Tjänsteskrivelse Dnr: SÄN 2009/128. Social och äldrenämnden beslutar att fastställa årsbokslut för 2010 enligt nedanstående.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Dnr: SÄN 2009/128. Social och äldrenämnden beslutar att fastställa årsbokslut för 2010 enligt nedanstående."

Transkript

1 jänsteskrivelse Dnr: SÄN 2009/128 1 Social- och äldrenämnden - Årsbokslut 2010 Förslag till beslut Social och äldrenämnden beslutar att fastställa årsbokslut för 2010 enligt nedanstående. Verksamhetsresultat Läge Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Under 2010 genomfördes 474 utredningar viket kan jämföras med det totala antalet utredningar för 2009 som var 570 st. Nacka är licenserad BBIC-kommun, vilket innebär att alla utredningar och insatser av barn och ungdomar handläggs utifrån en särskild struktur som Socialstyrelsen utarbetat och beslutat om. Enheten arbetar aktivt för att korta utredningstiderna och stora förbättringar har skett. Utredningsgrupperna arbetar för att undvika placeringar framförallt för ungdomar och istället stödja familjen med olika insatser på hemmaplan. I de fall det är nödvändigt med placering väljs i första hand jourplacering. Antalet misshandelsärenden har ökat, vilket återspeglas i statistiken från Barncentrum. I placeringar i dygnsvård skall alla barn enligt lag ha en vårdplan och inom IFO Barn och Unga har ett utvecklingsarbete pågått för att detta skall gälla alla insatser. Det innebär att alla barn och ungdomar som har någon form av insats av socialtjänsten också har en egen vårdplan. Utifrån vårdplanen görs en genomförandeplan med tydliga mål. Antalet öppna insatser har under året legat relativt konstant med just nu 264 pågående insatser fördelade på 213 barn/ungdomar. Vid en jämförelse med 2008, dvs. året innan omorganisationen, beviljades 643 insatser fördelade på 456 barn/ungdomar. De insatser som beviljas mest är familjebehandling, kontaktperson och kontaktfamilj. ontaktfamilj- och kontaktpersoner är de insatser som kan ta lite längre tid att verkställa pga av att matchningen kan vara svår. Insatserna följs regelbundet upp och större krav ställs på att utförarna skall följa socialtjänstens planering. Insatstiderna har också därmed kunnat förkortas. ontaktverksamheten riktar sig mot barn och unga och även LSS/SP och Vuxengruppen. otalt sett har antalet ansökningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner minskat i år jämfört med tidigare. Ett utvecklingsarbete pågår för att skapa en bank av egna kvalificerade kontaktpersoner för att minska kostnaderna då dessa annars köps in externt. Vid årsskiftet 2009/2010 var 105 barn/ungdomar placerade i familjehem eller HVB, i dag är 80 barn/unga placerade i dygnsvård. Antalet barn i dygnsvård har således sjunkit under året, framförallt på grund av en medveten strategi av att minska antalet vårddygn. Forskningen visar att långa institutionsplaceringar inte gagnar den unges mognad och utveckling. Ungdomar som bedöms klara sig själv (med visst stöd) har istället placerats i stödboenden där de som alternativ till ren behandling får stöd i sin vardag, möjlighet att utveckla sina egna färdigheter och tränas för ett liv utanför boendet. Inom Dygnsvården arbetar man med ständiga förbättringsåtgärder. Gruppen arbetar för att alla placerade barn och ungdomar skall ha minst fyra besök av sin socialsekreterare varje år. Ett eget uppföljningsformulär har tagits fram som skall användas i uppföljningen av barn och familjehem och familjehemmens utbildningsbehov inventeras.

2 Nacka kommun 2 Antalet barn/ungdomar som vårdats enligt LVU har genom åren varit ungefär lika många men antalet frivilliga placeringar har under det här året blivit färre. Familjerätten deltar i FOU- Södertörns tvååriga samarbetsprojekt för att utveckla nya arbetsformer i arbetet med barn och föräldrar i svåra vårdnadskonflikter. Syftet med satsningen är att medverka till en långsiktig och hållbar utveckling av barnens levnadsvillkor. Under året har arbete ägnats åt att uppdatera och skapa gemensamma mallar och handläggningsrutiner för det dagliga arbetet, för att underlätta arbetet, säkerställa rättsäkerheten och likabehandlingen för de personer som kommer i kontakt med enheten. Försörjningsstöd Försörjningsstödet tenderar att plana ut och antal hushåll som beviljats bistånd är totalt sett lägre jämfört med förra året. Under 2010 var antalet unika hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd, 1097 st., vilket jämföras med 2009, 1196 st. Bidragstiden visar på en genomsnittlig bidragstid per hushåll under 2010 med 5,89 månader, vilket är i nivå med 2009, 5,86 månader. Hushåll med långa bidragsmånader mer än 4-12 månader är cirka 61 % i december 2010 jämfört med 60 % samma månad år Flertalet av dessa bidragstagare är aktuella inom försörjningsstöd rehabiliteringsgruppen. Majoriteten är ensamstående vuxna som är sjukskrivna, har en missbruksdiagnos eller oklar diagnos. Arbetslinjen och kundvalet arbetsmarknadsinsatser har utvecklats under året. Det är en positiv trend på arbetsmarknaden dock har antalet arbetslösa ökat jämfört med förra året. Det beror enligt Arbetsförmedlingen på att de personer som varit utan arbete längre tider har svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden. När det gäller ungdomar minskar antalet arbetslösa och fler deltar i program med aktivitetsstöd. ostnaderna för tillfälligt boende ökar vilket har lett till resursförstärkning för att försöka vägleda och hjälpa personer/familjer på bostadsmarknaden till mer stadigvarande boenden än tillfälliga boenden på hotell och vandrarhem. Dagligen kontaktas socialtjänsten av familjer och personer som är i behov av boende och som förväntar sig att detta ska lösas av socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgens mottagningsgrupp (för bland annat försörjningsstöd) har under året varit hårt belastad. esursförstärkning har skett för att stärka tillgängligheten och servicen till de kommuninvånare som är i behov av försörjningsstöd. Väntetiden på nybesök har minskat. Många ärenden som inkommer till mottagningsgruppen är komplexa. Mottagningsgruppen tar också emot ansökningar och anmälningar rörande barn och ungdomar. idsgränsen på två veckor för förhandsbedömningar har i stort sett hållits. Under året har handläggningsrutiner avseende ekonomiskt bistånd tagits fram och implementerats för att öka både rättssäkerhet och få en bättre kostnadskontroll. Ansvaret för flyktingmottagandet som legat på Social- och äldrenämnden tidigare överfördes till staten from 1 december genom den nya lagen om flyktingmottagande, etableringslagen. Under året har Nacka skrivit avtal med Migrationsverket om 22 platser för ensamkommande flyktingbarn. Nacka använder Vårljus för att driva vård och omsorg kring ungdomarna. Utredning och uppföljning sker utifrån BBIC. Socialjouren för Nacka - yresö har haft 1344 ärenden under året, vilket är 12 % mindre jämfört med föregående år. Barnärenden och barnmisshandel har minskat markant. Antalet ärenden som rör personer med missbruk och psykiska problem har däremot ökat under året. Beroende Under 2010 inkom totalt 452 anmälningar till gruppen utredning vuxen där beroende stod för 334 anmälningar. Anmälningar om personer som missbrukar ökar, särskilt all-

3 Nacka kommun 3 varligare LVM-anmälningar. otalt 26 LVM-anmälningar som gällt 23 individer har gjorts. Flera av personerna är relativt unga. Enligt de senaste rapporterna har missbruket av alkohol och narkotika de senaste tio åren i Sverige ökat med mellan 15-20%. Detta kan vi se i Nacka då antalet anmälningar inklusive LOB:ar har ökat kraftigt. undvalet, öppenvårdsinsatser till personer med missbruksproblem, ska ytterligare öka möjligheterna till rätt insats, till rätt person vid rätt tillfälle. Antalet inkomna ärenden kring kvinnovåld/relationsproblem/våld i nära relationer uppgick till 118 st. Socialtjänsten i Nacka har fått möjlighet att från 2011 delta i ett av regeringens pilotprojekt Praktikens exempel som är ett led i en satsning på evidensbaserad praktik där stöd till lokala utvecklings- förändringsarbete är prioriterat. Funktionsnedsättning Handikapp En viss ökning av antalet brukare, insatser och kostnader märks inom handikappenheten. Antalet brukare och insatser ökar med ca 6 % mellan 2009 och otalt har 795 brukare beviljats SoL- eller LSS insatser under året med totalt 1559 beviljade insatser, vilket ger 1,96 insatser per brukare. ellusvägens gruppbostad för LSS målgrupp öppnade den 1 mars för 6 unga vuxna. Olivia AB bedriver verksamheten. Flera av de boende hade insatsen korttidsvistelse som upphörde i och med flytten till gruppbostad. Bergåsens ersättningsboende på Biet öppnades i september. Attendo Care öppnade i november en gruppbostad för LSS målgrupp, i egen regi genom att bygga om deras nuvarande lokaler för daglig verksamhet. Dagliga verksamheten planeras flytta till Planiavägen. Målgruppen för boendet är yngre personer med autism. Gruppbostäderna direktupphandlades 2010 då entreprenadavtalen löpte ut. Brukarna och deras anhöriga var nöjda med företagen enligt en förfrågan som genomfördes under hösten. ompetenskraven att bedriva verksamhet har skärpts. Målgruppen som ökar mest inom LSS är personer med Aspergers syndrom. Deras stödbehov tillgodoses främst i eget boende med boendestöd enligt SoL i kombination med LSS-insatserna: kontaktperson, ledsagning samt daglig verksamhet. undval har införts inom boendestöd för LSS målgupp och 2011 införs kundval för korttidsvistelse. En konsekvensanalys av ersättningsnivåernas möjligheter att skapa god kvalitet i verksamheterna har genomförts. undval planeras för daglig verksamhet Under 2010 har enheten prioriterat arbetet kring rättsäker myndighetsutövning och med fokus på barnperspektivet i de utredningar som berörs. Fortsatt planering och inventering av behovet av nya bostäder för LSS målgrupp samt för personer under 65 år med stora omvårdnadsbehov. Socialpsykiatri (SP) Enhetens volymer och kostnader ligger på en stabil nivå. 266 personer har stöd genom SP i nuläget. Antalet beviljade insatser är 491. Antalet HVB placeringar har under det senaste året minskat och är nu 9. Carema Hjärnhälsan har övertagit kostnadsansvaret från landstinget för delade placeringar från Fördelningen av kostnaden delas mellan Carema och kommunen och beräknas för varje enskilt fall utifrån behandlings- respektive boendekostnad. Antal placerade inom särskilt boende är 45 och 30 personer bor i träningslägenhet. Stöd i öppna former ges i högre utsträckning genom sysselsättning och boendestöd. 168 personer har sysselsättning samt 186 personer ges boendestöd. På grund av Försäkringskassans strik-

4 Nacka kommun 4 tare bedömning om sjukersättning är det troligt att behovet av sysselsättning kommer att öka då många inte klarar arbete på den öppna marknaden. onkurrensutsättning inom Landstingets Psykiatri i Sydöst innebär att vi samverkar med Carema Hjärnhälsan avseende all öppenvård och med Landstinget gällande slutenvården. Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget, Carema och yresö, Värmdö, Haninge och Nacka kommuner har skrivits. För personer med dubbeldiagnos finns en samverkansgrupp med beroendemottagningen, socialtjänstens beroendegrupp, SP samt Carema Hjärnhälsan. Det har genomförts ett arbete för att tydliggöra ansvarsområden och förbättra de interna rutinerna inom socialtjänsten för personer med samsjuklighet och komplexa vårdbehov. esultatet av detta kommer att följas upp under Ektorps gruppboende samt boendet på Skogalundsklippan är inte fullvärdiga. Boendena ska ersättas och ingår i socialtjänstens boendeplanering. Ersättningsboende måste finnas senast september För SP:s målgrupp har det fattats beslut om kundval inom boendestöd och sysselsättning. Brukarenkäten gav positivt resultat och visar en ökad grad av nöjdhet. Uppfattningen om myndigheten ökar inom alla områden. Det är lättare att komma i kontakt med handläggare samt ökad delaktighet att påverka beslutet om insats. Äldre Antalet beviljade beslut om särskilt boende ligger högre än tidigare år. Antalet platser i särskilt boende steg från 531 i december 2009 till 550 i december Antalet tillgängliga platser ligger inom ramen för behovet. Det finns i dagsläget en kö på ca 30 personer, av dessa har hälften erbjudits plats. Andelen som fått sitt förstahandsval har varit 94 %. Det finns tendens att kön ökar, framförallt är det brist på platser för dementa. Situationen förbättras genom att Båthöjden öppnar i mars/april 2011 med 56 platser. ungshamn som är planerat till hösten 2011 med 59 platser kommer sannolikt också ha en viss inriktning på demens. Under 2011 tillkommer över 100 särskilt boende platser. Genom detta bedöms läget kontrollerat och stabilt och ingen kö i slutet av Antalet påkallade vårdresursbedömningar och bedömningar tre månader efter inflyttning tenderar fortsatt att öka markant sedan esursförstärkning inom området särskilt boende har gett ökad rättsäkerhet och kvalitet i handläggningen. Antalet hemtjänsttimmar har under 2010 ökat med totalt 6 % jämfört med 2009 (från 473 tusen tim till 501 tusen tim). Antalet brukare ökade under året med ca 4 % jämfört med föregående år (från 1392 till 1446). Genomsnittiden hos brukaren har också ökat. Ökningstendensen kommer att fortsätta då det förväntas att antalet äldre ökar och att allt fler väljer att bo kvar hemma. Andel utförd tid av beviljad tid totalt har ökat sedan föregående år (87 %). onkurrens mellan alltfler utförare gör att det blir mer angeläget att utföra beviljad tid, vilket bör ge ökad kvalitet hos kunden. Utnyttjandet av korttidsplatser förväntas öka. I dagsläget används 52 platser. På grund av det ökade och mer omfattande behovet inom hemtjänsten är fler i behov av korttidsboende en period. Via förenklad biståndsbedömning kan äldre utnyttja dagverksamhet. Ombedömningar görs löpande och i dagsläget utnyttjar ca 120 personer dagverksamhet. Behovet av dagverksamhet förväntas ligga kvar på nuvarande nivå under Projektet om Sam, samverkansprojekt med Nacka geriatriken som syftar till att förbättra vårdplaneringar och ge utökat stöd och information till äldre i samband med sjukhusvistelse. Mycket uppskattat och kommer att fortsätta under Bostadsanpassning är ett svårbedömt område men tendensen är antalet ärenden inom äldreområdet sjunker.

5 Nacka kommun 5 Gammal larmutrustning har bytts ut och ersatts av nya Care echs produkter. Uppmärksamheten kring larm och teknik kan innebära viss problematik bl.a. gällande fast och mobilt abonnemang för tjänsten. Nya tekniska lösningar kommer och kan behöva undersökas och utvärderas för att veta vilket erbjudande äldre i Nacka ska ges framöver. Ungefär 100 kunder har mat varje månad och Samhall levererar ungefär 2000 portioner varje månad. Avtalet med Samhall har förlängts med två år och uppföljning av utlovad kvalitet kommer att göras. Inom enheten pågår utvecklingsarbete inom bestämda områden som finansieras av statliga stimulansmedel och redovisning sker till Socialstyrelsen varje år. Nya krav i ansökan 2010 är att samverkan med Landstinget ska ske, främst genom program och samverkansavtal. Fall-/skadeförebyggande arbete bedrivs fortsatt aktivt med god respons, och i nära samarbete med ehabcentrum. Det förebyggande arbetet är viktigt och fokus ligger på att minska fallolyckorna. Under 2010 har det varit ett ökat fokus på brand och säkerhetsåtgärder både inom ordinärt och särskilt boende för att öka informationsöverföringen. ryggvetjänsten finns också inom ramen för fall-/skadeförebyggande arbete. Utbildningsinsatser för våra anordnare planeras under våren 2011 där varje s.k. ombud inom hemtjänstföretagen erbjuds att ta del i sådan utbildning. Det pågår ett certifieringsprojekt av våra särskilda boenden med bäring på Nacka kommuns övergripande mål om en trygg och säker kommun där kartläggning visar att flera av våra boenden har anmält intresse i att delta i detta arbete som påbörjades under hösten Mat och måltider för våra äldre är ett annat prioriterat område där Seniorluncherna fortsätter och där utvecklingen nu går vidare till att medvetandegöra måltidssituationen både inom särskilt boende och ordinärt boende, främst med utbildning och information till våra anordnare. Anhörigstödet har fått större fokus och har under 2010 fått statliga stimulansmedel. esursförstärkning har skett och som också kommer att vara verksam inom området funktionsnedsättning. Alla över 75 år kontaktas i form av uppsökande verksamhet. Det sociala innehållet omfattas fortsatt av Guldkantsprojektet även under Demenssjuksköterskan utvecklar arbetet inom äldreenheten och kommer att tillsammans med anhörigkonsulent vara med i utvecklingen av demensområdet för yngre. Insatta resurser Läge Social- och äldrenämndens redovisar totalt nettokostnadsutfall motsvarande 1095,4 mkr för 2010, vilket är 53,9 mkr bättre än budget. Det totala nettokostnadsutfallet inkluderar budgeterad kostnad för Myndighets- och huvudmannaskap (MH) motsvarande 102 mkr (utfall MH 104,1 mkr, vilket är 2,1 mkr sämre än budget). Den negativa MH avvikelsen hänförs till omfördelning av resurser relaterad till den nya Arbetar- och företagarnämnden. Nämnd - och nämndstöd redovisar 9,2 mkr sämre jämfört med budget. Den negativa avvikelsen hänförs till dels direkt avskrivningskostnad av nytt verksamhetssystem Pulsen Combine motsvarande 4 mkr pga. osäkerhet i tjänstens funktionalitet och tidplan för införandet samt upparbetad kostnad motsvarande 2,7 mkr avseende tekniska förberedelser och att förbereda medarbetare för förändrade arbetssätt i samband med deras flytt från Ektorpskontor till Stadshuset våren Utöver detta 3,2 mkr avseende resursförstärkning i samband med Pulsen Combine införandet, vilket är kritiskt och nödvändigt för att upprätthålla och säkerställa en rättsäker handläggningsprocess även un-

6 DEC04 FEB05 AP05 JUN05 AUG05 O05 DEC05 FEB06 AP06 JUN06 AUG06 O06 DEC06 FEB07 AP07 JUN07 AUG07 O07 DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 Nacka kommun 6 der övergången och införandet av Pulsen Combine. Nettokostnadsutfall per verksamhet i jämförelse mot budget sammanfattas i tabell nedan. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling totalt för Socialtjänsten, december december 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall SOCIALJÄNSEN : DECEMBE DECEMBE 2010 ULLANDE ÅSVÄDE (IFS) - NEOOSNAD (mkr) Utfall 2009 = 1020 mkr Budget 2010 = 1149 mkr Budget 2011 = 1124 mkr 2:2010 = 1100 mkr 1098 mkr ullande årsvärde Verksamhet, mkr Nettokostnad Årsbokslut 2010 Budget 2010 Budgetavvikelse IFO/Barn&Ungdom 82,3 102,1 19,8 IFO/Försörjningsstöd 69,8 86,5 16,7 IFO/Beroende 18,7 18,6-0,1 Handikapp 272,1 270,2-1,9 Socialpsykiatri 39,1 48,3 9,2 Äldre 494,8 514,4 19,6 Nämnd och nämndstöd 16,5 7,3-9,2 Myndighet&Huvudman(MH) 102,0 102,0 0 Summa 1095,4 1149,3 53,9 Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Barn och ungdom redovisar nettokostnadsutfall motsvarande 82,3 mkr, vilket är 19,8 mkr bättre än budget. Minskningen beror främst på ett mycket medvetet arbete med att minska såväl antalet vårddygn som antalet placeringar i dygnsvården totalt. Långa institutionsplaceringar har i flera fall omvandlas till stödboende. Även de öppna insatserna har minskat och de som pågår följs upp noga för att inte insatsen skall fortgå längre tid än nödvändigt. Inga dyra utredningsplaceringar på institution har gjorts under året, familjer har istället placerats i jourhem i kombination med intensiva öppenvårdsinsatser. Även antalet dyra dagplaceringar har minskat. I utredningsarbetet arbetar man målmedvetet med familjen och förändringsprocessen varför ett större antal utredningar på barnsidan har avslutats utan insats då familjen haft egna förslag på lösningar. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom Barn och Unga, december december 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall 2009.

7 DEC04 FEB05 AP05 JUN05 AUG05 O05 DEC05 FEB06 AP06 JUN06 AUG06 O06 DEC06 FEB07 AP07 JUN07 AUG07 O07 DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 DEC06 FEB07 AP07 JUN07 AUG07 O07 DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 Nacka kommun 7 IFO BAN&UNGDOM - SOCIALJÄNSEN (tkr) : DEC DECEMBE 2010 ULLANDE ÅSVÄDE (IFS) - NEOOSNAD (mkr) Budget2010 = 102 mkr :2010 = 89 mkr Budget 2011 = 87 mkr ullande årsvärde 82,3 mkr Försörjningsstöd Försörjningsstöd redovisar nettokostnadsutfall motsvarande 69,8 mkr, vilket är 16,7 mkr bättre än budget främst orsakat av lägre förväntat försörjningsstöd, 15,4 mkr. ostnaderna för försörjningsstöd har varit i sjunkande sedan mitten av 2008 men planar ut under de senaste 4-5 månaderna men med tendens till ökning. Bedömningen är att minskningen bl.a. beror på att Arbetsförmedlingen har erhållit resurser som leder till fler arbetsmarknadsåtgärder såsom nystartsjobb m m. Nya och tydligare riktlinjer har slagit igenom samt att utvecklingsarbetet med Arbetslinjen ger effekt/resultat. Inom ramen för Arbetslinjen har ett projekt inletts där tio stycken klienter som tillhör rehabiliteringsgruppen och har erhållit försörjningsstöd under en längre tid ska få möjlighet att välja mellan fyra olika anordnare. Syftet är att se om anordnarna även kan arbeta med denna grupp personer och uppvisa goda resultat med att få klienterna närmare arbetsmarknaden. Ett aktivt arbete drivs för att få en likartad och rättssäker handläggning. Handlingsplaner ska också finnas i samtliga ärenden och skall uppdateras var tredje månad. Diagram nedan visar försörjningsstödets (exklusive samt inklusive flyktingar) kostnadsutveckling perioden december december Gruppen med ekonomiskt bistånd med bidragsmånader över 11 månader svarar för 26 mkr eller 49 % av totalt utbetalt bistånd. FÖSÖJNINGSSÖD - SOCIALJÄNSEN : DECEMBE DECEMBE 2010 ULLANDE ÅSVÄDE (IFS) - NEOOSNAD (mkr) Budget 2010= 71,5 mkr (inkl. flykting) Budget 2010= 59 mkr (exkl. flykting) Budget 2011 = 53 mkr (inkl.flykting) 56,1 mkr ullande årsvärde ( inkl.flykting) ullande årsvärde (exkl. flykting) ,8 mkr

8 Nacka kommun 8 Beroende Beroende redovisar nettokostnadsutfall motsvarande 18,7 mkr, vilket är i nivå med budget (-0,1 mkr). Under året har en översyn skett av myndighetens missbruksarbete. Detta har resulterat i en förändrad organisation i syfte att snabbare fånga upp nya ärenden och ge kommunmedborgare snabbare hjälp och service. Det förändrade arbetssättet samt ökad tydlighet när klienter ska placeras, hur länge och vad uppdraget/syftet med placeringen är skapar förutsättningar för bättre resultat. Funktionsnedsättning Handikapp Handikapp redovisar nettokostnadsutfall motsvarande 272,1 mkr, vilket är - 1,9 mkr sämre än budget. ostnaderna för enheten har stigit de senaste månaderna. Det beror främst på att antalet boendeplatser inom LSS blivit fler samt att antalet personer med diagnosen Aspergers syndrom som behöver specialinriktad verksamhet ökar. Genom att i högre utsträckning erbjuda insatser i form av stöd i egen lägenhet för LSS målgrupp har ett flertal placeringar i gruppbostad undvikits. ostnaderna för personlig assistans beslutad av kommunen ökar till viss del som en följd av försäkringskassans stramare bedömning, en del av kostnaderna väntas tillbaka efter beslut om LASS. Uppföljningsverktyg möjliggör att följa varje brukares insatser och kostnader samt ökad tillförlitlighet i samband med årsprognoser. Utöver detta ökad kostnadsmedvetenhet hos handläggarna. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom handikapp, december 2004 december 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall HANDIAPP - SOCIALJÄNSEN : DECEMBE DECEMBE 2010 ULLANDE ÅSMEDELVÄDE (IFS) - NEOOSNAD (mkr) Budget 2010 = 270,2 mkr 2:2010 = 265 mkr Budget 2011 = 287 mkr 272,1 mkr Årsutfall ("H-lista") = 270 mkr ullande årsvärde Socialpsykiatri (SP) Socialpsykiatrin redovisar nettokostnadsutfall motsvarande 39,1 mkr, vilket är 9,2 mkr bättre än budget. Det beror främst på att insatser i öppna former ges i högre utsträckning genom sysselsättning och boendestöd som är mer kostnadseffektiv än HVB placeringar. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom Socialpsykiatri, December 2004 december 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall 2009.

9 Nacka kommun SOCIALPSYIAI - SOCIALJÄNSEN : DEC DECEMBE 2010 ULLANDE ÅSVÄDE (IFS) - NEOOSNAD (mkr) Budget 2010 = 48 mkr 2: 2010 = Budget 2011 =45 mkr 40 mkr 39,1 mkr Årsutfall("H-lista") = 40 mkr ullande årsvärde Äldre Äldre redovisar nettokostnadsutfall motsvarande 494,8 mkr, vilket är 19,6 mkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen är relaterad till lägre förväntade volymer avseende platser i särskilt boende. Antalet boende platser inom särskilt boende ökar med 19 platser mellan och 2010, från 531 till 550. (Budget 570 platser) Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom äldreomsorgen, December 2004 december 2010 samt jämförelse med budget 2010 och utfall ÄLDE - SOCIALJÄNSEN : DECEMBE DECEMBE 2010 ULLANDE ÅSMEDELVÄDE (IFS) - NEOOSNAD (mkr) 2:2010 = 503 mkr Budget 2011 = 520 mkr Budget2010 = 514 mkr 494,8 mkr ullande årsvärde

10 Nacka kommun 10 Verksamhetsresultat abell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2010 Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service God kommunal service God kommunal service God kommunal service undernas ska vara nöjda med den insats som de har fått Medarbetarnas ska uppfatta sin arbetsplats och arbetsgivare som attraktiv Socialtjänstens service och tillgänglighet är god Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta. Andel som uppger att de är nöjda >=8 på en 10 gradig skala O Medarbetarindex >=60 65 O Andel personer som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet Delaktighet i handläggningsprocessen Andel överklagande och ändringar som gått oss emot. Andel ärenden med rättsäker handläggning >=4 på en 5gradig skala >=4 på en 5 gradig skala <=10 % 100 % 8,5 4,3 4,4 10 % O Handläggningstid från ansökan till beslut enligt lagstiftning och riktlinjer 100% O God kommunal service Socialtjänsten ska bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande Andel personer som är nöjda med socialtjänstens handläggning >=4 på 5 gradig skala 4,4 Stor valfrihet Möjligheter att göra egna val inom nämndens ansvarsområde ska öka genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet Verksamheter med nytt kundval alt. ökad valfrihet >=1 4

11 Nacka kommun 11 Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper O Andel verkställda beslut i förhållande till totala antalet beslut om boende Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Effektivt resursutnyttjande Medborgare i behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv Brist Andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd mer än 4 månader i förhållande till totala antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd <=55% 61 % ommunal ekonomi i balans ommunal ekonomi i balans Andel som blir självförsörjande under introduktionstiden (1,5 år) 25% 24% Hålla budgetram Avvikelse mot budget 0 53,9 Socialtjänsten kännetecknas av hög volym och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot nämndens årsbokslut MH kostnad/total nettokostnad +/- 20mkr=1 +/-15mkr=2 <=9% 12,4 4,9 9,5 Anders Fredriksson Socialdirektör Håkan Brekell Ekonomichef

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

Tjänsteskrivelse Dnr: SÄN 2009/128. Social och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut T2 för 2010 enligt nedanstående.

Tjänsteskrivelse Dnr: SÄN 2009/128. Social och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut T2 för 2010 enligt nedanstående. jänsteskrivelse 2010-09-10 Dnr: SÄN 2009/128 1 Social- och äldrenämnden - Bokslut 2, 2010 Förslag till beslut Social och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut 2 för 2010 enligt nedanstående. Verksamhetsresultat

Läs mer

Tjänsteskrivelse Dnr: SÄN 2009/128. Social och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut T1 för 2010 enligt nedanstående.

Tjänsteskrivelse Dnr: SÄN 2009/128. Social och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut T1 för 2010 enligt nedanstående. Tjänsteskrivelse 2010-05-08 Dnr: SÄN 2009/128 1 Social- och äldrenämnden - Bokslut T1, 2010 Förslag till beslut Social och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut T1 för 2010 enligt nedanstående.

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Försörjningsstöd Utredning Vuxen

Försörjningsstöd Utredning Vuxen 2011-05-13 1 (12) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2010/231 Social- och äldrenämnden T1 2011 Förslag till beslut Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa T1för 2011 enligt nedanstående. Ärendet Social - och

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN Oktober 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN Oktober 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN Oktober 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN OKT 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten Fortsatt hög andel som är nöjda med delaktigheten i handläggningsprocessen Fortsatt

Läs mer

Social och äldrenämnden beslutar att fastställa årsbokslut för 2009 enligt nedanstående.

Social och äldrenämnden beslutar att fastställa årsbokslut för 2009 enligt nedanstående. Tjänsteskrivelse 2010-01-29 Dnr SÄN 2008/95-041 1 Social- och äldrenämnden Årsbokslut 2009 Förslag till beslut Social och äldrenämnden beslutar att fastställa årsbokslut för 2009 enligt nedanstående. Verksamhetsresultat

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T1-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T1-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T1-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T1: 2013 Se beskrivning från respektive verksamhet Årskostnadsprognos 2013 för Social- och Äldrenämnden inklusive MH. Sociala tjänster (Myndighetsorganisation)

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN. BOKSLUT : T2 (AUGUSTI) 2011 ( i punktform)

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN. BOKSLUT : T2 (AUGUSTI) 2011 ( i punktform) SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN BOKSLUT : T2 (AUGUSTI) 2011 ( i punktform) SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T2: 2011 - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten, - Fortsatt hög andel som är nöjda med delaktigheten

Läs mer

IFO BARN OCH UNGA OPERATIVA MÅL T3:2013

IFO BARN OCH UNGA OPERATIVA MÅL T3:2013 IFO BARN OCH UNGA OPERATIVA MÅL T3:2013 IFO BARN O UNGA OPERATIVA MÅL T2: 2013 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER IFO BARN OCH UNGA Dygnsvård Familjerätt Utredning Barn Utredning Unga Öppna insatser

Läs mer

Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa T2 för 2011 enligt nedanstående.

Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa T2 för 2011 enligt nedanstående. 2011-09-06 1 (12) TJÄNSTESKRIVELSE 2010/231 Social- och äldrenämnden T2 2011 Förslag till beslut Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa T2 för 2011 enligt nedanstående. Ärendet Social - och äldrenämnden

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN SEPT 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten Fortsatt hög andel som är nöjda med delaktigheten i handläggningsprocessen Fortsatt

Läs mer

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012 Bilaga Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med och nyckeltal 2012 Väsentligt område Risk/möjlighet Strategi Strategiskt Nyckeltal Målvärde Utfall Övergripande Rätt insats till rätt

Läs mer

Bilaga 1 Nyckeltal och mått

Bilaga 1 Nyckeltal och mått 2016-01-31 1 (6) BILAGA NR 1 2015 551/041 Bilaga 1 Nyckeltal och mått IFO barn och unga Mått IFO Barn och unga 2016 Per 2015 2014 dec 2016 Antal aktualiseringar barn och unga Cirka 2 300 2 291 2 088 Antal

Läs mer

Social- och äldrenämndens förslag till Mål & Budget 2011

Social- och äldrenämndens förslag till Mål & Budget 2011 Tjänsteskrivelse 2010-09-10 Dnr: SÄN 2010/231-041 R2637.2010 1 Social- och äldrenämndens förslag till Mål & Budget 2011 Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår utifrån Kommunstyrelsen beslut

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet

Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet 2017-02-07 1 (5) BILAGA NR 2 SOCN 2015 551/041 Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet Socialt stöd och omsorg Människor som behöver stöd och hjälp på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa Årsbokslut T3 för 2011 enligt nedanstående.

Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa Årsbokslut T3 för 2011 enligt nedanstående. 2012-01-20 1 (19) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2010/231 Social- och äldrenämnden Årsbokslut T3 2011 Förslag till beslut Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa Årsbokslut T3 för 2011 enligt nedanstående.

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Tertialbokslut T2 2014 - social- och äldrenämnden

Tertialbokslut T2 2014 - social- och äldrenämnden 2014-09-10 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/184-041 Social - och äldrenämnden Tertialbokslut T2 2014 - social- och äldrenämnden Förslag till beslut Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Budget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Budget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Månadsrapport december 2015

Månadsrapport december 2015 Dnr 215/111 Månadsrapport december 215 Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt. Budgetunderskottet slutade på minus 46 miljoner. Befolkning Befolkningsutvecklingen fortsätter. Årets ökning på

Läs mer

Delårsbokslut, tertial

Delårsbokslut, tertial 2015-08-13 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE SOCN 2015/15 Socialnämnden Delårsbokslut, tertial 2 2015 Förslag till beslut Socialnämnden fastställer nämndens delårsbokslut för andra tertialet. Ärendet Verksamhetsresultat

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Ekonomisk rapport efter oktober 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Månadsrapport september

Månadsrapport september Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Uppföljningsrapport, mars 2017

Uppföljningsrapport, mars 2017 Socialnämndens prognos om utfallet 2017 beräknas efter februari månad bli ± 0. Utfallet efter två månader visar både positiva och negativa resultat för nämndens olika verksamheter. Positiva resultat visar

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden

Månadsrapport. Socialnämnden Månadsrapport Socialnämnden 2013-04-17 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Socialnämnden Enligt Planeringsdirektiv 2013 med plan för 2014-2015 anges i den övergripande driftbudgeten att socialnämnden

Läs mer

Månadsbokslut T social- och äldrenämnden

Månadsbokslut T social- och äldrenämnden 2014-05-16 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/184-041 Social - och äldrenämnden Månadsbokslut T1 2014 - social- och äldrenämnden Förslag till beslut Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut

Läs mer

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, november 2018 Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Ekonomisk rapport efter maj 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift SOCIALNÄMNDEN - prognos 201712 Nämnd: 7 Projekttyp: Drift Ack. 201701-201712 Helår 2017 Prognos 2017 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget December November Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Stadsledningskontoret(SLK) SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT T3 : 2013

Stadsledningskontoret(SLK) SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT T3 : 2013 1 (10) 2014-02-07 Stadsledningskontoret(SLK) SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT T3 : 2013 IFO Barn och Unga (446 ord) Fler utredningar Under 2013 inkom 1933 aktualiseringar/anmälningar, lika många som

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Uppföljningsrapport, juni 2018

Uppföljningsrapport, juni 2018 Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011

Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011 Bilaga 5 Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Enhet Mått 2009 2010 Barn/ungdom/familj Familjecentralen besök för social rådgivning Besök på baby-café/öppen förskola

Läs mer

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Uppföljningsrapport, oktober 2018 Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes

Läs mer

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

Uppföljningsrapport, september 2017

Uppföljningsrapport, september 2017 Ekonomiskt utfall Socialnämndens utfall och prognos redovisas i dokumentet Delårsbokslut mål och ekonomi augusti 2017. Verksamhetsvolymer exklusive ensamkommande barn Antal klienter med pågående aktivitet

Läs mer

Riktlinjer för myndighetsutövning missbruk och socialpsykiatri

Riktlinjer för myndighetsutövning missbruk och socialpsykiatri POLICY PLAN l RIKTLINJER STRATEGI l HANDLINGSPLAN RUTIN ANVISNING Riktlinjer för myndighetsutövning missbruk och socialpsykiatri Beslutad av: Antagen av Socialnämnd, den 24-04-2019 58 Dokumentansvarig:

Läs mer

Uppföljningsrapport, augusti 2017

Uppföljningsrapport, augusti 2017 Efter juli månad visar prognosen för socialnämnden på ett negativt resultat. Under sommarmånaderna har kostnader inom verksamhetsområde Vuxen ökat. Det är främst kostnader för vård av missbrukare enligt

Läs mer

Nyckeltal. Bilaga 2. Förskoleverksamhet. Skolbarnsomsorg. Grundskola och förskoleklass

Nyckeltal. Bilaga 2. Förskoleverksamhet. Skolbarnsomsorg. Grundskola och förskoleklass Bilaga 2 Nyckeltal Förskoleverksamhet 1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet Nettokostnad per barn (kr) Förskola 113 941 66 890 Familjedaghem 69 000 70 667 2. Antal barn per

Läs mer

Uppföljningsrapport, juni 2018

Uppföljningsrapport, juni 2018 Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall På grund av att nämnden är lite tidigare denna månad skickas ekonomiskt utfall

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

BUP Socialnämnden

BUP Socialnämnden BUP 1 2016 Socialnämnden Kvartal 1 2016 Innehållsförteckning 1 Socialnämnd... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 4 1.3 Ekonomisk analys och 2016... 5 2 Politisk ledning...

Läs mer

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder

Läs mer

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer IFO 217 Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari 142 28 991 36 kr 133 6 13 2 11 17 42 31 1 169 7 Februari 14 27 889 478 kr 146 6 19 16 29 3 28 1 118 5 Ekonomiskt bistånd

Läs mer

BILAGA 1. Månadsrapport

BILAGA 1. Månadsrapport BILAGA 1 Månadsrapport Socialnämnden Mars Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Mål och Budget

Mål och Budget 2011-09-14 1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2011/234 Social- och äldrenämnden Mål och Budget 2012-2014 Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår utifrån Kommunstyrelsen beslut om ramar och budgetdirektiv

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Socialnämnden Okt Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2017-09-10 Sammankallande Ann-Christine Mohlin verksamhetsstrateg Södertälje E-post: ann-christine.molin@sodertalje.se Tel: 08-523

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Information om ej verkställda beslut

Information om ej verkställda beslut Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Kansliavdelningen Dnr 1.2.1.-514-2017 Sida 1 (5) 2017-11-09 Handläggare Monica Holst Telefon: 08-50801373 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2017-11-23 Ulla Thorslund

Läs mer

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 RAPPORT PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 2014-12-01 Lotta Nordkvist SÄN 2014/503-709 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Dnr KS 218/758 217-9-18 Månadsrapport augusti 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juli 151 282. Det har fötts 1 7 barn i år.

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, april 2018 Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.

Läs mer

IFO-plan för Ydre kommun

IFO-plan för Ydre kommun IFO-plan för Ydre kommun 2009-2014 Antagen i Kommunfullmäktige 2008-12-15 66 1 Innehåll sida 1. Inledning 3 2. Mål 3 3. Nuläge 3 4. Särskilda grupper och områden 4 5. Samverkan 5 6. Framtida utmaningar

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-MAJ 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-OKTOBER 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN

Läs mer

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Dnr KS 218/758 217-8-21 Månadsrapport juli 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juni 151 77. Det har fötts 896 barn det första

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Sektorn för socialtjänst. Sektorschef Lena Lager

Sektorn för socialtjänst. Sektorschef Lena Lager Sektorn för socialtjänst Sektorschef Lena Lager Uppdrag Socialtjänsten ska bidra till goda och jämlika levnadsvillkor hela livet för människor som bor och vistas i kommunen Yttersta skyddsnätet - ansvar

Läs mer

Lägesrapport april Socialnämnd

Lägesrapport april Socialnämnd Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5

Läs mer

Bilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal

Bilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal Sida 1 av 8 Verksamhetens nyckeltal Socialnämnden, 3 Sida 2 av 8 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Statistik... 3 2 Sida 3 av 8 1 Sammanfattning Utredningstid över fyra månader på BoU fortsätter

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2017

Uppföljningsrapport, april 2017 Socialnämndens prognos efter mars månad om utfallet 2017 beräknas bli ± 0. Utfallet efter tre månader visar fortsatt både positiva och negativa resultat för nämndens olika verksamheter. Verksamhetsområdena

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN ÅRSBOKSLUT : 2012 (i siffror)

SOCIALTJÄNSTEN ÅRSBOKSLUT : 2012 (i siffror) SOCIALJÄNSEN ÅSBOSLU : 2012 (i siffror) 1250000 1230000 1210000 1190000 1170000 1150000 1130000 1110000 1090000 1070000 1050000 1030000 1010000 990000 970000 950000 930000 910000 890000 870000 850000 830000

Läs mer

Uppföljningsrapport, maj 2018

Uppföljningsrapport, maj 2018 Uppföljningsrapport, maj 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Socialnämndens utfall och prognos redovisas i dokumentet Delårsbokslut mål

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR

Läs mer

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras. socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt

Läs mer

Redovisning av ej verkställda beslut inom avdelning Socialtjänst och fritid kvartal 2, 2018

Redovisning av ej verkställda beslut inom avdelning Socialtjänst och fritid kvartal 2, 2018 Bromma stadsdelsförvaltning Socialtjänst och fritid. Sida 1 (8) 2018-09-10 Handläggare Sofia Thole Kling Telefon: 08-508 06 128 Till Bromma stadsdelsnämnd inom avdelning Socialtjänst och fritid Förvaltningens

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer