Budget med överskott och reserv. Pris och lönekompensation:

Relevanta dokument
BUDGET Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget Pris- och lönekompensation

Budget med överskott Full löne- och priskompensation. Nya satsningar i budgeten.

Utöver detta budgeterar vi för särskild reserv på 73 miljoner kronor för riktade insatser främst inom skola, förskola och förebyggande verksamhet.

För att underlätta för styrelser och nämnder i deras arbete har vi lagt ett blygsamt rationaliseringskrav om 0,3 procent på styrelser och nämnder.

Månadsrapport september 2015

ÅRSPLAN 2019 UTVECKLING VÄSTERÅS

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetavstämning för Västerås stad år 2010 Satsa på barn och unga

Västeråsmoderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Styrningslogiker ÄGARE BESTÄLLARE UTFÖRARE BOLAG. KoS KDN

Kallelse och föredragningslista

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

Kallelse och föredragningslista

Månadsrapport maj 2016

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport mars 2017

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Månadsrapport mars 2019

Registrera förtroendevald

Ulla Persson Marléne Andersson Vasiliki Tsouplaki kommunalråd (S) kommunalråd (MP) kommunalråd (V)

Ändring av Kommunplan

Strategisk plan

Strategisk plan

En budget med ansvar för Västerås framtid

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Boksluts- kommuniké 2007

Månadsrapport september 2018

Månadsrapport maj 2017

Månadsrapport september 2017

Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Västerås har de bästa av förutsättningar

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Centerpartiets förslag till Mål och budget

Mål- och resursplan 2019

Månadsrapport oktober 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

PLANERINGSINRIKTNING Västerås stad

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Månadsrapport oktober 2018

Bokslutsprognos

Handlingsplan för genomförande av ett program för personer med funktionsnedsättning

Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Vimmerby byggt från grunden. Vänsterpartiets kommunala budget 2018

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Resultat budget ,0-10,3 30,1 14,2

Budget 2016 för förskolenämnden. Ärendebeskrivning Information om budgetprocessen och årshjulet. Bilagor Information - Budget 2016 FSN

Bokslutsprognos

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges)

Nytt ledarskap för Luleå!

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

Bilagor Avstämning budget 2015 NF

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS

Driftbudget

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för

Månadsrapport april 2018

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR

Budget för avdelningarna Bilaga 10

1 September

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

Du ska kunna lita på Lidköping

Mer kunskap, trygg välfärd och hållbar tillväxt - Blågröna Växjös budget för 2019

Månadsuppföljning januari mars 2018

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Kallelse och föredragningslista

Budget Välfärden i fokus

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

POSTLISTA. Datum

Valplattform Kommunvalet 2018 Vänsterpartiet Nordmaling

Resultatbudget 2016, opposition

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Stora satsningar på skolan och det sociala området

Budget 2019, plan KF

Slutjustering av pris- och lönekompensation nivå 2017 samt preliminär pris- och lönekompensation nivå 2018

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar

Månadsrapport november 2016

Solna stad EN INTRODUKTION SVENSKA

Så gick det. för Håbo Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad Budget för Göteborg 2016

Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

TILLIT OCH TRYGGHET. Årsplan och prioriteringar för Strängnäs kommun

Månadsrapport maj 2018

Barn och elevpeng 2015

Transkript:

Vi är fyra partier, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, som nu formar en stabil majoritet för att Västerås ska bli en ännu bättre kommun att leva i. Vi gör det för att vi känner ett ansvar och en samhörighet i den politik vi vill föra för att utveckla Västerås. Vårt ledarskap kommer att innebära en tydlighet i vad vi vill åstadkomma och en stark styrning och ledning för att nå dit, men också transparens och lyhördhet gentemot medarbetare, andra partier och västeråsarna. Vi har enats om ett program om 130 punkter, de utgör grunden för oss och är utgångspunkt för den politik vi vill driva under de kommande fyra åren. Vi lägger nu vår första budget där vi sätter barns rätt och uppväxtvillkor och en värdig äldreomsorg i fokus, vi satsar på folkbildning, integration och kollektivtrafik samt på att införa rätten till önskad tjänstgöringsgrad för alla som jobbar i Västerås stad. Nya satsningar från riksdag och regering gör gällande att vi kan satsa på att minska barngrupperna i förskolan, på fritids och klasstorlekarna i de lägre årskurserna. Prioriterat under året är också att lösa de it-problem som finns i skolan så att elever och lärare kan använda sig av de moderna verktygen fullt ut. Vi kommer under året ta initiativ till att ta fram en ny markanvisningspolicy. Vi vill se en mångfald av stora och små aktörer på bostadsmarknaden. Byggbolag som lovar att bygga billiga hyresrätter ska prioriteras. Tiden det tar från tilldelning av mark till färdiga bostäder måste kortas och hyresrätter bör speciellt prioriteras. Ett arbete har under föregående mandatperiod dragits igång för att se över stadens styr- och ledningssystem i syfte att öka effektiviteten och minska administrationen. Detta arbete kommer under året att intensifieras. Nya uppdrag till styrelser och nämnder läggs i och med budget (se sista sidorna) därutöver kommer vi att lyfta ytterligare satsningar direkt i nämnder och styrelser. Till exempel kommer vi att se över möjligheten till medfinansiering av bredbandsutbyggnad i hela kommunen. Vi kommer även ta initiativ till en översyn av de lokala värdighetsgarantierna, de ska utvecklas så att de tydliggör de äldres rättigheter. Vi tar också ett bredare grepp för att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling och handledning för de anställda inom vård- och omsorgsyrken i Västerås stad. Under mandatperioden kommer vi fortsättningsvis att ta ett stort ansvar när det gäller miljö och vattenfrågor. Speciellt gäller detta Mälaren och dess avrinningsområden. Målet är att förbättra Mälarens kvalité och biologiska mångfald och vi kommer aktivt att medverka till att säkerställa finansiering för projekt som går i denna riktning, tex anläggandet av faunapassager i Svartån. Budget med överskott och reserv. För att klara framtida investeringar lägger vi en budget med ett resultatmål på 1,0 procent. Det är nödvändigt för att klara de stora investeringarna vi står inför i infrastruktur, boenden, klimatarbete, förskolor och skolor. Dessutom läggs 24,2 miljoner kronor i en budgetreserv för kostnader som kan uppkomma under året. Pris och lönekompensation: Av lönekompensationen behålls 9 miljoner kronor i en central reserv för individuella lönesatsningar för prioriterade grupper. Till nämndernas budgetramar tillförs lönekompensation motsvarande löneökningar på 2,8 procent. Sammanlagt ligger lönekompensationen på 3 procent. Priskompensationen läggs på 1,6 procent.

Satsning på vård och omsorg. I budgeten läggs 38 miljoner på Individ- och familjenämnden i ökade ramar samt 68,7 miljoner till Äldrenämnden i ökade ramar i en satsning för att säkerställa god vård och omsorg för de mest utsatta och våra äldre. Sammanlagt höjs budgetramarna för alla styrelser och nämnder med 178 miljoner kronor exklusive löne- och priskompensation. Nya satsningar i budgeten. Med riktade statsbidrag kan vi påbörja en satsning på mindre klasser i åk 1-3 samt på mindre barngrupper i förskolan och på fritids dessutom möjliggörs en kvalitetshöjning inom äldreomsorgen. Vi har också för avsikt att söka de statliga medel som regeringen avsatt för bättre kollektivtrafik. Hur stora resurser detta handlar om kommer att klargöras i och med budgetbeslut i riksdagen. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas medel för fortsatt satsning på arbetsmarknadsåtgärder för unga vuxna, personer med funktionsnedsättning och vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden i ett paket om 5 miljoner kronor 2015, och 5 miljoner kronor 2016. Kommunstyrelsen tilldelas medel för att fortsätta projektet med önskad tjänstgöringsgrad. Inom projektet ska man också arbeta för att ta bort delade turer. Detta innebär en satsning om ca 4 miljoner kronor. Tekniska nämnden tilldelas medel för att fortsätta satsa på en smart kollektivtrafik. Servicelinjerna ska prioriteras och gå fram till 20:00 på kvällen med högre turtäthet. Detta innebär en satsning om 5 miljoner kronor. I enlighet med den handlingsplan som tagits fram skall giftiga och hormonstörande kemikalier bort tilldelas Miljö- och konsumentnämnden medel för att anställa en samordnare för dessa frågor. Det innebär en satsning på ca 0,5 miljoner kronor. Kulturnämnden tilldelas medel för att med anledning av jubileumsåret 2015 i en engångssatsning stötta Västmanlands Teater. Detta innebär en satsning på 0,3 miljoner kronor. Kulturnämnden tilldelas medel för att säkerställa stödet till folkbildningen samt utreda stöd till samlingslokaler i hela kommunen. Detta innebär en satsning på ca 1,5 miljoner kronor. Förskolenämnden tilldelas medel för att uppmärksamma och stärka barns rättigheter i samband med barnkonventionens 25-årsjubileum. Detta innebär en satsning på 0,2 miljoner kronor. Fastighetsnämnden får utökad investeringsram på 5 miljoner kronor på för att kunna genomföra fortsatta satsningar på modernisering av skolköken. Anders Teljebäck (S) Amanda Agestav (KD) Lars Kallsäby (C) Marléne Tamlin och Magnus Edström (MP)

Verksamhetens nettokostnader -7 027 Skatteintäkter 6 100 Statligt utjämningssystem, generella statsbidrag 904 Finansnetto 93 Årets resultat 70 Resultatmål 1,0 %

0,7 % Ingående Förändrad Löne- och Rationa- Förslag budgetram budgetram pris- liserings- budgetramar från 2014 2015 komp krav 2015 Skattefinansierad verksamhet Förskolenämnden 830,6 9,8 18,3-5,8 852,9 Grundskolenämnden 1 488,0 31,6 32,6-10,4 1 541,8 Utbildnings- o arbetsmarknadsnämnd 697,9-2,6 17,6-4,9 708,0 Äldrenämnden 1 171,2 122,0 28,3-8,5 1 313,0 Nämnden för funktionshindrade 713,7-44,8 15,5-4,7 679,7 Individ- och familjenämnden 683,5 39,1 15,0-1,6 736,0 Kultur- idrotts- och fritidsnämnden 328,6 15,1 4,9-2,3 346,3 Kulturnämnden Nämnden för idrott och friluftsliv Tekniska nämnden 378,6 3,7 6,7-2,7 386,3 Skultuna kommundelsnämnd 97,8-0,4 2,2-0,7 98,9 Byggnadsnämnden 22,2 0,8-0,2 22,8 Miljö- och konsumentnämnden 18,3 0,5 0,5-0,1 19,2 Kommunfullm, kommunstyrelsen 179,7 12,1 3,5-1,3 194,0 Kommunrevision 3,4 0,1 0,0 3,5 Överförmyndarnämnden 11,0 0 0,3-0,1 11,3 Valnämnden 9,1-8,3 0,8 Fastighetsnämnden budgetanslag 6,0 6,0 Mälardalens Brand o Räddningsförb 68,5 0,4 1,8-0,5 70,2 Delsumma 6 708,1 178,1 148,1-43,6 6 990,7 Intäktsfinansierad verksamhet Tekniska nämnden, avfall o återvinning -5,0-5,0 Styrelsen för proaros 0,0 0,0 Styrelsen för Konsult och Service 1,0 1,0 Fastighetsnämnd 0,0 0,0 Teknisk produktionsstyrelse 0,0 0,0 Delsumma -4,0-4,0 SUMMA 6 712,1 178,1 148,1-43,6 6 994,7 Gem budgeterat (pensioner, avkastningskrav mm) -37,6 2,5-35,1 Driftbidrag Västerås Flygplats AB 15,0 15,0 Central lönepott 9,0 9,0 Ökad arbetsgivaravgift under 26 år 19,0 19,0 Ändring generella statsbidrag -0,3-0,3 KS kommungemensamma reserv 24,2 0,0 24,2 TOTALT STADEN 6 713,9 180,3 176,1-43,6 7 026,7

Budgetramar styrelser och nämnder FÖRSKOLENÄMNDEN Del av barn- och ungdomsnämndens budgetram 2014 833,9 Avgår tillfällig satsning 2014-3,3 Uppräkning för pris- och löneökningar 2015 18,3 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen -5,8 Ökat barnantal i förskolan Ettårssatsning barnkonventionen Budgetram 2015 852,9 9,6 0,2 Investeringsram 2015 3,0 GRUNDSKOLENÄMNDEN Del av barn- och ungdomsnämndens budgetram 2014 1 494,7 Avgår tillfällig satsning 2014-6,7 Uppräkning för pris- och löneökningar 2015 32,6 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen -10,4 Ökat elevantal i grundskola och fritidshem 38,4 Minskat elevantal i särskolan - 6,5 Omfördelning av medel för skolmuseum mellan BaUN och KIFN - 0,3 Budgetram 2015 1541,8 Investeringsram 2015 5,0 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Budgetram 2014 718,9 Avgår tillfälliga satsningar 2014-21,0 Uppräkning för pris- och löneökningar 2015 17,6 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 4,9 Förändring i budgetramen 2015 Minskat elevantal i gymnasieskolan - 7,4 Tvåårssatsning arbetsmarknadsåtgärder 5,0 Minskat generellt statsbidrag - aktivitetskrav i Komvux genomförs ej - 0,2 Budgetram 2015 708,0 Investeringsram 2015 5,6

ÄLDRENÄMNDEN Budgetram 2014 1 195,2 Avgår tilläggsbudget 2014 prestationsersättning äldreomsorgen - 24,0 Uppräkning för pris- och löneökningar 2015 28,3 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 8,5 Nytt äldreboende Bäckby helårseffekt 22,7 Volymökning hemtjänsten 46,0 Nyttjande av prestationsersättningsmedel från 2012 (tillfälliga medel) 6,9 Minskning av generella statsbidraget - Höjt takbelopp för högkostnadsskydd i äldreomsorgen - 1,1 Förändring reglemente omfördelning från Nämnden för funktionshindrade 47,5 Budgetram 2015 1 313,0 NÄMNDEN FÖR FUNKTIONSHINDRADE Budgetram 2014 713,7 Uppräkning för pris- och löneökningar 2015 15,5 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 4,7 Helårseffekt gruppbostäder LSS som öppnade 2014. 7 lägenheter. 2,1 i budget 2,7 2014 Förändring reglemente omfördelning till Äldrenämnden - 47,5 Budgetram 2015 679,7 INDIVID OCH FAMILJENÄMNDEN Budgetram 2014 683,5 Uppräkning för pris- och löneökningar 2015 15,0 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % budgetram (exklusive försörjningsstöd och vårdkostnader) -1,6 Vårdkostnader anpassning till aktuellt kostnadsläge 38,0 Ökat generellt statsbidrag - Höjning av riksnormen för försörjningsstöd 1,1 Budgetram 2015 736,0

TEKNISKA NÄMNDEN Budgetram 2014 378,6 Uppräkning för pris- och löneökningar 2015 6,7 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 2,7 Kollektivtrafik kostnadsökningar utöver priskompensation 2,0 Gilltuna Truckstop 0,4 Ränta och avskrivningar strategiska investeringar 3,3 Smartkoll, servicelinjer 5,0 Budgeten för planerat gatu- och brounderhåll överförs till investeringsbudgeten - 7,0 Budgetram 2015 386,3 Resultatkrav 2015, Avfall och återvinning - 5,0 Investeringsram 2015 Ordinarie investeringsram 39,6 Strategiska investeringar i infrastruktur 49,7 BYGGNADSNÄMNDEN Budgetram 2014 23,2 Avgår resultatöveröring från 2013-1,0 Uppräkning för pris- och löneökningar 2015 0,8 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 0,2 Budgetram 2014 22,8 MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND Huvudmannabidrag 2014 68,5 Uppräkning för pris- och löneökningar 2015 1,8 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av huvudmannabidraget - 0,5 Ny fördelning av huvudmannabidraget stegvis 2014-2017 0,4 Huvudmannabidrag 2015 (Västerås andel) 70,2

MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN Budgetram 2014 19,0 Avgår resultatöveröring från 2013-0,7 Uppräkning för pris- och löneökningar 2015 0,5 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 0,1 Kemikaliesamordnare 0,5 Budgetram 2015 19,2 Investeringsram 2015 1,0 FASTIGHETSNÄMNDEN Avkastningskrav för tomträtter Avkastningskrav lokalförvaltning, intern och extern Avkastningskrav markförvaltning och övrigt Totalt Budgetanslag för underhåll hamnen 51,4 60,3 1,5 113,2 6,0 Investeringsram 2015 Upprioritering av budgetposten Modernisering av skolköken 5 462,3 KULTUR-, IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN Budgetram 2014 328,6 Uppräkning för pris- och löneökningar 2015 4,9 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 2,3 Kokpunkten helårseffekt 2015. Totalt driftbidrag 17,5 per år inkl index 11,5 Nämndorganisation 1,0 Avskrivningar och ränta strategiska investeringar 0,5 Underhåll byggnader Vallby Friluftsmuseum (engångsatsning) 2,5 Omfördelning av medel för skolmuseum mellan BaUN och KIFN 0,3 Ökat folkbildningsanslag och samlingslokaler i hela kommunen 1,5 Engångssatsning Västmanlands teater jubileumsåret 2015 0,3 Teknisk justering budgetramen för kulturfonden överförs till finansnettot - 2,5 Budgetram 2015 346,3 Investeringsram 2015 20,9

SKA FÖRDELAS PÅ KULTURNÄMNDEN OCH NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV UNDERLAG EJ KLART KOMMUNSTYRELSEN Budgetram 2014 191,5 Avgår tillfälliga satsningar 2014-11,8 Uppräkning för pris- och löneökningar 2015 3,5 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 1,3 Expectrum 2,8 Höjda avgifter Västmanlands Kommuner och Landsting 0,8 Citysamverkan ökat bidrag. Nytt totalt årligt bidrag blir 1,1 0,6 Drift nytt system för verksamhetsuppföljning 3,0 Önskad tjänstgöringsgrad 3,9 Projekt Samordnad distribution 1,0 Budgetram 2015 194,0 Investeringsram 2015 KOMMUNREVISIONEN Budgetram 2014 3,4 Uppräkning för pris- och löneökningar 2015 0,1 Budgetram 2015 3,5 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Budgetram 2014 11,0 Uppräkning för pris- och löneökningar 2015 0,3 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 0,1 Ökat generellt statsbidrag - ökade arbetsuppgifter gode män och förvaltare 0,1 Budgetram 2015 11,3 VALNÄMNDEN Budgetram 2014 9,1 Minskad budget - 8,3 Budgetram 2015 (mellanvalsår) 0,8

SKULTUNA KOMMUNDELSNÄMND Budgetram 2014 anslagsfinansierad del 99,0 Avgår tilläggsbudget för resultatöverföring från 2013-1,2 Uppräkning för pris- och löneökningar 2015 2,2 Rationaliseringskrav motsvarande 0,7 % av budgetramen - 0,7 Tillskott och förändringar 2015 Ökat barnantal i förskolan 1,3 Minskat elevantal i grundskolan - 1,7 Budgetram 2015 98,9 Investeringsram 2015 1,0 STYRELSEN FÖR PROAROS Styrelsen för proaros resultatkrav för 2015 blir att nå minst nollresultat. Investeringsram 2015 6,0 TEKNISK PRODUKTIONSSTYRELSE Tekniska Produktionsstyrelsens resultatkrav för 2015 blir att nå minst nollresultat. Investeringsram 2015 2,5 STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE Resultatkrav Enligt Konsult och Serivice särskilda direktiv är kommunfullmäktiges resultatkrav på styrelsen 0,5 % av omsättningen = 1,0. Stadsledningskontoret föreslår att Styrelsen för Konsult och Service resultatkrav för 2015 sätts till 1,0. Investeringsram 2015 46,3

I samband med budget finns möjlighet att lägga utredningsuppdrag till stadens styrelser och nämnder. Nu i början av mandatperioden har vi identifierat några frågor som är viktiga att komma igång med snabbt, därför ger vi: Äldrenämnden och Grundskolenämnden och i uppdrag att utreda vilket resursbehov som finns för att göra ordentliga kvalitetsförbättringar inom framförallt grundskolan och våra äldreboenden samt beräkna vilka resurstillskott eller effektiviseringar som kan vara nödvändiga. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att se över hur vi kan förbättra integrationen på arbetsmarknaden och mottagandet till nyanlända. Nämnden ska ta fram en handlingsplan för hur man kan utveckla och förbättra svenskundervisningen för invandrare, inriktningen ska vara att komma i arbete så fort som möjligt. Planen ska även beskriva hur staden avser samverka med och stimulera samverkan mellan offentliga organ, civilsamhället och näringslivet på detta område. Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna så att det byggs tillgängligt från början till exempel enligt principerna för Universell Design. Detta baserat på tanken om att bygga tillgängligt när man utformar den fysiska miljön utifrån alla medborgares behov redan från planstart istället för att rätta till i efterhand. Det ger en tryggare och mer inkluderande miljö för alla i Västerås. Fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra en förstudie av Energy Performance Contracting (EPC), som ett sätt att storskaligt göra energieffektiviseringar. Västerås Stad ska vara ett föredöme när det gäller miljöanpassade material och energisnåla hus när det gäller de egna fastigheterna. Tekniska nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur Vasagatan mellan Vasaplan och Engelbrektsplan skulle kunna utvecklas till en gågata med plats för både kommersiella och icke-kommersiella mötesplatser och ett sjudande folkliv. Samt att i samråd med intressenterna i city ta fram ett paket för bil- och cykelparkering och kollektivtrafik för att stimulera fler att besöka city. Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser öka HBTQ-kunskaperna i verksamheterna. All personal som möter äldre, unga, personer med funktionsnedsättning och alla andra i våra välfärdsverksamheter ska ha kunskaper om hbtq-personers villkor och rättigheter. Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder stärkta HBTQkunskapen bland stadens föreningar. Kommunen ska erbjuda kunskapshöjande utbildning i dessa frågor med inriktningen att alla föreningar som vänder sig till ungdomar och unga vuxna ska ha kunskap i hbtq-frågor och verka för ett bra bemötande oavsett vad man har för sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Kommunstyrelsen i uppdrag att säkra jämställd finansiering från stadens förvaltningar och bolag. De pengar som kommer idrotten och andra kultur- och fritidsaktiviteter till del måste fördelas jämnt mellan könen, det gäller även de kommunala bolagens sponsring.

Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder genomföra en översyn av föreningsstödet så att föreningar som idag inte har en självklar hemvist i stadens organisationsstruktur ej faller mellan stolarna. Se också över möjlighet att ge vissa föreningar, till exempel kvinnojouren, fleråriga bidrag. Kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa hur stadens förvaltningar kan arbeta med att landsbygdssäkra alla beslut. Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att spetsa stadens näringslivsarbete i syfte att förbättra företagsklimatet i Västerås. Ett näringslivsutskott eller näringslivsberedning skapas under Kommunstyrelsen. Dessutom ska möjligheterna att inrätta en lokal utvecklingsfond och en väg in för företagare i deras kontakter med staden ses över. Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda åtgärder för att säkerställa en mångfald bland Västerås stads anställda, på alla nivåer. De anställda i samtliga förvaltningar ska spegla Västerås befolkning. Beakta olika kompetenser, till exempel kan språkkunskaper och annan kulturell bakgrund ses som fördel vid rekrytering. Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda aktiva insatser för en utjämning av de strukturella löneskillnaderna som finns mellan kvinnodominerade respektive mansdominerade arbetsplatser och branscher, för en mer jämställd arbetsmarknad. Kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera finanspolicyn ur ett hållbarhetsperspektiv och se över möjligheterna till fossilfria placeringar Kommunstyrelsen i uppdrag att se över och ta fram förslag på hur staden kan stärka sitt arbete med att söka nya vägar för att finansiera kommunal verksamhet. Det gäller både hur staden kan bli bättre på att få tillgång till EUs strukturfondsmedel samt möjligheter för staden att ge ut så kallade gröna obligationer. Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om infrastrukturbolag för transporter ur ett Mälardalsperspektiv. Hamnen och flygplatsen skulle kunna rymmas i ett sådant bolag. Målet ska vara att bolaget ska kunna drivas på affärsmässiga grunder. Kommunstyrelsen i uppdrag att samordna arbetet med faunapassager i Svartån i enlighet med Vattenplanen samt att säkerställa möjligheter till extern samt intern finansiering för detta projekt.