F'fi. F'f) 1. '=" Planeringsförutsättningar Med utgångspunkt från SKL bedömningar i februari: LS 25 mars Resultat februari 20 13

Relevanta dokument
AU 6 maj SKL, prognos april

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan Budget ~ f7%b täl. A DALARNA

Månadsrapport januari februari

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Finansplan Budget 2013

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Periodrapport OKTOBER

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Månadsrapport Maj 2010

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport

Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA

Budget 2011 Plan

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Regionstyrelsen 15 april 2019

Bokslutskommuniké 2014

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport april 2018

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

Periodrapport Maj 2015

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Ledningsrapport januari 2019

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport juli 2014

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Stockholms läns landsting 1(2)

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Månadsrapport oktober 2017

Stockholms läns landsting 1(2)

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Stockholms läns landsting 1 (2) Månadsrapport per november 2011 för koncernfinansiering. Landstingsstyrelsen

Periodrapport. Februari

Ledningsrapport september 2018

Lägesrapport ekonomi Ls 16 feb 2015

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

*

Bokslutskommuniké 2013

Regionstyrelsen 81-91

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Månadsrapport SEPTEMBER

Bokslutskommuniké 2011

Månadsrapport mars Region Västerbotten

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 1 juni 2010 Antal sidor: 5

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Stockholms läns landsting

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Budget Johan Stjernfält

Månadsuppföljning september 2007

Månadsrapport september 2014

Stockholms lans landsting i (i)

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

bokslutskommuniké 2011

Ledningsrapport januari 2018

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Månadsrapport februari 2018

Månadsrapport juli 2015

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

108/16 Omdisponeringar i landstingsstyrelsens budget

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november 2016

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Bokslutskommuniké 2016

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Periodrapport Juli 2015

Bokslutskommuniké 2014

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

Resultatet för perioden uppgår till 259 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är -73 miljoner kronor.

Resultatbudget (Mkr) progn

Granskning av delårsrapport april 2011

Ledningsrapport april 2017

Månadsrapport mars 2014

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Stockholms läns landsting i (i)

Granskning av delårsrapport

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Bokslutsprognos

Förslag till landstingsbudget

Månadsrapport juli 2012

Bokslutskommuniké 2017

Månadsrapport OKTOBER

Transkript:

Lägesrapport ekonomi LS 25 mars 2013 - Planeringsfårutsättningar - Resultat per februari och prognos 2013 Besparingsplan och budget 2013 - Besparingsplan - Revidering av budget 2013 - Genomfårandeplan " bemanning" F'fi J 1. '=" Planeringsförutsättningar Med utgångspunkt från SKL bedömningar i februari: - Skatteunderlaget, ngt bättre 2013, lägre 2014-16 - Kostnadsökningar i princip oförändrade, löneavtalen 2013? Pensionskostnader 20l4? - Sysselsättningen, fortsatt försämring, vänder upp 2014? - Statsbidrag läkemedel, ff avtalslösa, stor osäkerhet Resultat februari 20 13 Lönekostnaderna uppgår till 515 mkr +4,5% eller 22 mkr högre än februari 2012 Löneavtalen motsv ca 15 mkr Övrig ökning ö-tid, vik och sjuklöner Högspec och läkemedel ngt bättrejmf2012 Redovisat resultat 23 mkr (-20 mkr 2012) Prognos 2013 lämnas i nivå med reviderat budgeterat resultat 139 Mkr (+/- 25 Mkr) "Normal" periodrapport from april. F'f) Atgärdsplan för ekonomi i balans Åtgärdsplan får ekonomi i balans i Landstinget Dalarna, med fokus på hälso- och sjukvården, samt med tidsperspektiv 2013-14 Agenda Ekonomi och sparkrav i budget 2013 Åtgärdsplan inom hälso- och sjukvården, fokusområden Åtgärder övriga fårvaltningar Finansiella värderingar och övrigt Sammanfattning, budget/prognos 2013-14 Genomfårandeplan " bemanning" HS I. ':' Ekonomiförutsättningar, ingången av 2013 Landstingets resultat 2012 stannade vid l Mkr jmfbudget på 29 Mkr. l resultatet ingår engångsposter på 150 Mkr. Hälso- och sjukvårdens resultat 2012 uppgick till -195 Mkr, vilket var i storleksordningen 100 Mkr sämre än "önskvärt läge". Försämringen beror i huvudsak på ökade lönekostnader, i form av övertid, timvik mm, och att antalet årsarbeten är ca 70 fler än målbilden (-200). \

/a~~" Budget 2013 Revidering av budget 2013 föreslås pga: HoS resultat 2012 innebär att förutsättningarna inför 2013 väsentlig avviker från (finans-)pl an. En besparingsplan kommer att presenteras LS 25/3, för infria resultatmålen i finansplan 20 13-16. Nödvändigt med en realistisk budget för HoS, för att stärka budgetverk1yget, kontroll, prognos säkerhet Åtgärder inom personalomrädet är av omfattande och skiftande karak1är, kräver i princip nya schemastrukturer, vilket bedöms möj ligt först 2014. Ny värdering av finansiella förutsät1ningar och specialdestinerade statsbidrag. Sparkrav i budget 2013 l HS ram ingår budgetmässigt följande krav på besparingar, totalt 85 Mkr. - Steg m, 40 Mkr (regler för schema, mm) - Steg IV, 20 Mkr - Generellt sparkrav -0,5%, 25 Mkr Den samlade effekten för 2013 beräknas till 15 Mkr, för 20 14 Mkr 60 Mkr. l övriga förvaltningar ingår ett generellt sparkrav -0,5%, 5 Mkr, som beräknas genomförbara. I./~~" Tillkommande sparkrav HS 201 3 För att skapa balans i HS, följsamhet mot budget/plan 2013 är det nödvändigt med ett ytterligare åtgärdspaket på 100-130 Mkr. Följande fokusområden HS har identifierats: Bemanl/il/g; verksamhetsanpassad och kostnadseffektiv - Vårdgaranli; minst i nivå med mål uppfyllelse och ökad andel av s k Kömiljarden - Läkemedel; kvalitativ och effek1iv förskrivning samt minskade kostnader - Samlad kosll/adsl/ivå högst i nivå med liknande landsting ' r-ra 1"""1 ' \ \ I f'fl l i ;r lyl \ J I.,:' Åtgärder inom HS, bemanning Uppsägning lokala avtal arbetstider Åtgärder för minskad övertid, timvikarier, stafetter och konsulter Översyn läkarnas jouravtal Genomlysning, kartläggning bemanningstal Lönestrategiska överväganden Helårseffekter 70-90 Mkr, varav 40-50 Mkr under 2013 \ I Åtgärder HS, läkemedel och vårdgaranti Läkemedel, ökad följsamhet till rek, ordnat införande "nya/dyra", förstärkt uppföljning Helårseffekt 20 Mkr, varav l O Mkr 2013 Vårdgaranti, effekt av vårdgaranti och kömiljarduppfyllelse (from våren). Helårseffekter 20 Mkr, varav 10 Mkr 2013 Åtgärder, övriga FV LD Hjälpmedel, överkostnad jmf liknande Lt. Avkastningskrav 3 Mkr (5 Mkr 2014) Tandvården, överkostnadjmfliknande Lt. Avkastningskrav 3 Mkr (5 Mkr 2014) En "korrekt" finansieringsram är ett grundkrav för ett långsiktigt ansvar för eget över-/underskott. ~ ; \ \ I rn Ij \ }

Övrigt och Finansiering Utökat utrymme oförutsätt, främst för att hantera genomförandearbete inom HS bemanningsstrukturer. Ramutökning 45 Mkr Ny prognos skatteunderlag, värdering av generella och riktade statsbidrag Ramjustering 45 Mkr 1.'=" Sammanfattning, förs lag revidering av budget 2013 Förslag till budgetrevidering och avkastningskrav 2013 Kostnader - Hälso- och sjukvård - LD Hjälpmedel - Tandvård - Oförutsett lomställning Summa ökade kostnader Intäkter - SpeCialdestinerade statsbidrag - Skatteintäkter, statsbidrag läkemedel Sa (jkade int:'jkter mkr 100-3 -3 45 139 25 20 45 Sa revidering budgeterat resultat 94 I.~' Belopp I Mkr. Sammanfattning, effekter av besparingar, plan, prognos 2013-14 Prognos/netto Område Brutto 2013 2014 Hälso och sjukvården Ramutökning i budget 11 5 115 Besparingar i budget.. 5 14.. o TIllkommande sparmai, varav: -130 62-135 Bemanning.., 29 72 l äkemedel 20 1 0 20 Vårgaranti, inkl Ovr 28 12 28 Ovriga LD Avkastningskrav, generella 15 11 15 I.~I Genomförandeplan "bemanning" Personalenheten bildar en "expert-grupp" som stöd till chefer och alt identifiera, genomföra mål bild. Målbild ny bemanningsstruktur, utgående från effek1er av regler för schemaplanering, arbetstid och bemanningstal beraknas klar tidig höst. Målbild kommuniceras och implementeras successivt från höst och klart vid ingången 2014. Målbi ld kan innebara övertalighet, omdisponeringar. Övrigt, oförutsett -45 80 ~ I I I

--- - ~ E--I 1-- f - ----J. ---1 - +.. 1 +- I:; -.--I;---.. J I==eT I I I I I e; 1$0 I -- _..-. -- NOISN3d!Jenue!- OOOOOOOOf- ooooooooz- 000 000 OOt OOOOOOoot ooooooooz OOOO OO OOE oooooooo~ ~a~!p!i\)l!iesse>l SOUSOJd 000 000 005"

STIFTELSER Period: 2013-02 r ~~:F-=-"=?=E~-=.r~=:=.E~~~~r::-~[~3 E :E 1_3_±:=r=L::::l_L ± J==± 1 ~ T R H~i1"JH I o Drottninggatan 92, 6 tro 11136 Stockholm +46 (0)8 545 01740

US upplägg Övergripande struktur TRH~lI"J~TIO \)m'tnlnyl'ln')..) fil. III \hst(dholm 1(,(OI~"1, OI71O RATING SHB S&P Investor Moody's Comments Level Rating Levels Level Comments AM Aa. M+ Aa1 M A.2 Neg outlook M AaJ Stabl, A+ A1 A2 A AJ BBB+ Baa1 TR n~lj"j~t I O Drottninggatan 9 2, 6 tro 1113 6 Stockholm +46 (0)8 545 0 1 74 0

KOSTNADER USD Investor Amendment Fee SHB Initial Fee SHB Annual Fee (helår) Total 2013 2014 2015 2016 2017 2018 o o O o O 150000 O 13 000 O O O O 95000 100000 105000 110000 115 000 120000 r 258 000 100 000 105 000 110 000 115 000 120 000 TR nt'j~t 10 DroltOlnggatan 92, 6 tro 11136 Stockhohn +46 (0)8 545 al? 40