Tjänsteskrivelse Tertialrapport , Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Tertialrapport , Socialnämnden"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN.157 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport 2, Socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens framtagna ekonomiska uppföljning per den 31 augusti och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Socialförvaltningen redovisar varje tertial en fördjupad ekonomisk uppföljning. Socialnämndens budgetram för uppgår till tkr och prognosen per den 31 augusti uppvisar ett underskott på tkr. Handlingar 1. Tertialrapport 2, Socialnämnden Helena Åhman Tf socialchef Ska expedieras till: Akten KS SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX SF@VALLENTUNA.SE

2 T E R T I AL 2 Socialnämnden Delårsrapport januariaugusti

3 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Kund/invånare... 3 God ekonomisk hushållning... 6 Tillväxt och utveckling... 7 Energi och miljö... 8 Styrkort... 9 Ekonomisk analys Sammanfattning Driftsredovisning Investeringsredovisning Personal Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 2(16)

4 Måluppfyllelse Kund/invånare Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Nöjda kunder/invånare/företag Valfrihet Upplevd service Attraktiv gymnasieskola Bra grundskolor Bra kultur och rekreation Trygghet i samverkan Stöd till självständighet Nöjda kunder/invånare Val av utförare Kundens makt och inflytande Upplevd service Bra kultur och rekreation Trygghet i samverkan Rättssäkra beslut Stöd till självständighet Stärkt förmåga genom förebyggande arbete Avser ej nämnd Avser ej nämnd Sammanfattning Målen under det strategiska perspektivet "Kund/invånare" handlar mycket om nöjda kunder, valfrihet, inflytande och trygghet. En genomförandeplan har tagits fram, vilken beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå dessa mål. T.ex. har uppdragsbeskrivningar för kommunens utförare arbetats fram. Inom myndighetsavdelningen sker en översyn av riktlinjer för handläggning och en omvärldsbevakning pågår löpande vad gäller evidensbaserade metoder samt implementering av dessa inom lämpliga områden. Efter åtta månader har inget av målen uppnåtts, men inom alla områden har ett arbete påbörjats och målen bedöms därför som delvis uppnådda. Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar Kunder/invånare ska vara nöjda/mycket nöjda med den verksamhet socialnämnden bedriver Uppdragsbeskrivningar ska tas fram för verksamheterna inom kommunens utföraravdelning. Beskrivningar avseende uppdrag för särskilt boende för äldre, särskilt boende för personer med funktionshinder, hemtjänst och för öppenvården är klara. Uppdrag för övriga områden kommer att tas fram under året. Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 3(16)

5 En översyn av riktlinjer för myndighetsavdelningens handläggning inom olika områden är planerad. Nya och omarbetade riktlinjer kommer löpande under året att presenteras för socialnämnden för beslut. Arbetet kommer att fortsätta även under 213.Under våren beslutade socialnämnden om riktlinjer gällande handläggning av bistånd till ensamkommande flyktingbarn. Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stödoch omsorgsverksamheter Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom socialnämndens stöd- och omsorgsverksamheter Inom hemtjänsten infördes valfrihet 21. Information om utförare presenteras löpande på kommunens hemsida. I samband med ansökan och beslut får kunder inom hemtjänst information om aktuella utförare av biståndsbedömare. Ett nytt förfrågningsunderlag för hemtjänst har utarbetats och införts under året. Plan för en eventuell utveckling av valfrihet, enligt Lagen om valfrihet (LOV) inom andra verksamheter ska presenteras för nämnden. Detta arbete har ännu inte påbörjats. Socialnämnden ska stärka kundens makt och inflytande över genomförandet av insatserna I den övergripande kvalitetsuppföljningen är den individuella genomförandeplanen utgångspunkt för uppföljning. Uppföljningen pågår och i dagsläget är äldreomsorgen i fokus. Kvaltitetsuppföljningen kommer att fortsätta inom övriga verksamhetsområden utifrån en fastställd plan. I december 211 påbörjade biståndsbedömare inom myndighetsavdelningen att, tillsammans med individ och utförare, följa upp beviljat bistånd avseende särskilt boende för äldre. Varje sådan insats ska följas upp ca 3 månader efter beslut för att säkerställa individens delaktighet i utformningen av insatsen. Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat Alla som har behov av socialnämndens tjänster ska enkelt, snabbt och smidigt få sitt ärende behandlat Förenklad biståndsbedömning införs för trygghetslarm och serviceinsatser inom hemtjänsten. Planering för detta pågår och förenklad biståndsbedömning kommer att införas under hösten. Arbete med tydligare riktlinjer för handläggningstid av olika ärendetyper håller på att tas fram. Kartläggning av tid från beslut till verkställighet inom olika insatser kommer att göras samt redovisas för socialnämnden under året. Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet för socialnämndens målgrupper Ett kontinuerligt samarbete pågår mellan kultur-, fritids- och socialförvaltningens verksamheter för att utveckla utbudet av fritidsaktiviteter. Socialnämndens målgrupper erbjuds möjlighet till sommarsemester/lägerverksamhet, öppen fritidsverksamhet och det samhället i övrigt erbjuder. Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 4(16)

6 Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet Socialnämnden ska i samverkan med andra nämnder bidra till att skapa trygghet i Vallentuna Socialförvaltningen medverkar i utvecklingen av "Tryggare Vallentuna" samt Brottförebyggande rådet. Nordostkommunerna har infört en gemensam social jour, "Socialjour Nordost", under icke kontorstid. Vallentuna är huvudman för jouren som är lokaliserad i Täby med närhet till polismyndigheten. Socialförvaltningen har en fungerande POSOM-grupp där också ett samarbete med Täby har etablerats. Den sociala mötesplatsen Träffpunkten bidrar till att skapa trygghet genom att bryta isolering och därmed förebygga ensamhet. Socialnämndens beslut ska vara rättsäkra Omvärldsbevakning av evidensbaserade metoder samt implementering inom lämpliga områden sker löpande, vilket också kommer att fortsätta under innevarande planperiod. Arbetet sker till stor del i samarbete med FOU-enheterna (Forskning och utveckling). Patientsäkerhetsberättelse ska redovisas årligen inom alla särskilda boendeformer för äldre. Patientsäkerhetsberättelsen redovisas till medicinskt ansvarig sjuksköterska. En översyn av riktlinjer för myndighetsavdelningens handläggning inom olika områden är planerad. Nya och omarbetade riktlinjer kommer löpande under året att presenteras för socialnämnden för beslut. Arbetet kommer att fortsätta även under 213. Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett självständigt liv och att vara självförsörjande Socialnämnden ska underlätta för människor att leva ett självständigt liv Ett utökat samarbete mellan arbetsmarknadsenhetens, Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och socialförvaltningens verksamheter har påbörjats. Socialförvaltningen har även inlett ett samarbete i det länsövergripande projektet Consensio där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommuner i länet ingår och vars mål är att öka samverkan mellan olika myndigheter och skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Socialförvaltningen har vid ett flertal tillfällen påtalat bostadsbehovet för olika målgrupper. En kartläggning angående hemlöshet har under året presenterats för socialnämnden. Ett samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen har initierats av socialförvaltningen för att i ett tidigt skede komma in i bostadsbyggnadsprocessen. Vallentuna har sedan 4-5 år tillbaka varit mottagarkommun för ensamkommande asylsökande barn. Boendemöjlighet har tidigare inte funnits i kommunen, men från juni finns ett avtal med Vårljus AB avseedne nio platser i kommunen. Detta möjliggör en god introduktion i samhället. Socialnämnden ska genom insatser av förebyggande natur, bidra till att stärka föräldraförmågan samt till att stärka barns och ungdomars egen förmåga Ett projekt för ytterligare utvecklad samverkan mellan skola och socialtjänst har genomförts. Resultatet presenterades för förvaltningschefer i maj. Socialförvaltningen erbjuder ett flertal stödformer för barnfamiljer, både biståndsbedömda och generella. Dessa verksamheter utvecklas hela tiden utifrån behov som konstateras inom myndighetsavdelningen. Förebyggande verksamheter för olika behov utvecklas tillsammans med andra kommuner eller andra samarbetspartners."tryggare Vallentuna" är kommunens samarbetsorgan för utveckling av förebyggande insatser för barn och unga. Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 5(16)

7 I de uppdrag som nämnden beslutat för den kommunala verksamheten uttrycks vikten av att alltid ha fokus på barnperspektivet vid verkställigheten av insatser. Detta kommer att följas upp. God ekonomisk hushållning Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Kostnadseffektivt och god kvalitet Kostnadseffektivt och god kvalitet Goda medarbetare Goda medarbetare Sammanfattning Nästa strategiska perspektiv handlar om "God ekonomisk hushållning", vilket gäller såväl ekonomi och kvalitet som personal. Eftersom orsaken till långtidsberoende av försörjningsstöd i de flesta fall visat sig vara sjukskrivna personer utan sjukpenning, ses detta över i samarbete med en förtroendeläkare. För att säkra kvaliteten inom olika områden följs verksamheter kontinuerligt upp utifrån en fastställd uppföljningsplan och flera kompetensutvecklingsprojekt för personal anställda inom socialförvaltningen pågår. Vid jämförelse med andra jämförbara kommuner ligger den genomsnittliga kostnaden för att bedriva verksamhet i Vallentuna under detta genomsnitt inom flertalet områden. Målen bedöms delvis uppnådda eftersom ett arbete pågår inom samtliga områden. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Socialnämndens verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet Förvaltningen presenterar kontinuerligt ekonomiskt utfall med årsprognos för socialnämnden. Vid en översyn av orsaken till långtidsberoende av försörjningsstöd konstaterades att ett flertal i denna grupp är sjukskrivna personer utan sjukpenning. En översyn med medverkan av en förtroendeläkare pågår. Uppföljning av verksamheten sker utifrån fastställd uppföljningsplan och presenteras kontinuerligt för socialnämnden. Ett sätt att bedöma om socialnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt är att jämföra kostnader i Vallentuna med andra jämförbara kommuner, dvs kommuner med liknande demografi och struktur. Vid en sådan jämförelse kan vi se att Vallentuna inom flertalet områden ligger under genomsnittet. Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Socialnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunden och som har kraft och vilja att utveckla verksamheten Kompetensutveckling pågår för personal inom äldreomsorgen genom projektet äldreliv, för personal inom området funktionsnedsättning genom projektet Carpe 2 och Forum Carpe och för personal inom socialpsykiatrin, öppenvården och beroendevården gemensamt genom stimulansmedel. Samtliga satsningar omfattar personal inom både myndighets- och utföraravdelningen. Medel har beviljats av Socialstyrelsen för omvårdnadslyftet i syfte att stärka kompetensen hos medarbetare som arbetar inom äldreomsorgen. Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 6(16)

8 Socialstyrelsen har även beviljat medel för att i kommunen tillsammans med landstinget implementera Nationella riktlinjer inom demensvården. Tillväxt och utveckling Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Växande storstadsregion Företagsvänlig kommun Ökat samarbete Byggnads- och markinnehav Medverkan i ett tidigt skede av planeringsprocesser Ökat samarbete för ökad kundnytta Sammanfattning Det strategiska perspektivet "Tillväxt och utveckling" innebär bl.a. att socialnämnden ska vara med i ett tidigt skede vid planeringen av framtida Vallentuna. Det handlar också om att förbättra olika former av samverkan inom flera områden. För detta har bl.a. en plan tagits fram för att öka engagemanget i Träffpunktens lokaler och ett arbete med att skapa gemensamma beslutsforum mellan kommun och landsting pågår. Målen bedöms delvis uppnådda. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Socialnämnden bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom att i ett tidigt skede medverka i en god planering av bebyggelse, infrastruktur och kommunikationer Socialnämnden/socialförvaltningen har för avsikt att delta i strategiskt viktiga samhällsplaneringsforum. Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta. Socialnämnden ska bidra till ett ökat samarbete mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta Framtagandet av en plan för hur vi ska få ett ökat engagemang i Träffpunkten från föreningar, privata utförare och offentliga aktörer pågår. Ett arbete pågår för att försöka skapa gemensamma beslutsforum mellan kommun och landsting i Stockholms län. Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 7(16)

9 Energi och miljö Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Långsiktig hållbarhet Långsiktig hållbarhet Sjöar och vattendrag Avser ej nämnd Sammanfattning Det sista strategiska perspektivet är "Energi och miljö". Inom socialnämndens olika verksamheter pågår ständigt ett arbete för att medverka till att utvecklingen av Vallentuna blir långsiktigt hållbar. Att konkret mäta eventuell måluppfyllelse är dock svårt inom detta område. Eftersom det arbete som görs ändå bidrar till att nå detta mål bedöms målet som delvis uppnått. Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Socialnämnden ska medverka till att utvecklingen av Vallentuna blir långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi Verksamheterna arbetar långsiktigt med att minska energiförbrukningen genom att öka kunskapen hos medarbetarna. Vid inköp i butik ska i möjligaste mån väljas kravmärkt och och socialnämndens tjänstebilar ska köras med så kallad ecodriving. Målet är inte mätbart på verksamhetsnivå. Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 8(16)

10 Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål perioden 211 Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 9(16) 21 Ekonomiskt bistånd - antal hushåll 298, , 288, Ekonomiskt bistånd - genomsnitt antal månader Andel barn och unga i dygnetruntvård (av antal personer -19 år) Andel äldre med hemtjänst (av antal personer 65 år och äldre) Andel äldre i permanent och korttids- /växelboende (av antal personer 8 år och äldre) Andel personer i särskilt boende, socialpsykiatri (av antal personer år) Andel vuxna med boende enligt LSS* (av antal personer 21 år och äldre) *LSS = Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital 5,5 5,7 4,7 5,6 5,3,9 %,8 %,7 %,8 %,8 % 6,84 % 6,98 % 6,89 % 6,85 % 6,93 % 2,5 % 22, % 22, % 21,6 % 23,4 %,3 %,3 %,3 %,4 %,4 %,45 %,45 %,45 %,45 %,43 % Budget perioden Avvikelse Avvikelse 211 Avvikelse 21 Socialnämnden totalt Politisk verksamhet Förvaltningsövergripande Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Funktionsnedsättning, LSS* Funktionsnedsättning, SoL* SoL = Socialtjänstlagen LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Invånare/kund Mått Mål Utförarverksamhet perioden Antal nöjda med Socialtjänsten totalt 9 % Individ- och familjeomsorg 91 % Äldreomsorg 92 % Funktionsnedsättning, LSS* 81 % Funktionsnedsättning, SoL* 94 % Myndighetsutövning

11 Mått Mål perioden 211 Antal nöjda med socialtjänsten totalt 8 % Vuxna (försörjningsstöd, missbruk, socialpsykiatri) 81 % Barn och familj (inkl. ungdom) 84 % Familjerätt och faderskap 9 % Äldreomsorg 83 % Funktionsnedsättning, LSS* 74 % 21 SoL = Socialtjänstlagen LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Medarbetare Mått Mål Medarbetarenkäten, andel positiva svar perioden Sjukfrånvaro < 5% 5,2 % 5,4 % 5,5 % Könsfördelning, andel män 12, % 12,5 % 12,8 % 85 % Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 1(16)

12 Ekonomisk analys Sammanfattning Socialnämndens positiva resultat 211 på 6,8 mkr berodde till stor del på en minskad efterfrågan på boendeplatser inom äldreomsorgen. Under året stod platser oväntat tomma och det var möjligt att sälja platser till andra kommuner, vilket gav intäkter. De tomma platserna kunde även tillfälligt användas för växel-/korttidsboende i avvaktan på öppnandet av den nya enheten för växel- /korttidsboende på Väsbygården. Under har denna situation förändrats. Efterfrågan på boendeplatser ökar och även inom hemtjänsten har en kraftig volymökning skett, speciellt under de sista två månaderna. Socialnämndens budget för uppgår till 393,3 mkr, medan nettokostnaderna beräknas till 4,2 mkr, dvs ett underskott på 6,9 mkr prognostiseras. Den främsta orsaken till underskottet är öppnandet av Väsbygårdens äldreboende, etapp 2, vilken endast delvis återfinns i budget. Här saknas knappt 6 mkr. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Totalt Budget Bokfört perioden % Avvikelse Budget 211 Bokfört perioden % Bokslut 211 K % % I % % N % % Politisk verksamhet K % % I % % -9 N % % Förvaltningsövergripande verksamhet K % % I % % N % % Individ- och familjeomsorg K % % I % % N % % Äldreomsorg K % % I % % N % % Funktionsnedsättning enligt LSS Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 11(16)

13 Tkr Budget Bokfört perioden % Avvikelse Budget 211 Bokfört perioden % Bokslut 211 K % % I % % N % % Funktionsnedsättning enligt SoL K % % I % % N % % * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Efter 8 månader har 66,7 % av socialnämndens budget förbrukats, vilket ligger precis på riktmärket vid denna tidpunkt. Detta är dock högt med tanke på att kostnaderna under hösten, och speciellt i december månad, alltid tenderar att bli högre än nettokostnaderna vid årets början. Förbrukningen ligger även högre än bokförda värden vid samma tidpunkt de senaste 5 åren. Motsvarande värde vid samma tidpunkt förra året var 64,2 %. Individ- och familjeomsorg Inom blocket Individ- och familjeomsorg återfinns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning och ekonomiskt bistånd. Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd uppgår efter 8 månader till 11,7 mkr, vilket motsvarar 81% av budgeten på 14,5 mkr. Räknas detta upp linjärt på årsbasis hamnar vi på 17,7 mkr. Antalet hushåll med behov av försörjningsstöd har successivt ökat. Ett mer aktivt arbete hos handläggarna i kombination med en större kontroll har dock inneburit att ett flertal ärenden kunnat avslutas och under de senaste månaderna har istället antalet ärenden minskat. I genomsnitt har i år 151 hushåll i månaden erhållit försörjningsstöd. Antalet har varierat mellan som mest 164 hushåll i februari ner till 134 hushåll i augusti. Nettokostnaden prognostiseras i dagsläget till 17 mkr och därmed 2,5 mkr i underskott. Denna prognos utgår ifrån att antalet hushåll ligger kvar på den lägre nivån. Anledningen till att blocket som helhet, trots ett större prognostiserat underskott för ekonomiskt bestånd, visar nettokostnader i stort sett motsvarande budget, är att kostnaderna för placeringar av barn och unga beräknas ge ett överskott på över 3 mkr. Dessa kostnader har kunnat hållas nere bl.a. tack vare större satsningar på öppenvård, där istället ett underskott på drygt 1 mkr prognostiseras. Äldreomsorg Den totala nettobudgeten för boende för äldre uppgår till 15,3 mkr. et beräknas till 113,6 mkr, dvs. ett underskott på 8,3 mkr. en är beräknad utifrån flera variabler, med osäkerhet bl.a. vad gäller behovet av köp av enstaka platser och hur många platser som kommer att säljas till andra kommuner under året. Den främsta orsaken till det beräknade underskottet är öppnandet av Väsbygårdens etapp 2, vilken endast till viss del återfinns i budget, knappt 6 mkr saknas. I samband med planeringen av byggnationen planerades en utökning av socialnämndens driftsbudget. Nämndens ramar i verksamhetsplan för -214 saknar dock utrymme för kostnadsökningen till följd av öppnandet. I budget för återfinns endast 1 platser för växelboende samt kostnaderna för lokalerna. För att rymma detta ligger även en budget för försäljning av 21 årsplatser. Ett avtal har tecknats med Vaxholm avseende försäljning av 1 platser. Eftersom avtalet inte löper från årets början motsvarar avtalet intäkter på drygt 7 årsplaceringar under. Totalt 21 årsplatser beräknas säljas, vilket överensstämmer med budget, men ligger något lägre än tidigare prognoser. Detta p.g.a. Den ökade efterfrågan på boende hos kommuninvånarna. Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 12(16)

14 Antal årsplatser Kostnader (tkr) Antal sålda årsplatser Intäkt för sålda platser (tkr) Netto (tkr) Budget 21, , , , Differens 12,6 9 91, Även behovet av hemtjänst ökar. Under årets första åtta månader har i genomsnitt 312 personer erhållit hemtjänst i Vallentuna. En volymökning har skett från 36 i januari till 323 i augusti. Under samma period har antalet beviljade timmar ökat från drygt 9 2 i januari till drygt 11 1 i augusti, vilket innebär en utökning med 21%. Den största ökningen har skett under de sista två månaderna. Till följd av volymökningen beräknas de totala nettokostnaderna uppgå till 37,8 mkr under, vilket innebär ett underskott på 1,7 mkr. en baseras på en fortsatt hög, men konstant volym. Funktionsnedsättning enligt LSS 68% av kostnaderna inom blocket Funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) avser boende och daglig verksamhet för vuxna. Övriga delar innefattar bl.a. korttids- och elevhemsboende för barn samt kostnader för personliga assistenter. en för året totalt sett ligger 1,9 mkr över ram, vilket är en försämring jämfört med tidigare prognos. Orsaken är ökade nettokostnader för personlig assistans. Beslut om insats tas i nästan alla dessa ärenden av försäkringskassan, vilket innebär att kommunen inte har möjlighet att påverka volymen och gör dessutom verksamheten svår att prognostisera. För övrigt återfinns större variationer vad gäller prognostiserade över- och underskott inom detta block. Boende för vuxna prognostiseras till 68,1 mkr, vilket innebär 4 mkr mer än budgeterat och närmare 6 mkr mer än förra året. Kostnadsökningen beror inte enbart på volymförändringar utan även på avtalsreglade kostnadsökningen för externa placeringar, vilka bara inom denna verksamhet uppgår till ca 1 mkr. Underskottet inom boende för vuxna vägs upp av ett större överskott på barnsidan. Framför allt kommer elevhemsplaceringarna bli färre än budgeterat. Eftersom en elevhemsplacering i genomsnitt kostar ca 1,4 mkr per år, har antalet placeringar stor inverkan på det totala utfallet. Funktionsnedsättning enligt SoL I blocket Funktionsnedsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) återfinns kostnader framför allt för olika typer av boende alternativt boendestöd samt sysselsättning för vuxna med en funktionsnedsättning. Vid en sammanräkning av verksamheterna beräknas utfallet hamna ca 1 mkr under budgeterad nivå. Överskott återfinns inom boendestödet och sysselsättning, medan tillkommande placeringar för särskilt boende innebär ett prognostiserat underskott för den verksamheten. Investeringsredovisning Investeringsredovisning Projekt Budget Bokfört perioden % Avvikelse Totalt (tkr) % Verksamhetssystem Inventarier nya Korallen % Årligt investeringsanslag % Ombyggnad Väsbygården Investering, LSS (Hammarbacken) 1 1 Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 13(16)

15 Investeringskommentarer Av det totala investeringsanslaget för har följande investeringsprojekt ombudgeterats från 211: Verksamhetssystem tkr Inventarier nya Korallen 85 tkr Investeringsbudgeten för nytt verksamhetssystem kommer troligtvis inte att tas i anspråk i år. Ett förfrågningsunderlag för att handla upp ett nytt system har tagits fram för beslut, men kostnaderna för själva investeringen kommer troligtvis att löpa först fr.o.m Det årliga investeringsanslaget på 1,5 mkr har till stor del använts för inköp av trygghetslarm, sängar och möbler i samband med öppnandet av Väsbygårdens etapp två. I samband med saneringen/ombyggnaden av Hammarbackens gruppbostad köptes en taklyft till en kostnad av 1 tkr. Även denna kostnad har tagits från det årliga investeringsanslaget. Under hösten planeras en viss omflyttning i samband med att kulturförvaltningen flyttar till nybyggda lokaler. Kulturförvaltningens nuvarande lokaler kommer att övertas av socialförvaltningen. Flytten innebär att viss ombyggnad av lokalerna kommer att bli nödvändig. Kostnaden och finansieringen av detta är i dagsläget osäker, men troligtvis kommer del av nämndens årliga anslag att användas för detta ändamål. Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 14(16)

16 Personal Personalnyckeltal Mått Mål Perioden Perioden Antal anställda Antal årsarbetare 392,4 344,7 36,1 343,2 Medelålder (år) 45,1 44,8 44,1 44, Medellön (tkr) 23,8 24, 23,7 23,4 Medianlön (tkr) 22,1 22,2 22, 21,8 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Mått Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 6 dgr eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön Mål Perioden Perioden Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 15(16) 21 47,3 % 5,2 % 47,5 % 46,2 % Män 2,6 % 3,1 % 3,3 % 4,3 % Kvinnor 5,6 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 3,9 % 4,2 % 3,7 % 3,8 % 3-49 år 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,4 % 5 år och äldre 5,8 % 5,8 % 5,9 % 6,4 % Samtliga < 5% 5,2 % 5,3 % 5,4 % 5,5 % Personalomsättning Mått Mål Perioden Perioden Totalt 5,7 % 8,2 % 11,2 % 11, % Jämställdhet och mångfald Mått Mål Perioden Perioden Antal anställda, andel män 12, % 11,3 % 12,5 % 12,8 % Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: Mått Mål Ledarskap % Arbetstillfredställelse % Kompetensutveckling % Delaktighet % Effektivitet %

17 Mått Mål Kundorientering % Arbetsmiljö % Jämställdhet och mångfald % Medarbetarindex (andel positiva svar) % Kommunen som arbetsgivare, en fråga % Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 16(16)

18 DNR SN.157 SOCIALNÄMNDEN Tertialuppföljning 2 - fördjupad analys

19 -9-17 SID 2/17 DNR SN.157 Innehållsförteckning Socialnämnden totalt... 3 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys... 4 Vård och boende... 4 HVB-placeringar, vuxna... 4 HVB-placeringar, barn och unga... 4 Familjehemsplaceringar, barn och unga... 5 Ensamkommande flyktingbarn... 5 Öppenvård och behandling... 6 Rådgivning... 6 Ekonomiskt bistånd... 6 Äldreomsorg fördjupad analys... 8 Hemtjänst... 8 Permanent- och växel-/korttidsboende för äldre... 9 Dagvård... 1 Funktionsnedsättning, LSS fördjupad analys Personlig assistans Korttidsvistelse i korttidshem Externa utförare Kommunala utförare Skolbarnomsorg Elevhem, externa platser Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Externa utförare Kommunala utförare Daglig verksamhet Funktionsnedsättning, SoL fördjupad analys Särskilt boende, socialpsykiatri Boendestöd inom socialpsykiatri Träningsboende Sysselsättning, socialpsykiatri SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

20 SID 3/17 Socialnämnden totalt Socialnämnden Budget Bokfört Bokfört % av budget Avvikelse Förvaltningsövergripande ,2% Individ- och familjeomsorg ,1% Äldreomsorg ,% Funktionsnedsättning, LSS* ,4% Funktionsnedsättning, SoL* ,2% Totalt ,7% *LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade *SoL = Socialtjänstlagen Funktionsnedsättninövergripande Förvaltnings- SoL 9% 4% Individ- och familjeomsorg Funktionsnedsättning 13% LSS 34% Äldreomsorg 4% Socialnämndens budgetram för uppgår till 393,3 mkr. Efter åtta månader har 262,5 mkr förbrukats, vilket motsvarar 66,7% av budget. Motsvarande siffror vid samma tidpunkt var 243,4 mkr och 64,2% av budget. Totala nettokostnader för året beräknas till 4,2 mkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott på 6,9 mkr. SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

21 SID 4/17 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys Individ- och Budget Avvikelse familjeomsorg Boende, vuxna Boende, barn Öppen vård och behandling Rådgivning Ekonomiskt bistånd Totalt Ekonomiskt bistånd 32% Rådgivning 13% Boende, vuxna 6% Öppen vård och behandling 21% Boende, barn 28% Antal Budget Antal års-placeringar Nettokostnad (tkr) År HVB-placeringar, vuxna Årsplaceringar Netto, Tkr Kr / dygn 27 9, , , , , Budget 4, , Tkr, netto HVB-placeringar, barn och unga Vård och boende HVB 1 -placeringar, vuxna Under årets första åtta månader har antalet HVB-placeringar varierat mellan 4-6 stycken per månad och det totala antalet vårddygn uppgår till 1 35 dygn. Det är drygt 2 dygn mer i jämförelse med samma period förra året. Motsvarande siffra var då 798 dygn. Budgeten baseras på 4 årsplaceringar och en total kostnad på ca 3,2 mkr. en ligger kostnadsmässigt något under denna nivå. 1 HVB = Hem för vård eller boende (institutionsplacering) Antalet HVB-placeringar av barn och unga varierar över tiden, vilket illustreras i diagrammet nedan. I januari erhöll 11 barn/ungdomar denna insats och i augusti var motsvarande antal 5. Antal HVB - placeringar, barn och unga jan-9 jun-9 nov-9 apr-1 sep-1 feb-11 jul-11 dec-11 maj-12 Budgeten baseras på ett genomsnitt på 8,5 placeringar, vilket i dagsläget bedöms något högt. en ligger på 7,5 placeringar och ett överskott på 1,5 mkr. SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

22 SID 5/17 Antal HVB-placeringar, barn och unga Budget Års-placeringar Netto-kostnad (tkr) Tkr, netto Antal placeringar Familjehemsplaceringar jan-11 mar-11maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12maj-12 jul-12 Familjehem Konsulentstödda familjehem År Netto, Tkr Kr / dygn 27 7, , , , , Budget 8, , Familjehemsplaceringar, barn och unga Nettobudgeten för familjehemsplaceringar uppgår till 9,3 mkr och baseras på 32 placeringar, varav 8 konsulentstödda familjehem. De konsulentstödda placeringarna köps in externt av företag. Kostnaderna för dessa är nästan det dubbla jämfört med vanliga familjehem. På grund av detta har dessa placeringar i möjligaste mån undvikits och prognosen idag ligger på 2,5 konsulentstödda årsplaceringar. Dessutom har behovet totalt sett inte ökat i den omfattning som budgeterats för. Färre placeringar, och framför allt färre dyra placeringar än förväntat, gör att ett överskott på 1,8 mkr prognostiseras. År Årsplaceringar Familjehem ,1 6, Budget 24, 8, ,5 2, Ensamkommande flyktingbarn Netto, Tkr Kr / dygn Antalet ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har successivt ökat och fortsätter att öka. I det avtal kommunen tecknat med Migrationsverket förbinder sig kommunen att alltid ha 6 platser tillgängliga, varav minst tre asylplatser. Det innebär att det inte finns något tak för hur många placeringar som kan bli aktuella. I augusti uppgick antalet placerade ungdomar till 19 jämfört med 14 i januari. en för året är 17,5 årsplaceringar. I kostnaden i diagrammet nedan ingår fr.o.m. 211 förutom placeringskostnader även kostnaden för handläggning av dessa ärenden. Årsplaceringar Konsulentstödda År Årsplaceringar tkr tkr Kostnader, Intäkter, Kr / dygn 28 5, , , , Budget 18, , Kommunen erhåller, utifrån vissa bestämda krav, ersättning från Migrationsverket för mottagandet av flyktingbarnen och för placeringskostnader. Diagrammet nedan visar utvecklingen av antal placeringar i genomsnitt SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

23 SID 6/17 under åren 28 och framåt, samt budget och prognos för. Kostnaderna redovisas här brutto, dvs. exklusive ersättningen från Migrationsverket. Antal Ensamkommande flyktingbarn Årsplaceringar Bruttokostnader, tkr Budget Öppenvård och behandling Tkr, brutto Den kommunala öppenvården har utvecklats under de senaste åren, vilket inneburit att fler barn och ungdomar har kunnat erbjudas insatser utan ytterligare resurstillskott. Diagrammet nedan visar utvecklingen av totala nettokostnader för såväl kommunal som extern öppenvård. Kontaktpersoner och kontaktfamiljer är inte med i denna beräkning. På grund av volymökningen prognostiseras ett underskott på knappt 8 tkr. År Årspersoner och år Kr / person Netto, Tkr 28 14, , , , Budget 5, , Rådgivning De totala nettokostnaderna för rådgivningsverksamhet beräknas uppgå till 6,9 mkr, vilket är ca 2 tkr under budgeterad nivå. Här ingår Addictusmottagningen, familjerätt, familjerådgivning, Tunaskolan, Barncentrum, stöd till unga brottsoffer, och ungdomsmottagningen, vilken är ett samarbete mellan barn- & ungdomsnämnden, socialnämnden och landstinget. Addictusmottagningen riktar sig till alla med frågor rörande missbruk eller beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Denna verksamhet bedrivs i samarbete med landstingets beroendevård. Tkr, netto Öppenvård, barn och unga Budget Extern öppenvård, tkr netto Kommunal öppenvård, tkr netto Antalet barn och unga med extern öppenvård är fler i dagsläget än budgeterat, vilket även kan utläsas på kostnaden i diagrammet ovan. Totalt 14 barn/ungdomar har hittills i år erhållit denna insats, medan antalet placeringar på årsbasis beräknas till 9 stycken. Ekonomiskt bistånd I de totala kostnaderna för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd ingår, förutom direkt utbetalt försörjningsstöd, även vissa kostnader för härbärge, skyddat boende och liknande. Kostnaderna har successivt ökat, men från juni månad ligger antalet hushåll på en lägre nivå. Ett mer aktivt arbete hos handläggarna i kombination med en större kontroll har inneburit att ett flertal ärenden kunnat avslutas. Exempelvis begärs nu kontouppgifter in månadsvis, en noggrannare kontroll sker av kostnadsförslag från tandläkare, och vid bedömning av extra ersättning till aktiviteter för barn utgår man i större utsträckning från vad en normal familj kan tänkas ha råd med. Förutom detta har ett samarbete med en SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

24 SID 7/17 förtroendeläkare inletts i syfte att se över långtidsberoenden av försörjningsstöd på grund av sjukskrivning. I diagrammet nedan illustreras utvecklingen av antal hushåll och kostnad per månad från 29 och framåt. I genomsnitt har 151 hushåll i månaden erhållit försörjningsstöd under. Antalet har varierat mellan som mest 164 hushåll i februari ner till 134 i augusti. Totalt har 258 hushåll hittills någon gång under året fått bistånd. Antal hushåll Antal hushåll per månad Ekonomiskt bistånd Utbetalt försörjningsstöd per månad 12 mån glidande medelvärde, tkr jan-9 jun-9 nov-9 apr-1 sep-1 feb-11 jul-11 dec-11 maj-12 Tkr Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen av genomsnittligt belopp per hushåll och månad. I genomsnitt uppgår detta belopp till drygt 8 6 kr under, jämfört med knappt 8 1 kr 211. Kr /månad Försörjningsstöd - Genomsnittligt belopp per hushåll och månad 12 månaders glidande medelvärde jan-9 jul-9 jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd uppgår till 14,5 mkr, vilket innebär en utökning med 2 mkr jämfört med 211 års budget. Trots denna utökning ligger årets budget under förra årets utfall på drygt 15 mkr. Efter 8 månader har 81% av budgeten förbrukats (riktmärke efter 8 månader är 66,7%). Nettokostnaderna beräknas till 17 mkr, vilket innebär ett underskott på 2,5 mkr. baseras på att antalet hushåll och kostnader ligger kvar på den något lägre nivå som de senaste tre månaderna uppvisat. Om hittills bokförda kostnader istället räknas upp på årsbasis skulle vi hamna på drygt 17,7 mkr. År Netto Förändring Förändring (tkr) (tkr) (%) ,2% ,9% ,5% ,2% SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

25 SID 8/17 Äldreomsorg fördjupad analys Budget Avvikelse Äldreomsorg Hemtjänst, intern Hemtjänst, extern Övrigt Boende, externt Boende, internt Totalt Antal kunder Hemtjänst jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 Kommunal utförare Externa utförare Boende, internt 41% Hemtjänst Hemtjänst, intern 2% Boende, externt 3% Hemtjänst, extern 4% Övrigt 5% 21 infördes LOV 2 inom hemtjänsten och i dagsläget finns, utöver den kommunala hemtjänsten, sju godkända privata utförare. Av dessa sju har för närvarande fem utförare kunder i Vallentuna. Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen av antalet kunder fördelat på kommunal och privata utförare. Ca 1% har valt en privat utförare. Under årets första åtta månader har i genomsnitt 312 personer erhållit hemtjänst i Vallentuna. En volymökning har skett från 36 i januari till 323 i augusti. Under samma period har antalet beviljade timmar ökat från drygt 9 2 i januari till drygt 11 1 i augusti, vilket innebär en utökning med 21%. Den största ökningen har skett under de sista två månaderna. Antal kunder Hemtjänst jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 Antal kunder Antal timmar 12 månaders glidande medlvärde (antal kunder) 12 månaders glidande medelvärde (antal timmar) Antal timmar En volymökning har alltså skett både vad gäller antal kunder och antal timmar. Antalet timmar har dock ökat i högre grad och därmed det genomsnittliga antalet timmar per kund, vilket illustreras i diagrammet nedan. I genomsnitt erhöll varje kund 34,4 timmar under augusti månad. 2 Lag om valfrihetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

26 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 SID 9/17 Timmar Hemtjänst - Antal timmar per kund och månad jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 Antal timmar per kund i genomsnitt 12 mån glidande medelvärde Budgeten baseras på totalt timmar och nettokostnader på 36 mkr. Till följd av volymökningen uppskattas i dagsläget antalet timmar till ca 125 och totala nettokostnader på 37,8 mkr, dvs. ett underskott på 1,7 mkr. Denna prognos baseras på att volymen ligger kvar på drygt 11 timmar i månaden under de återstående 4 månaderna i år. Om volymökningen fortsätter kommer med andra ord denna prognos inte att hålla. Permanent- och växel- /korttidsboende för äldre Den totala nettobudgeten för boende för äldre uppgår till 15,3 mkr. et beräknas till 113,6 mkr, dvs. ett underskott på 8,3 mkr prognostiseras. en är beräknad utifrån flera variabler, med bl.a. osäkerhet vad gäller behovet av köp av enstaka platser och hur många platser som kommer att säljas till andra kommuner under året. Den främsta orsaken till det beräknade underskottet är öppnandet av Väsbygårdens etapp 2, vilket endast till viss del återfinns i budget. Vid en beräkning, baserad på faktiska öppnandedatum av två enheter på Väsbygården med totalt 18 lägenheter, fattas knappt 6 mkr i budget. tiserat underskott är dock högre, vilket i första hand beror på att de kommunala enheterna redovisar högre nettokostnader än budgeterat (framräknade budget + faktisk budget). Detta underskott finns inte med i tidigare prognoser. Bemanningen har visat sig vara högre än vad som ryms inom angivna ramar. Detta kan till viss del förklaras av att en enhet under en period tog emot boende med mycket speciella behov, men för övrigt måste detta åtgärdas. För att komma ner på rätt kostnadsnivå sker bl.a. en översyn av schema och bemanning inom samtliga enheter. Åtgärderna kommer dock inte att kunna få fullt genomslag förrän 213. Behovet av platser i särskilt boende för äldre minskade under förra året och platser stod då även tomma. Under har efterfrågan åter ökat och i dagsläget har de olika boendena fyllts upp. Under augusti månad uppgick antalet tomma platser till knappt 5 i genomsnitt. Detta motsvarar ca 2% av det totala antalet tillgängliga platser i kommunal regi och hos kommunens entreprenörer. Eftersom en omsättning av platser sker kontinuerligt, kommer det alltid finnas dagar då lägenheter står tomma. Dagens nivå på tomma platser motsvarar troligtvis ungefär denna nivå. Antal tomma platser Särskilt boende för äldre Antal tomma platser i genomsnitt per månad Väsbygården Korallen Augustendal Stångberga VårdBo Samtidigt som nämnden försöker att sälja så många platser som möjligt för att reducera det befarade underskottet, är det viktigt att inte sälja fler platser än att kommuninvånarnas behov av boende kan tillgodoses. I dagsläget ligger prognosen på budgeterad nivå, dvs. 21 årsplatser. Detta är något lägre än vid tidigare uppföljningar, då intäkterna beräknades hamna på en något högre nivå. en SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

27 SID 1/17 baseras på antalet faktiska placeringar hittills i år och som löper i dagsläget, vilket innebär att om någon placering avslutas kan intäkterna bli lägre än denna beräkning. Staplarna i diagrammet nedan illustrerar antal sålda årsplatser och kurvan visar budgeterad intäkt respektive faktisk intäkt/prognos. Antal sålda platser Sålda platser - Särskilt boende för äldre Antal sålda platser utöver budget Antal sålda platser (utfall/ budget ) Intäkt, tkr ( för ) Budget, tkr Om vi studerar nettokostnadsutvecklingen för äldreboende i relation till antal invånare, 8 år och äldre i kommunen, kan vi se en nedgång av kostnaderna 211. Orsaken är den minskade efterfrågan av boende, vilken alltså inte kan förklaras utifrån befolkningsutvecklingen. Den minskade efterfrågan innebar att behovet av att köpa enstaka externa platser minskade samtidigt som fler platser kunde säljas till andra kommuner, vilket gav intäkter och därmed minskade nettokostnader. Utöver detta använde nämnden, i avvaktan på öppnandet av den nya enheten för växel-/ korttidsboende på Väsbygården, tillfälligt tomma permanenta platser för att tillgodose kommunens invånares behov av växel- och korttidsboende. Nu ökar åter efterfrågan på platser och därmed kostnaderna. Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen av antal personer i Vallentuna 8 år och äldre och kostnaden i relation till detta. Kr Dagvård Dagvård bedrivs dels kommunalt och dels av externa utförare. Den kommunala dagvården, demensdagvård, bedrivs i lokaler i Augustendals äldreboende. Den sociala dagvården återfinns på VårdBo/Attendo Care. Diagrammet nedan visar budgeterad nettokostnad och utfall/prognos 28-. Orsaken till den minskade kostnaden mellan 21 och 211 är ett nytt avtal med Attendo Care, vilket baseras på ett färre antal individer jämfört med tidigare avtal. Utöver detta avslutades en extern placering under 211, vilket är förklaringen till att budgeten för reducerats ytterligare något. Kostnaden prognostiseras hamna något under budgeterad nivå. Tkr, netto Särskilt boende för äldre, inkl växel-/korttidsboende Kostnad per invånare (kr), 8 år och äldre Antal personer, 8 år och äldre Intern och extern dagvård för äldre Antal Budget, tkr netto, tkr netto (prognos för ) SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

28 SID 11/17 Funktionsnedsättning, LSS fördjupad analys Funktionsnedsättning Budget Avvikelse enligt LSS Boende för vuxna Sysselsättning för vuxna Boende för barn Personlig assistans Övrigt* Totalt Personlig assistans 12% Boende för barn 14% Övrigt 6% Sysselsättning för vuxna 18% Boende för vuxna 5% Efter 8 månader har 72,7% av budgeten förbrukats (rikvärde 66,7%) och ett underskott på 1,3 mkr prognostiseras. Beslut om insats tas i nästan alla dessa ärenden av försäkringskassan, vilket innebär att kommunen inte har möjlighet att påverka volymen. Detta, i kombination med att nettokostnaden för verksamheten varierar mycket från månad till månad, gör det svårt att prognostisera nettokostnaderna för verksamheten. Diagrammet nedan visar nettokostnaden per månad 29 och fram till idag. en baseras på en uppräkning av kostnader och intäkter på årsbasis. En liknande uppräkning, innan sommaren (med hänsyn till olika variationer mellan månaderna) gav nettokostnader motsvarande budget. Ett underskott har därför tidigare under året inte prognostiserats. Tkr, netto 32 Nettokostnad per månad - personlig assistans 27 Personlig assistans Antal personer med behov av personlig assistent har successivt ökat och därmed även kostnaderna. Diagrammet nedan visar nettobudget i förhållande till utfall/prognos från 28 och fram till idag. Tkr, netto Personlig assistans Nettokostnader, tkr Budget / jan-9 jun-9 nov-9 apr-1 sep-1 feb-11 jul-11 dec-11 maj-12 Kostnader och intäkter för personlig assistent avser främst: kostnader till försäkringskassan för de 2 första timmarna/vecka för samtliga personer med assistentersättning (såväl med kommunal som med extern utförare) Kostnaden uppgår till 267 kr/timme för, vilket är 3,5% högre än 211 års belopp på 258 kr/timme. SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

29 SID 12/17 personalkostnader för kommunalt anställda personliga assistenter kostnader för sjuk- och jourersättning till externa utförare intäkter från försäkringskassan för personer med kommunal utförare. Korttidsvistelse i korttidshem Vallentunabarn erhåller korttidsvistelse i korttidshem såväl i kommunal regi som av privata utförare. Externa utförare Hittills i år har totalt 17 barn haft beslut om insats hos en extern utförare. Antalet avtalade vårddygn och vårddygnsersättning är olika för varje barn, och har stor betydelse vid beräkning av den totala kostnaden. Dagens placeringar summeras upp till uppåt 1 vårddygn på årsbasis. Den volymökningen som vi såg under 211 slår nu i år igenom på årsbasis och även under har en tillströmning skett. Trots att budgeten utökades inför beräknas ett underskott på drygt 7 tkr. Antal Barn/ungdomar Korttidsvistelse för barn, LSS externa placeringar jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 Antal barn Antal vårddygn År Placeringar Netto, Tkr Antal dygn 29 7, , , Budget 12, , Antal vårddygn Kommunala utförare Den kommunala korttidsverksamheten återfinns på Bällsta korttidshem och i Åbyvillan. Dessa verksamheter erbjuder förutom korttidsvistelse även skolbarnomsorg (fritidsverksamhet för barn över 12 år) samt koloniverksamhet för flertalet inskrivna barn. Diagrammet nedan visar antal barn med korttidsvistelse i kommunal regi. Förutom Vallentunabarn kommer även barn från andra kommuner till dessa verksamheter. Nettokostnaderna beräknas till knappt 9 mkr, vilket är något lägre än budgeterad nivå. Antal Korttidsvistelse för barn, internt, LSS jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 Vallentuna-barn Skolbarnomsorg Barn från andra kommuner Socialnämnden ansvarar för barn över 12 år med behov av skolbarnomsorg (fritidshem) med stöd av LSS 3. Före 12 års ålder ligger ansvaret hos barn- och ungdomsnämnden. Det totala antalet barn med extern skolbarnomsorg har legat relativt konstant under de senaste åren, men under har volymen ökat. Ökningen var väntad och budgeten utökades därför till 2,8 mkr (1,9 mkr 211). Antalet barn/ungdomar med denna insats uppgår hittills i år till 21. Antalet helårsplatser beräknas dock till 18 stycken. I dagsläget bedöms nettokostnaderna hamna på budgeterad nivå. 3 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN: SF@VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE

Läs mer

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2012, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2012, Socialnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 213-2-6 DNR SN.157 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse, Socialnämnden

Läs mer

K ALLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet

K ALLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet K ALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-05-29 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Agneta Sandström, controller David Matscheck, utredare

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning , Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning , Socialnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 213-9-17 DNR SN 213.139 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning 2 213,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 2014, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 2014, Socialnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 214-5-12 DNR SN 214.64 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013, socialnämnden

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013, socialnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 214-1-23 DNR SN.139 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse, socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Ekonomisk rapport efter oktober 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan

Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-10-15 DNR SN 2012.059 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Ekonomisk rapport efter maj 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Månadsrapport för juli 2013

Månadsrapport för juli 2013 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-08 Handläggare Helena Nilsson Telefon: 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Förvaltningens

Läs mer

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, november 2018 Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-MAJ 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH

Läs mer

Månadsrapport för november 2009

Månadsrapport för november 2009 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Lena Holmdahl Telefon: 08-508 20 030 SID 1 (6) 2009-12-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport för november

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2018

Ekonomisk rapport efter mars 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00

Verksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00 Verksamhetsuppföljning 2015 2016-02-16 08,00 12,00 Uppnådda mål Mål Utfall Ansvarig nämnd ska främja integration för ensamkommande barn och unga enligt det avtal kommunen tecknat. Antalet folkbokförda

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-OKTOBER 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN

Läs mer

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018 Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget

Läs mer

1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial

1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (6) Socialnämnden Datum 2016-05-13 Delårsrapport 1-2016 Socialnämnden Tertial 1 2016 2 (6) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Socialnämndens resultat efter 4 månader visar ett

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.

Läs mer

Budget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Budget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...

Läs mer

Månadsrapport september

Månadsrapport september Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, april 2018 Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -11-21 Diarienummer SCN--0024 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per oktober Beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.

Läs mer

Uppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att

Uppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2014-04-24 Diarienummer NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2013 Socialnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 7 Kund/invånare... 7 God

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Lägesrapport april Socialnämnd

Lägesrapport april Socialnämnd Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Uppföljningsrapport, februari 2019

Uppföljningsrapport, februari 2019 Uppföljningsrapport, februari 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos februari månad, socialnämnden: -1,0 mnkr () (Prognos inom parentes

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport maj 2017

Ekonomisk månadsrapport maj 2017 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Dnr 1.2.1-157/2017 Sida 1 (9) 2017-06-09 Handläggare: Anna Ganning Hallendorff 08 508 18 057 Till Farsta stadsdelsnämnd 2017-06-15 Ekonomisk månadsrapport

Läs mer

Vallentuna Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun

Vallentuna Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun T E R T I AL 1 2014 Vallentuna Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun Ekonomisk analys Sammanfattning Det ekonomiska utfallet per april Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 23,2

Läs mer

Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april

Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april T E R T I AL 1 Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Strategiska inriktningar... 3 Styrkort... 4 Analys - Kund/Invånare... 5 Analys - Verksamhet... 5

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Vallentuna Januari-april, samtliga nämnder

Vallentuna Januari-april, samtliga nämnder T E R T I AL 1 Vallentuna Januari-april, samtliga nämnder Innehållsförteckning Ekonomisk analys... 3 Resultaträkning tertial 1... 4 Driftsredovisning... 4 Investeringsredovisning... 6 Måluppfyllelse nämndens

Läs mer

nu i.<z:-. Kristinehamns kommun Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Sn/2017:39 Arbetsutskottets förslag till beslut

nu i.<z:-. Kristinehamns kommun Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Sn/2017:39 Arbetsutskottets förslag till beslut Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträd esdatu m 2017-02-01 Sida 5(24) Sn/2017:39 4 Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Arbetsutskottets förslag till beslut Då rapporten

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Uppföljningsrapport, juli 2018

Uppföljningsrapport, juli 2018 Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar

Läs mer

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Dnr KS 218/758 217-9-18 Månadsrapport augusti 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juli 151 282. Det har fötts 1 7 barn i år.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 SKARPNÄCKS STADSDELSNÄMND EKONOMI- OCH PERSONALAVDELNIN GEN DNR 1.2.1-48/11 SID 1 (8) 2011-11-10 Handläggare: Tomas Snees Telefon: 08-508 15 062 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2011-11-10 Månadsrapport

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Förklaring till förväntat överskott pga. förändringar av redovisningsprinciper

Förklaring till förväntat överskott pga. förändringar av redovisningsprinciper VALLENTUNA KOMMUN TORBJÖRN NYQVIST 2015-05-12 EKONOM SID 1/1 08-5878 5733 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE Förklaring till förväntat överskott pga. förändringar av redovisningsprinciper Cirka en 2 mnkr av

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal

Läs mer

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Uppföljningsrapport, oktober 2018 Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes

Läs mer

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden -03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras. socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Uppföljningsrapport, juni 2018

Uppföljningsrapport, juni 2018 Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift SOCIALNÄMNDEN - prognos 201712 Nämnd: 7 Projekttyp: Drift Ack. 201701-201712 Helår 2017 Prognos 2017 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget December November Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per september 2016

Ekonomiskt bokslut per september 2016 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-10-14 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134

Läs mer

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder

Läs mer

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017 FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.

Läs mer