxan skall helt finansiera kostnaderna för renhållning, deponi och sortering av avfall. Utreda förutsättningen för en fortsatt deponi och konsekvenser av en avslutning av deponin. Upprätta en revidering av kommunens avfallsplan för år 2014 och framåt.
13 13. Överförmyndarverksamhet Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns verksamhet där de av olika skäl fått i uppdrag att förvalta enskilda personers egendom och att i övrigt bevaka deras rättigheter. Tillsynen omfattar under 2012 ca 25 godmansärenden. Ärendemängden är i ökande. Tillförsäkra att den enskildes intressen och egendomsförvaltning tillvaratages i enlighet med lagstiftning, rättspraxis och humanitet. Organisera verksamheten så att arbetet med den tillkommande gruppen av ensamkommande barn och ungdomar upprätthålls på ett fullgott sätt. 14. Räddningstjänst Räddningstjänsten i Ydre består av tre grupper med fem deltidsanställda brandmän i vardera gruppen. Funktionen räddningschef köps av Tranås kommun. I Österbymo finns en heltidsanställd platschef. Räddningstjänsten svarar även för planeringen av åtgärder i händelse av lokala fredstida kriser samt om ofred drabbar landet. En särskild grupp för omhändertagande och krisstöd vid stora olyckor och allmänna stora traumatiska händelser finns organiserad. Gruppen benämns Posom-gruppen. Lagen om extraordinära händelser reglerar uppdrag och befogenheter i samband med stora samhällsstörande händelser där räddningstjänsten tillsammans med kommunledningen samordnar och leder kommunens insatser. Räddningstjänstens primära uppdrag är att rädda liv och skydda egendom i händelse av olyckor. Uppdragen regleras i lagen om skydd mot olyckor. Vid sjukvårdslarm till SOS och då i väntan på att ambulans anländer rycker räddningstjänsten ut för att med sin sjukvårdsutbildning och livräddande utrustning så snabbt som möjligt bistå enskilda vid sjuktillstånd. De uppsatta säkerhetsmålen i planen för skydd mot olyckor är dessa: Medborgarna skall känna att Ydre kommun är en trygg och säker kommun. Medborgarna skall genom ökad kunskap och handlingsberedskap bidraga till färre olyckor och minskade konsekvenser av olyckor. Brandvarnare bör finnas i samtliga bostäder i Ydre kommun. Minska risken för anlagd brand Ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor samt en ny plan för hantering av allvarliga händelser i samhället ska tas fram och arbetet ska organiseras därefter. En större övning i krishantering ska genomföras för kommunens personal. 15. Bygglov och energirådgivning Ansvarar för bygglovsärenden enligt Plan- och bygglagen och strandskyddsärenden enligt Miljöbalken, trafikärenden enligt trafikförordningen samt energirådgivning. Upprätta planer inom ramen för kommunens planmonopol. Handlägga och granska bygglov- och anmälningsärenden och svara för tillsyn enligt Plan- och bygglagen samt beredning av detaljplaner enligt denna lag. Handlägga och granska strandskyddsärenden enligt Miljöbalken Handlägga lokala trafikärenden enligt trafikförordningen. Tillhandahålla opartisk energirådgivning. Handlägga och granska bostadsanpassningsärenden. Kommunen ska ha en god fysisk planberedskap för bebyggelseförändringar och utveckling av kommunen. Den nya översiktsplanen inklusive en vindkraftsplan ska ställas ut och antas under Kultur, fritid och turism I verksamheten Kultur och fritid ingår biblioteken i Hestra och Österbymo, turistbyrån, museerna, bygdearkivet, den del av fritidsverksamheten som rör bidrag till föreningslivet samt sommarsimskolorna. Administrativt sker utbetalning av bidrag till föreningslivet, studieförbunden och till teaterresor. I turismarbetet ingår att stödja besöksnäringen i kommunen genom marknadsföring och destinationsutveckling. Tillse att biblioteksverksamheten och turistverksamheten håller hög klass och hög servicenivå samt är tillgänglig för besökare genom generöst öppethållande. Hålla kontakt med och vara ett stöd för det fria föreningslivet. Ansvara för att de kommunala museerna hålls tillgängliga genom öppethållande sommartid. Ansvara för sommarsimskolan. Svara för organiserandet av nationaldagsfirandet och för utdelning av stipendier i samband med firandet. 11
14 Ydre är, men ska även genom dessa verksamhets insatser vara, allmänt känt som en attraktiv bygd att bo och leva i och som ett positivt och intressant besöksmål. Turismverksamheten ska förändras genom att kommunkontorets reception och turistbyrån organiseras gemensamt vid kommunkontorets nya entré. Kommunens hemsida ska användas mer aktivt i marknadsföringen av Ydre som attraktiv bygd för boende, företagande och som besöksmål. Det nya biblioteksdatasystem som är gemensamt för hela länet sedan 2012 ska börja fungera som avsett. 17. Barn och utbildning Barn- och utbildningsförvaltningen driver kommunens förskolor, fritidshem samt grundskola. Förvaltningen ansvarar även för gymnasieplatser och vuxenutbildning till ydreborna som tillgodoses genom avtal med andra kommuner. Förskolor, fritidshem och grundskola ska bedrivas utifrån de nationella mål som anges i skollagen och läroplanen. Verksamheternas ledning ska med utgångspunkt i de nationella målen, i forskning samt i erfarenheter från vår och andra kommuner tillsammans med personalen driva verksamheterna på sådant sätt och göra de förändringar som behövs för att barn och ungdomar ska tillägna sig livslång lust att lära och nå de mål som sätts upp. Förskola, fritidshem och grundskola ska följa barnens utveckling så att följande mål uppnås senast under läsåret 2013/2014: 1. Alla barn och ungdomar ska känna trygghet och lust till lärande i sitt deltagande i Ydres förskolor, fritidshem och grundskolor. 2. Alla elever i årskurs 3 ska ha tillägnat sig godtagbara kunskaper. 3. Alla elever ska nå minst betyget E (godkänt) i årskurs 6 och årskurs 9. Förtydliga skolans kunskapsuppdrag för barn och elever genom ett förstärkt helhetsansvar med tydliga och klara strukturer och ramar. Fortsätta utveckla och stärka samverkan mellan barnomsorg, skola, landsting och individ- och familjeomsorgen för att förbättra villkoren för barn, unga och föräldrar i behov av samhällets insatser. Utifrån uppsatta kvalitetsmål och ekonomiska mål ska verksamheternas ledning lägga upp strategier för att systematisk leda verksamheterna mot målen. Göra en översyn av samlad skoldag och skolskjutsorganisationen Tillsammans med socialtjänsten och vårdcentralen starta föräldrautbildning 18. Musikskola Musikskolan är en frivillig verksamhet som organiseras inom ramen för elevens tider i skolan men utanför för den obligatoriska skolans undervisning. Det finns ambitioner att bredda verksamheten till en kulturskola med flera estetiska uttrycksformer. Antalet deltagande elever i Ydres musikskola är mycket högt och per grundskoleelev ligger Ydre bland landets 15 kommuner som satsar mest på denna verksamhet. Verksamheten omfattar grundläggande anlagsprövning i de lägre åldrarna och sedan enskild instrumental- och ensembleundervisning. 12 Musikskolan ska ha en utåtriktad verksamhet. Verksamheten ska stimulera elevernas estetiska förmågor och bidra till att öka uttrycksförmågor och sociala förmågor. Särskilda uppdrag före 2012 Reglementet för musikskolan ska revideras. Förbereda och genomföra övergång till Kulturskola. 19. Sociala verksamheter Kommunens sociala verksamheter består av äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg samt flyktingmottagning. De sociala verksamheterna ska ge människor i Ydre stöd och service utifrån sociallagarna. Målen för verksamheten är: Människan i centrum där människors ekonomiska och sociala trygghet samt jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet främjas. En väl organiserad förvaltning som präglas av god arbetsmiljö och långsiktighet. Långsiktigt goda ekonomiska förutsättningar. Fortsätta utveckla och stärka samverkan mellan barnomsorg, skola, landsting och individ- och familjeomsorgen för att förbättra villkoren för barn, unga och föräldrar i behov av samhällets insatser. Tillsammans med barnomsorg, grundskola och vårdcentral starta föräldrautbildning Minska beroendet av försörjningsstöd genom samarbete med det sociala företaget. Starta upp boende för ensamkommande flyktingbarn Förbereda kommunaliseringen av hemsjukvården Öka andelen vårdtagartid i hemtjänsten
15 20. Miljö och hälsoskydd Om kommunala bolag med flera: 13 Miljö och hälsoskydds verksamheter består till 75% av myndighetsutövning och till 25% av naturvård med mera. Miljökontoret utgörs av en heltidsanställd miljö- och hälsoskyddsinspektör som utöver det dagliga arbetet också har ansvara för verksamheten i sin helhet. Myndighetsutövningen är underställd kommunchefen och naturvård med mera lyder under tekniske chefen. Politisk nämnd för myndighetsutövningen är Myndighetsnämnden Byggnation och Miljö (MBM) medan Kommunstyrelsen är nämnd för naturvård med mera. Miljökontoret har ansvaret för den operativa tillsynen enligt livsmedelslagen och miljöbalken samt de överordnade EGbestämmelserna inom livsmedel, miljö- och hälsoskydd. Undantaget är strandskyddet som handhas av bygglovsavdelningen. Miljökontorets dagliga arbete omfattar bl.a. tillsyn av livsmedelshantering, miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter, förorenade områden, täktverksamhet, avfalls-, avloppshantering och sådant som kan innebära en olägenhet för människors hälsa. Den del av miljökontorets arbete som inte är direkt myndighetsutövning består bl.a. av att utarbeta förslag till remissvar åt kommunstyrelsen inom miljökontorets verksamhetsområde samt ansvara för skadedjursskyttarna, handlägga klimat- och naturvårdsfrågor t.ex. luftmätningar, sjökalkning, vattendragsprojekt m.m. Miljökontorets övergripande mål är att med hjälp av lagstiftning och information arbeta för en bra och ren miljö i Ydre kommun och därmed ge möjlighet till en god hälsa för människor samt en livskraftig natur. Inrätta vattenskyddsområden för dricksvattentäkterna i Forsnäs, Kammarp, Norra Vi och Svinhult. 21. Finansiering Huvudtiteln Finansiering i kommunens driftbudget innehåller finansiella poster kostnader såväl som intäkter. Kommunalskatten utgör den största intäktsposten, nästan 130 mkr, tillsammans med de bidrag som kommunen erhåller i det mellankommunala och statliga kostnadsutjämningssystemet ca 39 mkr. De största kostnadsposterna är bidraget till LSS-utjämningen (Lagen om stöd och service till viss funktionshindrade) inom landet, ca 10 mkr, samt pensionskostnader för personal. 22. Ydrebostäder Kommunens bostadsbolag Ydrebostäder AB förvaltar hyresbostäder, affärs- och industrilokaler. Kommunen äger bolaget helt. Bolagsordningen och kommunens ägardirektiv till bolaget styr hur bolaget driver sin verksamhet. Ydrebostäder har under flera år haft en stor andel outhyrda lägenheter vilket inneburit ekonomiska förluster. Kommunen har tecknat borgen för bolagets lån och har som ägare ett ekonomiskt ansvar för bolagets drift. Från den 1 januari 2013 försäljer Ydrebostäder samtliga sina hyresobjekt i Rydsnäs till ett privatägt bolag. Kommunen överlåter från och med 2013 ytterligare ett antal fastigheter till Ydrebostäder AB. Betalning sker i form av nyemitterade aktier. Bland annat övergår kommunalhuset i bolagets ägo. Överlåtelsen sker som ett led i att förstärka bolagets ekonomiska ställning. 23. Kommunalförbundet Itsam För drift av kommunens interna IT-verksamhet har Ydre tillsammans med Ödeshög, Boxholm, Kinda och Åtvidabergs kommuner bildat kommunalförbundet Itsam. Itsam genomför också de uppdrag om utbyggnad och underhåll av bredbandsnätet inom Ydre som kommunen beslutar om. På kommunens uppdrag förvaltar Itsam kommunens fiberoptiska bredbandsnät. 24. Vökby bredband AB Vökby Bredband AB ägs av Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre kommuner. Bolaget hyr bredbandsfiber av kommunen och säljer internettjänster, telefoni och TV till företag och enskilda. Bolaget är bildat för att tillförsäkra landsbygdsföretagens och invånarnas tillgång till bredbandtjänster via det högkvalitativa fiberoptiska kommunala bredbandsnätet. Beslut om försäljning av hela eller delar av bolaget kommer att ske under 2013 mot bakgrund av tvingande konkurrenslagstiftning. _
B U D G E T Med verksamhetsplan YDRE KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige Kommunstyrelsen
B U D G E T 2 0 1 6 Med verksamhetsplan 2017-2018 YDRE KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 86 Kommunstyrelsen 2015-11-30 235 Reviderat 2015-11-20. 1. Verksamhetsplan Visioner och inriktningsmål
B U D G E T 2 0 1 5. Med verksamhetsplan 2016-2017 YDRE KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 95
B U D G E T 2 0 1 5 Med verksamhetsplan 2016-2017 YDRE KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 95 CSG 2014-11-20, Kommunstyrelsen 2014-11-24 173 Reviderat 2014-11-24. Ver 2014.11.24 Budget 2015
Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...
Finansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar
Finansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014
FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Information om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-
Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Finansiell analys - kommunen
Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Boksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Preliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Delårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Delårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-
Månadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun
1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287
Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska
Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat
Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder
Månadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016
Introduktion ny mandatperiod
Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Delår april Kommunfullmäktige KF
Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut
Budget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Budget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5
Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet
KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv
1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv
ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se
ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01
Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
Budget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Riktlinjer för budget och redovisning
Riktlinjer för budget och redovisning Innehållsförteckning Inledning... 1 Grundläggande förutsättningar... 1 Budgetprocessen... 2 Fullmäktiges budget... 2 Verksamhetsplan... 2 Investeringar... 2 Rapportering
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen
(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000
Kommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1
Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål
Strategisk plan
Strategisk plan 2018-2020 Budget 2018 Dokumentnamn Strategisk plan 2018-2020 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 1 Fastställd/upprättad 2017-09-18 Senast reviderad 2017-08-20
Strategisk plan
Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast
Bokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Budgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.
NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats
Styrprinciper för Dals-Eds kommun.
Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget
ÅRSREDOVISNING Kortversion. Fastställdes av kommunfullmäktige
ÅRSREDOVISNING 2013 Kortversion Fastställdes av kommunfullmäktige 2014-04-28 Ett plus på 18 miljoner 2013 men med fortsatta utmaningar kommande år! Vi gjorde 2013 ett resultat på 18 miljoner. Det är tionde
ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka
Ekonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
bokslutskommuniké 2011
bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun
Vansbro kommun 2015 Årsredovisningen i korthet Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2015 Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
bokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Hur fungerar det egentligen?
Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen
Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut
1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan
Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.
ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4
Delårsrapport 2 2014-08-31
Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt
Granskning av årsredovisning 2009
Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår
Förutsättningar och omvärldsbevakning
Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 HÅLLBARHETENS TRE DIMENSIONER Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet
Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF
Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF 63 2016-06-20 2 Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
Ekonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Dokumentbeskrivning Dokumenttyp: Fastställt av: Vision / Policy / Plan / Handlingsplan / Regler Kommunfullmäktige Antagningsdatum:
Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:
Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...
Så används skattepengarna
Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut
Dnr 24/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 19 oktober 2017,
Dnr 24/2017-041 Budget 2018 Fastställd av förbundsdirektionen den 19 oktober 2017, 105 2017-10-11 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag
EKONOMISTYRNING. Antaget av kommunfullmäktige POLICY FÖR
POLICY FÖR EKONOMISTYRNING Antaget av kommunfullmäktige 2016-05-11 58 Detta dokument ersätter tidigare ekonomistyrprinciper antagna av kommunfullmäktige 2011-05-16. Dokumentansvarig: Ekonomichef INNEHÅLLSFÖRTECKNING
OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.
NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare
Budget 2020 Plan
KS/2018:1988 Förslag till Budget 2020 Plan 2021-2022 2019-07-26 Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna Inledning Budget för 2020 med plan för 2021 och 2022 har tagits fram
RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2
Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Uppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15
Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens
Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN
Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter