Tjänsteskrivelse Dnr: SÄN 2009/128. Social och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut T1 för 2010 enligt nedanstående.
|
|
- Bo Lars-Göran Nyström
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Tjänsteskrivelse Dnr: SÄN 2009/128 1 Social- och äldrenämnden - Bokslut T1, 2010 Förslag till beslut Social och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut T1 för 2010 enligt nedanstående. Verksamhetsresultat Läge Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Antalet barn i dygnsvård ligger på samma oförändrade nivå som tidigare, vilket sannolikt påvisar en nådd lägstanivå när det gäller placerade barn och ungdomar. För att undvika HVB-placeringar används förstärkta familjehem allt oftare till barn och ungdomar som är i behov av mer stöd och tillsyn än vad vanliga familjehem kan erbjuda. Ca 250 öppna insatser pågår varav 80 är familjebehandling. Ganomförandeplaner finns i alla insatser. Inom familjerätten har antalet ärenden minskat något under maj månad och det finns inga köer. Antalet medgivandeutredningar inför adoption är något färre men har blivit mer komplicerade då fler begär att få adoptera släkting barn, barn som fortfarande bor med sina biologiska föräldrar i hemlandet. Utredningstiderna är fortfarande allt för långa men ett aktivt arbete pågår. I april överskrider ca 21 % av utredningarna den enligt lagstiftning och riktlinjer fastställda utredningstiden motsvarande fyra månader, vilket är en förbättring mot tidigare. Utredningstidernas längd beror till viss del på en eftersläpning sedan utredningsgrupperna under hösten och början av året var underbemannade. De konsulter som varit inhyrda under hösten och våren fick många och komplicerade utredningar och i några av dessa har utredningstiden överskridits mycket. I Barngruppen har personalsituationen stabiliserats och handläggarna håller för närvarande utredningstiderna. En stabil personalsituation är förutsättningen för såväl en kvalitativ som rättsäker handläggning. I och med att lagstiftningen förändrades 2008 fick socialtjänsten ett större ansvar för barn och ungdomar som har vårdats och fostrats utanför det egna hemmet efter att vården upphört. Ett ökat samarbete med IFO Vuxna krävs för att säkerställa att ungdomar får det stöd de behöver efter en placering. Hur den förväntade lagändringen enligt Barnskyddsutredningen kommer att påverka verksamheten är för tidigt att säga men förslaget innebär bl.a. att barnen skall ha en oberoende handläggare med ett särskilt ansvar som besöker barnet minst fyra ggr om året samt att familjehemmen skall får utbildning för sitt uppdrag. Försörjningsstöd Försörjningsstödet fortsätter att minska. Den genomsnittliga bidragstidens längd under 12 månader (maj april 2010) redovisas till 5,67 månader jämfört med helåret 2009, 5,86 månader. Andelen hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd mer än 4 månader är för närvarande 58 % (målvärde=55 %) eller 676 av totalt 1163 hushåll, vilket kan jämföras med helåret 2009, 60,1 % eller 719 av totalt 1196 hushåll. Flertalet av dessa ärenden handläggs av rehabiliteringsgruppen. Utveckling av arbetet med denna grupp (> 4 månader) som har arbetshinder innebär på sikt att de når arbetsmarknaden snabbare
2 Nacka kommun 2 och får egen försörjning. Störst grupp som söker ekonomiskt bistånd är ensamstående utan barn. I början av år 2010 genomfördes en omorganisation, vilket inneburit en uppdelning i två försörjningsstödsgrupper (arbete och rehabilitering). Utöver detta finns en mottagningsgrupp som initialt tar emot personer som söker försörjningsstöd innan de eventuellt slussas vidare till någon av försörjningsstödsgrupperna. Antalet påbörjade utredningar är tämligen konstant av såväl barn som vuxna. Utvecklingsarbetet med ArbetslinjeN pågår. Arbetscentrum har under perioden januari - april tagit emot 124 personer för kartläggning av arbetsförmåga. Av dessa har 96 genomförts och skickats tillbaka till socialtjänsten medan resterande har försvunnit under processen, tex fått praktik genom AF, arbete eller studier m m. 20 checkbedömningar är genomförda och cirka 14 stycken är inplanerade. Implementeringen av det nya arbetssättet att arbeta med checkmallsbedömningar och anordnare pågår. En genomgång av alla ärenden i försörjningsstödsgrupperna kommer ske med start i maj. Det råder ökat tryck på mottagningsgruppen från personer som saknar bostad. Översyn av rutiner pågår dels att säkerställa att alla utbetalningar är korrekta samt att granska ärendehanteringen. Ensamkommande flyktingbarn Idag är 16 barn/ungdomar placerade på HVB boende. Fyra utredningar är färdigställda och 12 utredningar pågår. Beroende Antalet anmälningar ökar dramatiskt jämfört med föregående år. Antalet anmälningar avseende LVM ökar. Inkomna anmälningar visar samtidigt på ett ökat vårdbehov. Målgruppen har en komplex problematik, vilket kräver att fler aktörer samverkar för att helhetsperspektivet för den enskilde belyses. Alternativa vårdformer för missbrukskroniker undersöks. Funktionsnedsättning Handikapp En viss tendens till ökning av antalet brukare noteras. Det totala antalet brukare som beviljats SoL- eller LSS- insatser är i nuläget 697, vilket är en ökning med 32 sedan årets början. I genomsnitt får varje brukare 1,8 insatser, vilket är något mindre jämfört med förra året. Gruppbostad i Älta för LSS målgrupp startades i början av mars (6 unga vuxna). Olivia AB bedriver verksamheten. Bergåsens ersättningsboende Biet har ytterligare fördröjts och beräknas starta mitten av september. Attendo Care planerar öppna en gruppbostad i egen regi på Henriksdalsringen genom att bygga om deras nuvarande lokaler för daglig verksamhet. Dagliga verksamheten planeras att flytta till Planiavägen. Gruppbostaden kommer innefatta sex lägenheter för LSS målgrupp. Boendet förväntas vara klart i oktober. Målgruppen som ökar mest inom LSS är personer Aspergers syndrom. Deras stödbehov tillgodoses ofta i eget boende med boendestöd enligt SoL i kombination med LSS- insatserna kontaktperson och ledsagning, vilket innebär att dessa insatser ökat i kostnad och omfattning. Försäkringskassan har gjort förändringar i sina kriterier för personlig assistans enligt LASS, vilket medför att dessa brukare vänder sig till socialtjänsten för att söka person-
3 Nacka kommun 3 lig assistans enligt LSS. Detta kommer på sikt troligen medföra ökade kostnader inom LSS området på sikt. Gruppbostäderna direktupphandlades inför att entreprenadavtalen löpte ut vid årsskiftet. Brukarna och deras anhöriga var nöjda med företagen. Företagen behövde söka nya tillstånd för sina verksamheter. Kraven för att bedriva verksamheten har skärpts och några har behövt stärka kompetensen hos cheferna på enheterna. På Rudsjövägens gruppbostad som drivs av Carema har man under lång tid gjort flera försök att hitta fungerande lösningar kring bemanning och arbetsmetoder för att ge de boende en trygg och god omsorg. De förändringar som vidtagits har inte varit tillräckliga och Carema genomför nu omplacering av hela arbetsgruppen. Här finns en tät dialog med Carema och uppföljning hur de säkerställer de boendes omsorg. Antalet personer med SoL insats är i nuläget, 198 st. Inom SoL blir det mer vanligt att personer med omfattande stödbehov saknar bostad och därför behöver placeras alternativt ansöka om särskilt anpassad bostad enligt LSS trots att behovet skulle kunna tillgodoses i en vanlig lägenhet med anpassning. Insatsen boendestöd ( i april 50 personer) möjliggör att flera som tillhör LSS målgrupp, personer med lindrig utvecklingsstörning eller Asbergers syndrom kan bo i sin egen bostad och erhålla ett personligt utformat stöd, ofta i kombination med hemtjänst, ledsagning och kontaktperson. Detta kan ses som ett mer kostnadseffektivt alternativ jämfört med LSS-boende. Beslut om att införa kundval inom boendestöd har fattats och införs vid halvårsskiftet Planering och inventering av behovet av nya bostäder för LSS målgrupp samt för personer under 65 år med stora omvårdnadsbehov fortsätter som tidigare. Socialpsykiatri (SPT) Enhetens volymer ligger på en fortsatt stabil nivå med tendens svagt sjunkande kostnader. Antalet brukare som erhåller stöd är 257 och antalet beviljade insatser är 354. Boendeplaneringen att ersätta Ektorp gruppboende samt Skogalundsklippan fortskrider. Det finns ett antal tänkbara alternativa förslag. Ersättningsboenden måste vara klara senast september Konkurrensutsättning inom Landstingets Psykiatri i Sydöst innebär att enheten samverkar med Carema Hjärnhälsan avseende all öppenvård och med Landstinget gällande slutenvården. Det finns risk att personer hamnar mellan stolarna med två olika huvudmän. För att förebygga detta finns planerade samverkansmöten. Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget, Carema och Tyresö, Värmdö, Haninge och Nacka kommuner har skrivits. Lokal samverkansöverenskommelse mellan Nacka, Carema och landstingspsykiatrin är under utarbetande. För målgruppen personer med dubbeldiagnos finns en samverkansgrupp med beroendemottagningen, socialtjänstens beroendegrupp, Socialpsykiatrin samt Carema Hh. Beslut om kundval har fattats inom sysselsättning och boendestöd. Möten har ägt rum med utförare och intresseorganisationer inom respektive område. Kundvalet sysselsättning planeras till halvårsskiftet 2010 medan boendestöd kommer att gälla från januari Arbete att utveckla stöd- och utbildningsinsatser för anhöriga som vårdar sina närstående påbörjas. Äldre Behovet av boende platser till särskilt boende ökar. Under perioden december 2009 till april 2010 har antalet boende ökat med 16 platser, från 531 till 547. Utökningen har
4 TIM Nacka kommun 4 möjliggjorts genom Lillängen, Danvikshem (utbyggnad - demensplatser) samt Gammeludden (utbyggnad). Ingen utbyggnad är planerad för 2010, vilket betyder att utökat platsbehov måste ske genom att öka andelen platser i de privata boendena i och utanför Nacka kommun. Under första kvartalet 2011 väntas Båthöjden stå klart med drygt 50 platser. Tillgängligheten på platser är god i förhållande till efterfrågan. För närvarande har alla fått ett erbjudande oavsett önskemål inom 3 månader. Antalet vårdresursbedömningar och ombedömningar tre månader efter inflyttning fortsätter att öka sedan Under 2008 genomfördes 414 ombedömningar vilket kan jämföras med 2009, 559. Snittet på checknivåerna ligger stabilt på nivå 4. Diagrammet nedan visar utvecklingen av antal boende respektive tillgängligt antal boende under perioden juni 2008 april 2010 samt jämförelse med budget A n t a l p l a t s e r Budget 2010 = 568 boende platser ANTAL PLATSER SÄBO PERIOD: JUNI APRIL JUN08 AUG08 T08 DEC08 FEB09 APR09 JUN09 AUG09 T09 DEC09 FEB09 APR10 Månad/År Antal boende Antal tillgängligt boende Antalet utförda timmar inom hemtjänsten har ökat under ett antal år, men har framtill juni 2009 legat på en relativt jämn nivå sedan ett år tillbaka. En viss tendens till ökning + 5 %) har dock skett under andra halvåret 2009 och som fortsätter under perioden januari-mars Förändringen beror på ökade behov hos brukaren och inte på förändrad biståndsbedömning. Utförandegraden ligger oförändrat på 87 %. Antalet brukare med hemtjänst redovisas till 1394 under mars. Diagrammet nedan visar antalet utförda timmar inom hemtjänsten under perioden September 2005 Mars ÄLDRE - HEMTJÄNST- UTFÖRDA TIMMAR RULLANDE ÅRSVÄRDE PERIOD : UTFALL SEPTEMBER MARS Budget 2010 = 510 ttim 479 ttim MÅNAD
5 DEC04 FEB05 APR05 JUN05 AUG05 T05 DEC05 FEB06 APR06 JUN06 AUG06 T06 DEC06 FEB07 APR07 JUN07 AUG07 T07 DEC07 FEB08 APR08 JUN08 AUG08 T08 DEC08 FEB09 APR09 JUN09 AUG09 T09 DEC09 FEB10 APR10 Nacka kommun 5 Behovet av korttidsplatser har varit högt under januari-april men erfarenheten säger att detta kan variera över tid. I nuläget utnyttjar 120 personer dagverksamhet. Fall- och skadeförebyggande arbete bedrivs i nuläget som en permanent aktivitet i samarbete med Rehabcentrum. Anhörigstöd har fått ökat fokus och kommer att utvecklas under 2010 dels med hjälp av statliga stimulansmedel samt lagförändring inom området. Insatta resurser Läge Årsprognosen indikerar i nuläget total nettokostnad för Social- och äldrenämnden motsvarande 1107,8 mkr, vilket är 41,5 mkr eller 3,6 % bättre jämfört med budget. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling totalt för Socialtjänsten, december april 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall SOCIALTJÄNSTEN PERIOD : DECEMBER APRIL 2010 (RULLANDE ÅRSVÄRDE - TKR) T K R Budget 2010 = 1149 mkr Utfall 2009 = 1020 mkr PERIOD Årsprognos per verksamhet: Verksamhet, mkr Nettokostnad T Budget 2010 Budgetavvikelse IFO/Barn&Ungdom 93,3 102,2 8,7 IFO/Försörjningsstöd 74,1 86,5 12,4 IFO/Beroende 21,2 18,6-2,6 Handikapp 260,6 270,2 9,6 Socialpsykiatri 46,3 48,3 2,0 Äldre 503,0 514,4 11,4 Nämnd och nämndstöd 7,3 7,3 0 Myndighet&Huvudman(MH) 102,0 102,0 0 Summa 1107,8 1149,3 41,5
6 DEC06 JAN 07 FEB07 MRS07 APR07 MAJ07 JUN07 JUL07 AUG07 SEP07 T07 NOV07 DEC07 JAN 08 FEB08 MRS08 APR08 MAJ08 JUN08 JUL08 AUG08 SEP08 T08 NOV08 DEC08 JAN 09 FEB09 MRS09 APR09 MAJ09 JUN09 JUL09 AUG09 SEP09 T09 NOV09 DEC09 JAN 10 FEB10 MRS10 APR09 Nacka kommun 6 Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Barn och Ungdom årskostnadsprognos för 2010 förväntas till 93,3 mkr, vilket är 8,7 mkr eller 8,5 % lägre omslutning jämfört med budget 2010, vilket främst hänförs till lägre kostnader för institutionsvården. De förstärkta familjehemmen är mer kostnadseffektiva än HVB-placeringarna men kostnaderna för en sådan placering kan likväl bli höga pga. av barnet ofta är i behov av fler insatser. En översyn av kostnaderna för skolgången under dygnsvården pågår med fokus på vad skolpengen ger samt att rätt kommun betalar för barn som är familjehemsplacerade. Kostnadsmedvetenheten hos cheferna är hög. Ett arbete för att skapa uppföljningsverktyg inom respektive grupp avseende volym- och kostnadskontroll pågår tillsammans med ekonomienheten och assistenterna. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom Barn&Unga, december april 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall IFO BARN&UNGDOM NETTOSTNAD - SOCIALTJÄNSTEN (tkr) PERIOD : DEC APRIL 2010 RULLANDE ÅRSVÄRDE (IFS) Budget2010 = 102 mkr Utfall 2009 = 85,9 mkr 82,1 mkr Försörjningsstöd Försörjningsstöd årskostnadsprognos för 2010 förväntas till 74,1 mkr, vilket är 12,4 mkr eller 14,3 % lägre jämfört med budget Kostnaderna för försörjningsstöd har en fortsatt sjunkande trend. Bedömningen är att detta bl.a. beror på att Arbetsförmedlingen har erhållit resurser som leder till fler arbetsmarknadsåtgärder såsom nystartsjobb mm. Nya och tydligare riktlinjer har slagit igenom samt att utvecklingsarbetet med Arbetslinjen ger effekt/resultat. Försörjningsstödet bedöms komma att planas ut under året. I jämförelse med övriga Södertörns kommuner är Nackas läge vad gäller försörjningsstöd stabilt positivt. Diagram nedan visar försörjningsstödets (exklusive samt inklusive flyktingar) kostnadsutveckling perioden december april Gruppen med ekonomiskt bistånd med bidragsmånader över 10 månader svarar för ca 60 % av totalt utbetalt bistånd.
7 DEC04 FEB05 APR05 JUN05 AUG05 T05 DEC05 FEB06 APR06 JUN06 AUG06 T06 DEC06 FEB07 APR07 JUN07 AUG07 T07 DEC07 FEB08 APR08 JUN08 AUG08 T08 DEC08 FEB09 APR09 JUN09 AUG09 T09 DEC09 FEB10 APR10 Nacka kommun 7 FÖRSÖRJNINGSSTÖD - SOCIALTJÄNSTEN ( tkr) PERIOD: DECEMBER APRIL 2010 (ÅRSVÄRDE) Budget 2010= 71,5 mkr (inkl. flykting) Budget 2010= 59 mkr (exkl. flykting) (inkl.flykting) (exkl.flykting) 54,1 mkr 46,9 mkr Beroende Beroende årskostnadsprognos för 2010 förväntas till 21,2 mkr, vilket är 2,6 mkr eller 13,9 % högre jämfört med budget Ökade placeringskostnader bidrar till kostnadsökningen. Öppenvården anses inte tillräckligt i ett inledningsskede. Ökat vårdbehov i form av stödboende bidrar också till kostnadsutvecklingen. Ett arbete för att skapa uppföljningsverktyg inom respektive grupp avseende volym- och kostnadskontroll pågår tillsammans med ekonomienheten och assistenterna. Funktionsnedsättning Handikapp Handikapp årskostnadsprognos 2010 förväntas till 260,6 mkr, vilket är 9,6 mkr eller 3,5 % lägre omslutning jämfört med budget Genom att i högre utsträckning erbjuda insatser i form av stöd i egen lägenhet för LSS målgrupp undviks ett flertal placeringar i gruppbostad. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom handikapp, december 2004 april 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall Budget 2010 = 270,2 mkr HANDIKAPP NETTOSTNAD - SOCIALTJÄNSTEN (tkr) PERIOD: DECEMBER APRIL 2010 (RULLANDE ÅRSMEDELVÄRDE - IFS) Utfall 2009 = 244,9 mkr 244,4 mkr Socialpsykiatri (SPT) Socialpsykiatrin årskostnadsprognos 2010 förväntas till 46,3 mkr, vilket är 2 mkr eller 4,1 % lägre omslutning jämfört med budget Stöd ges i högre omfattning i öppna former genom sysselsättning och boendestöd. Antalet HVB placeringar minskar och är i
8 Nacka kommun 8 nuläget, 8st. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom Socialpsykiatri, December 2004 April 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall SOCIALPSYKIATRI NETTOSTNAD - SOCIALTJÄNSTEN (tkr) PERIOD : DEC APRIL 2010 (RULLANDE ÅRSVÄRDE - IFS) Budget 2010 = 48,3 mkr Utfall 2009 = 41,8 mkr 41,1 mkr Äldre Äldre årskostnadsprognos 2010 förväntas till 503 mkr, vilket är 11,4 mkr eller 2,2 % lägre omslutning jämfört med budget Den positiva avvikelsen är främst relaterad till lägre förväntade volymer avseende boendeplatser och hemtjänst. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom äldreomsorgen, December 2004 April 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall Budget2010 = 514,4 mkr Utfall 2009 = 454,4 mkr ÄLDRE NETTOSTNAD - SOCIALTJÄNSTEN (tkr) PERIOD: DECEMBER APRIL 2010 (RULLANDE ÅRSMEDELVÄRDE - IFS) 458,0 mkr
9 Nacka kommun 9 Verksamhetsresultat Tabell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2010 Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service God kommunal service God kommunal service God kommunal service Kundernas ska vara nöjda med den insats som de har fått Medarbetarnas ska uppfatta sin arbetsplats och arbetsgivare som attraktiv Socialtjänstens service och tillgänglighet är god Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta. Andel som uppger att de är nöjda >=8 på en 10 gradig skala Brist Medarbetarindex >=60 Brist Andel personer som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet Delaktighet i handläggningsprocessen Andel överklagande och ändringar som gått oss emot. Andel ärenden med rättsäker handläggning Handläggningstid från ansökan till beslut enligt lagstiftning och riktlinjer >=4 på en 5gradig skala >=4 på en 5 gradig skala <=10 % 100 % 100% Brist God kommunal service Socialtjänsten ska bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande Andel personer som är nöjda med socialtjänstens handläggning >=4 på 5 gradig skala Stor valfrihet Möjligheter att göra egna val inom nämndens ansvarsområde ska öka genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet Verksamheter med nytt kundval alt. ökad valfrihet >=1
10 Nacka kommun 10 Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper Andel verkställda beslut i förhållande till totala antalet beslut om boende 100 Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Effektivt resursutnyttjande Medborgare i behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv Andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd mer än 4 månader i förhållande till totala antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd <=55% 58 % Kommunal ekonomi i balans Kommunal ekonomi i balans Andel som blir självförsörjande 25% under introduktions- tiden (1,5 år) Hålla budgetram Avvikelse mot budget Socialtjänsten kännetecknas av hög volym och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot nämndens årsbokslut MH kostnad/total nettokostnad +/- 20mkr=T1 +/-15mkr=T2 <=9% 9% Eva Jobring Socialdirektör Håkan Brekell Ekonomichef
SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010
SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta
Läs merSocial och äldrenämnden beslutar att fastställa årsbokslut för 2009 enligt nedanstående.
Tjänsteskrivelse 2010-01-29 Dnr SÄN 2008/95-041 1 Social- och äldrenämnden Årsbokslut 2009 Förslag till beslut Social och äldrenämnden beslutar att fastställa årsbokslut för 2009 enligt nedanstående. Verksamhetsresultat
Läs merSOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012
SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda
Läs merFörsörjningsstöd Utredning Vuxen
2011-05-13 1 (12) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2010/231 Social- och äldrenämnden T1 2011 Förslag till beslut Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa T1för 2011 enligt nedanstående. Ärendet Social - och
Läs merTjänsteskrivelse Dnr: SÄN 2009/128. Social och äldrenämnden beslutar att fastställa årsbokslut för 2010 enligt nedanstående.
jänsteskrivelse 2011-01-28 Dnr: SÄN 2009/128 1 Social- och äldrenämnden - Årsbokslut 2010 Förslag till beslut Social och äldrenämnden beslutar att fastställa årsbokslut för 2010 enligt nedanstående. Verksamhetsresultat
Läs merSOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN Oktober 2012
SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN Oktober 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN OKT 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten Fortsatt hög andel som är nöjda med delaktigheten i handläggningsprocessen Fortsatt
Läs merSOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013
SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex
Läs merSocial- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012
Bilaga Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med och nyckeltal 2012 Väsentligt område Risk/möjlighet Strategi Strategiskt Nyckeltal Målvärde Utfall Övergripande Rätt insats till rätt
Läs merIFO BARN OCH UNGA OPERATIVA MÅL T3:2013
IFO BARN OCH UNGA OPERATIVA MÅL T3:2013 IFO BARN O UNGA OPERATIVA MÅL T2: 2013 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER IFO BARN OCH UNGA Dygnsvård Familjerätt Utredning Barn Utredning Unga Öppna insatser
Läs merTjänsteskrivelse Dnr: SÄN 2009/128. Social och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut T2 för 2010 enligt nedanstående.
jänsteskrivelse 2010-09-10 Dnr: SÄN 2009/128 1 Social- och äldrenämnden - Bokslut 2, 2010 Förslag till beslut Social och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut 2 för 2010 enligt nedanstående. Verksamhetsresultat
Läs merSOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN. BOKSLUT : T2 (AUGUSTI) 2011 ( i punktform)
SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN BOKSLUT : T2 (AUGUSTI) 2011 ( i punktform) SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T2: 2011 - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten, - Fortsatt hög andel som är nöjda med delaktigheten
Läs merSOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T1-2013
SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T1-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T1: 2013 Se beskrivning från respektive verksamhet Årskostnadsprognos 2013 för Social- och Äldrenämnden inklusive MH. Sociala tjänster (Myndighetsorganisation)
Läs merSocial- och äldrenämndens förslag till Mål & Budget 2011
Tjänsteskrivelse 2010-09-10 Dnr: SÄN 2010/231-041 R2637.2010 1 Social- och äldrenämndens förslag till Mål & Budget 2011 Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår utifrån Kommunstyrelsen beslut
Läs merSOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012
SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN SEPT 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten Fortsatt hög andel som är nöjda med delaktigheten i handläggningsprocessen Fortsatt
Läs merMånadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Läs merBilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet
2017-02-07 1 (5) BILAGA NR 2 SOCN 2015 551/041 Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet Socialt stöd och omsorg Människor som behöver stöd och hjälp på grund av funktionsnedsättning
Läs merSocial- och äldrenämnden beslutar att fastställa T2 för 2011 enligt nedanstående.
2011-09-06 1 (12) TJÄNSTESKRIVELSE 2010/231 Social- och äldrenämnden T2 2011 Förslag till beslut Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa T2 för 2011 enligt nedanstående. Ärendet Social - och äldrenämnden
Läs merSocialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Läs merBilaga 1 Nyckeltal och mått
2016-01-31 1 (6) BILAGA NR 1 2015 551/041 Bilaga 1 Nyckeltal och mått IFO barn och unga Mått IFO Barn och unga 2016 Per 2015 2014 dec 2016 Antal aktualiseringar barn och unga Cirka 2 300 2 291 2 088 Antal
Läs merEkonomisk rapport efter oktober 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merMånadsbokslut T social- och äldrenämnden
2014-05-16 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/184-041 Social - och äldrenämnden Månadsbokslut T1 2014 - social- och äldrenämnden Förslag till beslut Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut
Läs merSOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift
SOCIALNÄMNDEN - prognos 201712 Nämnd: 7 Projekttyp: Drift Ack. 201701-201712 Helår 2017 Prognos 2017 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget December November Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten
Läs merProgram. för vård och omsorg
STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer
Läs merSTATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer
IFO 217 Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari 142 28 991 36 kr 133 6 13 2 11 17 42 31 1 169 7 Februari 14 27 889 478 kr 146 6 19 16 29 3 28 1 118 5 Ekonomiskt bistånd
Läs mer2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015
-04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merMånadsrapport. Socialnämnden
Månadsrapport Socialnämnden 2013-04-17 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Socialnämnden Enligt Planeringsdirektiv 2013 med plan för 2014-2015 anges i den övergripande driftbudgeten att socialnämnden
Läs merTertialbokslut T2 2014 - social- och äldrenämnden
2014-09-10 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/184-041 Social - och äldrenämnden Tertialbokslut T2 2014 - social- och äldrenämnden Förslag till beslut Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut
Läs merMånadsrapport december 2015
Dnr 215/111 Månadsrapport december 215 Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt. Budgetunderskottet slutade på minus 46 miljoner. Befolkning Befolkningsutvecklingen fortsätter. Årets ökning på
Läs merEkonomisk rapport efter april 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merEkonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merLägesrapport april Socialnämnd
Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5
Läs merEkonomirapport efter juli 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport
Läs merMål och Budget
2011-09-14 1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2011/234 Social- och äldrenämnden Mål och Budget 2012-2014 Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår utifrån Kommunstyrelsen beslut om ramar och budgetdirektiv
Läs merSocial- och äldrenämnden beslutar att fastställa Årsbokslut T3 för 2011 enligt nedanstående.
2012-01-20 1 (19) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2010/231 Social- och äldrenämnden Årsbokslut T3 2011 Förslag till beslut Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa Årsbokslut T3 för 2011 enligt nedanstående.
Läs merÄrende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181
Läs merÅtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden
Läs merHantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar
Läs merMånadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merAnsvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0
SOCIALNÄMNDEN - prognos 201707 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -6 622-7 049-427 -12 085 55% -200-250 7001 USD 7 0-7
Läs merBefolkningsutveckling
Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134
Läs merSOCIALNÄMNDEN - prognos Ansvar: 7* Projekttyp: Drift. rehabpersonal. Kräver reducering av kostnader utifrån minskad efterfrågan.
SOCIALNÄMNDEN - prognos 201807 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -7 351-6 486 865-11 236 65% 1 350 450 Driftprojekt
Läs merEkonomiskt bokslut per oktober 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Läs merAvstämning budget 2015
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015
Läs merEkonomiskt bokslut per september 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-10-14 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att
Läs merBudget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV
Läs merMånadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad
Dnr KS 218/758 217-9-18 Månadsrapport augusti 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juli 151 282. Det har fötts 1 7 barn i år.
Läs merUtvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011
Bilaga 5 Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Enhet Mått 2009 2010 Barn/ungdom/familj Familjecentralen besök för social rådgivning Besök på baby-café/öppen förskola
Läs merBUP Socialnämnden
BUP 1 2016 Socialnämnden Kvartal 1 2016 Innehållsförteckning 1 Socialnämnd... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 4 1.3 Ekonomisk analys och 2016... 5 2 Politisk ledning...
Läs merEkonomisk rapport efter mars 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merInformation om ej verkställda beslut
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Kansliavdelningen Dnr 1.2.1.-514-2017 Sida 1 (5) 2017-11-09 Handläggare Monica Holst Telefon: 08-50801373 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2017-11-23 Ulla Thorslund
Läs merVerksamhetsuppföljning och prognos 1
FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-04-24 sida ÄRENDE 4 Dnr: SN 2018/100.042 Verksamhetsuppföljning och prognos 1 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen
Läs merEkonomisk rapport efter mars 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs mer* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-10-22 ALN 2013-0244.10 3.0/ Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2014 Förslag till
Läs merMånadsrapport februari 2016
Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,
Läs merOmsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten
Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass
Läs merMånadsrapport för juli 2013
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-08 Handläggare Helena Nilsson Telefon: 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Förvaltningens
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR
Läs merMånadsrapport september 2015
Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att
Läs merEkonomisk rapport efter maj 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merStockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016
Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program
Läs merMånadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad
Dnr KS 218/758 217-8-21 Månadsrapport juli 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juni 151 77. Det har fötts 896 barn det första
Läs merEkonomisk rapport efter juli 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merStadsledningskontoret(SLK) SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT T3 : 2013
1 (10) 2014-02-07 Stadsledningskontoret(SLK) SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT T3 : 2013 IFO Barn och Unga (446 ord) Fler utredningar Under 2013 inkom 1933 aktualiseringar/anmälningar, lika många som
Läs merÅtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157
Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post
Läs merENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport
Läs merKONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala " KOMMUN K O M M U N KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG 3.0? Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-19 ALN 2013-0244.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merVård och omsorgsförvaltningens organisation
Vård och omsorgsförvaltningens organisation Organisationen vof Förvaltningschef Marita Edlund Stab, IT Per Thulin, Förvaltningssekreterare/utredare Sangrid vvon Zedtwitz-Liebenstein Områdeschefer Område
Läs merVad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd
Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500
Läs merSvar på interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa i Uppsala kommun av Mohamad Hassan (L)
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Svar på interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa i Uppsala kommun av Mohamad Hassan (L) Mohamad Hassan (L) har väckt en interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa
Läs merrealistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt
Läs mernu i.<z:-. Kristinehamns kommun Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Sn/2017:39 Arbetsutskottets förslag till beslut
Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträd esdatu m 2017-02-01 Sida 5(24) Sn/2017:39 4 Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Arbetsutskottets förslag till beslut Då rapporten
Läs merEkonomisk rapport efter september 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merMånadsrapport juli 2017
Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter
Läs merStockholms stad program för stöd till anhöriga
159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande
Läs merMånadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Socialnämnden Okt Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merBiståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt
Läs merAl Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN
Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås
Läs merUppföljning ekonomiskt bistånd
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-01-18 Diarienummer AMN-2017-0002 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden
Läs merPM - Ärenden mellan stolarna
PM - Ärenden mellan stolarna Uppdrag Att kartlägga vilka ärenden som faller mellan stolarna och hur många de är, och därefter komma med möjliga förslag till lösningar. Äldreenheten är undantagen eftersom
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-OKTOBER 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN
Läs merMånadsrapport augusti 2016
Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Läs merBilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal
Sida 1 av 8 Verksamhetens nyckeltal Socialnämnden, 3 Sida 2 av 8 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Statistik... 3 2 Sida 3 av 8 1 Sammanfattning Utredningstid över fyra månader på BoU fortsätter
Läs merEkonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Läs merPlan för hållbart boende
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg 218-3-8 OSN-218-174 Anders Stjernlöf Petra Sundström Maarit Rajamäki Omsorgsnämnden Plan för hållbart boende 218-222 Förslag till beslut
Läs merEkonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Läs merMånadsrapport augusti 2017
Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216
Läs merDetta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden
Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3
Läs merEkonomisk rapport efter maj 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merPROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030
RAPPORT PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 2014-12-01 Lotta Nordkvist SÄN 2014/503-709 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,
Läs mer2013 års brukarundersökningar. Social- och äldrenämnden 2013
2013 års brukarundersökningar Social- och äldrenämnden 2013 2 Tillvägagångssätt och svarsfrekvens Syftet med undersökningarna att ge en övergripande bild av brukarnas upplevelse av kontakten med Nacka
Läs merTertialbokslut T Social- och Äldrenämnden
2015-02-04 1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/184-041 SOCN 2015/102-041 Socialnämnden Tertialbokslut T3 2014 - Social- och Äldrenämnden Förslag till beslut Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa
Läs merSocialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser
Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter
Läs merDelårsbokslut, tertial
2015-08-13 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE SOCN 2015/15 Socialnämnden Delårsbokslut, tertial 2 2015 Förslag till beslut Socialnämnden fastställer nämndens delårsbokslut för andra tertialet. Ärendet Verksamhetsresultat
Läs mer