Vad har dina skattepengar använts till?

Relevanta dokument
Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Trollhättan så användes dina pengar

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari mars 2018

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Ekonomisk rapport april 2019

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Preliminär budget 2015

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Resultatbudget. Årets resultat Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Sammanfattning av kommunens ekonomi

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

Hur fungerar det egentligen?

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Kortversion av Årsredovisning

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Budget 2020 Plan

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014

Introduktion ny mandatperiod

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år

Delårsrapport April Kommunfullmäktige

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Delårsrapport 31 augusti 2011

Finansförvaltning under kommunstyrelsen

Granskning av delårsrapport 2014

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

1 September

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Granskning av delårsrapport

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Kommunstyrelsens förslag Budget

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Granskning av delårsrapport 2013

1(9) Budget och. Plan

Utbildning Oxelösunds kommun

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Resultatbudget 2016, opposition

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13: Val av justerare.

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar

Granskning av delårsrapport 2014

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Framtidstro och orosmoln

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per oktober Certifierad kommunal yrkesrevisor

Region Gotlands styrmodell

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Mål- och resursplan 2019

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Uppföljning per

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Budget 2018 och plan

Budget 2019, plan KF

Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun

Granskning av delårsrapport

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef

Förutsättningar och omvärldsbevakning

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Ekonomi. Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet. Bengt Adolfsson Ekonomichef

Bokslutsprognos

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September 2015

Granskning av delårs- rapport 2012

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Granskning av delårsrapport

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Motala kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Transkript:

Vad har dina skattepengar använts till?

Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör

Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd Kultur- nämnd Arbetsmarknadsoch socialnämnd Kommun- styrelse Omsorgs- nämnd Miljönämnd Byggnadsnämnd Överförmyndarnämnd Valnämnd Arbetsgivarutskott Arbetsutskott Hållbarhetsutskott Serviceutskott Kommundirektör Stab Sektorn för verksamhetsstöd Bildningssektorn Samhällsbyggnadssektorn Sociala sektorn

Ekonomi Vision: I en stad som växer Sveriges trevligaste stad

Sveriges trevligaste stad Visionsområden Ett socialt hållbart Borlänge - den trygga och öppna kommunen Ett ekonomiskt hållbart Borlänge - den jämlika och kreativa kommunen Ett ekologiskt hållbart Borlänge - den gröna framtidskommunen

Vi finns här för Borlängebon Vi gillar utmaningar Vi möter varje människa med öppenhet

Våra övergripande mål - verksamhet Det finns förutsättningar för ett attraktivt och hållbart näringsliv Borlänge kommun främjar ett varierat kulturoch fritidsliv som är tillgängligt för alla Vård och omsorg är av god kvalitet där den enskilde har inflytande över sin vardag Alla har möjlighet till arbete/sysselsättning utifrån sina förutsättningar

Våra övergripande mål - verksamhet Alla barn och elever har möjlighet att nå utbildningens mål Tillgången på bostäder i Borlänge har ökat Borlänge kommun arbetar aktivt med förebyggande insatser som skapar social trygghet Borlänges klimatpåverkan har minskat Borlänge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Folkmängd i Borlänge 2011-2016 52000 51500 51604 51000 50500 50000 49500 49000 49323 48500 48000 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Borlänges utveckling Den kreativa staden/ Attraktiva Borlänge Handel Transport Scienspark Kommunikation & IT Industri Stål & Papper

Förändringar 2005 till 2015 3227st Nya arbetstillfällen 1598 st Ökat antal sysselsatta personer som bor i Borlänge kommun

Förändringar 2005 till 2015 Företagstjänster, vård och omsorg, handel och byggverksamhet Tillverkning och utvinning, transport och magasinering och energiförsörjning

Planer för 1 491 nya bostäder

Nya förskolor och äldreboenden

Vård och omsorg med inflytande Sammanhållen vård och omsorg Individens behov i centrum Måltiden ska vara en upplevelse Förverkligande av boendeplaner för äldre och funktionsnedsatta

Borlänge som kulturstad

Vad är ekonomi? Läran om hushållande av knappa resurser att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till önskemål och behov.

Vad säger Kommunallagen? Kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet De löpande intäkterna ska överstiga de löpande kostnaderna

God ekonomisk hushållning Varje generation måste själv bära kostnaderna för den service som den konsumerar

2016 omsatte Borlänge kommun 4 miljarder kronor

Fler viktiga händelser 2016 Vem f-n tar ansvar Utbyggnad Forssaängs- och Tjärnaskolan Konsthall BOMO En av Sveriges största sommarskolor Rätt till heltid Högskolan kvar i Borlänge Låga avgifter el, vatten, värme & avfall Försäljning av fastigheter till SBB

Budget planering av intäkter och kostnader Två budgetar görs varje år: Driftsbudget Investeringsbudget

Varifrån kommer pengarna? 25% Avgifter, bidrag och ersättningar som kommunen får för den service man erbjuder 1% Finansiella intäkter 74% Skatter och generella statsbidrag

Vad används pengarna till? 4% Räntor avskrivningar mm 5% Bidrag 26% Övriga verksamhetskostnader 62% Personal Antal anställda ca 4300 3% Lokalhyror

Hur fördelas 100 kr? Skola och barnomsorg Äldre- och handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Kultur- och fritid Arbetsmarknadsåtgärder Gator, vägar, parkering och parker Kommunikationer Övrigt Politisk verksamhet Antal kr 41 kr 34 kr 8 kr 5 kr 3 kr 3 kr 2 kr 3 kr 1 kr

Hur fördelas 100 kr? Skola och barnomsorg Äldre- och handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Kultur- och fritid Arbetsmarknadsåtgärder Gator, vägar, parkering och parker Kommunikationer Övrigt Politisk verksamhet Antal kr 41 kr 34 kr 8 kr 5 kr 3 kr 3 kr 2 kr 3 kr 1 kr

Driftresultat 2016 jämfört med 2015 Resultat 2016 miljoner kronor Resultat 2015 miljoner kronor Kommunstyrelsen exkl nedskrivningar 36,1 26,5 Miljönämnden 0,2 0,5 Byggnadsnämnden 1,1 0,5 Kulturnämnden -2,0-0,7 Fritidsnämnden -1,2-1,9 Barn- och bildningsnämnden 8,1-40,5 Arbetsmarknads- och socialnämnden 0,9-1,8 Omsorgsnämnden -2,5-29,1 Överförmyndaren 0,3-1,1 Kommunrevisionen 0,2 0,1 Centralt bokförda kostnader vid ändrad redovisningsprincip -13,3 -- Summa exkl nedskrivningar 27,9-47,5 Nedskrivningar -37,0-20,0 Summa -9,1-67,5

Resultat jämfört med budget 2016 Budget 2016 Resultat 2016 Avvikelse Resultat 2015 Driftresultat 0,0-9,1-67,5-67,5 Skatteintäkter 2 247,6 2 240,0-10,4 2 139,8 Utjämning och generella statsbidrag 716,3 770,4-4,6 694,2 Återbetalning AFA -- -- 19,9 19,9 Exploateringsintäkter -- 9,1 8,5 8,5 Fastighetsförsäljning 188,7 Interna poster m.m. -2 970,5-3 024,9 21,4-2 818,6 Finansnetto 26,6 44,7 21,1 29,1 Totalt resultat 20,0 218,8-11,6 5,4

Finansiella mål Resultatet ska överstiga 2,1% av skatteintäkterna. Långsiktigt mål 2% Soliditeten ska överstiga 68,5% Långsiktigt mål 70-80% Verksamhetens nettokostnader får förbruka högst 98,2% av skatteintäkterna Långsiktigt mål 98% Borlänge kommunkoncerns externa upplåning begränsas till högst 4,6 miljarder kronor 2016 2,1% 69,3% 99,3% 3,9 mdr kr

Skuldsättning per invånare Kommunen Borlänge 2016 Borlänge 2015 Riket 2015 Låneskuld 1 938 kr 1 961 kr 25 431 kr Borgen 75 640 kr 76 915 kr 30 933 kr Summa: 77 578 kr 78 876 kr 56 364 kr

Resultatutveckling 300 250 200 150 Nettoinvesteringar 100 Driftresultat 50 0 Årets resultat -50 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-100

Prognos och budget/plan 500 400 300 Nettoinvesteringar 200 Driftresultat 100 Årets resultat 0 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013-100

Frågor och synpunkter?