VERKSAMHETSBUDGET Driftbudgeten antagen av KF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBUDGET Driftbudgeten antagen av KF"

Transkript

1 VERKSAMHETSBUDGET 2017 Driftbudgeten antagen av KF

2 Budgetberedningens förslag till beslut, gäller denna och de kommande fem sidorna Resultatbudget Budget 2017 Verksamhetens nettoramar Utbetalda pensioner Kompl.pensioner (KP) Pensionsskuldsförändring 255 Kapitalkostnader som är med i ram Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Finansiella intäkter 640 Finansiella kostnader Pensionsskuldsränta -113 Förändring av Eget Kapital I verksamhetens nettoramar ovan ges ingen inflationsuppräkning och lönerörelsen beräknas till 3,2 %. Vidare är det finansiella målet förändringen av eget kapital satt till 2,0 % för Enligt tidigare fattade beslut ligger det i ramarna, KF & 11 Kanslichef/utvecklingsledare 550 tkr KS GreenCharge fas 2 25 tkr KF Hyra fsk Åsenhöga 70 tkr KS VandringsstråkGåröström(LONAbidrag)106 tkr Under gemensam kommunadministration ligger en buffert om tkr för oförutsedda händelser. I nedanstående förteckning visas de äskanden till driftbudgeten som har gjorts följt av hur verksamheternas nettoramar är fördelade per avdelning, förvaltning, nämnd och utskott. Därefter redovisas äskningar och beviljanden gällande investeringsbudgeten för

3 Driftkostnader 2017 Avdelning/nämnd Benämning Äskat Beviljat Kommentarer Växel, löne- & IT-enheten Kap.kostn. Qlikview 100,0 0 Ej beviljat Kap.kostn. IT 175,0 0 Ej beviljat 275,0 0 Teknik- & fritidsförvaltningen Kapitalkostnader - Fritid 350,0 0 Ej beviljat Kapitalkostn. - Vägföreningar 150,0 0 Ej beviljat Kapitalkostn. - Fastigheter 433,0 0 Ej beviljat Kapitalkostn. - Kommunaltekn. verks. 452,0 0 Ej beviljat 1 385,0 0 Kultur- & utbildn.utskottet 1 kocktjänst till ny förskola 450,0 0 Ej beviljat Drift Ipads 1 006,4 0 Ej beviljat Kapitalkostnader - maskinpark 200,0 0 Ej beviljat Budgettäckning 3 fsk.avdelningar 6 000,0 0 Ej beviljat Kap.kost. Inv Bäckalyckan 100,0 0 Ej beviljat Kap.kost. Inv Åsenhöga fsk 100,0 0 Ej beviljat 7 856,4 0 Samhällsbyggnadsnämnden Underbudgeterat - Bostadsanpassning 453,0 0 Ej beviljat Kapitalkostnader 20,0 0 Ej beviljat 473,0 0 Socialutskottet Kapitalkostnader - Soc. Gemensamt 475,0 0 Ej beviljat Hyresökn. externa fastighetsbolag 30,0 0 Ej beviljat 505,0 0 Total Tidigare summering ,4 0

4 NETTOKOSTNAD FÖR 2017, FÖRDELADE PER AVDELNING, NÄMND & UTSKOTT (TKR) AVDELNING/NÄMND/UTSKOTT NETTOKOSTNAD ANDEL INKL. KAP. KOSTNAD Beslutad GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION ,7% KANSLI- & UTVECKLINGSENHETEN ,4% -RÄDDNINGSTJÄNSTEN ,9% -HR ,7% -LÖNEÖVERSYN ,4% EKONOMIENHETEN ,0% VÄXEL, LÖNE- & IT-ENHETEN ,3% TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN ,3% REVISIONEN ,1% SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ,0% KULTUR- & UTBILDNINGSUTSKOTTET ,5% SOCIALUTSKOTTET ,7% 1 Under löneöversyn ligger budgetmedel för 2016 års lönerörelse ,0% Då lönerörelsen, i sin helhet, inte är klar är endast delar utskiftade på respektive förvaltning / enhet. Nettokostnader %-fördelning 30,7% 1,7% 2,4% 1,9% 0,7% 3,4% 2,0% 1,3% 7,3% 0,1% GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION KANSLI- & UTVECKLINGSENHETEN -RÄDDNINGSTJÄNSTEN -HR -LÖNEÖVERSYN 1,0% EKONOMIENHETEN VÄXEL, LÖNE- & IT-ENHETEN TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN REVISIONEN SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN KULTUR- & UTBILDNINGSUTSKOTTET SOCIALUTSKOTTET 47,5%

5 Mkr INVESTERINGSBUDGET 2017 Tkr Avdelning/nämnd Investeringsutgift Investeringsinkomst KS gemensamt Ekonomienheten 300 Växeln, Löne- & IT-enheten Teknik- & fritidsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- & utbildningsutskottet Socialutskottet Totalt NETTOINVESTERINGAR ,3 55,9 53, , ,8 29,2 31, ,9 25, ,

6 Investeringskostnader Avdeln./nämnd Benämning År Summa Kommentarer KS gemensamt Samhällsutveckling Beviljat Attraktivare Gnosjö & Hillerstorp Beviljat Utökning av arkivutrymme Beviljat Kultur- & utb.utsk. Investeringsram Beviljat Granuldiskmaskin Åvikenskolan Beviljat Inventarier ny förskola Åsenhöga Beviljat Kultur-Konstink/uppfräschn & upprustn Beviljat Ekonomienheten Utveckling av ekonomisystemet Beviljat Kommunhus inventarier Beviljat Växel, Löne- & IT-en Utveckling av personalsystemet Beviljat Utveckling av utdatasystemet Beviljat IT-investeringar, Resultatenhet Beviljat IT-investeringar, Budgetfinansierad Beviljat

7 Avdeln./nämnd Benämning År Summa Kommentarer Teknik- & Utvändiga ytor Beviljat fritidsförvaltningen Fastighetsförvaltningen, underhåll Beviljat Familjecentral Beviljat Ny förskola Åsenhöga Beviljat Energiinvesteringar Beviljat Div ombyggnader Beviljat Markberedning Beviljat Tomt- & markförsäljning Beviljat Kompletterande arbeten Beviljat Asfaltering Beviljat GC-vägar Beviljat Parkering kommunhuset Beviljat Om- & utbyggnad gatljus Beviljat Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Beviljat Landskapsförskönande åtgärder Beviljat Fritidsverksamhet, investeringsram Beviljat Rehabbassäng Beviljat Ljussättning simbassäng Beviljat Studio Töllstorpshallen Beviljat Flaten avloppsanläggning Beviljat VA-ledningar förnyelse Beviljat Väderskydd vid bussangöring Beviljat VA-utbyggnad Käringagärde Beviljat VA-utbyggnad samt gata Sjöbovägen Beviljat VA-utbyggnad Nissafors bruk Beviljat Överföringsledning Marås-Gnosjö ren.v Beviljat VA-verk Beviljat Reningsverk Gnosjö biobädd/inloppsdel Beviljat Reningsverk Hillerstorp Centrifug Beviljat Utjämningsmagasin för dagvatten Beviljat Avfallshantering Beviljat Maskiner & fordon Beviljat Mätverksamhet Beviljat Demenscenter Hillerstorp Beviljat Vägföreningarna - Beläggning Beviljat Samhällsbyggn.n. Ärendehanteringssystem Beviljat Socialutskottet Ram Beviljat Möbler SäBo Beviljat Total Total VA kollektivet exkluderat

8 KANSLIAVDELNINGEN, KS GEMENSAMT & RÄDDNINGSTJÄNSTEN

9 Avdelning/nämnd: Kansli/kommunstyrelsen gemensamt Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Anna Engström Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Resultat Nettoinvesteringar Inledning Servicegarantier Kansli- och kommunutvecklingsenheten Bland verksamheter som sorterar under kansli- och kommunutvecklingsenheten kan nämnas budget- och skuldrådgivning, informationsverksamhet, allmänna val, näringslivsfrågor och turismverksamhet. Kansliet sköter också administrationen av Entreprenörsregionens verksamhet och Smålandsriket ekonomisk förening. Kostnaderna för räddningstjänsten, som drivs gemensamt med Gislaveds kommun, ligger under kansliet. Verksamhetsbeskrivning Kansli Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Verksamhetsidé Kansliets uppgift är att hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med ärendehantering i form av utredningar, analyser, kallelser, protokoll, arkivläggning, service till allmänheten och övriga avdelningar. Kommunutvecklingsenheten arbetar med samhällsutveckling samt service, utveckling och samordning av näringslivet. 1

10 Verksamhetsmål Kallelser och protokoll ska vara korrekta och klara i tid. Kommunens webbinformation till medborgarna ska vara god. Att tiden från första kontakt till besök hos konsumentvägledare/budget- och skuldrådgivare inte överstiger 10 dagar. Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service ska vara god. Förändringar i verksamheten beslutade kommunfullmäktige att inrätta en tjänst som utvecklingsledare på 80 % samt en tjänst som kanslichef på 20 %. Under 2016 skulle tjänsterna belasta kontot för utredningar ID 1101 och skulle hanteras av budgetberedningen inför Från och med 2016 HR-ansvariga kommer att ingå i kansli- och utvecklingsenheten. Budgetramen ska justeras från Stab och stödavdelningen till kansli- och utvecklingsenheten. Följande ID ska föras över: En del av ID 1202 summa 1 364,9 tkr ID 1205 ID 1240 ID 1250 ID 1261 ID 1265 Total nettobudget 3 823,2 tkr. Justeringarna i detta dokument är gjorda. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget Arkivutrymmet är snart slut och en utökning behöver göras. Begagnade arkivhyllor kostar ca 100 tkr och nya ca 120 tkr. 2

11 Kommunstyrelsen gemensamt Verksamhetsbeskrivning Under kommunstyrelsen gemensamt samlas de delar som ej går att hänföra till eget resultatområde. I enheten ingår bl.a. kommunfullmäktige, kommunstyrelse, partistöd, anslag till Kulturarv Marieholm och överförmyndarverksamheten. Kommunstyrelsen gemensamt Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Verksamhetsidé Verksamhetsmål Antalet kommuninvånare ska öka. De anställda ska tycka att Gnosjö kommun är en bra arbetsgivare. Gnosjö kommun ska vara en av de bästa kommunerna i landet att driva företag i. Förändringar i verksamheten Kommunfullmäktige har fattat beslut om att högskolestuderande har möjlighet att få ersättning för resor till och från studieorten. Kostnaderna för detta belastar idag kontot för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter ID Då beslutet är ett tillsvidarebeslut bör kostnaden inte belasta detta ID. Föreslås att en omfördelning av medel från kommunfullmäktiges oförutsedda görs till ett särskilt ID avseende resorna. Detsamma gäller beslutet om avgiftsbefrielse vad gäller bygglov. Även denna kostnad belastar idag ID Under 2015 uppgick bygglovsavgifterna till 160 tkr. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel 3

12 Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget Framtagande av detaljplaner m.m. 300 tkr. Attraktiva Gnosjö & Hillerstorp 100 tkr. 4

13 EKONOMIENHETEN & HYLTÉNS

14 Avdelning/nämnd: Ekonomienheten Ordförande: Arne Ottosson Ekonomichef: Else-Britt Annmo Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Resultat Nettoinvesteringar Inledning Ekonomienheten har som uppgift att ge stöd till kommunens verksamheter avseende ekonomi och vi skall erbjuda kvalificerad konsultation, information och service till kommunens samtliga verksamheter. Ekonomifunktionen Verksamhetsbeskrivning Ekonomiavdelningen Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Inom begreppet ekonomifunktion ingår flera olika delar. Budgetarbetet är en stor del av verksamheten där uppgifterna består i att ansvara för budgetprocessen, ta fram underlag samt se till att dokument för beslut tas fram. Nästa punkt är budgetuppföljningar där uppgifterna bland annat består av att tillse att redovisningen är uppdaterad och att materialet sammanställs. Inom redovisningsområdet ansvarar vi för att kostnader, intäkter, fordringar och skulder bokförs på ett korrekt sätt. Systemansvar inkl. drift och underhåll av kommunens ekonomi/affärssystem Agresso. Vi administrerar kommunens kund- och leverantörsfakturor. Avskrivningar är en stor del av kommunens kostnader och dessa uppgifter genereras i ett anläggningsregister som varje månad uppdateras. Varje investering skall bedömas och åsättas en avskrivningstid. Vi är skyldiga att lämna statistikuppgifter i stor mängd. Detta beräknas ta en person på heltid i 1,5 till 2 månader per år.

15 Årsredovisningen görs av stab- och stödavdelningen och är en omfattande procedur. Vi handlägger kommunens lån. Hylténs redovisning med bokslut görs av avdelningen. Verksamhetsmål Att ekonomienhetens verksamhet ska fungera även vid extraordinära händelser. Nyckeltalet är att alla väsentliga arbetsuppgifter ska kunna utföras av minst två personer. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget Se separat investeringsspecifikation Kommunhuset gemensamt Verksamhetsbeskrivning Kommunhuset gemensamt Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnader vilka är gemensamma för hela kommunen eller kommunhuset redovisas också inom Ekonomienhetens verksamhetsområde. Exempel på detta är kommunkontorets hyreskostnader inkl. städning, energi samt vaktmästare, kontorsmaterial, licenser, försäkringar samt leasingbilar. Äskande av budgetmedel

