Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar



Relevanta dokument
flerårsplan med budget Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Informations- och frågestund GVN/2010:3

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Verksamhetsplan Skolna mnden

Eva Dahlgren Anita Simak Johanna Nilsson Olle Leksell, del av 18 Jenny Wiik, sekreterare. Linda Honkanen (M)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

5. Barn- och utbildningsnämndens underlag till flerårsplan med budget

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Samverkansavtal gymnasieskolan och programpeng, rekommendation från KSL

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

SKN Ej delegerade beslut

Skolverkets bedömning av kostnaderna för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, budgetåret 2006

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Budget 2016 med verksamhetsplan

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

Reglemente för utbildningsnämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Mål och budget

Måldokument Utbildning Skaraborg

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Delegationsordning för Kultur- och utbildningsnämnden

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL

Bokslut 2017 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Förslag till beslut. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Informations- och frågestund GVN/2010:3. Revidering biläggs i detta utskick.

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Skolverkets bedömning av kostnaderna för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, budgetåret 2005

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV

En bedömning av kostnaderna för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, budgetåret 2004

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Beslut för förskoleklass och grundskola

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

Regelbunden tillsyn i Futurum

Svar på Storsthlm:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom gymnasieskolan

Yttrande över remissen Revidering av resursfördelningssystem för vuxenutbildning

Så gick det. för Håbo Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7, Tyresö, samling utanför expeditionen innanför huvudentrén Torsdagen den 26 april 2012, kl 18.30

Kommunens författningssamling

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

Granskningen genomförs i 30 utvalda kommuner. Sundsvalls kommun ingår i denna granskning.

Missiv. Regeringen Utbildningsdepartementet Stockholm Dnr :721. På Skolverkets vägnar. Staffan Lundh Avdelningschef

Beslut för vuxenutbildning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden

Dnr 26/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014,

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Mats Lundström, utbildningsstrateg

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9

Gymnasieplan Stenungsunds kommun

Presentation Gymnasieskolan. Barn- och Utbildningskontoret 2019

Beslut för vuxenutbildning

Ekonomisk rapport april 2019

Förslag organisation och inriktning vuxenutbildning 2015

Kommunfullmäktige (5) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ansvar för verksamheter som bedrivs med kommunala utförare

Missiv. Regeringen Utbildningsdepartementet Stockholm Dnr 2014:119. På Skolverkets vägnar. Staffan Lundh Avdelningschef

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 40-47

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Beslut för vuxenutbildning

Delårsrapport 31 augusti 2011

Gemensam antagning i gymnasiesärskolan - Vad innebär det?

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

Beslut för. efter tillsyn i Filipstads kommun

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Transkript:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-04-21

Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-03-25 Jenny Wiik 08-590 972 18 Dnr: Fax 08-590 890 77 GVN/2010:3 Jenny.Wiik@upplandsvasby.se Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Uppföljning av antalet elever i vuxenutbildningen Föredragande: Elisabeth Hagert, avdelningschef 1

Tjänsteutlåtande Registrator 2010-03-24 Titti Lindersson 08-590 972 27 Dnr: Fax 08-590 733 40 GVN/2010:4 Titti.lindersson@upplandsvasby.se Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Meddelanden Ärendebeskrivning Fullständiga meddelanden finns vid sammanträdet i särskild meddelandepärm. a) Genomgripande miljöledningssystem för Upplands Väsby kommun Kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2010 att - godkänna kommunledningskontorets redovisning av miljöledningssystemet - kommunstyrelsen beslutar att miljöledningssystemet är infört och gäller för hela den kommunala verksamheten - kommunstyrelsen beslutar att Upplands Väsby kommuns betydande miljöaspekter ska kommuniceras externt - kommunstyrelsen beslutar att anta miljöledningsprogram med klimat - strategi för år 2010. b) Valärenden Kommunfullmäktiges beslut den 15 februari 2010 11 att välja Fredrik Öberg (M) som ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden c) Svar på motion om ekologisk mat Kommunfullmäktiges beslut den 15 februari 2010 7 - Att kommunen ska, genom Väsby välfärd, begära en offert från nuvarande matproducent Fazer Amica för att ta reda på vad det kostar att inom befintligt avtal öka andelen ekologiska varor. - Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett kommungemensamt styrdokument som beskriver målen för kvaliteten på maten som tillagas och serveras i förskolor, skolor och äldreomsorg, d.v.s. ett måltidspolitiskt program. Måltiden handlar även om servering, miljön där man äter, måltidsordningen d.v.s. hur fördelning av måltiderna under dygnet skall se ut m.m. Styrdokumentet skall innehålla konkreta strategier för hur målen nås. Målen skall vara uppföljningsbara och begreppet ekologisk mat skall definieras. Dokumentet skall vara underlag inför kommande 1

upphandling av mat till de av kommunen, Väsby välfärd, drivna verksamheterna. - Styrdokumentet ska ligga till grund för förfrågningsunderlaget inför nästa upphandling av matproducent. - Från och med nästa avtal, eller senast 2012, ska minst 25 procent av maten som levereras i kommunens verksamheter vara ekologiskt odlad. Det gäller all mat så som mjölk, grönsaker, kött fisk etc. - Motionen anses besvarad. d) Anvisningar till flerårsplan med budget 2011-2013 Kommunstyrelsens beslut den 8 mars 2010 26 att anta anvisningar till flerårsplan med budget för 2011-2013 e) Samråd Detaljplan för Holmvägen 22 i Apoteksskogen i Upplands Väsby kommun Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2008 att uppdra åt byggnadsnämnden och dess förvaltning att upprätta förslag till detaljplan för område vid Holmvägen 22, för att ändra gällande ändamål (garage) till boende och öka våningsantalet. Stadsbyggnadskontoret har fått byggnadsnämndens uppdrag att samråda om ett förslag till detaljplan. f) Gemensam Vuxenutbildningsregion Överenskommelse och Avsiktsförklaring Överenskommelsen om en gemensam vuxenutbildningsregion och Avsiktsförklaringen gällande samarbete kring svenska för yrkesutbildade, Sfx har antagits av ansvariga nämnder i samtliga länets kommuner och dokumenten är påskrivna. g) Konferenser för huvudmän om den nya skollagen och de kommande skolreformerna Skolverket inbjuder till konferenser för huvudmän om de kommande förändringarna inom utbildningsområdet. Syftet är att ge skolhuvudmännen goda förutsättningar att planera för de reformer som ska genomföras. h) Diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan högsta ledningens ansvar Skolverkets inbjudan till nationella konferenser om arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan. Konferensen vänder sig till dem som är ansvariga för skolans verksamhet. h) Gestaltningsrådets möte nr 1 2010 Protokoll från Gestaltningsrådets möte nr 1 den 20 januari 2010. 2

Tjänsteutlåtande Registrator 2010-03-25 Titti Lindersson 08-590 972 27 Dnr: Fax 08-590 733 40 GVN/2010:5 Titti.lindersson@upplandsvasby.se Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Anmälan av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Delegationsbeslut har fattats enligt förteckning som föreligger vid sammanträdet i särskild delegationspärm. Följande beslut har anmälts till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Åsa Saxby, Välfärdsutvecklare/särskilt stöd Elevs mottagande i särskola enligt skollagen 6 kap 7,8 och 9 enligt punkt 1, ett nationellt eller ett specialutformat program, GVN delegation/2010:7. Kerstin Johansen, resurssamordnare Tilläggsbidrag för särskilt stöd skollagen 9 kap 8a, GVN delegation/2010:8, avslag 1 st. Johanna Nilsson, verksamhetscontroller Elevs skolgång på fristående gymnasium i annan kommun, Värmdö tekniska gymnasieskola. Upplands Väsby kommun betalar utbildningen, GVN delegation/2010:9. Elevs skolgång på gymnasium i annan kommun, Fyrisskolan i Uppsala, Upplands Väsby kommun betalar utbildningen, GVN delegation/2010:10. 1

Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret 2010-03-17 Johanna Nilsson 08-590 972 67 Dnr: Fax 08-590 890 77 GVN/2010:20 Johanna.nilsson@upplandsvasby.se Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens underlag till flerårsplan med budget 2011-2013 Ärendebeskrivning Kundvalskontoret redovisar här förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens underlag till flerårsplan med budget 2011-2013. Förslaget innehåller en beskrivning av nämndens måluppfyllelse samt de faktorer som kommer att påverka nämndens arbete under året och vilka konsekvenser de eventuellt kommer att få. Vidare beskrivs hur vi arbetar med kommunfullmäktiges uppdrag. Sammanfattande tabell över förändrade ekonomiska förutsättningar utifrån kommunfullmäktiges beslut om Flerårsplan med budget 2010 2012. Tkr Kommunersättn 2011 Kommunersättn 2012 Kommunersättn 2013 Kommunersättning 2010 174 500 174 500 174 500 Förändring av kommunersättning: Prisökning programpeng annan huvudman 1400 1400 1400 Gymnasium, färre elever -1600-8500 -16100 Fler gymnelever annan 700 1000 1400 huvudman, kostnadsökn Fler platser 200 200 200 Möbelsnickarskolan Anpassning -2900-2900 -2900 Gymnsär, färre elever -200-600 Effektivisering, -100-100 -100 elevregsystem Summa förändringar -2300-9100 -16700 Kommunersättning resp år 172 200 165 400 157 800 1

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut 1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kundvalskontorets förslag till underlag till flerårsplan med budget 2011-2013 och överlämnar det till kommunstyrelsen. Nämndens uppdrag och prioriteringar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för huvudmanna- och myndighetsuppgifterna inom gymnasieutbildning inklusive gymnasiesärskola, uppföljningsansvaret av ungdomar upp till 20 år, kommunal vuxenutbildning inklusive särvux samt svenska för invandrare. Nämnden ska fullgöra vad som åligger styrelsen för det offentliga skolväsendet enligt skollagen och andra författningar. I det ligger att bedöma behovet av respektive verksamhet och verka för ett varierat utbud med hög kvalitet som tillgodoser elevers och studerandes önskemål. Uppdraget innefattar finansiering, målformulering utifrån ett kommunalt perspektiv, strategisk planering, möjliggörande av kundval, ge allsidig information kring verksamheten, uppföljning och utvärdering samt att hantera val och intagning till gymnasieskola och vuxenutbildning. Måluppfyllelse och lägesavstämning av nämndens verksamhetsplan 2010-2012 Nedan redovisas en lägesavstämning av måluppfyllelsen av målen i nämndens styrkort. Prioriterade nämndmål Kund: Vuxnas utbildningsnivå och anställningsbarhet ska vara hög Resultat: Målet har delvis uppnåtts Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att andelen vuxna i kommunen med eftergymnasial utbildning ligger kvar på samma nivå. Mindre andel av de vuxna kommuninvånarna studerade på kommunal vuxenutbildning under året. Större andel av de korttidsutbildade studerade dock. Vuxenutbildningen kunde under 2009 anta fler på de dyrare yrkesutbildningarna i år p.g.a. att kommunen erhöll statsbidrag till 34 årsstudieplatser inom regeringens satsning på Yrkesvux. Konsekvensen av fler platser är att arbetslösa individer med gymnasial utbildning har fått chans att läsa på kommunal vuxenutbildning. Lågkonjunkturen har inneburit fler sökande, framför allt på hösten 2009. Betygsresultaten förbättrades inom grundläggande vuxenutbildning medan resultatet för gymnasial vuxenutbildning försämrades något. Betygsresultaten för svenska för invandrare visar på en minskning av andelen godkända.. 2

Kommunens deltagande i arbetet med att få till stånd en gemensam vuxenutbildningsregion i länet fortsatte under 2009. Ett regionalt handlingsprogram har beslutats av Utbildningsberedningen på Kommunförbundet Stockholms län. Det syftar till att genom regional samverkan öka utbudet och tillgängligheten för medborgaren oavsett i vilken kommun hon är bosatt, möjliggöra effektivt nyttjande av kommunala resurser och bättre tillgodose arbetsmarknadens behov och intressen. Kund: Elevernas kunskapsresultat ska förbättras och andelen elever med slutbetyg ska öka Resultat: Målet har ej uppnåtts Under 2009 gick en lägre andel elever folkbokförda i kommunen ut från gymnasiet med slutbetyg jämfört med 2008. En lägre andel jämfört med 2008 blev dessutom behörig till högskola. 1,7 procent färre elever gick ut med slutbetyg från de nationella programmen på Vilunda gymnasium. Avgångselevernas genomsnittliga meritvärde försämrades också. I år blev det 12,2, jämfört med 12,8 år 2008. Bygg- och elprogrammet höjde dock sitt betygsgenomsnitt. Förklaring till detta kan vara att intagningspoängen för dessa elever var högre jämfört med föregående årskull. Årets kundundersökning visade att andelen elever som var nöjda med stöd och stimulans till utveckling minskade från föregående år. Andelen nöjda med inflytandet ligger kvar på samma nivå. Resultaten ligger under genomsnittet i Våga visa-kommunerna. Kund: Elever och studerande ska ges likvärdig bedömning så att rättssäkerheten inom betygssättningen är hög Resultat: Målet har delvis uppnåtts Resultatet av kundundersökningen i gymnasiet visar att andelen elever som vet vad som krävs för att uppnå de olika betygen ligger kvar på samma nivå som 2008. En stor majoritet, 75 %, anser sig vara informerade om målen och kraven. Ingen kundundersökning för vuxenutbildningen är gjord för 2009. Skolinspektionen gjorde under året en uppföljning av hur kommunen arbetar med likvärdig bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen. Skolinspektionen påtalade att åtgärder behöver genomföras. En sådan är att Upplands Väsby deltar i länets utvecklingsarbete kring likvärdig bedömning och betygssättning. Kund: Utveckla Vilunda gymnasium till ett av Mälardalens mest attraktiva utbildningsalternativ Resultat: Målet har ej uppnåtts Arbetet kring byggandet av en ny gymnasieskola och utvecklingen av varumärket och programutbudet fortskred under året. Inför höstterminen 2009 minskade antalet elever som sökt till Vilunda gymnasium i första hand med 2 %. Kundundersökningen på gymnasiet för våren 2009 visar på att färre än tidigare kan rekommendera Vilunda till andra. 3

Ekonomi: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning och uppnå minst ett nollresultat Resultat: Målet har ej uppnåtts Nämnden redovisade för 2009 ett underskott på 2,6 mkr, vilket motsvarar -1,5 % av nämndens kommunersättning. Medarbetare: Korttidsfrånvaron ska bibehållas eller minska Resultat: Målet har uppnåtts Korttidssjukfrånvaron under perioden var 4,0 dagar per anställd. Långtidsfrånvaron under perioden var 40,6 dagar per anställd. Uppgifterna avser all personal anställd på Kundvalskontoret, plus ett antal långtidssjukskrivna personer som felaktigt har varit placerade på KVK i personalsystemet. Detta gör det svårt att dra någon slutsats om den faktiska sjukfrånvaron på Kundvalskontoret. Process: Tjänstemän och politiker inom nämndens verksamhetsområde ska upplevas tillgängliga för medborgarna Resultat: Målet har delvis uppnåtts Nämndens sammanträden var öppna för allmänheten, genom att de inleddes med fråge- och informationsstund. Någon medborgarundersökning är inte gjord under 2009. I dagsläget har nämnden inget nyckeltal för hur medborgarna upplever just nämndens och kundvalskontorets tillgänglighet. I styrkortet redovisas för tillfället Inflytandeindex för hela kommunen. Utveckling av nämndmål Ett arbete pågår med att ta fram nya mål för kommunfullmäktige. Utifrån förslagen på nya KF-mål har Kundvalskontoret tagit fram ett förslag på mål för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för 2011-2013. Förslaget är att följande mål kvarstår för GVN, utifrån uppdraget som beställarnämnd: Kund nöjd Väsbybo Föreslaget KF-mål: Kommunens utbud av service och tjänster ska präglas av valfrihet och mångfald. Föreslagna GVN-mål: Informationen på kommunens hemsida ska ge medborgarna stöd i deras val av utbildning och vara konkurrensneutral Varje elev och vuxenstuderande ska ges stora valmöjligheter vid val av utbildning Föreslaget KF-mål: Kommunen arbetar för tillgänglighet, större delaktighet och ett respektfull bemötande. 4

Föreslaget GVN-mål: Elever, deras föräldrar och vuxenstuderande ska uppleva delaktighet och insyn i myndighetsärenden som rör dem Föreslaget KF-mål: Kommunen erbjuder en god lärmiljö som stimulerar till ett livslångt lärande och arbetar för att förutsättningarna för sysselsättning och arbete åt alla ökar. Föreslagna GVN-mål: Vuxnas utbildningsnivå och anställningsbarhet ska vara hög Nya och fördjupade samverkansformer med näringslivet, föreningslivet och statliga myndigheter kring vuxenutbildningsfrågor ska utvecklas Ekonomi god ekonomisk hushållning Föreslaget KF-mål: Kommunens ekonomiska resultatet ska genomsnittligt uppgå till 2% av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Föreslaget GVN-mål: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning och uppnå minst ett nollresultat Miljö och samhälle hållbar utveckling Föreslaget KF-mål: Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöarbetet genom att bedriva ett systematiskt arbete, - minska energiförbrukningen i kommunens lokaler, - ställa miljökrav vid upphandling och följa tecknade avtal, - minska avfallsmängden och öka utsorteringsgraden. Föreslaget GVN-mål: I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter Förslag på mål som kan överföras till produktionsutskottet Följande mål i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsplan 2010-2012 föreslås överföras till produktionsutskottet: - Medborgarna ska vara nöjda med gymnasieskolan i kommunen - Nya och fördjupade samverkansformer med näringslivet och föreningslivet kring utbildningsfrågor ska utvecklas - Elevernas kunskapsresultat ska förbättras och andelen elever med slutbetyg ska öka - Alla gymnasieelever fullföljer utbildningen inom utsatt tid - Elever och studerande ska bedömas likvärdigt så att rättsäkerheten inom betygssättningen är hög - Alla som vistas i skolan ska uppleva en trygg arbetsmiljö - Minska antalet ungdomar som missbrukar droger 5

Nämndspecifika uppdrag Införa kvalitetsgarantier Under 2010 ska garanti tas fram för vuxenutbildning och för uppföljning av ungdomar upp till 20 år. Nämnden kontrollerar att Väsby välfärd har infört kvalitetsdeklarationer för de överenskomna tjänsterna. Väsby nya gymnasium ska ta fram kvalitetsdeklaration under 2011. Uppföljning av ungdomar upp till och med 20 år ska ske Uppföljning sker enligt skollagens 1 kap 18 och ungdomarna erbjuds lämpliga individuella åtgärder. Överenskommelse om uppföljningsansvaret har tecknats med Väsby välfärd.? personer ( procent av aktuella årskullar) hade ingen sysselsättning under 2009 och var därmed att anses som sk utanför. Ungdomarna som inte studerade på gymnasiet gjorde t.ex. det på folkhögskola, arbetade eller hade andra typer av åtgärder eller sysselsättningar. Kombinera SFI med arbete eller praktikplats Sfi-undervisning ska upphandlas för att tillgodose de studerandes behov av flexibla studieformer och goda studieresultat. Nämnden följer upp studieformerna och resultaten. Svenskundervisning för invandrare upphandlas under våren 2010. I avvaktan på slutförd upphandling tecknas en kortare överenskommelse med Väsby välfärd om att erbjuda heltidsintroduktion för flyktingar. Analys och beskrivning av faktorer som påverkar nämndens ansvar och uppdrag Kommunens befolkningstillväxt är en viktig faktor som dels påverkar kommunens ekonomi totalt, dels påverkar behovet av gymnasie- och vuxenutbildningsplatser. Det är viktigt att tillförlitligheten i kommunens befolkningsprognoser är god eftersom den utgör ett viktigt planeringsunderlag för vår verksamhet. Ny skollag Ett förslag till skollag lagts fram av regeringen. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2011. För vuxenutbildningens del träder lagen i kraft ett år senare. Förslaget innehåller en del förändringar som kommer att påverka verksamheten inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område, bland annat föreslås att: kommunala och fristående skolor ska i så stor utsträckning som möjligt ha gemensam reglering - utgångspunkten är att lika regler ska gälla oavsett vem som är huvudman bestämmelser om kvalitetsredovisning och skolplan tas bort - nya bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete införs skolplikten förlängs ett år bland annat för elever som gått om en årskurs eller börjat skolan ett år senare. På motsvarande sätt upphör skolplikten tidigare om eleven uppnått målen innan skolplikten upphör för varje elev i vuxenutbildning ska det finnas individuell studieplan 6

rätt till vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå grundläggande behörighet till högskolan för elever som läst ett yrkesprogram i gymnasieskolan införs fem introduktionsprogram ska ersätta dagens individuella program Som komplement till skollagen kommer ett antal nya förordningar med mer detaljregleringar att utformas av såväl riksdagen som skolverket. Innehållet i de nya förordningarna är ännu okänt varför eventuella ekonomiska konsekvenser inte kan uppskattas. Erfarenhetsmässigt kan man dock utgå ifrån att det inte kommer att innebära minskade kostnader för verksamheten. Nya lagstiftningskrav på att så kallade fria nyttigheter (kommunala tjänster som erbjuds utan krav på ersättning) ska ses över kommer troligen att medföra att finansiering alltmer kommer att kanaliseras via pengsystem. Omställningsarbete Kundvalskontoret Kundvalskontoret arbetar kontinuerligt med att anpassa sin verksamhet och arbetsmetod efter de nya krav som ställs utifrån att allt större del av välfärdstjänsterna utförs av andra leverantörer än den kommunala egna produktionen. Som en del av anpassningen genomförs en kompetensväxling. Lika viktigt är att den administrativa stödprocessen ger optimalt stöd till vårt arbete. Konkurrensneutralitet och transparens är ledord i vårt dagliga arbete. Befolkningsprognos och lokalförsörjningsprognos är de två viktigaste verktygen vi har i arbetet att få verksamheten att svara mot politikens/nämndernas viljeinriktningar. Prestationsersättningar Från och med 2010 har det för ytterligare ett antal verksamheter inom gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde införts prestationssystem där utföraren får betalt per utförd prestation istället för traditionell anslagstilldelning. Prestationsstyrda ersättningssystem ger utföraren en tydligare koppling mellan sina intäkter och den verksamhet som utförs. Varje utförd prestation räknas och ger ekonomisk effekt både hos utföraren och hos den nämnd som betalar för tjänsten. Volymförändringar ger direkt effekt, vilket gör prognostisering och uppföljning av volymer till en av de viktigaste faktorerna i den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Prestationsmodellerna kommer kontinuerligt att utvecklas för att ge bästa möjliga styrförmåga mot de mål som nämnden fastställer för verksamheten. Överenskommelser förslag inför hösten 2010 och 2011 Vägledning vuxenutbildning: Ingen förändring i uppdrag eller ersättning under 2011. Möbelsnickarskolan: Platspriset höjs från 30 tkr till 40 tkr per heltidsplats/termin fr.o.m. höstterminen 2010. Överenskommelsen förlängs till 2010-12-31. Grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare: Överenskommelsen övergår till avtal med ny utförare efter avslutad upphandling under 2010. 7

Uppföljande verksamhet för ungdomar 16-19 år: De ungdomar som är inskrivna i den uppföljande verksamheten skrivs in på Vilundas individuella program. Väsby Vägval Ungdom erhåller därigenom skolpeng motsvarande det individuella programmet, som används till individuellt anpassade insatser och aktiviteter för ungdomen. 20 inskrivna elever motsvarar 1,3 mkr per år. Under 2010 erhåller Väsby Välfärd 1 mkr från kommunstyrelsen för bl.a. uppföljande insatser. I överenskommelsen för 2011 förtydligas uppdraget med vilka uppsökande insatser som ska bedrivas. Uppföljande av elever mottagna i särskolan ska också skrivas in i överenskommelsen. Samverkan med olika myndigheter som ungdomarna är i kontakt med ska också ske. Fritidsledare Vilunda: Överförs i dess helhet till kultur- och fritidsnämnden från och med 2010. Nya överenskommelser fr.o.m. 2011: En överenskommelse om individuella programmet på Väsby nya gymnasium ska arbetas fram tillsammans med Väsby välfärd. Detta med anledning av förslaget till ny skollag. Vuxenutbildning Fullt kundval råder inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Anordnare av gymnasial vuxenutbildning upphandlas och kommunen har ingen egen produktion. Vuxenutbildning på grundläggande nivå samt svenska för invandrare (sfi) är under upphandling. Regeringen satsar 1,2 miljarder kronor, inklusive kostnader för studiestöd, under åren 2009-2011 för att stimulera kommunerna att anordna gymnasiala yrkesutbildningar inom komvux (kallat Yrkesvux). Upplands Väsby kommun ansökte om 61 platser inom Yrkesvux för 2010. Dessa platser är utöver de 300 platserna i budget och de är öronmärkta för yrkesutbildningar. Inför 2011 kommer fler platser sökas än tidigare år. Inflyttning och invandring till kommunen och framför allt tillgången till arbetsmöjligheter är faktorer som påverkar efterfrågan och behovet av vuxenutbildning. Antalet arbetslösa i kommunen i februari 2010 var 850 stycken jämfört med 725 stycken 2009, vilket innebär en ökning på 17 procent. Den totala arbetslösheten låg på 3,4 procent i februari 2010. Den stigande arbetslösheten påverkar intresset för vuxenutbildning och det kommer med stor sannolikhet att hålla i sig de närmsta åren. Antalet sökande har fördubblats inför utbildningar med start våren 2010. Vuxna med endast grundskola ska enligt Vuxenutbildningsförordningen prioriteras i antagning till utbildning. Det föreligger därför risk för att alla intresserade inte kan få önskad plats under 2011 om den nuvarande arbetslösheten består. För att förebygga arbetslöshet och ett ökande antal individer med ekonomiskt bistånd kan antalet platser behövas ökas. Det är också av stor vikt att det sker en anpassning till det ökande antalet sökandes behov av studie- och yrkesvägledning. Det är svårt att prognostisera kostnader för svenska för invandrare (sfi). Det är därför viktigt att följa utveckling av invandringen. De senaste årens utveckling är att antalet sfi-studerande ökar. Mellan februari 2009 och februari 2010 ökade antalet med 30 elever. Det är en rättighet att få läsa sfi, vilket gör att alla sökande måste antas. Platser i andra kommuner köps för att kunna ge alla plats. 8

Gymnasieutbildning Antalet gymnasieungdomar börjar minska under 2010. Under 2011-2013 kommer att antalet gymnasieelever minska med 179 stycken. Inom gymnasieverksamheten råder fullt kundval. Sedan 2008 har samverkansavtal ingåtts mellan andra kommuner i Stockholms län kring förstahandsmottagande till gymnasieskolans nationella program. Ur ett elevperspektiv ger samverkansavtalet en ökad valfrihet genom att man kan bli förstahandsmottagen på kommunala gymnasieskolor i högre omfattning än tidigare. Andelen elever mantalsskrivna i Upplands Väsby och som går i fristående gymnasium respektive andra kommuner kommer att öka även under 2011 om nuvarande trend håller i sig. Den stora valfriheten innebär små möjligheter för kommunerna att förutsäga kostnadsutvecklingen. Osäkerhet råder angående prissättningen för elever som går på fristående skolor. Kommunförbundet Stockholms län arbetar med att ta fram en länsgemensam prislista som ska gälla från och med höstterminen 2011. Osäkerhet råder kring ensamkommande flyktingungdomarnas behov av skolgång. Eleverna kräver en mycket individanpassad skolgång. Kommunen får ersättning från Migrationsverket för elever utan uppehållstillstånd. Det är svårt att säga om den ersättningen täcker kommunens kostnader fullt ut. För elever som är bosatta i kommunen när de får uppehållstillstånd utbetalas programpeng till den skola eleven studerar på. Det är svårt att säga hur många elever det handlar om varje år. Det senaste året har antalet ökat. Ett arbete om regional samverkan kring mottagande av ensamkommande flyktingungdomarna har initierats av Kommunförbundet Stockholms län och Länsstyrelsen i Stockholms län. En avsiktsförklaring har tecknats av länets kommuner i syfte att öka mottagandet med 200 platser, från nuvarande cirka 157 platser till cirka 357 för länet som helhet. Den innebär troligen en ytterligare ökning av antalet ensamkommande ungdomar i behov av gymnasieutbildning. Det är svårt att prognostisera kostnader för platser på särgymnasier, då behov av särgymnasieplats kan uppstå först då eleven påbörjar gymnasiestudier. Samarbete med grundskolan kring framtida gymnasieelever i behov av placering på särskola är därför viktigt. Ekonomi Utgångspunkten för beräkningen av nämndens kommunersättning 2011-2013 är kommunersättningen 2010 som är 174 500 tkr. I anvisningarna anges att för år 2011 har kommunen inte något utrymme för att kunna ge kompensation till nämnderna för löne- och prisökningar. Analys av utfallet 2009 och det ekonomiska läget 2010 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisade ett underskott för 2009 på 2,6 mkr, vilket motsvarar -1,5 % av nämndens kommunersättning. Verksamheten gymnasieutbildning (gymnasieutbildning i egen regi, i andra kommuner och fristående gymnasieskolor) samt gymnasiesärskoleverksamhet redovisade ett underskott på 5,7 mkr. Den negativa avvikelsen beror på sju fler 9

elever mot budget, Sigtunas och Stockholm stads prishöjningar samt att fler elever valde dyrare utbildningar. Kommunal vuxenutbildning och övrig utbildning redovisade ett överskott på 1,2 mkr. 1,0 mkr är att hänföra till effektivisering på studie- och yrkesvägledning samt ej använda medel på 0,5 mkr för svenska för invandrare. Redovisning av åtgärder enligt strategin för ekonomisk balans Upphandlingen av nytt elevregisteringssystem ger en effektiviseringsvinst på ytterligare ca 100 tkr fr.o.m. 2011, jämfört med tidigare prognostiserad vinst som var 50 tkr/år. Denna effektivisering kan dock bli mindre då det föreligger en osäkerhet i vad kommunen kommer att betala för det länsgemensamma resursfördelningssystem som Kommunförbundet Stockholms län ska införa fr.o.m. höstterminen 2011. Konsekvenser och effekter av att pris- och lönekompensation inte tillförs kommunersättningarna 2011 Gymnasieelever, Vilunda gymnasium Resultatet blir att programpengen per elev till Vilunda gymnasium fryses på nuvarande nivå. Innebär att bl a löneökningar och prisökningar på mat, hyror och städning på Vilunda måste klaras genom effektiviseringar. Gymnasieelever, annan huvudman Programpengen för elever i friskolor som går på program som finns på Vilunda gymnasium kommer att frysas 2011 om programpengen till Vilunda fryses. Gäller ca 215 av totalt 434 elever i friskolor. Övriga friskoleelever går på program som inte finns på Vilunda och då betalas ersättning enligt riksprislistan som ändras varje år. Priset för elever som går i annan kommuns kommunala gymnasieskolor sätts av skolkommunen. Det innebär att det inte går att frysa programpengen för de ca 720 elever som går i annan kommuns gymnasieskola. Ekonomisk översikt med volymutveckling Kundvalskontoret prognostiserar att i det i snitt finns 1628 elever i gymnasieutbildning 2011. Prognosen för befolkningsutvecklingen visar på en ökningen av antalet personer i ålder 16-18 år jämfört med prognosen från 2009. Årskullarna 16-18 år har räknats upp med 3 procent, då erfarenheten talar för det istället för en uppräkning med 2 procent som budgeten för 2010 bygger på. 722 (44 %) beräknas gå i annan kommun, 434 (26 %) i friskolor och 469 (30 %) på Väsby nya gymnasium. 2012 och 2013 beräknas totala antalet gymnasieelever sjunka, för att 2013 vara 1467. Färre elever studerar på Vilunda/Väsby nya gymnasium. Istället studerar de i friskolor eller kommunala gymnasieskolor, som kostar ca 20.000 kr mer per elev. Gymnasiesärskolan beräknas ha 29 elever 2011, 28 elever 2012 och 26 elever 2013. 10

