Budgetremiss Alliansen 2008

Relevanta dokument
Budgetförslag från Politiskt Alternativ (PA) för

Budgetmotion

Ny tjänstemannaorganisation

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS

Ny familjecentral i Karlskoga

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

Förslag till reviderad budget 2015

Organisationsstruktur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0411 Cecilia von Sydow

Budget 2019, plan KF

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Centerpartiets förslag till Mål och budget

Alliansens förslag till Verksamhet och budget

Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag

Ärende 11. Socialnämnden ansöker om förstärkning av bidrag för verksamheten Hela människan

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan (KS 19/102)

Kommunfullmäktige (5) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ansvar för verksamheter som bedrivs med kommunala utförare

Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

Bokslutsprognos

kl , , Solveig Sundin-Jonsson 1-8 (del av), 10 (del av) Bengt Ivan Lidqvist

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Socialnämnden (14)

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

31 AUGUSTI 2011 VILHELMINA KOMMUN

101 KS2019/198. Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag. Sida 1 av 5. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Revidering av delegationsordningen för Östermalms stadsdelsnämnd. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Ekonomisk rapport per

30 APRIL 2010 VILHELMINA KOMMUN

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet

Fördelning av den statliga schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS

Kjell-Åke Nilsson (S) Bo Lundqvist (C) Lars-Gunnar Andersson (S) Robert Lindgren (S) Mari Viberg (C)

MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN Administrativt stöd Copyright Härryda kommun

VILHELMINA KOMMUN BUDGET Antagen av kommunfullmäktige

Budget för avdelningarna Bilaga 10

Nämndsplan 2019 Innehållande budget 2019

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:

Remissutgåva

Jönköpings Länstrafik

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

Åtgärder för budgetutfall i balans

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

290 Övrigt inom infrastruktur och skydd Hit räknas personal som arbetar inom följande verksamheter; Fysisk och teknisk planering och

BUDGET Mittenmajoritetens första budget

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(8) Kultur- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktigeärenden

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Delegation av arbetsmiljöuppgifter socialnämndens verksamheter

Organisationsförändring

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

Socialnämnden i Järfälla

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Rapport, förslag politisk organisation

KSAU:s budgetförslag. Budget 2010 Plan

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Uppdrag i budget fastställande av uppdragshandlingar.

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Socialkontoret IFO, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Brita Sohlin (M)

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/ Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden

Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Nynäshamns kommuns organisation. Uppdaterad

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C)

Transkript:

Budgetremiss Alliansen 2008 Alliansens förslag Tot verksamhetsgre Totalt Ram S + V KOMMUNSTYRELSEN 63753 Politisk verksamhet 4016 4016 4016 Halvering av mandatstödet föreslås Räddningstjänst 6879 6879 6879 Flygverksamhet -216-216 -216 Kommunledningsfunktion o kommunkansli 3258 3258 3258 Ekonomienhet 3778 3778 3778 Personaladministration 6648 6648 6648 Näringsverksamhet 8226 8226 8226 Näringsenheten minskas med 1,0 tj näringssekreterare. IT-enhet 3188 3188 3188 Fastigheter 6942 500 7442 500 7442 Underhållsplan tas fram för alla kommunens fastigheter. GVA-enhet 6325 378 6703 378 6703 Bidraget till enskilda vägar kvarstår Serviceavgift för bostadsfastighet höjs enligt förslag totalt med 37300 kr och för annan fastighet är höjningen 38100 kr. Tidplanen för övergång till kärlhämtning justeras att börja gälla hösten 2008. Kostverksamhet 0 0 0 0 Övrig verksamhet 14709 10 14719 10 14719 Schema för skolans verksamhetsamordnas - i möjligaste mån - med budgetarbetet för att uppnå maximal samverkan för upphandling av trafik - skolskjutsar, linjetrafik - samt ett tidigt inarbetande i den årliga översynen av trafikplanen Idrottsstipendium föreslås införas 10,0 tkr Summa Kommunstyrelsen 63753 888 64641 64641 888 64641 64641 Totalt s + v

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 181879 Politisk verksamhet 777 0 777 777 Förvaltningskansli och administration 6319 0 6319 6319 Rektorsområde förskola 31888 3348 35236 1000 32888 Inga avdelningar läggs ned utan medel tillskjuts till Rektorsområde förskola: Alliansen tycker det är viktigt för mångfalden och valfriheten att det finns alternativ till den kommunala verksamheten och att bidragen till Tallkotten och Kefas bibehålls. Den likaså mycket väl fungerande förskoleverksamheten i Dikanäs tillförs medel för fortsatt drift. Föräldrakooperativet Tallkotten i Dalasjö 1350 tkr Förskolan Kefas 1650 tkr Förskolan Fjällripan i Dikanäs 1048 tkr Vi vill satsa på att i likhet med många andra kommuner erbjuda öppen förskola. Detta är en satsning på barn och familj som vi tror kommer att uppskattas mycket. 300 tkr Översyn av ledningsstrukturen inom förskoleverksamheten, för att nedbringa totala antalet ledningsresurser. -1000 tkr Rektorsområde 1 37286 0 37286 37286 Rektorsområde 2 31300 0 31300 31300 Rektorsområde 3 För tillfället är det inte läge för någon nedläggning av program vid gymnasieskolan utan vi intensifierar arbete för att finna lösningar i samverkan med andra kommuner. 33291 1500 34791 1000 34291 Grundsärskola 3587 0 3587 3587 Gymnasiesärskola 6341-1936 4405 6341 En gymnasiesärskola i egen regi innebär kraftigt reducerade kostnader vad gäller köp av externa tjänster. Vidare ökar det valfriheten och möjligheter för andra kommuner att köpa tjänster av Vilhelmina. Skolhälsovård Vi återför ramen 100 000 för att barn och ungdomar vid behov i tid ska få de stöd de så väl behöver. 1024 200 1224 200 1224 Musikskola 0 1400 1400 1400 1400 Det är ur ett barn och kulturperspektiv viktigt att barn och ungdomar kan erbjudas möjligheter till musikutövande. Alliansen vill att det även fortsättningsvis ska erbjudas, men med en annan huvudman än kommunen. Detta kan ske på ett liknande sätt som i Storuman eller Bjurholm och då till en lägre kostnad än idag. Den utredning som är påbörjad löper.

Studentboende 597 0 597 1600 2197 Skolmåltider 5909 0 5909 5909 Skolskjutsar 3768 0 3768 3768 Rektorsområde vux 3671 430 4101 3671 Alliansen anser att vuxenutbildningen ska ses ur ett närings och utvecklings perspektiv och prioriteras i enlighet därmed. Vårt förslag att tillföra 430 000 kr innebär att allmän grundvux, föräldrautbildning samt kurser för dyslektiker bibehålls i vuxenutbildningens regi. Vårt förslag till utökad ram innebär en kraftig kommunal prioritering på vuxenutbildningen. Kultur och fritid 16118 375 16493 200 16318 Alliansen föreslår att fritidsgården får medel för att möjliggöra öppethållande ur ungdomarnas synpunkt lämpliga tider, samt för att utveckla verksamheten vidare. 175 tkr Det finns ett stort värde i ett varierat och väl fungerande kulturutbud i samhället. Därför tillförs 200 000 för att inte riskera Vilhelmina teaterförenings fortsatta viktiga insatser inom kultursfären i Vilhelmina. Summa Kultur- och utbildningsnämnden 181876 5317 187193 187193 5400 187276 187276

SOCIALNÄMNDEN 150 129 3480 153 610 Övrig verksamhet 4131 16 4147 4131 Äldreomsorg 98609 2251,5 100860,5 98609 Handikappomsorg 26684 651,5 27335,5 26684 Medicinsk enhet 8960 309 9269 8960 IFO 11746 252 11998 500 12246 ÄO, HO, Meden 2000 2000 Mål Socialnämnden har påbörjat ett arbete under våren 2007 för att ta fram mål och riktlinjersom är väl förankrade ute i verksamheterna. Detta processas nu under våren och färdigställs under hösten 2007. Mål och riktlinjer kommer att redovisas för beslut av kommunfullmäktige. Öppen verksamhet Solidan och öppenvårdsteamets verksamhet bibehålls och utvecklas i lokalerna på Strandvägen. Samverkan med socialnämndens övriga verksamheter utvecklas, som exempelvis Fixar-Malte, seniorboende, dagcenter, trapphusboende etc Familjecentral Under budgetåret 2008 etableras den planerade Familjecentralen i samverkan med Landstinget och Kultur- och utbildningsnämnden. Resurser från befintlig verksamhet kommer att överföras till familjecentralen. Hemsjukårdsövertagandet ingår till viss del i familjecentralen. Finansieringen är därför ej klart beräknad. En utredningsresurs motsvarande 0,25 tjänst tillförs Medicinsk enhet. Boenden Äldre i ordinärt boende Att bo kvar i ordinarie bostad kommer sannolikt också att vara det normala för äldre i framtiden. Kommunen lämnar bidrag (bostadsanpassningsbidrag) för åtgärder så att personer med funktionshinder ska kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt. Särskilt boende Den som har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, har omfattande omvårdnadsbehov, och inte kan klara sig med andra stödinsatser ska ha rätt till ett anpassat boende. Avsikten är att etablera trapphusboende för att svara upp mot efterfrågan. En utredningsförstärkning motsvarande 0,13 tjänst tillförs handikappomsorgen.. Möjligheten att flytta till en mer tillgänglig lägenhet behöver förbättras.

Ett sätt är att det etableras seniorbostäder. Karakteristiskt för denna typ av bostäder är att det är vanliga lägenheter i flerfamiljshus, som är väl anpassade till äldres behov samt att det finns tillgång til matservering och aktiviteter som främjar gemenskap. I denna budgetremiss ligger förslag på att undersöka möjligheter för ett sådant boende på Strandvägen, och att samnyttja de resurser som finns vid Solsidan i form av gemensamhetslokaler, personal, kök och matservering. En utredningsförstärkning med 0,12 tjänst tillförs äldreomsorgen. Hemsjukvården Fr o m 2008-01-01 har Vilhelmina kommun ansvar för hemsjukvården. Det innebär en ny verksamhet med ett övertagande från Landstinget, innebärande en utveckling och en utökning av socialnämndens verksamhet. Finansieringen av hemsjukvården kommer att ske via en skatteväxling med Landstinget, men inga klara besked har getts om hur det kommer att påverka budgetarbetet. Individ- och familjeomsorgen 11746 252 11998 Flyktingverksamheten bör överföras från övrig verksamhet till IFO. Vi ser ökade behov hos barn och unga vilka vi möter med ökat anslag. Familjecentral finns även med här med 100 tkr. Äldreomsorg 98609 2251,5 100860,5 Handikappomsorg 26684 651,5 27335,5 Medicinsk enhet 8960 309 9269 Total omsorgsverksamhet 134252 3212 137465 Under den andra linjen Omsorg ingår äldre- och handikappomsorg, medicinsk enhet och handläggarenheten. Här ingår även tjänster för att möjliggöra schemaläggning över hela verksamheten som utgår från Arbetstidslagens krav, utökade ansvarsområden för personal samt för att möjliggöra bra scheman. Stimulans för att överta verksamheter såsom intraprenader ska även ske. Alliansen har som ambition att de anställda inom den samlade omsorgen ska ha goda arbetsscheman där de själva har möjlighet att påverka. Organisationsöversynen kommer att på sikt säkerställa möjligheterna för personalen att arbeta heltid, samt underlätta för att se hela verksamheten som en del i koncernen. Verksamheten tillförs ytterligare medel för löneökningar samt för tillfälliga anställningar för att klara organisationsförändringar. För att klara nattbemanningen vid det nya demensboendet på Tallbacka tillförs 3 underskötersketjänster natt. Här ingår öven förstärkningar för att se över boenden och familjecentral. Övrig verksamhet Inom Övrig verksamhet ingår kansliet, personligt ombud och den politiska verksamheten samt idag flykting och bistånd vilka planeras överföras till IFO respektive omsorg. 4131 16 4147

Summa Socialnämnden 150129 3480 153610 153610 2500 152630 152630

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2111 Miljö- och byggnadsnämnden 2111 2111 2111 Summa Miljö- och byggnadsnämnden 2111 0 2111 2111 2111 2111 TOTALT 407555 406658 INVESTERINGAR KS, enligt sammanställning i remissmaterialet 8000 8000 KUN, bollhall 5,0 mkr samt prioriterade arbetsmiljöåtgärder 1,0 mkr 6200 6200 SN, rullstolar till Saxnäs och Dikanäs. Sängar, möbler, utemiljöåtgärder samt övriga inventarier och utrustning till den samlade omsorgen. 1211 1211 Summa investeringar 15411 15411 070612