Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken



Relevanta dokument
Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Jobb och framtidstro. Ansvar för kommande generationer. Pålitlig samhällsservice

Kommunstyrelsen Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson

Budgetberedning inför oktober Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta om ärende enligt nedan.

Budget 2016, plan

Budget 2019, plan KF

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR

PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

Budgetberedning april 2013

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Budget 2018 Österåkers Kommun. Vänsterpartiet i Österåker

Strategisk plan

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Budget 2017 VEP

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Resultatbudget 2016, opposition

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Jobb och framtidstro. Ansvar för kommande generationer. Pålitlig samhällsservice

Strategisk plan

Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Kommunstyrelsens arbetsutskott

1(9) Budget och. Plan

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan

Bokslutsprognos

Resultatbudget. Årets resultat Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)

Kommunstyrelsen

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN

Välkommen till Kommunfullmäktige!

Kommunstyrelsens förslag Budget

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Budgetrapport

Resultat budget ,0-10,3 30,1 14,2

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

Bokslutsprognos

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal

Centerpartiets förslag till Mål och budget

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30

Resursfördelning Ale

Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

Budgetramar

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Information om preliminär bokslutrapport 2017

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr

Årets resultat och budgetavvikelser

VÄRNAMO KOMMUN INVESTERINGSBUDGET 2014 SAMT INVESTERINGSPROGRAM sida 1(22)

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen invånare år 2035

Månadsuppföljning. Maj 2012

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad

Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF

Bokslutsprognos

Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018

Budget Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Socialdemokraternas fristående fullt finansierade förslag. till budget för Värnamo kommun

Budget 2018 och plan

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

KF Ärende 4. Svar på återremiss tillägg investeringsbudget

Riktlinjer för investeringar

EKONOMISKT PERSPEKTIV

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren

FINANSIERINGSBUDGET 2017 med fleårsplan

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

Ekonomisk rapport per

Vad har dina skattepengar använts till?

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per

Transkript:

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på en hög nivå. Många är ungdomar. Hur många personer kan VAC hantera? Vad gör Af? Näringslivets utveckling, detaljhandel tappar och transportsektorn hotas. Ökad skuldbörda för enskilda och familjer. Kompetensbrist inom produktionsindustrin. Behov av förbättrad jämställdhet och kvinnors lönenivå. Gummifabrikens genomförande. Klimatarbetet, behov av uppväxling.

I Socialdemokraternas förslag ingår Full kompensation för löneökningar Full kompensation för ökade hyror pga renovering Fullföljande av projekt för hållbar upphandling, 20 yrkesintroduktionstjänster hos omsorgen m.fl. påbörjade projekt. Förskollärarutbildning på Campus Full avsättning till personalens pensioner Förbättrade administrativa system på kansliet

I Socialdemokraternas förslag ingår Ökning av anslag till feriearbeten Inrättande av ungdomsråd Fler kurser på Campus, bl.a. teknik Juridisk kompetens i upphandling Ökat stöd till samhälls- och vägföreningar Kompensation för ökning av försörjningsstöd Ökat stöd för barn och unga (fritid, omsorg) Personal till familjecentralen

I Socialdemokraternas förslag ingår Höjt matanslag i skolan (smör, frukt, ekologiskt). Arbetskläder till personal inom förskola, fritids Slopad avgift på skolmaten Personal och hyreskompensation för nya förskolan på Klöverängen (klar 2016) Förstärkning av skolpersonal för att öka tiden mellan elev och lärare och därmed uppnå bättre kunskap. Översyn av Omsorgsförvaltningens organisation och 10 miljoner till personalförstärkning.

I Socialdemokraternas förslag ingår Hållbarhetspott som medfinansiering till förbättringsprojekt. Krav på ökad medfinansiering till utveckling och utbildning från EU-fonder, Vinnova m.fl.

I Socialdemokraternas förslag ingår INTE Vårdnadsbidrag Intraprenadutbildning (använd ordinarie anslag) Öronmärkta pengar till Leader Linné eftersom det programmet upphör. Ökade hyreskostnader pga flytt till Gummifabriken (klar tidigast 2018) Men bara 500.000 kronor i oförutsett hos KS

Tre övergripande mål Jobb och Framtidstro Verksamheten i Värnamo Kommun skall främja fler och bättre jobb I budgetdokumentet ges uppdrag till nämnderna att prioritera verksamheten så att de övergripande målen uppnås.

Tre övergripande mål Ansvar för kommande generationer Verksamheten i Värnamo Kommun skall på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö

Tre övergripande mål Pålitlig samhällsservice Verksamheten i Värnamo Kommun skall på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på delmål och mätpunkter för de tre övergripande målen, redovisas Kommunfullmäktige dec 2014

Finansiellt mål och Kassaflöde Driftbudgeten i genomsnitt 2% överskott över tre år. De skattefinansierade investeringarna skall över perioden inte överskrida summan av överskotten samt avskrivningarna. Det Socialdemokratiska förslaget uppnår bägge dessa finansiella mål. Likvida medel vid årets början 2015 162 och vid årets slut 100. (2016= 100/100, 2017=100/100

Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar 1 589 357 1 622 150 1 666 462 Avskrivningar 92300 98600 100600 Budget Budget Budget Belopp i kkr 2015 2016 2017 Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) -1 681 657-1 720 750-1 767 062 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 1 695 593 1 762 043 1 827 453 Finansiella intäkter 5 650 5 800 5 800 Finansiella kostnader -7 086-9 255-10 418 ÅRETS RESULTAT 12 500 37 838 55 773

Jobb och framtidstro Driftbudget Bland annat 2015 Fler Campuskurser 0,5 Kompensation för försöjningsstöd 5,0 Kamp mot arbetslöshet 2,6 Utvecklingspengar i en hållbarhetspott men med krav på extern finansiering (EU-medel, Vinnova m.fl)

Ansvar för kommande generationer Driftbudget Bland annat 2015 Mer lärartid 3,5 Familjecentral, personal 0,3 Stöd till barn och unga 5.0 Vi skulle vilja lägga mer på skolan, förskolan och fritid men klarar inte finansieringen inom skatteprognosens utrymme.

Pålitlig samhällsservice Driftkostnad Bland annat under 2015 Juridisk kompetens 0,5 Vägföreningar mm 1,0 Arbetskläder bun 0,150 Utredning ON-org 0,5 Personalförstärkn ON 10,0 Vi skulle behöva lägga ännu mer till Omsorgen, men kräver en översyn av organisation och arbetsmetod först eftersom det är så rörigt. systemfel. Saknas också finansiering för mer.

förhållandet till investeringsprocessen Vi ser brister Erfarenhet från bl.a. Reningsverket visar att de första kalkylerna endast är mycket preliminära. Av 160 objekt, anges kalkylnivå på 57 stycken. Av dessa 57 är det 45 som har kalkylnivå nr 3 vilket motsvarar mycket preliminär uppskattning av kostnader. Endast två objekt har kalkylnivå 1 vilken är den säkraste som gäller innan objektet går till upphandling. Vi avsätter istället en investeringsram 100 miljoner/år. Resterande återremitteras för bättre kalkylering. Om akut objekt uppstår får Kommunfullmäktige ta särskild ställning till denna finansiering.

INVESTERINGSBUDGET 2015 och INVESTERINGSPLAN 2016-2019 Belopp i kkr Socialdemokraternas budgetförslag Investeringsbudget 2015, investeringsplan 2016-2019 2015 2016 2017 2018 2019 SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 100 000 100 000 120 000 158 202 157 269 SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR 100 000 70 000 65 000 31 400 27 400 TOTALA INVESTERINGAR 200 000 170 000 185 000 189 602 184 669

Jobb och framtidstro Investeringsram för mark 2015 = 4 miljoner 2016 = 5 miljoner 2017 = 5 miljoner inkomster från försäljning ingår Verksamhetsområden finns god tillgång i Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm. Nästa etapp av Sydsvenska krysset kommer senare. Bostadsmark en klumpsumma men ej för Prostsjön. Förtätning bättre.

Ansvar för kommande generationer Investeringsram för byggnader. Klart inom två år Trälleborg, Mossleskkolan ventilation, Bor skola Klöverängen fsk, Gröndal idrottshall, Kök Bredaryd och Rydaholm skola, fsk Villa villekulla i Bor samt Energibefrämjande och lite övrigt Klart inom tre år Ny skola i Värnamo stad 2015 = 39 miljoner 2016 = 42 miljoner 2017 = 63 miljoner

Pålitlig samhällsservice Investeringsram för gator, vägar och park 2015 = 9 miljoner 2016 = 7 miljoner 2017= 7 miljoner Åminne gator i samband med sanering översvämningsskydd åtgärder inkl upprensning Lagan Folkets Park GC-vägar + belysning

Pålitlig samhällsservice Investeringsram VA+Renhållning Avgiftsfinansierat 2015 = 100 miljoner 2016 = 70 miljoner 2017= 65 miljoner Pålslund + överföringsledningar vattenverk pumpstationer mm avfall och service

Pålitlig samhällsservice Investeringsram övrigt 2015 = 48 miljoner 2016 = 46 miljoner 2017= 45 miljoner Uppgradering IT inkl system och del av klk, BUN it - investeringar Campus Nämndspecifika maskiner och andra inventarier

Mer pengar i budgeten!? Med en Socialdemokratisk regering bland annat: Kamp mot arbetslöshet Satsning på skolan Förbättringar i a-kassa och sjukförsäkring Fler utbildningsplatser inom YH Men: Oavsett valutgången 14 september i år, måste antagen budget revideras och på nytt bedömas av det nya kommunfullmäktige. Skattesatsen är oförändrad i Socialdemokraternas budgetförslag, slutlig skattesats beslutas av nya kommunfullmäktige i november.