16 Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget Se separat investeringsspecifikation Finansförvaltning Verksamhetsbeskrivning Finansförvaltning Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Under denna rubrik redovisas skatteintäkter, pensionskostnader, finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar. Verksamhetsmål Kommunens övergripande finansiella mål är: 1. Förändring av eget kapital skall vara positivt och med inriktningen att den ska uppgå till lägst 2 % av skatteintäkterna. Förändringen för varje enskilt år beslutas i november i samband med 3 årsplanen. Förändringen av eget kapital visar årets resultat. Om årets totala intäkter för kommunen överstiger årets totala kostnader (inkl. avskrivningar och extraordinära kostnader) blir förändringen positiv. I företagsekonomiska termer uttrycks förändringen av eget kapital som vinst eller förlust. 2. Soliditeten, inkl. den del av pensionsskulden som redovisas i balansräkningen, bör ligga inom intervallet %. Dock lägst 50 %. Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, d v s eget kapital. Summa eget kapital ställs i relation till kommunens totala tillgångar. Soliditetsutvecklingen är beroende dels av årets resultat (förändring av eget kapital) och dels av finansieringen av tillgångsförändringar. Om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet sjunker soliditeten. För att få oförändrad soliditet eller höjd soliditet måste resultatet förbättras genom ökade intäkter eller minskade kostnader, och/eller att tillgångsökningen begränsas.

17 3. Alla investeringar skall finansieras med egna medel. Nybyggnation undantas Att minska kommunens skulder innebär ett ökat handlingsutrymme och lägre finansiella kostnader. Kommunens skatteintäkter -- Inväntar besked om belopp De olika delarna är egen skatt, inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämning, införandebidrag, regleringsavgift, LSS-utjämning samt fastighetsavgift. Prognoserna görs av SKL Skattesatsen är 22,24 % Pensionskostnader -- Inväntar besked om belopp Pensionskostnaderna består av den individuella delen, vilken i sin helhet betalas ut till den anställde enligt beslut i KF , faktiska pensionskostnader, försäkringspremie för efterlevandepension och kompletteringspension. Beräkningarna är gjorda av Skandia Finansiella kostnader och intäkter netto -- Inväntar besked om belopp De finansiella kostnaderna består av räntor på kommunens lån. De finansiella intäkterna är räntor på placeringar, kundfordringar samt försent inbetalda fakturor. Av- och nedskrivningar -- Inväntar besked om belopp Kostnader baserade på kommunens investeringar och beroende av anläggningstillgångens livslängd. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget Se separat investeringsspecifikation

18 Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik Verksamhetsbeskrivning -Äga och förvalta Hylténs industrimuseum. -Vårda, förvalta och underhålla Gåröströms industrimuseum samt Häryds masugn. -Samordna och vårda överlämnade företags-och föreningsarkiv. -Omhänderta och vårda donerade och deponerade maskiner mm. Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto -906,7 18,5-888, Verksamhetsidé Genom att förvalta anläggningar och förevisa en dåtida unik industrihistoria, ge en bild av Gnosjö kommuns kulturarv. Hylténs ska vara ett levande museum. Verksamhetsmål Ge kunden en unik museiupplevelse som präglas av ett gott bemötande. Antalet besök på museerna ska inte understiga besök.

19 VÄXELN, LÖNEENHETEN & IT-ENHETEN

20 Avdelning/nämnd: Växeln, Löneenheten, IT-enheten Ordförande: Arne Ottosson Chef: Pär Svensson Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter 7 069,4 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader ,3 Verksamhetens nettokostnader ,9 Kommunbidrag 6 851,9 Resultat 0 0 0,0 Nettoinvesteringar Inledning Enheterna har som uppgift att ge stöd till kommunens verksamheter avseende IT, löner och reception/växel och vi skall erbjuda kvalificerad konsultation, information och service till kommunens samtliga verksamheter.

21 Växeln Verksamhetsbeskrivning Växeln Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , ,6-353, , ,0-823, , ,9-823,9 Växeln representerar organisationen utåt samt ger service till kommunens medarbetare. Hanterar växel och reception, löpande administration, information till allmänheten, kommunkontorets leasingbilar, post och budhantering samt vissa ekonomiadministrativa uppgifter. Verksamhetsmål Att inkommande samtal till kommunens växel skall besvaras inom rimlig tid. Nyckeltalet är att samtliga inkommande samtal skall 97 % besvaras inom fyra signaler. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget

22 Löneenheten Verksamhetsbeskrivning Löneavdelningen Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 0,0 0, ,2 0, ,2 Enheten svarar för löneadministration och utbetalning av löner och arvoden till ca personer varje månad. Arbetet på enheten består av registrering, kontroller, rättningar, kontakt med myndigheter, utfärdande av intyg, kontoavstämningar, pensionshandläggning, försäkringar, statistikuttag mm. Arbetet består även av support/utbildning och stöd till chefer/anställda. Enheten ansvara och underhåller personalsystemet Heroma. Verksamhetsmål Att löneenhetens verksamhet ska fungera även vid extraordinära händelser. Alla väsentliga arbetsuppgifter ska kunna utföras av minst två personer. Äskande av budgetmedel Investeringsbehoven varierar över åren och detta medför att kapitalkostnaderna kommer att öka 2017 gent emot tidigare år. Samt har det inte tidigare äskats några medel för kapitalkostnaderna för QlikView implementeringen. Sammanlagt beräknas kapitalkostnaderna uppgå till kr. Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar - Kapitalkostnader 100 Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget kr för utveckling av personalsystemet Heroma kr för utveckling av beslutsstödsystemet Qlikview 2017.

23 IT-enheten Verksamhetsbeskrivning IT-budgetfinansierad Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto ,1 76, , ,8 0, , ,8 0, ,8 IT-resultatenhet Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , ,6 185, , ,5 0, , ,5 0,0 IT-enheten är kommunens sakkunniga inom IT-området och skall ses som en resurs för samtlig kommunal verksamhet i stora som små IT-frågor. IT-chefen ansvarar för kommunens IT-miljö, policy för IT-användning, IT-säkerhet, IT-utrustning samt telefoni. Enheten ansvarar även för operativ drift och utveckling av IT-verksamheten. IT-utrustning är datorer, skärmar, skrivare, läsplattor, mobiltelefoner samt övriga IT-tillbehör. ITutrustning som IT-enheten hyr ut till förvaltningarna är datorer, skärmar, läsplattor, all övrig ITutrustning står respektive förvaltning för men skall köpas in av och i samråd/via IT-enheten. IT-enheten skall alltid ha ett helhetsperspektiv för kommunen/koncernen. IT-enheten ska arbeta för en kostnadseffektiv Microsoft baserad PC/Server-miljö. Endast enstaka undantag får göras från ovanstående beslut av och i samråd med ITchefen, detta för att säkerställa att kommunen bibehåller en kostnadseffektiv IT-miljö. All IT-utrustning/programvara skall köpas in av och i samråd med IT-enheten. Endast undantag får göras från ovanstående beslut av och i samråd med IT-chefen. Detta för att säkerställa att kommunen följer gällande upphandlade IT-avtal samt för att säkerställa att utrustningen/programvaran stämmer väl in med kommunens övriga IT-infrastruktur. IT-utrustning till personalen skall köpas in av IT-enheten. IT-enheten skall ansvara för support/service på IT-utrustningen. IT-utrustning till elever som EJ har en specifik namngiven elev skall köpas in av IT-enheten. IT-enheten skall ansvara för support/service på IT-utrustningen. IT-utrustning till elever med så kallade En En IT-utrustning skall köpas in av och i samråd med IT-enheten. Denna IT-utrustning leasas i dag men kan i framtiden hyras av IT-enheten. IT-enheten kan ansvara för support/service på IT-utrustningen. IT-enheten kan tillhandahålla endast nätaccess och då ansvarar förvaltningen själv för support/service på IT-utrustningen. I de fall kommunen sponsras med IT-utrustning dvs erhåller IT-utrustning utan kostnad, måste IT-utrutningen stämma väl in med kommunens övriga IT-infrastruktur. IT-enheten kan ansvara för support/service på IT-utrustningen. IT-enheten kan tillhandahålla endast nätaccess och då ansvarar förvaltningen själv för support/service på IT-utrustningen.

24 Verksamhetsmål IT-miljön ska fungera på ett driftsäkert sätt. Nyckeltalet är 98 % tillgänglighet av våra IT-system under kontorstid (gäller ej planerade driftstopp) Förändringar i verksamheten Vi planerar att lämna Novell Groupwise och gå över till Office365/Exchange/Outlook som ny epost klient för både skolan (2016) och administrationen ( ). Vi kommer att satsa på Tunna klienter konceptet. På så sätt blir vi mer plattformsoberoende på klientsidan samt får stöd för aktiv sessionshantering. Vi får även kortare inloggningstider samt möjlighet till säkrare inloggningar med tex SITHS-kort. Även kraven på att kunna ha en mer flexibel arbetsplats ökar ständigt ute bland verksamheterna och idag har vi teknik som möjliggör detta. Kraven på vårt trådlösa nätverk i kommunen ökar ständigt, detta eftersom vi bli allt mer mobila i vårt arbetssätt. För att vi då skall kunna tillgodose dessa önskemål behöver vi fortsätta utbytet av vårt trådlösa nätverk för att kunna möte den ökade trafiken från de mobila enheterna såsom exempelvis bärbara datorer, läsplattor, mobiltelefoner m.m. Kommunen behöver se över policyn för distansarbete för att kunna erbjuda medarbetarna möjlighet till distansarbete och återkomst till kommunens IT-miljö på ett säkert och effektivt sätt vid arbete på distans. IT-enheten får ständigt förfrågningar om huruvida vår tekniska plattform medger distansarbete. Äskande av budgetmedel Investeringsbehoven varierar över åren och detta medför att kapitalkostnaderna kommer att öka 2017 gent emot tidigare år. Kostnaderna beräknas uppgå till kr. Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar - Kapitalkostnader 175 Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget kr IT-investeringar, budgetfinansierad kr IT-investeringar, resultatenhet.

25 TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTN.

26 Avdelning/nämnd: Tekniska avdelningen Ordförande: Arne Ottosson Förvaltningschef: Lennart Hermansson Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter , ,8 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader , ,5 Verksamhetens nettokostnader , ,7 0,0 Kommunbidrag , ,7 Resultat 2 311,6 0,0 0,0 Nettoinvesteringar , ,8 Inledning Kostnader samt intäkter för teknik- och fritidsförvaltningens kontor, kommunalarbetare, exploateringsverksamhet, gator, vägbelysning, gång- och cykelvägar samt parker. Kommunaltekniska verksamheter Verksamhetsbeskrivning Kommunaltekniska verksamheter Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , , , , , ,7 0,0 Verksamhetsidé Skapa förutsättningar för välbefinnande genom att bereda möjlighet för etableringar och tillhandahålla medborgare och besökare väl underhållna gator, gång- och cykelvägar oavsett årstid samt skapa goda naturvärden kring bostaden, i närområdet, i tätortsnära skogsområden och parker. Verksamhetsmål Budgetuppföljning ska ingå som en särskild punkt vid arbetsplatsträffar. 1

27 Personalen ska må bra. Det ska vara trivsamt att vistas i centralortens centrum. Samtliga lekplatser ska uppfylla gällande säkerhetsnormer. Huvudstråken i centralortens gång- och cykelväg ska vara snöröjda före kl Klippning av gräs vid kommunala ställplatser ska utföras vid behov. Förändringar i verksamheten Investeringar 2015 och 2016 medför att kostnader för ränta och avskrivning ökar med ca 390 tkr för park, gator samt övriga service området samt 62,3 tkr för dem egna fastigheter. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar 452 Ny verksamhet Total ramökning Fastigheter Verksamhetsbeskrivning Fastighetsförvaltningen överfördes till Fastighets AB Järnbäraren fr o m För att få en samlad bild av kommunens kostnader för lokaler, debiterar bostadsbolaget hyror avseende kommunens fastigheter till teknik- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen fördelar dessa kostnader inkl kapitalkostnader till förvaltningarna. Fastigheter Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , ,5 47, , ,6-191,7 0 2

28 Verksamhetsidé Verksamhetsmål Förändringar i verksamheten Den nya förskolan i Gnosjö medför en ökad hyreskostnad 2017 på ca 1 049,0 tkr. Den totala förändringen på hyreskostnader är: KUU SU Teknik och fritid Ekonomi 1 403,8 tkr -128,9 tkr 289,0 tkr 3,6 tkr Dessa ska kompenseras/tas bort i respektive förvaltning! Familjecentralen är fortfarande i planeringsstadiet. Hyran för 2017 är omöjligt att beräkna. Likaså med boenden för äldre i Hillerstorp. Övriga investeringar som avser fastigheter, som tex städverksamheten, genererar ökade kapitalkostnader på ca 60 tkr. Kostnader som avser fastighetsskatten är i obalans. Kostnad 84 tkr. Förändringar: Kapitalkostnader för teknik och fritid; 289 tkr, kapitalkostnader för städ 60 tkr samt fastighetsskatt 84 tkr. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar 433,0 Ny verksamhet Total ramökning 433,0 0 0 VA-verksamhet 3

29 Verksamhetsbeskrivning Kostnader för vatten- och avloppsreningsverk, pumpstationer och ledningsnät. Vattenverksamheten omfattas av bestämmelser för livsmedel. VA-verksamhet Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , ,7-665, , ,6-0,1 0,0 Verksamhetsidé Verka för ett dricksvatten med hög kvalité i kommunens samtliga tätorter. Planera och kontrollera avloppsreningen på ett sådant sätt att lagöverträdelser och olägenheter för människor och miljö förebyggs och elimineras. Verksamhetsmål Förändringar i verksamheten Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budgetramen. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget Renhållning 4

30 Verksamhetsbeskrivning Kostnader och intäkter för hushållsavfall, avfallsanläggningar, återvinningsgårdar, vegetationsupplag, farligt avfall och slamtömning. Renhållning Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , ,6 900, , ,8 0,1 0,0 Verksamhetsidé Hushållens avfall skall tas om hand på ett effektivt, miljö- och kretsloppsriktigt sätt. Verksamhetsmål Miljöbil skall samla in farligt avfall från hushållen vartannat år. Förändringar i verksamheten Verksamheten är avgiftsfinansierad och påverkar ej budgetramen. Förslag på ny verksamhet Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget Vägföreningar Verksamhetsbeskrivning Nio vägföreningar som ansvarar för drift och underhåll av kommunens gatunät. 5

31 Vägföreningar Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto ,2 809, , ,5 0, , ,5 0, ,5 Förändringar i verksamheten Investeringar 2016 medför att kostnader för ränta och avskrivning ökar med ca 150 tkr. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar 150 Ny verksamhet Total ramökning Fritidsverksamhet Inledning Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar bl a föreningsbidrag, drift av sim- och sporthall, vandrarhem, badplatser, fotbollsplaner, stöd till föreningsgård i Hillerstorp, drift av Hammargården, elljusspår, vandringsleder och kvartersplaner. I samråd med Gnosjö hembygdsförening förvaltas Töllstorps industrimuseum. Fritidsverksamhet Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , , , , , ,6 0,0 0,0 0,0 Verksamhetsidé Välskötta anläggningar där kommuninvånare och besöka ska erbjudas möjlighet till motion och rekreation. 6

32 Verksamhetsmål Besökarna ska vara nöjda med bemötandet i kommunens fritidsverksamhet. Klippning av gräs vid kommunala ställplatser ska utföras vid behov. Förändringar i verksamheten Planerade investeringar 2016 innebär att kostnader för ränta och avskrivning ökar med ca 350 tkr. Förvaltningskostnaderna som avser Töllstorpshallen kommer att tillkomma från och med Summa förvaltningskostnader har vi ej fått från Järnbäraren än. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Besparingskrav Förändringar 350 Ny verksamhet Total ramökning

33 SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

34 Avdelning/nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Samuel Davidsson Förvaltningschef: Henrietta Isaksson Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Resultat Nettoinvesteringar Inledning Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde innefattar miljöskydd, naturvård, hälsoskydd, livsmedel, lantbruk, smittskydd, bygglov, anmälan, detaljplan, översiktsplan, trafik, ovk, alkohol, tobak och läkemedel, kalkning, energirådgivning och bostadsanpassning. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet gemensamt Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsmål Att samhällsbyggnadsnämndens beslut ska vara rättssäkra. Att sprida viktig information till kommuninvånarna. Att hålla en god kvalitet på tillsynen över tillståndspliktiga-, anmälningspliktiga- och övrig miljöfarlig verksamhet. Att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljö ska bevaras.

35 I Samhällsbyggnadsnämndens roll som myndighet och rådgivare åt allmänheten ser nämnden det mycket svårt att konstruera resultaten som väger in kvalitet, prestation och ekonomi på ett tillfredsställande sätt. Nämndens verksamhet påverkas ständigt av omvärlden och resultatkrav bör ses över en längre tidsperiod. Samhällsbyggnadsnämnden har diskuterat olika sätt att mäta resultatkraven på, men inom Samhällsbyggnadsområdet är kvalitetsdelen svår att mäta. Bedömningen blir väldigt subjektiv. Förändringar i verksamheten Kapitalkostnader Utöka med kr för att täcka kapitalkostnader. Investeringsbudget Utöka med kr för nytt ärendesystem. Bygg- och trafikverksamhet Innefattas av id: 3107, 3201 Verksamhetsidé 3107=Bygglov: Verka för en god bebyggelseutveckling samt tillgodose allmänhetens krav av sakkunnig service i byggtekniska och estetiska frågor. Tillgänglighet: Bedriva tillsyn OVK: Den offentliga ventilationskontrollen har som syfte att skapa hälsosamma inomhusmiljöer. Detta är minst sagt angeläget i våra offentliga lokaler såsom skolor, förskolor och så vidare Trafiknämnden Arbeta med trafikföreskrifter och lämna transporttillstånd där så erfordras. Vara remissinstans åt Transportstyrelsen vad gäller tunga, breda och/eller långa transporter som berör mer än Gnosjö kommun. Förändringar i verksamheten -

36 Miljöverksamhet Innefattas av id: 3420, 3421, 3432,3433,3434,3435,3401,3430,3431,3601,3108 Verksamhetsidé 3420 = Livsmedel Genom förebyggande arbete tillse att man i kommunen kan erhålla godkända och tjänliga livsmedel (inkl vatten) genom att utföra löpande tillsyn, provtagning, information, godkännande av lokaler. 3425=Alkohol/Tobak/läkemedel: Bevilja tillstånd och bedriva tillsyn. Alkoholtillstånd och tillsyn kommer köpas in som tjänst från Värnamo kommun = Miljöskydd tillsyn Förebygga, upptäcka och avhjälpa störningar inom miljöskyddsområdet genom att utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, råd och föreläggande, samt vara remissorgan och samrådspart. Hälsoskydd: Utföra löpande tillsyn, inspektion, besiktning, information, godkännande av lokaler, besluta om tillstånd för enskild avloppsanläggning, samt ytjordvärmeanläggning Lantbruk: Förebygga, upptäcka och avhjälpa brister genom löpande tillsyn, inventeringar och genom att meddela om råd och anvisningar. Smittskydd: Genom att arbeta med information, utföra utredningar, förhindra uppkomsten av smittsamma sjukdomar = Kalkningsverksamhet Att genom kontinuerliga kalkningsinsatser så långt det är möjligt motverka den negativa försurningspåverkan som sker i kommunens vattendrag. Vissa kalkningsobjekt finansieras till 100 % (Flaten, Vallsjön) av statliga medel medan andra har 85 % (Hären, Källerydsån, Hästhultasjön, Havridaån) täckning. Nämnda summan ( kronor) utgör kommunens kostnadsandel. 3108=Energirådgivning Nämnden ansvarar för den kommunala energirådgivningen Förändringar i verksamheten -

37 Planarbete Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsidé Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att efter igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen ansvarar för framtagandet av detaljplaner. Förslag till detaljplanearbete under 2017 Fördjupad översiktsplan för Hillerstorp Verksamhetsmål - Tillhandahålla ett planmaterial som uppfyller det juridiska behovet för samhällsplaneringen. - Samhällsbyggnadsnämnden/kommunstyrelsen skall tillse att det sker en ordnad samhällsplanering genom upprättande av översiktsplaner, fördjupningar med mera. - planarbetet skall vara obyråkratiskt och anpassat till lagstiftningen och allmänhetens önskemål. - Det skall alltid finnas en reserv av färdigplanerad bostads- och industrimark. De planerade bostadsområdena skall genom höga naturvärden och hälsosamma miljöer av presumtiva kunder upplevas som attraktiva och bidra till en hög livskvalitet. Människor har olika krav på sin bostadsmiljö. Därför är det angeläget att erbjuda byggklara tomter med olika kvalitéer så att en valmöjlighet kan finnas. - Planerade industrimarker skall förläggas så att olika verksamheter och framtida expansion av dessa kan ske utan risk för att inskränkningar behöver ske på grund av för korta skyddsavstånd till befintliga eller planerade bostadsområden. Även på industrisidan bör det eftersträvas en valfrihet. Genom en sådan planering av industrimark kan miljötillstånd som krävas för olika verksamheter lättare erhållas. Förändringar i verksamheten -

38 Bostadsanpassning Bostadsanpassning Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Förändringar i verksamheten - Förslag på ny verksamhet - Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat 453 Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Samhällsbyggnadsnämnden har under 2016 tagit över budgeten för bostadsanpassningen. Då det visat sig att bostadsanpassningen är underbudgeterad, önskar samhällsbyggnadsförvaltningen utökade budgetmedel för att balansera kontot. Ungefärligt snitt för kostnaderna är kr per år. Nuvarande budget är kr. Samhällsbyggnadsnämnden äskar därför om kr.

39 REVISIONEN

40 Avdelning/nämnd: Revisionen Ordförande: Anders Olsson Resultatbudget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader Bokslut Budget Budget Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Resultat Nettoinvesteringar Inledning Servicegarantier Kommunrevision Verksamhetsbeskrivning Kommunrevision Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Verksamhetsidé Revisionens uppdrag är enligt kommunallagens 9 kap 9 att granska all verksamhet årligen i den omfattning som följer av god revisionssed. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Resultatet av den revision som genomförts ska i en revisionsberättelse avges till fullmäktige. Revisionsberättelsen ligger till grund för den årliga ansvarsprövningen.

41 Verksamhetsmål Revisionens målsättning är att genom sitt arbete bidra till att utveckla kommunens verksamhet. Förändringar i verksamheten Inga större förändringar i verksamheten planeras inför verksamhetsåret. Förslag på ny verksamhet Med allt mer samarbete med länets kommuner och framför allt Gislaveds kommun kommer en del gemensamma granskningar att genomföras. Detta för att säkerställa att en ändamålsenlig och effektiv verksamhet bedrivs i dessa samarbeten. Förslag på besparingar Inga förslag på besparingar Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget Revisionen har inga investeringar

42 KULTUR- & UTBILDNINGSUTSKOTTET

43 Avdelning/nämnd: Kultur- & utbildningsnämnden Ordförande: Kristine Hästmark Förvaltningschef: Anette Skötte Resultatbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter , , ,8 Verksamhetens kostnader inkl kapitalkostnader , , ,7 Verksamhetens nettokostnader , , ,9 Kommunbidrag , , ,9 Resultat -693,5 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 1 665, , ,0 Inledning Kultur- och utbildningsutskottet är huvudman för verksamheterna kultur, barnomsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare, uppdragsutbildningen, musikskola samt kommunens måltidsproduktion. Grundskolans, barnomsorgens, kulturens, gymnasieskolans och den kommunala vuxenutbildningens verksamheter regleras primärt av lagar och förordningar och läroplaner medan uppdragsutbildningen och musikskolan helt styrs genom kommunala beslut.

44 Gemensam administration Verksamhetsbeskrivning Gemensam administration Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , , , , , , , , ,6 Kultur- och utbildningsutskottet samt Kultur- och utbildningsförvaltningen med lednings och administrationspersonal samt förberedelsegrupperna för nyanlända som saknar det svenska språket. Verksamhetsidé Vi har ambitionen att rusta alla barn, elever och studerande för livet. Skolorna i kommunen har stor andel barn och elever med olika etniska och kulturella bakgrunder, vilket förutsätter flexibilitet och pedagogiskt nytänkande samt medvetet arbete med inkludering. Vårt samhälle såväl lokalt som globalt utvecklas och förändras. Vi måste dels vara en drivkraft i utvecklingen för att exempelvis slå vakt om demokratiska värden och dels anpassa vår verksamhet i ett entreprenörsperspektiv för att tillgodose omvärldens krav. Verksamhetsmål Den uppgivna sammantagna arbetsglädjen hos personalen i förvaltningen ska uppgå till minst 7,5 på en tiogradig skala. - 7,5 av 10 möjligt. Förändringar i verksamheten Inflyttningar av nyanlända har ökat stort under de senaste åren vilket inneburit att organisationen har fått anpassas för att möta de nya behoven. Förberedelsegrupperna inom skolan är till viss del intäktsfinansierade. Skolan får ersättning för vissa nyanlända från Socialförvaltningen genom Migrationsverket. Ersättningen fördelas mellan förvaltningarna enligt en politiskt antagen fördelningsmodell. Utbetalningarna från Migrationsverket beror på hur länge eleven har vistats i Sverige och när de flyttar in till kommunen. För asylsökande elever söker Kultur- och utbildningsförvaltningen pengar för skolundervisning direkt från Migrationsverket och dessa ersättningar betalas ut med ca 1 års fördröjning. Ersättningarna avseende asylsökande och personer med uppehållstillstånd från Migrationsverket har höjts till 2016 med ca 50 %.

45 Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget Investeringsramen för Kultur -och utbildnings förvaltningen är kr.

46 Gemensam verksamhet Verksamhetsbeskrivning Gemensam verksamhet Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , , , , , , , , ,3 Verksamheten består av gemensam skolmåltid med kostansvarig, skolskjuts, kommunala musikskolan, elevhälsa samt interkommunal ersättning internt och externt. Verksamhetsmål Öka andelen ekologiska råvaror i skolmåltiderna. - Minst 20 % av inköpta råvaror skall vara ekologiska. Musikskolan skall erbjuda alla plats som söker % av de som söker skall få en plats. Förändringar i verksamheten Inom kostverksamheten har andelen specialkost ökat vilket till stor del beror på ökat antal nyanlända samtidigt som verksamheten har som målsättning att öka andelen ekologiska råvaror i måltiderna. Detta medför ökade kostnader för måltidsproduktionen. Det finns behov en ny diskmaskin till Åvikenskolan. I samband med att ny kostchef anställts har kostchefstjänsten utökats från 80 % till 100 % vilket i nuläget inte ryms inom budgetramen. Den utökade kostcheftjänsten beror bland annat på utökad verksamhet inom såväl skolan som äldreomsorgen vilket ställer ökade krav på planering och organisering. I samband med att den nya förskolan på Läroverksgatan ska öppna vid årsskiftet kommer måltidsverksamheten behöva utöka sin personalstyrka med en kocktjänst på heltid. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar - 1 kocktjänst till nya förskolan 100% 450 Ny verksamhet Total ramökning Investeringsbudget kr äskas för en Granuldiskmaskin till Åvikenskolan.

47 Grundskola Verksamhetsbeskrivning Grundskola Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , , , , , , , , ,7 Verksamheten är organiserad i två områden Hillerstorpsområdet respektive Gnosjöområdet. Nedan visas en tabell över antalet elever inom varje verksamhet enligt elevstatistik hämtat från mars Verksamhet Förskoleklass Skolbarnsomsorg År År Totalt (exkl. skolbarnomsorg) Totalt Verksamhetsmål Upprätthålla en god samverkan mellan hem och skola. - Elevråd, föräldrastyrelse, fokusgrupper eller motsvarande skall finnas på samtliga förskolor och skolor. Bidra till ökad kunskap om hållbar utveckling och hållbarhetsperspektivet. - Alla förskolor och skolenheter skall stödja barn och elever att bli mer handlingsbenägna i frågor som gäller Hållbar utveckling både ur ekonomisk, social och ekologisk aspekt. På en skala 1-10 med målet 7,5. Alla barn skall lämna årskurs 1 med en fungerande avkodningsförmåga (svenska) % av elever i årskurs 1 skall klara avkodning. Andelen godkännda elever på Nationella prov i matematik skall uppgå till minst 93 % % godkända på nationella prov i matematik i grundskolan. Det genomsnittliga meritvärde för eleverna i årskurs 9 skall uppgå till lägst 210 poäng. - Meritvärde om minst 210 poäng i slutbetyg i årskurs 9. Vi skall med en professionell undervisning möta alla barn och elevers behov. - Elevernas måluppfyllelse med ett slutbetyg på lägst E i årskurs 9. Förändringar i verksamheten Utveckling av nya pedagogiska metoder när det gäller användning digitala hjälpmedel går snabbt framåt. De nya kursplanerna för grundskolan som gäller från och med 2012 förskriver att eleverna skall använda digitala hjälpmedel. Skolverket har under 2016 lämnat förslag gällande en nationell strategi för digitalisering inom skolan vilket kortfattat innebär ökad IT-

48 kompetens för pedagoger samt likvärdighet i tillgång till digitala hjälpmedel för elever. Detta kommer medföra ökade satsningar inom IT-området. I 2016 års budget beviljades nedan beskrivna ipad-satsning (3-steg) inom grundskolan. Under 2016 har detta inneburit att varannan elev i årskurs 1-3 utrustats med en ipad. Denna IT-satsning kommer att fortsätta under 2017 då varje elev i årskurs 4-6 kommer att få tillgång till varsin ipad. 1. Under 2016 får eleverna i åk 1-3 tillgång till ipads som finns på skolan i undervisningen, här räknar vi med att två elever har tillgång till en ipad. 2. Under 2017 får eleverna i åk 4-6 tillgång till varsin ipad alltså en- till- en som de skall använda både i undervisningen och vid studier utanför skolan. 3. Under 2018 får eleverna i åk 7-9 tillgång till varsin ipad alltså en- till- en som de skall använda både i undervisningen och vid studier utanför skolan. Kostnad per ipad 2017 beräknas bli kr och i årskurs 4-6 prognosticeras det 370 elever vilket medför en kostnad för ipad-satsningen på kr. ipad-satsning kräver kompetensutveckling för lärarna och resurserna för detta räknar vi med att fortsättningsvis lösa inom budgetramen. I 2016 års budget beviljades kr i investeringsmedel för anpassning av lokalerna för förskoleklass och fritidshem på Bäckaskolan. Eftersom det är Teknik- och fritidsförvaltningen som ansvarar för de kommunala fastigheterna har budgeten för anpassningen flyttats över till deras investeringsbudget. Utbyggnaden av Bäckaskolan kommer dock att medföra en hyresökning för Kultur-och utbildningsförvaltningen 2017 och därför äskas det kr för ökad hyreskostnad. I samband med att behovet av förskoleverksamhet har ökat i Åsenhöga har det beslutats att en ny förskola ska byggas. Samtidigt kommer det genomföras en förändring av om- och tillbyggnad av skollokalerna. Vilket kommer att medför en ökad hyreskostnad för Åsenhöga skola. Hela kostnaden för om- och tillbyggnaden ligger dock i nuläget på förskolan och därmed äskas budget för detta där. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar - ipad-satsningen 1006,4 - ökad hyreskostnad Bäckaskolan ökad hyreskostnad Åsenhöga skola Ligger på fsk Åsenhöga Ny verksamhet Total ramökning 1161,4 0 0

49 GKC Verksamhetsbeskrivning GKC Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , , , , , , , , ,3 Beräknat antal gymnasieelever I egen kommuns utbildning I annan kommuns utbildning Totalt Beräknat antal vuxenstuderande Grundläggande vux Gymnasievux SFI Totalt Verksamhetsmål Andelen elever som väljer GKC ska vara motsvarande 60 % av kommunens avgångselever i åk 9. - Antagna elever i åk 1 skall motsvara 60 % av avgångselever i åk 9. Upprätthålla en god samverkan mellan hem och skola. - Elevråd, föräldrastyrelse, fokusgrupper eller motsvarande skall finnas på samtliga förskolor och skolor. Bidra till ökad kunskap om hållbar utveckling och hållbarhetsperspektivet. - Alla förskolor och skolenheter skall stödja barn och elever att bli mer handlingsbenägna i frågor som gäller Hållbar utveckling både ur ekonomisk, social och ekologisk aspekt. På en skala 1-10 med målet 7,5. Gymnasieskolan vid GKC skall utveckla en generell och språklig kompetens så att de studerande ges möjlighet till ett livslångt lärande. - Andelen ungdomar som är etablerade eller studerande 2 år efter gymnasieskolan ska uppgå till 90 %. Förändringar i verksamheten I takt med att antalet nyanlända ökat i kommunen har även undervisningen på GKC utökats. Framförallt syns ökningen av ensamkommande barn vilket under 2016 lett till personalförstärkning gällande undervisning och administration. Utökade tjänster för undervisning av nyanlända som är asylsökande söker förvaltningen pengar direkt från Migrationsverket. Ersättning för nyanlända med uppehållstillstånd tilldelas vuxen och gymnasieutbildningen genom kommunens fördelningsmodell.

50 Ökat antal nyanlända på GKC har även medfört ökad organisering och hantering kring matservering då andelen elever med specialkost ökat. I 2016 årsbudget beviljades kr för uppdatera av maskinparken på industriutbildningen detta kommer under minst 5 år i framåt i tiden att medför ökade kapitalkostnader. Äskande av budgetmedel Sammanställning av de i dokumentet beskrivna behoven av förändringar i budgetram 2017 Årsarbetare ökn/minskn Kostnader Intäkter Netto Underbudgeterat Förändringar - Kapitalkostnader maskinpark 200 Ny verksamhet Total ramökning

VERKSAMHETSBUDGET 2016

VERKSAMHETSBUDGET 2016 VERKSAMHETSBUDGET 2016 Driftbudgeten antagen av KF 2015-06-25 93 Investeringsbudgeten antagen av KF 2015-08-27 113 Reviderad investeringsbudget antagen av KF 2015-11-26 180 Förslag till beslut, gäller

Läs mer

KOMPLETTERING AV VERKSAMHETSBUDGET 2015

KOMPLETTERING AV VERKSAMHETSBUDGET 2015 KOMPLETTERING AV VERKSAMHETSBUDGET 2015 Antagen av KF 2014-06-55 55 Driftäskanden antaget av KF 2014-11-27 120 Beslut gäller denna och de kommande sex sidorna Resultatbudget Budget 2015 Verksamhetens nettoramar

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

VERKSAMHETSBUDGET 2014. Antagen av KF 2013-11-18 105

VERKSAMHETSBUDGET 2014. Antagen av KF 2013-11-18 105 VERKSAMHETSBUDGET 2014 Antagen av KF 2013-11-18 105 Styrdokument för Gnosjö kommun 2014 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-26, 86 Inledning... 3 Begreppsförklaring...

Läs mer

VERKSAMHETSBUDGET Antagen av KF

VERKSAMHETSBUDGET Antagen av KF VERKSAMHETSBUDGET 2012 Antagen av KF 2011-06-21 71 Styrdokument för Gnosjö kommun 2012 (sida 1-6) Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-22, 16 Inledning Styrdokumentet beskriver Gnosjö kommuns modell för

Läs mer

VERKSAMHETSBUDGET 2013. Antagen av KF 2012-06-19 76

VERKSAMHETSBUDGET 2013. Antagen av KF 2012-06-19 76 VERKSAMHETSBUDGET 2013 Antagen av KF 2012-06-19 76 Styrdokument för Gnosjö kommun 2013 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 15. Inledning... 3 Begreppsförklaring...

Läs mer

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Gnosjö kommun. Ekonomisk 3-årsplan

Gnosjö kommun. Ekonomisk 3-årsplan Gnosjö kommun Ekonomisk 3-årsplan 2017-2019 Antagen av fullmäktige 201x-xx-xx, xxx. Innehållsförteckning INLEDNING... 1 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 1 Regeringens bild av den samhällsekonomiska utvecklingen...

Läs mer

Ekonomisk långtidsplan (2020)

Ekonomisk långtidsplan (2020) Ekonomisk långtidsplan 2016-2018 (2020) Innehåll Ekonomisk långtidsplan 2016-2020... 3 ens innehåll och uppbyggnad... 3 Ekonomi och verksamhetsstyrning i Gnosjö kommun... 3 Vision och inriktningsmål...

Läs mer

Budget 2019, plan KF

Budget 2019, plan KF 2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Finansförvaltning under kommunstyrelsen

Finansförvaltning under kommunstyrelsen Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag

Läs mer

VERKSAMHETSBUDGET 2010

VERKSAMHETSBUDGET 2010 VERKSAMHETSBUDGET 2010 Antagen av KF 2009-06-17 53 Inledning Det strategiska styrdokumentet är utgångspunkten för Gnosjö kommuns budgetprocess. I dokumentet finns den, av fullmäktige, beslutade visionen

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR

ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 1 ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 Vi är överens med minoritetsstyret

Läs mer

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsplan Skolna mnden Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

VERKSAMHETSBUDGET 2011

VERKSAMHETSBUDGET 2011 VERKSAMHETSBUDGET 2011 Antagen av KF 2010-08-26 73 Inledning Det strategiska styrdokumentet är utgångspunkten för Gnosjö kommuns budgetprocess. I dokumentet finns den, av fullmäktige, beslutade visionen

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Investeringspolicy Version

Investeringspolicy Version FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.46 Investeringspolicy Version 190212 Dokumenttyp Policy Dokumentnamn Investeringspolicy Fastställd 2019-03-25, 17 Beslutande Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Processägare

Läs mer

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(14) Plats och tid Ku-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens

Läs mer

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se 8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

EKONOMIPLAN

EKONOMIPLAN EKONOMIPLAN 2019 2021 Fastställd av kommunfullmäktige 46/12.12.2018 Innehåll INLEDNING... 3 C10 DRIFTSEKONOMIDEL... 4 C100 ALLMÄN ADMINISTRATION... 5 C200 SOCIALFÖRVALTNING... 6 C300 UNDERVISNING OCH KULTUR...

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Antagen av Utbildningsnämnden 2019-01-28 1 Innehåll Utbildningsnämndens verksamhetsplan 1 Inledning 3 Fortsatt process... 3 Uppföljning... 3 Ekonomi 4 Internbudget...

Läs mer

Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF

Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF 63 2016-06-20 2 Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Läs mer

Dnr 24/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 19 oktober 2017,

Dnr 24/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 19 oktober 2017, Dnr 24/2017-041 Budget 2018 Fastställd av förbundsdirektionen den 19 oktober 2017, 105 2017-10-11 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-09-21 Sid: 85 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Musikskolan kl 15.00 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID s. 1 (11) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2017-11-17 Vår referens: Magnus Lindvall Direkttel: 040-641 13 12 E-post: Magnus.Lindvall @lomma.se Diarienr: BUN/2017:227 Er referens: Förslag

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Budget 2017 VEP

Budget 2017 VEP Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och

Läs mer

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00-

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00- 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

(för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan)

(för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan) Inför budget 2018-2020 Utfall Budget Förslag Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Budgetförslaget bygger på följande finansiella mål: Under 5-årsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt

Läs mer

Årsmål - komplettering till verksamhetsplan och budget 2008 för utbildningsnämnden

Årsmål - komplettering till verksamhetsplan och budget 2008 för utbildningsnämnden UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DNR 07-102/2568:1 SID 1 (8) 2007-12-10 Handläggare: Ingrid Olsson Telefon: 08-508 33810 Till Utbildningsnämnden 2007-12-13 Årsmål - komplettering till verksamhetsplan och budget

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Provisorisk förskola i Bollebygds centralort

Provisorisk förskola i Bollebygds centralort 2018-05-31 1 (5) Bildnings- och omsorgsförvaltningen Annelie Fischer Utbildningschef 033-430 56 10 Kommunstyrelsen Provisorisk förskola i Bollebygds centralort Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger

Läs mer

Delår april Kommunfullmäktige KF

Delår april Kommunfullmäktige KF Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0 2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN

ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN 2012 2013 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision 1 Övergripande mål Medborgar- och brukarperspektiv

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan Budget 2016 och plan 2017 2019 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2016 2019 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognos för åren 2015-2019 enligt

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

KF Ärende 4. Svar på återremiss tillägg investeringsbudget

KF Ärende 4. Svar på återremiss tillägg investeringsbudget KF Ärende 4 Svar på återremiss tillägg investeringsbudget 2018-2020 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2018-05-28 KS 2017.0042 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Svar på återremiss tillägg

Läs mer

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer