Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004



Relevanta dokument
Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan REC

AdmTjänst. Årsredovisning 2001

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

Verksamhetsstyrning VBEN01

Det balanserade styrkortet

Plan för Kompetensmix Skånevård Sund

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning

Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV)

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson

Verksamhetsstyrning VBEN01

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete

Förvaltningsberättelse för prognos för Centrum för Psykiatri och Samhällsmedicin

Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet. Gunilla Nordström

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

E-strategi för Strömstads kommun

Förändring av LLS

Lokalt måldokument 2010

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns.

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Framtidens bästa primärvård. Region Östergötland

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Verksamhetsplan 2014

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Beslutet berör (Informeras via e-post) - Christer Lindman - Anette Holster - Landstingsfastigheter - Hans-Åke Lanthén

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box Gävle

Göteborgs universitets IT-strategiska plan

Budget 2014 Landstingets kansli

Affärsplan Leanlink

Strategisk plan

Hälsofrämjande arbetsplatser

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Landstingets kansli organisatorisk förändring

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Kommunikationsplan för vårdnära service

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

Universitetets organisation.

En ny myndighet inom ehälsoområdet

Strategi för digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Budget 2013 Länstrafiken

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården

Rekonstruktionscentrum. Årsredovisning

P E R S O N A L P O L I C Y

Bilaga 4. SAMMANFATTNING RAPPORT Administrativ översyn Östermalms stadsdelsförvaltning - våren 2015

Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi. Vad är gemensamma resurser

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad

1(7) Digitaliseringsstrategi. Styrdokument

Futurums verksamhetsidé

Årsredovisning

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott

Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

KOMPETENSUTVECKLING en del av ett större sammanhang

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Budget 2014 Regional utveckling Utbildning

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Riktlinjer för styrkortens hantering

E-strategi för Skellefteå kommun

Budget Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen,

Organisatorisk och social arbetsmiljö 2

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Digitaliseringsstrategi för Vallentuna kommun

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Lära av varandra? Kenneth Jönsson Vd Mälarenergi AB

Hur kan vi jobba för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser?

IT-strategi. Krokoms kommun

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Landstingsstyrelsens förvaltning. Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL.

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

IT-policy med strategier Dalsland

BALANSERAT STYRKORT - PRESENTATION FÖR FÖRSÄKRINGSKASSAN. Copyright Dansk & Partners

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Vår verksamhets utveckling

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för. Valdemarsviks kommun

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige (10) ver

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans


Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta SAMMANFATTNING KVARTAL 2

Transkript:

05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts av landstinget. Vi har arbetet enligt modell balanserade styrkort. Ett övergripande styrkort för AdmTjänst har arbetats fram av vårt chefsmöte. Utifrån detta kort har varje affärsområdeschef, tillsammans med medarbetarna, brutit ner mål och handlingsplaner för resp område. Processen har varit tidskrävande, men nödvändig för att modellen skall implementeras och fungera som ett verktyg för styrning och uppföljning. Under år 2001 har utvecklingsarbete pågått av styrkortsmodellen, vilket resulterat i följande att kunna följa upp mått och mål kontinuerligt att i möjligaste mån samordna mätningarna att använda befintliga databaser samt att grafiskt kunna presentera och följa resultaten. Nedan följer presentation av AdmTjänst styrkort.

05-08-01 Adm-2001-00016 2 Balance Scorecard VISION AdmTjänst ska vara det självklara valet av tjänster inom administration, bemanning och kompetensutveckling för verksamheter inom vård, omsorg och utbildning inom regionen MÅL Minst 2 % avkastning på verksamhetsintäkterna Behålla befintliga kunder och vidga kundkretsen Skapa kundnära lösningar > 95 % nöjda kunder som upplever skapat mervärde Säkerställa kvalitén på våra tjänster och arbeta miljömedvetet Utveckla nya och förbättra befintliga produkter > 95 % nöjda medarbetare, som är professionella, kompetenta och delaktiga En organisation som klarar att möta framtida förändringar

05-08-01 Adm-2001-00016 3 STRATEGI Utveckla kundkontakter Arbeta i nätverk Benchmarking internt och externt Skapa kundvärde, bl a genom samarbete mellan våra affärsområden Kompetensutveckling Profilering Utveckla informationsstruktur

05-08-01 Adm-2001-00016 4 KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER Perspektiv Kund Medarbetare Processer Förnyelse Utveckling Kundvård Värdegemenskap Information Utveckla teknik Ekonomi Lönsamhet Aktiv marknadsföring Bra arbetsmiljö Omvärldsanalys Nya produkter Sälja mer Kompetensutveckling Team-work Omvärldsorientering MÅTT Nya/förlorade kunder Medarbetarenkät Samarbetsuppdrag Nya metoder Avkastning Nya/förlorade avtal Utbildningsdagar Nya produkter Omsättning/anställd Nöjda kunder index (NKI) Utbildningspeng

05-08-01 Adm-2001-00016 5 HANDLINGSPLANER/PROJEKT Perspektiv Kund Medarbetare Processer Förnyelse Utveckling Genomföra kundenkät/år Plan för kundbesök Kundinfoblad framarbetas Ledarutvecklingsprogram 4 st Projektledarutbildning 1 st Högre företagsekonomisk utbildning 6 st Handledarutbildning 1 st Tema-dagar 2/år samtliga anställda OLA-projektet Arbetsmiljöutbildning Förhandlingsutbildning Organisationsutveckling Team mot kund Avtalsrutiner Införande av nya administrativa applikationer inom EA och PA-området Utveckla web-baserad uppföljning av kunddebitering. Ekonomi Införa tidsredovisning inom samtliga områden Arbeta fram produktkatalog

05-08-01 Adm-2001-00016 6 Sammanfattning Sedan AdmTjänst startade, i sin nuvarande form 1999, har mycket av organisations- och utvecklingsarbetet fokuserat på den egna enheten för att få fungerande administrativa stödprocesser, att arbeta med befattningsutveckling (Olivia) och att finna rationaliseringar som kommer våra kunder till godo. När vi nu känner att de interna processerna bär och att verksamheten funnit sin roll i ett leverantörsperspektiv så gäller det att ta nästa steg. Nätverk Nästa steg, för AdmTjänst, är att utifrån ett kundperspektiv skapa nätverk mellan våra affärsområden. Exempel på sådana nätverk kan t ex vara mellan affärsområdena Lön- och personalservice och PA-konsulter eller Redovisningsservice och EA-konsulter. Syftet med att bilda nätverk inom organisationen är bl a att skapa ett större mervärde för våra kunder utveckla produkterna/tjänsterna ge våra medarbetare kompetensutveckling. Arbetet med att finna lämpliga nätverk påbörjas under AdmTjänsts strategidagar i november 2001 och kommer att pågå under år 2002. Vi arbetar med benchmarking, omvärldsorientering och scenariearbete för att finna den optimala organisationen utifrån Kund - Landstingsledning och Leverantörsperspektiv. Organisation En översyn pågår också inom resp affärsområde för att finna de bästa lösningarna. Ett sådant område är Lokal systemförvaltning som idag är organiserat inom affärsområde Konsulting. Här pågår diskussioner med Central systemförvaltning för att komma fram till en bättre organisatorisk lösning. Ett annat område är REKO. Här pågår diskussioner med PoU-staben och Personal- och förhandlingsrådet. Hur ser det framtida uppdraget ut för REKO? Skall fler yrkesgrupper ingå och hur ser REKO:s marknad ut? Hur landstingsledningen och REKO:s kunder tar ställning till dessa frågor påverkar REKO i framtiden och kommer att få betydelse för dess fortsatta utveckling. Lokaler AdmTjänst finns idag på 4 orter fördelade på 7 arbetsplatser. För att uppnå samordningsvinster både ekonomiskt och driftmässigt flyttar sjukresekontoret - Vadstena, Löneservice och Redovisningsservice Motala, till gemensamma lokaler belägna i Motala. Här kommer också att finnas arbetsplatser för Patientadministration och EA/PA-konsulter. Med denna lösning får AdmTjänst en koncentration av arbetsplatserna, vilket är en förutsättning för det fortsatta utvecklingsarbetet.

05-08-01 Adm-2001-00016 7 Rationaliseringar Att ständigt arbeta med organisations- och verksamhetsutveckling med syfte att rationalisera och effektivisera, är ett av målen för serviceverksamheten. Ett sätt att mäta effekterna är att AdmTjänst ej har gjort några prishöjningar på sitt basutbud sedan 1998 och beräknar att även 2002 kunna klara pris- och lönehöjningar genom fortsatt effektivisering. Ett annat område där AdmTjänst bidrar till effektivisering är att via de administrativa systemen frigöra tid för kärnverksamheten. Ett exempel på detta är elektronisk hantering av fakturor. Här beräknar vi att inom en fyraårsperiod ha infört detta hos samtliga produktionsenheter. För att göra införandet attraktivt för kunderna sänker vi priset för fakturahanteringen samt att AdmTjänst påtar sig hela kostnaden för införande, utbildning och support. AdmTjänst vision Under perioden 2000-2001 har vi arbetat efter vår vision AdmTjänst det självklara valet av tjänster inom administration, bemanning och kompetensutveckling för verksamheter inom vård, omsorg och utbildning inom regionen Vår vision kommer att gälla även för år 2002. De strategiska vägvalen är gjorda och underlättar därmed de operativa besluten i vardagen. Förslag beslut AdmTjänst föreslår Landstingsstyrelsen BESLUTA a t t godkänna budgeten a t t godkänna investeringar med sammanlagt 100 000 kronor år 2002, 100 000 kronor år 2003 och 100 000 kronor 2004. AdmTjänst Elisabeth Törnqvist Produktionsenhetschef