Gunilla Gustafsson 05-07-26 1(12) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Årsredovisning 2002 Landstingets IT-Service (LIS) mål är att: IT-infrastrukturen ska fungera, såväl tekniskt korrekt och administrativt smidigt, till den nivå och innehåll som beslutats inför varje år. IT-infrastrukturen ska vara av likvärdig kvalitet och omfattning för varje enhet i landstinget. Avvägning måste dock göras i förhållande till tekniska och ekonomiska möjligheter. IT-infrastrukturen ska löpande optimeras tekniskt och ekonomiskt inom ramen för de riktlinjer som beslutats för den. Enheten ska ha ett gott förtroende hos sina kunder. Funktionalitet och rutinhantering i ADAPT och ATIS ska, på systemägarnas uppdrag, hållas på samma (dvs motsvarande) nivå och vara anpassad till beslutade termer och begrepp. LIS verksamhet består av: Driva de funktionsområden som ingår i IT-infrastrukturen, under 2002 var det: Nät och kommunikation Infrasystem Support Klient Resurstjänster Telefoni Drift- och förvaltning av patientöversikten IRIS. Aktivt värdera och förändra metoder och teknik inom infrastrukturen i syfte att effektivisera. Svara för realisering, drift och underhåll av säkerhetsverktyg-/system. Svara för drift och förvaltning av ADAPT, ATIS, BMS och Swedestar samt, i de fall särskild överenskommelse träffats med systemägaren, även andra applikationer inom landstinget. Svara för specifika konsultuppdrag när de ligger i linje med enhetens syfte.
Gunilla Gustafsson 05-07-26 2(12) Under 2002 har LIS också tagit över ansvaret för telefoni i samband med att telefonistverksamheten överfördes till Proffice, och driften av växeln till Dotcom. Utvecklingen inom LIS har under året präglats av de befintliga områdenas allt mer verksamhetskritiska drift och behovet av strategiskt tänkande inför nästa generation av system och programvaror. Vi har också utökat vår support till 24 timmar. Inledningsvis gäller det enbart radiologiavdelningen vid Universitetssjukhuset. Organisation 2002 Kundperspektivet Under 2002 påbörjades 24-timmars support av IT-infrastrukturen, inledningsvis för Röntgen-systemen på US. I samband med bytet av driftleverantör till CSC utökade LIS 24-timmars supporten att även gälla hårdvaran på system placerade på CSC. Även kritiska nätfunktioner för personsökarsystemet har tillförts beredskapsverksamheten. Diskussioner pågår med övrig röntgenverksamhet om utökning av beredskapen. I slutet av året gjordes ett antal system tillgängliga för privata vårdgivare genom en Citrix-lösning. IT-akuten har arbetat med att förbättra tillgängligheten och minska åtgärdstiderna ytterligare. Bemanningen har anpassats till de tider där behovet är som störst. LIS har arbetat aktivt med att förbättra kundinformationen under IT på LISA Under hösten lanserades IT-driftstörningar på LISA. Antal besök på sidan ligger mellan 5000-7000 per månad vilket tyder på att många användare har fått vana att söka sig till den informationen. Det medför att användarna får snabbare information om
Gunilla Gustafsson 05-07-26 3(12) Processperspektivet kommande och pågående driftstörningar. IT-akuten har också fått utökad funktionalitet gällande röstmeddelanden samt köhantering via telefoni. Efter önskemål från verksamheten har ett nytt inloggningsscript tagit fram samt flera nya funktioner under System o Applikationer tillskapats på LISA. Vid årsskiftet fanns följande nya funktioner att tillgå: Sökmöjligheter direkt i LIS invernateriesystem VITAL. Sökmöjligheter avseende information om NT-grupper, NT-konton och annan användarinformation i domänen. En samlad sida för länkar till verksamhetssystem. Funktion för installation av vissa standardprogramvaror, verksamhetsspecifika system samt specialprogam. Inom nät och kommunikationsområdet har under året ett antal kapacitetshöjande åtgärder vidtagits: Utbyggnad av switchportar till användare inom sjukhusen (ca 90 % fn anslutna) 100 Mb/s (fiber) till VC inom centralorterna klart i Motala o Linköping Minst 10 Mb/s till alla VC med Röntgenenheter Utökningar för att hantera fler servrar med Gb-kapacitet Nytt Sjunet där de flesta landsting kan nås med 10Mb/s (tidigare 4Mb/s) Inom webbgruppen slutfördes arbetet med att alla vårdcentraler och sjukhuskliniker skall ha formulär för meddelande/fråga till vårdcentralen/kliniken på Internet. Under 2002 bytte vi driftleverantör för flera av våra system. Det gäller Adapt (patientadministration), Master (befolkningsregister), Exchange (e-posten), Amtrix och landstingets webbservrar. Detta har medfört att vi har ändrat flera av våra interna rutiner. En kartläggning av LIS huvudprocesser har startats under året och vi arbetar ständigt med att förbättra flödet i processerna mellan avdelningarna inom LIS. Arbete har också genomförts kring rutiner för uppgradering av programvara samt stödsystem för detta. Ett systematiskt arbete har under året bedrivits med att förbättra PC-leveranserna genom material- och produktionsstyrning där målet är att säkra hela denna process och minska den totala kostnaden. Högre krav har satts på leverantörer vid leverans av PC och skärmar vilket ger en minskning av felaktigheter och leveransförseningar. Teknisk Drift har även arbetat med processerna kring server-hanteringen vilket inneburit att vi skapat ett lager av reservdelar för Standard-servrar och personal har under året blivit certifierade på IBM-servrar och kan därmed svara för garantiärenden. Detta leder till minskad åtgärdstid vid serverhaverier.
Gunilla Gustafsson 05-07-26 4(12) Säkerhet Utvecklingsperspektivet Under hela 2002 har en ny automatisk hantering vid anslutning av datorer i vårt nätverk och domän (infrastruktur-pc) varit i drift över hela landstinget. Detta innebär en likhet över alla orter. Ett nytt inloggningsscript som bla innebär att Outlook konfigureras med automatik, har byggts för att alla användare ska få tillgång till gemensamma resurser på ett likvärdigt sätt. Successivt under året har enheter gått över till det nya inloggningsscriptet. Målet är att alla enheter ska använda det nya scriptet under nästa år. Ett överläggningsarbete av hemkataloger till en gemensam fileserver från olika servrar i landstinget har pågått under året. 12 500 hemkataloger har flyttats. Syftet med överflyttningen av hemkataloger och det nya inloggningsscriptet, är förutom bättre kvalité för användare, standardisering, effektivare infrastruktur och att förbereda för övergången till Windows XP. I februari angreps LiÖ:s datorer av Nimnda-viruset. Det medförde mycket extraarbete dygnet runt under tre veckor. Därefter har virusskyddet ytterligare ökats på PC och servrar. Varje Standard-PC får virusskydd med automatik direkt vid inlevereras till LiÖ och därmed levereras inga Standard-PC ut till verksamheten utan ett fullgott virusskydd. Virusskyddet på PC, Sweep, varnade i medeltal ca 50 gånger i månaden under 2002 med en konstaterad infektion. I 97% av fallen var det infektioner som kommer direkt ifrån Internet. Det var filer som medvetet eller omedvetet tankats hem av användaren. Resterande 3% kom från lösmedia (disketter, cd-rom) som innehåller virus. LIS åtgärdade samtliga de inrapporterade fallen under 2002, genom manuell säkerställning av PC:n. Säkerhetspatchar och servicepackar för OS och Explorer mm levereras nu via LISA till klienter. Begreppet systemägare och systemförvaltare definierades inom landstinget och systemförvaltarråd infördes för de system som används av mer än en produktionsenhet. ATIS och Adapt införde systemförvaltarråd och det har bidragit till att uppdragen inom utveckling och förändring av systemen hanteras och prioriteras i dessa forum, vilket ger en bättre struktur och högre kvalitet på förändringarna. Förvaltningen av den nya plattformen, katalogen och behörighetsadministration har tagit fart under året. Rutiner för att minska ärendetider för kontobeställningar har setts över. Resultatet blev ett nytt system som genererar konton enklare och smidigare för medarbetarna.
Gunilla Gustafsson 05-07-26 5(12) IT-Akutens helpdesksystem har fått nya funktioner och utvecklas ytterligare. Systemet används nu aktivt av systemförvaltargrupperna för Palett och Effica. Förutom utvecklingen av kapacitet i WAN o LAN-miljöer har nya accessmetoder (via sk VPN-teknik) för distansanvändare införts. Utbyggnaden av switchportar är förutom kapaciteten nödvändig för att realisera kommande separationer av Nät. Tester pågår med sk radio-lan, i första hand för läkemedelsprojektet. Möjligheter till Video-överföringar via Sjunet (via Gatekeeper) har införts. Under våren har omfattande utvecklingsarbete skett för automatisk installation och uppdatering av klienter och programvara. Ett större projekt har pågått under året för att ytterligare automatisera inom IT-infrastrukturen vad gäller inloggningsförfarande för användare. Rutiner kring grundinstallation av standard-pc har utvecklats och satts i produktion, detta innebär bla att vissa delar i uppsättningsarbetet av PC i NT-tätverket sker maskinellt samt att antivirusklienten installeras automatiskt. TD har utvecklat ett system som ger möjlighet att styra utrullning av nya system vid breddinförande över hela landstinget. Detta leder till att vi kan minimera störningar för verksamheten. Genom detta system har uppdatering skett av Explorer för att klara de nya vårdsystemens krav. Systemet har under året även byggts ut med funktioner: för att kunna hantera licenser som stöd för verksamheten. för att kunna hantera flera olika miljöer, vilket möjliggör för användare att arbeta på flera orter i samma system. Virtuellt skrivbord för system. TD har utvecklat ett beställningssystem för beställning av PC och skrivare inom ITinfrastrukturen via LISA. Systemet innehåller funktioner för leveransbevakning och kommer att driftsättas under första kvartalet 2003. Detta kommer att förbättra interna rutiner och öka kvalitén för våra kunder. TD har under året utvecklat ett system för inleveranser från leverantör, lagerhantering och fakturakontroll inom PC-hantering. Systemet togs i drift under december. LIS har tagit fram en Citrix-lösning, för att erbjuda privata vårdgivare tillgång till en del av LiÖ:s system. Anpassningar av ATIS, Adapt, Swedestar och BMS för patientöversikten IRIS har genomförts och testats. Samtliga system utom BMS är tillgängliga i IRIS.
Gunilla Gustafsson 05-07-26 6(12) Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet LIS genomförde en arbetsmiljöenkät under våren. Den visade att vi har en otydlighet om vår struktur och våra mål. Samma slutsats kan vi dra av personalenkäten. Vi kommer alltså att arbeta mycket med att tydliggöra vilka mål LIS har. LIS är fortfarande en ung organisation och har inte riktigt hittat formerna ännu. Under hösten genomförde vi ett seminarium om stresshantering. Inom Teknisk Drift har organisationen utvecklats med funktionella grupper och funktionsansvariga, där ett flertal funktioner arbetar över hela landstinget och andra funktioner är lokalt anpassade för de olika länsdelarna. Organisationens mål är att uppnå hög flexibilitet för att snabbt kunna förändras efter verksamhetens behov. Organisationsförändringen har genomförts successivt under året. Totalt för LIS redovisas ett överskott på 409 tkr vilket innebär att vi vid årets slut har ett eget kapital på sammanlagt 1,2 mkr. Jämfört med budget för 2002 redovisas avvikelse för landstingsbidrag vilket beror på att 5,3 mkr har överförts till LandstingsTele med anledning av förändringar inom telefoni. Intäkter för klienthyror har, jämfört med budget, ökat med 4,4 mkr vilket främst beror på ökat antal klienter. Avvikelser inom personalkostnader beror i första hand på tidsmässiga förskjutningar vid anställning av nya medarbetare. I redovisningen görs uppdelning av kostnader och intäkter för IT-infrastrukturen och övrig verksamhet pga att de finansieras på olika sätt. IT-infrastrukturen finansieras med bidrag samt klienthyror medan övrig verksamhet finansieras via överenskommelser direkt med våra kunder. IT-infrastruktur Ekonomiskt utgör landstingets IT-infrastruktur den största delen av LIS verksamhet. Bruttoomslutningen för år 2002 uppgår till 142 mkr vilket är en ökning med 16 mkr jämfört med 2001. För år 2002 redovisades ett överskott på sammanlagt 0,3 mkr, vilket har återbetalats till Finansförvaltningen. Den virusattack som drabbade landstinget i februari innebar ökade direkta kostnader på
Gunilla Gustafsson 05-07-26 7(12) sammanlagt 1,2 mkr vilket har finansierats inom fastställd budget. Klientblocket redovisar ett underskott på 1,1 mkr, vilket kan förklaras med att antalet nyinköpta PC även i år överstiger budgeterat antal. Den största delen täcks dock genom att hyresintäkterna stiger i motsvarande grad. Inom IT-infrastrukturens övriga områden redovisas mindre över- och underskott. IT-infrastrukturen har under år 2002 finansierats med landstingsbidrag på 84 mkr och klienthyror 58 mkr. Övrig verksamhet Denna verksamhet består av enheterna för Vårdsystem och Teknisk drift med en sammanlagd bruttoomslutning på ca 30 mkr. För år 2002 redovisas ett sammanlagt överskott på 409 tkr. Verksamhetens intäkter bygger på avtal med våra kunder. I vissa fall har intäkterna baserats på tidigare kostnadsfördelningar. Arbete med att teckna avtal med samtliga kunder och inom samtliga områden pågår. Arbete beräknas vara slutfört under år 2003. Vissa överskott som uppstod under år 2002 har i likhet med tidigare år återbetalats till kunderna. Linköping 2003-03-03 Gunilla Gustafsson Produktionsenhetschef
Gunilla Gustafsson 05-07-26 8(12) Resultaträkning Intäkter Bokslut Budget Bokslut 2002 2002 2001 Landstingsbidrag 83 792 2) 89 454 76 705 Koncernbidrag Ersättning klienthyror 58 089 53 660 49 492 Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster 27 021 27 623 27 675 Bidrag för personal 37 483 Övirga bidrag 17 097 Sålt material varor övr intäkter 246 16 Summa intäkter 169 185 170 737 171 468 Kostnader Lönekostnader -25 642-26 884-21 497 Arbetsgivaravgifter -10 592-11 103-8 880 Övriga personalkostnader -560-1 941 56 Summa personalkostnader -36 794-39 928-30 321 Verksamhetsnära material och varor -57-55 -38 Övriga verksamhetskostnader -112 595-110 561-111 688 Summa övriga kostnader -112 652-110 616-111 726 Summa verksamhetens kostnader -149 446-150 544-142 047 Avskrivningar -18 110-18 598-26 558 Netto 1 629 1 595 2 863 Landstingsskatt Generella statsbidrag Finansiella intäkter 1 Finansiella kostnader -1 220-1 595-2 059 Utbetalt koncernbidrag Resultat före extraord poster 409 0 805 Årets resultat 409 0 805 1) 16 361 tkr avser bidrag för täckande av kostnader för avskrivning och utrangering av äldre PC 2) 5,7 mkr av bidraget har överförts till LandstingsTele med anledning av ändrad organisation
Gunilla Gustafsson 05-07-26 9(12) Finansieringsanalys Tillförda medel 2002 2001 Resultat efter finansnetto 410 805 Justering för avskrivningar 18 110 26 558 Försäljning av anläggningstillgångar(bokfört värde) Minskning av långdristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar 2 295 Ökning av kortfristiga skulder 8 725 Övriga rörelsekapitalpåverkande 5 253 poster Summa tillförda medel 20 815 41 341 Använda medel Nettoinvesteringar 14 447 20 360 Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar 5 080 Minskning av kortfristiga skulder 1 741 Övriga rörelsekapitalpåverkande 534 1) poster Summa använda medel 16 722 25 440 Förändring av likvida medel 4 093 15 901 1) Avser från andra PE övertagna investeringar Balansräkning Tillgångar 1998-12- 30 1997-12-30 Anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier 14 Datorutrustning 26 827 29 935 Medicinsk apparatur Byggnadsinventarier Fordon Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner
Gunilla Gustafsson 05-07-26 10(12) Konstverk Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 26 827 29 949 Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar 2 179 3 226 Övriga kortfristiga fordringar 4 402 3 966 Förutbetalda kostnader o upplupna 5 511 7 195 intäkter Summa omsättningstillgångar 12 092 14 387 Summa tillgångar 38 919 44 336 Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat eget kapital 805 0 Årets förändring 409 805 Summa eget kapital se not 1 214 805 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 20 111 21 056 Prelskatt o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid 1 694 1 502 mm Upplupna kostnader o förutbetalda 650 1 426 intäkter Övriga kortfristiga skulder 15 250 19 547 Summa kortfristiga skulder 37 705 43 531 Summa skulder 37 705 43 531 Summa skulder och eget kapital 38 919 44 336 Not till eget kapital varav rörelsekapital -25 613-29 144 varav anläggningskapital 26 827 29 949
Gunilla Gustafsson 05-07-26 11(12) Investeringar 2002 2001 Belopp Belopp tkr tkr LIS, Teknisk drift 581 1 531 IT-infrastruktur, Klient 1 637 7 237 IT-infrastruktur, IT-Akuten 100 IT-infrastruktur, Infrasystem 663 444 IT-infrastruktur, Resurstjänster 5 024 3 714 IT-infrastruktur, Nättjänster 6 307 6 278 IT-infrastruktur, IRIS 110 1 056 IT-Infrastruktur Webb-gruppen 125 Totalt 14 447 20 360 Verksamhetsstatistik 2002 2002 2001 Antal Budget Antal Inköpta klienter - Stationära PC 2 310 1700 2 199 - Bärbara PC 383 300 307 - Avancerad PC 48 200 0 - Skrivare 780 1 036 Debiterade månadshyror - Stationär PC 66 260 67200 65 503 - Bärbar PC 9 526 8100 6 082 - Avancerad PC 225 500 0 - Lätt-PC stationär/bärbar 23 252 16600 14 695 - skrivare 37 678 32 100 Klienter, dec 2002 - dec 2001 - Stationär PC 7 755 7 607 1) - Bärbar PC 917 688 1) - Avancerad PC 40 0 - Skrivare 3 271 3 618 1) 1) Beräknade värden utifrån debitering för jan 2001. Viss osäkerhet finns. E-post E-postbrevlådor, personliga 9 400 2) 9 700 E-postbrevlådor, funktions- 470 2) 450 Externa mail (in och ut) per timme 1 000 700 E-postmeddelanden/månad interna 720 000 3) E-postmeddelanden/månad externa 235 000 3) 2) Exkl dolda och oanvända 3) Avser värden för december 2002
Gunilla Gustafsson 05-07-26 12(12) Filöverföringar medelvärde/mån 34 685 29 392 Behöriga IRIS patientöversikt 710 4) 4) Avser antal den 31 december 2002 Hemkataloger 12 500 9 600 Installerade standardprogram via LISA 5) Avser perioden maj-dec 2003 13 574 5) Ärenden IT-Akuten 51 058 42 709 Internet/intranet Unika besökare internetwebbplatsen/ 2 500 6) vardag Kontakt VC/klinik avseende 4 196 6) receptförnyelse Kontakt VC/klinik avseende avbokning 5 830 6) Övr kontakter med vårdcentral/klinik 2 404 6) Beställningar patientkort 27 952 6) 6) Uppgifter saknas för år 2001