Förslag till landstingsfullmäktiges

Relevanta dokument
Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Landstingets kansli (11) Finansplan 2010 (12)

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni

Finansplan 2011, plan

Finansiell analys kommunen

Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT NOT

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr

Finansiell analys kommunen

Finansplan Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.

Finansiell analys - kommunen

Landstingets finanser

Resultatbudget. Årets resultat Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Resultatbudget 2016, opposition

Budget 2018 och plan

Finansplan 2013, plan

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Ekonomi. -KS-dagar 28/

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Finansplan Till Landstingsfullmäktige november Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Periodrapport Maj 2015

Redovisningsprinciper

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Budget 2011 Plan

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

LERUM BUDGET lerum.sd.se

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr FFö Förslag till LSG Dnr Finansplan

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Datum Datu EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr

Periodrapport OKTOBER

Bokslutskommuniké 2014

Allians för Jämtlands län. Finansplan för

:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning

8 Kommunal ekonomi. 8.1 Inledning

bokslutskommuniké 2012

LERUM BUDGET lerum.sd.se

Ekonomiska ramar budget 2016, plan KF

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

bokslutskommuniké 2011

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan

Definitioner till tabellerna Bokslut Tabell 1 Resultaträkning 2009

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

Delårsrapport April Kommunfullmäktige

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

FÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Månadsrapport september 2014

Resultatbudget (Mkr) progn

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Bokslutskommuniké 2017

5. Bokslutsdokument och noter

Delårsrapport tertial

Månadsrapport mars 2013

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering

REKOMMENDATION R2. Intäkter. November 2018

bokslutskommuniké 2013

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag

Bokslutskommuniké 2015

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Bokslutskommuniké 2016

Månadsrapport oktober

Finansplan 2014, plan

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Periodrapport. Februari

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Finansplan

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERNFINANSIERING ÅRSBOKSLUT 2004 SAMMANFATTNING AV DET GÅNGNA ÅRET

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Finansplan

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

FINANSIERINGSBUDGET 2017 med fleårsplan

Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bokslutskommuniké 2013

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Transkript:

Ledningsenheten 2004-11-09 1 (7) Förslag till landstingsfullmäktiges finansplan 2005 (07)

LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramarna föreslås grundat på nedan angivna förutsättningar. 1.1 Den samhällsekonomiska utvecklingen Den svenska ekonomin har utvecklats starkare än väntat i år. Det är främst exporten som har ökat mycket starkt. Men även hushållens efterfrågan utvecklas i relativt god takt och investeringarna ökar nu för första gången på många år. Landstingsförbundet prognostiserar därför en starkare tillväxt i år jämfört med tidigare bedömning. BNP väntas öka med nära 3 ½ procent i år. En del av den kraftiga ökningstakten förklaras dock av att det är ett år med extra många arbetsdagar. Justerat för detta blir tillväxten ca ½ procent lägre. Dessvärre utvecklas den för skatteunderlagstillväxten så viktiga arbetsmarknaden fortfarande svagt. Sysselsättningen har fallit med ca 25 000 personer i år och arbetslösheten har ökat. Arbetslösheten som årsgenomsnitt väntas blir 5,6 procent i år. Nästa år bedöms den sjunka till 5,3 procent och falla ytterligare ner mot 4,5 procent åren därpå. 1.2 Nya utgiftsposter Med anledning av den prognos för 2005 som redovisats för budgetberedningen budgeteras 66 Mkr för merkostnader/ej genomförda delar av åtgärdsprogrammet under landstingsgemensamt. Landstingsstyrelsen föreslår även att 20 Mkr avsätts för högspecialiserad vård. Justeringar jämfört med beslutade ramar i juni har dessutom gjorts med anledning av ny överenskommelse för läkemedelsförmånen, merkostnader i samband med försäljning av Solvändan mm. 1.3 Prognosantaganden Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige fastställa prognosantaganden, skattesats, taxor och avgifter samt resultat-, finans-, och balansbudget, enligt redovisning nedan. Landstingsförbundets antaganden om prisförändringar ska gälla för Landstinget Kronoberg. Undantag görs för personalkostnadsökningar som räknas upp med 2,4 %, patientavgifter som räknas upp med 0 % samt för prisökningar när det gäller region- och utomlänsvård, som räknas upp enligt Landstingsförbundets sammanvägda kostnadsindex. Avtal om regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2005 har ännu inte träffats. Avvikelser från det sammanvägda kostnadsindexet kommer att behandlas i samband med tilläggsbudget 2005. 7d5

LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 3 (7) Utgångsvärde för Budget 2005 2005 2006 2007 2008 2009 Personalkostnader Budget 2004 2,4% 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% Arbetsgivaravgifter Procent på löner & kontant ersättningar 43,10% 43,10% 43,10% 43,10% 43,10% Vårdavtal Reg/utoml.vård, budget 2004 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Reg.vård Lund MAS, budget 2004 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Patientavgifter Budget 2004 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Övriga driftkostnader Budget 2004 2,4% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% Statsbidrag, Dagmar Budget 2004 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%, Övriga Budget 2004 2,4% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% Regionvårdsintäkter Budget 2004 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Övriga intäkter Budget 2004 2,4% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% Investeringar 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Ränta på lån 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Ränta på likvida medel 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Ränta på pensionsskuld 4,2% 4,2% 4,2% 3,9% 3,7% Uppräkningsfaktor 1,0350 1,0380 1,0440 1,0430 1,0380 Antal invånare november år -1 178 186 178 812 179 481 180 168 180 168 Utdebitering, kr/skkr (2003 9;79, 2004 9;79) 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 1.4 Finansiering 2005-2007 (2009) Delposterna inom finansieringsbudgeten för 2005 och plan 2006-2007 (2009) framgår av sammanställningen nedan. Verksamhetsområde (Mkr) 2005 2006 2007 2008 2009 Preliminär skatt 2 622,5 2 723,6 2 833,0 2 932,5 3 038,4 Kollektiv avräkning -8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa skatteintäkter 2 614,3 2 723,6 2 833,0 2 932,5 3 038,4 Utjämningsbidrag 364,6 373,3 353,5 374,3 374,3 Kostnadsutjämning -105,7-106,0-106,4-106,8-106,8 Strukturbidrag 41,0 41,1 41,3 41,4 41,4 Regleringsbidrag/avgift -29,4-22,5 10,6 1,6 1,6 Läkemedelsförmånen (momsdelen) 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 Tillskott 15,1 15,1 15,1 15,1 Tillskott för nytt utj.system 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 Sysselsättningsstöd 39,3 35,8 41,4 41,4 41,4 Summa statsbidrag 329,4 356,7 375,7 387,5 387,8 Ränteintäkter 26,0 34,0 40,5 47,6 54,7 Summa finansiella intäkter 26,0 34,0 40,5 47,6 54,7 Räntekostnader -8,1-8,1-8,1-8,1-8,1 Ränta intjänandedel ny pensionsskuld -15,0-18,3-21,9-23,9-25,9 Summa finansiella kostnader -23,1-26,4-30,0-32,0-34,0 FINANSIERINGEN TOTALT 2 946,6 3 087,8 3 219,1 3 335,6 3 446,9

LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 4 (7) 1.4.1 Skatteintäkter Preliminär skatt för 2005 budgeteras enligt prognos för det slutliga skatteunderlaget 2003, uppräknat till 2005 års nivå. Uppräkningsfaktorerna för 2004 och 2005 har fastställts i regeringens budgetproposition. Skattesatsen har antagits till 10,20 kronor per skattekrona under planperioden, dvs en höjning med 41 öre jämfört med 2004. Den höjda skattesatsen innebär att intäkterna ökar med ca 105 Mkr per år. I samband med att uppräkningsfaktorerna fastställs kan en prognos för den kollektiva avräkningen göras. Denna utgörs av differensen mellan regeringens och Landstingsförbundets bedömningar av skatteunderlagets utveckling. 1.4.2 Statsbidrag och utjämning Budget och plan för statsbidrag och utjämning grundas på uppgifter från Landstingsförbundet. Ett nytt utjämningssystem införs fr.o.m. 2005. 1.4.3 Förslag i regeringens budgetproposition Följande förslag påverkar landstingens statsbidrag inom denna ram. Regeringen föreslår att det tillfälliga sysselsättningsstödet för 2004-2006 överförs till bidraget Kommunalekonomisk utjämning 2007. För Landstinget Kronoberg beräknas det innebära 39 Mkr 2005. I 2004 års vårproposition aviserades vidare en höjning av statsbidragen med 3 miljarder kronor som ett generellt tillskott fr.o.m. 2006 utan att någon fördelning mellan kommuner och landsting angavs. Detta ger 15,1 Mkr för Landstinget Kronberg fr.o.m. 2006. Även tillskottet för att mildra omfördelningar i det nya utjämningssystemet har aviserats tidigare, vilket betyder 13,5 Mkr. För införandet av en nationell vårdgaranti avsätts 700 miljoner kronor 2005 och 500 miljoner kronor per år från och med 2006. Regeringen avser att under hösten 2004 teckna en permanent överenskommelse med Landstingsförbundet om tillgänglighet och införandet av en nationell vårdgaranti från och med den 1 november 2005. Eftersom överenskommelsen inte är känd, och sannolikt förenad med kostnader, budgeteras inte detta tillskott. Medlen kommer att lyftas från balansräkningen i den takt resurser förbrukas. Regeringen föreslår att 400 miljoner kronor 2005 och 100 miljoner kronor 2006 avsätts för satsningar på vård, sysselsättning och boende för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder. Regeringen kommer att i ett särskilt beslut närmare reglera hur medlen ska användas och fördelas. Med anledning av detta budgeteras inte dessa intäkter.

LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 5 (7) 1.4.4 Läkemedelsförmånen Ett särskilt bidrag som gäller kostnaden för läkemedelsförmånen betalas ut. En ny överenskommelse har träffats mellan staten och Landstingsförbundet inför 2005. Bidraget avser kostnad inklusive moms, vilket innebär att den del som motsvarar moms budgeteras under finansieringen, medan bidrag och kostnad exklusive moms budgeteras under verksamhetens nettokostnader. 1.4.5 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter har för åren 2005-2007 (09) budgeterats på genomsnittliga likvida medel respektive år inklusive kapitalförvaltning. Finansiella kostnader har för åren 2005-2007 (09) budgeterats till räntekostnaden på den genomsnittliga långfristiga upplåningen, utnyttjad checkkredit respektive år samt förvaltningskostnad för kapitalförvaltningen. Till detta kommer den finansiella kostnaden för intjänandedelen på pensionsskulden. 1.5 Resultat-, finans- och balansbudget RESULTATBUDGET (Mkr) Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Kalkyl Kalkyl Majoritetens förslag 2004-11-09 2003 2004 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Verksamhetens intäkter 805,6 792,8 820,0 807,6 837,6 861,4 887,7 915,1 Verksamhetens kostnader -3 326,6-3 353,7-3 486,8-3 556,8-3 690,9-3 814,6-3 950,5-4 087,7 Avskrivningar -143,6-151,1-151,1-162,2-172,9-183,1-191,5-201,7 Verksamhetens nettokostnader -2 664,7-2 712,0-2 817,9-2 911,4-3 026,2-3 136,3-3 254,3-3 374,3 Skatteintäkter 2 334,2 2 419,0 2 375,0 2 614,3 2 723,6 2 833,0 2 932,5 3 038,4 Generella statsbidr & utjämning 202,9 273,1 260,8 323,3 350,3 369,0 380,5 380,5, sjukv.ersättningar 26,2 21,5 28,0 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 Räntekostnad intjänandedel ny p-skuld -9,9-11,9-11,9-15,0-18,3-21,9-23,9-25,9 Finansiella kostnader 14,6-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1 Finansiella intäkter 28,5 28,6 29,1 26,0 34,0 40,5 47,6 54,7 Resultat före extraordinära -68,2 10,2-145,0 35,2 61,7 82,9 81,3 72,6 poster Årets resultat -68,2 10,2-145,0 35,2 61,7 82,9 81,3 72,6 FINANSIERINGSBUDGET (Mkr) DRIFT Verksamhetens intäkter 805,6 792,8 820,0 807,6 837,6 861,4 887,7 915,1 Verksamhetens kostnader -3 326,6-3 353,7-3 486,8-3 556,8-3 690,9-3 814,6-3 950,5-4 087,7 Avskrivningar -143,6-151,1-151,1-162,2-172,9-183,1-191,5-201,7 Verksamhetens nettokostnad -2 664,7-2 712,0-2 817,9-2 911,4-3 026,2-3 136,3-3 254,3-3 374,3 Skatter/generella statsbidrag o utjäm 2 563,3 2 713,6 2 663,8 2 943,7 3 080,3 3 208,7 3 320,0 3 426,2 Finansiella intäkter 28,5 28,6 29,1 26,0 34,0 40,5 47,6 54,7 Finasiella kostnader 4,7-20,0-20,0-23,1-26,4-30,0-32,0-34,0 Justering av rörelsekap föränd drift 156,6 218,9 218,9 244,2 266,9 277,7 291,5 307,1 Pensionsavsättning 35,7 46,8 46,8 57,7 66,1 62,6 65,6 68,6 Räntedel i årets pensionskostnad 9,9 11,9 11,9 15,0 18,3 21,9 23,9 25,9 Ersättningsreserv 7,8 9,0 9,0 9,3 9,6 10,0 10,4 10,8 Avskrivningar 143,6 151,1 151,1 162,2 172,9 183,1 191,5 201,7 Nedskrivningar -30,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 reavinster försäljn fast/inv -10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 reaförluster försäljn fast/inv 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsnetto 88,4 229,1 73,9 279,4 328,6 360,6 372,8 379,7

LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 6 (7) INVESTERINGAR Inköp mask o inv -77,2-166,8-195,2-114,8-116,7-118,6-120,6-122,6 Investeringsbidrag inventarie 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avyttrade mask o inv 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inköp fastigh o anläggn -20,7-34,6-59,5-29,1-29,3-29,3-29,5-29,7 Investeringsbidrag fastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avyttrade fastigh o anläggn 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringsnetto -86,1-201,4-254,7-143,9-146,0-147,9-150,1-152,3 FINANSIERING Förändring av långfristiga fordr. 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amorteringar -40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nya lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Justering av rörelsekap. föränd. finans 129,5 12,6 10,9 109,6 0,1 0,5-0,1-0,8 Finansnetto 90,9 12,6 10,9 109,6 0,1 0,5-0,1-0,8 Förändring likvida medel 93,3 40,3-169,9 245,1 182,7 213,2 222,6 226,6 BALANSBUDGET (Mkr) Tillgångar Anläggningstillgångar 1 215,0 1 286,4 1 318,5 1 300,2 1 273,3 1 238,1 1 196,7 1 147,3 Fonderade medel 410,8 379,3 416,9 307,3 307,2 306,7 306,8 307,6 Omsättningstillgångar 368,9 391,3 198,9 444,0 626,7 839,9 1 062,5 1 289,0 S:a tillgångar 1 994,5 2 057,0 1 934,3 2 051,5 2 207,1 2 384,7 2 566,0 2 743,8 Eget kapital, Avsättningar och Skulder Eget kapital 1 028,8 1 015,7 883,8 919,0 980,7 1 063,6 1 144,9 1 217,5 Avsatt till pensioner 264,4 315,7 323,2 395,9 480,3 564,9 654,5 749,1 Ersättningsreserv 70,5 79,8 79,5 88,8 98,4 108,4 118,8 129,6 Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga skulder 630,8 645,9 647,8 647,8 647,8 647,8 647,8 647,8 S:a skulder, avsättn och eget kapital 1 994,5 2 057,0 1 934,3 2 051,5 2 207,1 2 384,7 2 566,0 2 744,1 Ansvarsförbindelse 2 179,0 2 154,0 2 235,7 2 293,7 2 353,4 2 414,6 2 477,4 2 541,7 LIKVIDA MEDEL (UB), (Mkr) 124,0 58,3-45,9 199,2 381,9 595,1 817,6 1 044,2 SOLIDITET 51,6% 52,3% 45,7% 44,8% 44,4% 44,6% 44,6% 44,4% 2 Finansiella mål och balanskravet Landstingsfullmäktige fattade 2002 beslut om finansiella mål för perioden 2003-2007. Syftet var att skapa en verksamhet med ekonomi i balans samt ett finansiellt handlingsutrymme. Den finansplan som nu föreslås innebär att såväl de finansiella målen eller kravet på ekonomisk balans kommer att kunna uppnås.

LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 7 (7) Resultat (Mkr) 100 50 0 71 0 48 35 25 12 62 50 50 83-50 -100-40 -68-150 -200-145 2003 2004 2005 2006 2007 Resultatmål enl LTF nov 2002 Beslutad Rationalisering/Kostnadsred LS 03/03 29 Prognos 3 Landstingsfullmäktiges beslut Med hänvisning till vad som redovisats ovan och i bifogade underlag föreslår landstingsstyrelsen landstingsfullmäktige besluta: att godkänna förslag till budget för år 2005 för Främmande verksamhet att godkänna förslag till balanserade styrkort för respektive driftenhets åtagande att godkänna förslag avseende förändringar av taxor och avgifter samt uppdra till landstingsdirektören att utarbeta tydliga och lättfattliga tillämpningsanvisningar att fastställa skattesatsen till 10,20 kronor per skattekrona för år 2005 att fastställa prognosantaganden, resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2005 Landstingsfullmäktige den 29 november 2004