Särvux beräknas ha 29 elever 2011-2013, vilket är fyra fler än tidigare prognos. För närvarande står ca 3 elever i kö att få börja på särvux. Grundläggande vuxenutbildning budgeteras till 85 stycken helårsstudieplatser 2011-2013, vilket är oförändrat antal platser. Gymnasial vuxenutbildning budgeteras till 300 stycken helårsstudieplatser 2011-2013. Under 2009 höjdes antalet platser från 225 till 300, då fler studerande kunde antas inom ramen för budgeten p.g.a. att upphandling av utförare gav ett lägre pris per verksamhetspoäng. En större volym antagna möjliggjordes av att många sökte distansutbildningar, vilka har ett lågt pris per verksamhetspoäng. Under slutet av 2009 och våren 2010 kan vi dock se en ökning av ansökningar till yrkesutbildningar, vilka kostar mycket och omfattar många fler verksamhetspoäng jämfört med teoretiska utbildningar. En konsekvens av det är att volymen antagna troligen inte kommer att komma upp 300 helårsstudieplatser. Höjningen av priset för plats på Möbelsnickarskolan innebär att antalet platser inom gymnasial vuxenutbildning behöver ökas med 3 platser. 2011 beräknas 200 heltidsstuderande på svenska för invandrare. Sammanfattning av förändringar i volym och behov samt effektiviseringskrav 2011-2013 Tkr Kommunersättn 2011 Kommunersättn 2012 Kommunersättn 2013 Kommunersättning 2010 174 500 174 500 174 500 Förändring av kommunersättning: Prisökning programpeng annan huvudman 1400 1400 1400 Gymnasium, färre elever -1600-8500 -16100 Fler gymnelever annan 700 1000 1400 huvudman, kostnadsökn Fler platser 200 200 200 Möbelsnickarskolan Anpassning -2900-2900 -2900 Gymnsär, färre elever -200-600 Effektivisering, -100-100 -100 elevregsystem Summa förändringar -2300-9100 -16700 Kommunersättning resp år 172 200 165 400 157 800 Investeringar med driftskostnadskonsekvenser Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inga investeringar. 11

Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef Kundvalskontoret Johanna Nilsson Verksamhetscontroller Bilaga 1 Nämndens resultatbudget 2011-2013 Bilaga 2 Driftbudget 2011-2013 Bilaga 3 Volymförändringar 2011-2013 Bilaga 4 Effektiviseringar 2010-2013 Bilaga 5 Investeringsbudget 2011-2013 Bilaga 6 Verksamhetsmått 2011-2013 12

Nämndens resultatbudget 2011-2013 NÄMND: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bilaga 1 Intäkter/kostnader Bokslut Budget Budget Budget Prognos belopp i Mkr 2009 2010 2011 2012 2013 INTÄKTER (+) Kommunersättning 175,5 174,5 172,2 165,4 157,8 Intern prestationsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern försäljning S&P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning och avgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag 4,4 4,0 4,0 4,1 3,7 Försäljn verksamhet/entreprenad 1,2 0,9 0,9 0,6 0,5 Summa intäkter 181,1 179,4 177,1 170,1 162,0 KOSTNADER (-) Personalkostnader -4,1-1,5-1,5-1,5-1,5 Bidrag och transfereringar -0,4-0,4-0,5-0,5-0,5 Entreprenader/köp av verksamhet -118,6-117,4-120,9-114,3-108,0 Lokal- och markhyror -0,4-0,2-0,2-0,2-0,2 Övriga fastighetskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt material och tjänster -2,6-4,6-4,5-4,5-4,5 Avskrivningar -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Intern ränta -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Intern prestationsersättning -55,9-53,5-47,7-47,3-45,6 Internt köp S&P -1,0-1,1-1,1-1,1-1,0 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader -183,7-179,4-177,1-170,1-162,0 Resultat -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekonomisk analys: Reviderad budget 2011 Avvikelse mot reviderad budget (anvisningar) Prisökning programpeng gymn annan huvudman ca. 1,4 mkr 18 färre elever än budget 2010 ca. -1,6 mkr 39 färre elever Väsby nya gymnasium. Dessa läser på friskolor eller kommunala gymnasieskolor som kostar ca 20.000 kr mer per elev. Kostnadsökn ca. 0,7 mkr 3 fler platser på Möbelsnickarskolan pga prishöjning ca 0,2 mkr Anpassning till "bidrag på lika vilkor" dvs. ersättning endast genom gymnasiepeng resulterar i att delar av kostnadsökning i form av volymökningar och prishöjning kan finansieras genom omfördelning av 2,9 mkr. Effektivisering elevregsystem - 0,1 mkr Reviderad budget 2012 Avvikelse mot reviderad budget Prisökning programpeng gymn annan huvudman ca. 1,4 mkr 94 färre elever än budget 2010 ca. -8,5 mkr

94 färre elever än budget 2010 ca. -8,5 mkr 48 färre elever Väsby nya gymnasium. Dessa läser på friskolor eller kommunala gymnasieskolor som kostar ca 20.000 kr mer per elev. Kostnadsökn ca. 1 mkr 1 st färre gymnasiesärskoleelev ca. 0,2 mkr 3 fler platser på Möbelsnickarskolan pga prishöjning ca 0,2 mkr Anpassning till "bidrag på lika vilkor" dvs. ersättning endast genom gymnasiepeng resulterar i att delar av kostnadsökning i form av volymökningar och prishöjning kan finansieras genom omfördelning av 2,9 mkr. Effektivisering elevregsystem - 0,1 mkr Budget 2013 Avvikelse mot reviderad budget Prisökning programpeng gymn annan huvudman ca. 1,4 mkr 179 färre elever än budget 2010-16,1 mkr 71 färre elever Väsby nya gymnasium. Dessa läser på friskolor eller kommunala gymnasieskolor som kostar ca 20.000 kr mer per elev. Kostnadsökn ca 1,4 mkr 3 st färre gymnsärelever -0,6 mkr 3 fler platser på Möbelsnickarskolan pga prishöjning ca 0,2 mkr Anpassning till "bidrag på lika vilkor" dvs. ersättning endast genom gymnasiepeng resulterar i att delar av kostnadsökning i form av volymökningar och prishöjning kan finansieras genom omfördelning av 2,9 mkr. Effektivisering elevregsystem - 0,1 mkr

Driftbudget per verksamhetsområde 2011-2013 Bilaga 2 NÄMND: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Verksamhet belopp i Mkr Bokslut 2009 Budget 2010 Kommunersättning Intern prestationsersättning, kostnad Kostnader Resultat Kommunersättning Intern prestationsersättning, kostnad Kostnader Resultat Intäkter Intäkter Gy-och vuxenutbild nämnden 0,4 0,0 0,0-0,3 0,1 0,4 0,0 0,0-0,4 0,0 Gymnasieskola o gymnaiesär 151,5 3,0-46,3-113,9-5,7 154,2 2,6-43,4-113,4 0,0 Kom vuxenutbildn o övr utb 20,0 2,6-9,5-11,0 2,1 16,4 2,3-9,3-9,4 0,0 Gem ledn o adm kundvalskont 3,6 0,0-1,1-1,6 0,9 3,5 0,0-1,9-1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa verksamheter 175,5 5,6-56,9-126,8-2,6 174,5 4,9-54,6-124,8 0,0 Kostnader minus, intäkter plus

Driftbudget per verksamhetsområde 2011-2013 Bilaga 2 NÄMND: Gymnasie- och v Verksamhet belopp i Mkr Gy-och vuxenutbild nämnden Gymnasieskola o gymnaiesär Kom vuxenutbildn o övr utb Gem ledn o adm kundvalskont Summa verksamheter Kostnader minus, intäkter plus Kommunersättning Budget 2011 Budget 2012 Intern prestationersättning, kostnad Kostnader Resultat Intern prestationersättning, kostnad Kostnader Resultat Kommunersättning Intäkter Intäkter 0,4 0,0 0,0-0,4 0,0 0,4 0,0 0,0-0,4 0,0 151,9 2,6-37,5-117,0 0,0 145,0 2,4-37,0-110,4 0,0 16,5 2,3-9,4-9,4 0,0 16,6 2,3-9,5-9,4 0,0 3,4 0,0-1,9-1,5 0,0 3,4 0,0-1,9-1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 172,2 4,9-48,8-128,3 0,0 165,4 4,7-48,4-121,7 0,0

Driftbudget per verksamhetsområde 2011-2013 Bilaga 2 NÄMND: Gymnasie- och v Verksamhet belopp i Mkr Gy-och vuxenutbild nämnden Gymnasieskola o gymnaiesär Kom vuxenutbildn o övr utb Gem ledn o adm kundvalskont Summa verksamheter Kostnader minus, intäkter plus Kommunersättning Budget 2013 Intern prestationersättning, kostnad Kostnader Resultat Intäkter 0,4 0,0 0,0-0,4 0,0 137,4 1,9-35,2-104,1 0,0 16,6 2,3-9,5-9,4 0,0 3,4 0,0-1,9-1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 157,8 4,2-46,6-115,4 0,0

Kostnads- och intäktspåverkan med anledning av förändringar i volym och behov Bilaga 3 NÄMND: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Verksamhet, Tkr Budget 2011 Budget 2012 Volym- Volym- Volymförändr Påverkan förändr Påverkan förändr Budget 2013 Påverkan Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Gymnasieelever -36 0-94 0-179 0 Gymnasiesärelever 0 0-1 0-3 0 Summa *) Utgå från basåret budget 2010 GVN_2010_20 - Ekonomiska bilagor flerårsplan 2011-2013 - ver 1{FCFE-60AF-0000-A455-0000-A100}.xls/Volymförändringar 6(12)

Effektiviseringar 2010-2013 Bilaga 4 NÄMND: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Effektiviseringsåtgärder Prognos 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Påverkan* Påverkan* Påverkan* Påverkan* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Upphandling nytt elevregistersystem -56-56 -100-100 -100-100 -100-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa 0-56 -56 0-100 -100 0-100 -100 0-100 -100 *) Utgå från basåret budget 2010

INVESTERINGSBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 Bilaga 5 NÄMND: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Verksamhet, belopp i Tkr Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Investeringsutgift Driftbudget påverkan utgift Driftbudget påverkan utgift Driftbudget påverkan Investerings- Investerings- Intäkter (+) Kostnader(-) Intäkter (+) Kostnader(-) Intäkter (+) Kostnader(-) Summa Summa nettokostnads påverkan mot driftbudgeten Kommentar 2011-2013: Kommentar 2014-framöver: GVN_2010_20 - Ekonomiska bilagor flerårsplan 2011-2013 - ver 1{FCFE-60AF-0000-A455-0000-A100}.xls/Investeringsbudget 10(12)

Verksamhetsmått Bilaga 6 Volymer och nyckeltal Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Förändr 10-13 Gymnasieutbildning Gymnasium, elever 1 647 1 674 1 646 1 628 1 552 1 467-179 varav Vilunda gymnasium 658 580 510 491 462 439-71 Gymnasiesär, elever 26 30 29 29 28 26-3 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning 89 69 85 85 85 85 0 Gymnasial vuxenutbildning 238 229 300 300 300 300 0 Svenska för invandrare, SFI 201 216 200 200 200 200 0 Särvux 23 25 29 29 29 4 GVN_2010_20 - Ekonomiska bilagor flerårsplan 2011-2013 - ver 1{FCFE-60AF-0000-A455-0000-A100}.xls 2010-04-06

Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-04-06 Jenny Wiik 08-590 972 18 Dnr: Fax 08-590 890 77 GVN/2010:22 Jenny.wiik@upplandsvasby.se Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Samordnad upphandling av vuxenutbildning Ärendebeskrivning Ärendet biläggs senare. 1