Budgetinformation Finansiella förutsättningar hösten 2014

Relevanta dokument
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. Primärvårdsforum 8 november 2016

Uppdrag och ersättning 2018

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2016

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Ekonomisk reglering Vårdval Kronoberg - primärvård

Ekonomisk reglering Vårdval Kronoberg - primärvård

Bilaga Ersättning 2019

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Ersättningsmodell för vårdcentraler 2014

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

Bilaga Ersättning 2017

Bilaga Ersättning 2017

Bilaga Ersättning 2018

Primärvårdsforum 14 november 2018

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Bokslutskommuniké 2013

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionstyrelsen 81-91

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Bilaga Ersättning 2016

Kostnadsnyckeltal fo r va rden i Kolada

Krav och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral 2019

Månadsuppföljning helår

BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL

Periodrapport Maj 2015

Primärvårdsforum. Fjällstugan 6 november 2014

Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län

Planeringsdirektiv 2017

Bilaga Ersättning 2015

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Periodrapport OKTOBER

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Budget 2011 Plan

Yttrande över motion 2017:35 av Susanne Nordling (MP) m. fl. om att stärka primärvårdens ansvar

Månadsrapport November 2010

Budgetunderlag PVN

Bilaga Ersättning 2014

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan

Bokslutskommuniké 2014

Förslag till landstingsbudget

Vårdval Västernorrland Ersättning 2013, bilaga 3 Primärvård

Ekonomiskt utfall och prognos

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

Ledningsrapport december 2018

Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum EKM

Bokslutskommuniké 2014

Budget 2015 och plan för LS

Månadsuppföljning helår

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

ATT ERSÄTTA INTERNETBEHANDLING. Workshop SKL Cecilia Svanborg, Stockholm och Jennie Österberg, Gävleborg

Finansplan Till Landstingsfullmäktige november Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. fakta om modellen

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport Maj 2010

bokslutskommuniké 2013

Erfarenheter från användning av ACG i Västra Götalandsregionen

Dialogmöte feb 2015

3 Försörjningsbalans åren Procentuell förändring från föregående år

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Vårdval i primärvården - jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar En rapport av Anders Anell m.fl

Utskottets beredning Motionen har för yttrande lämnats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo som framför följande.

Finansplan Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 Bra Liv. Vision För ett bra liv i ett attraktivt län. Vi erbjuder bästa möjliga vård, rehabilitering och stöd till goda levnadsvanor


Hälsoval Kalmar län. Ersättning för vården Diarienummer: LS Datum:

Erfarenheter av vårdvalet i Västra Götalandsregionen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Månadsrapport mars Region Västerbotten

Ändring av Kommunplan

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Ledningsrapport april 2018

Konsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016

Hälsovalsenheten Dnr 2014/0296 Cecilia Klüft Frih Hälsovalschef. Förslag till Uppdragsbeskrivning och Regelbok för Hälsoval Blekinge 2015

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Månadsrapport juli 2014

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015

Månadsrapport oktober 2017

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Bokslutskommuniké 2015

Regionstyrelsen efter 2 månader 2016

Vårdval Norrbotten. Utbildning Landstingsfullmäktige 17 oktober Landstingsdirektörens stab ARBETSMATERIAL

Dnr NiF Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2014

Transkript:

Budgetinformation Finansiella förutsättningar hösten 2014 Primärvårdsforum 6 november 2014 Ekonomiavdelningen

Finansiella mål för långsiktighet och uthållighet Egenfinansiering av investeringar Kräver resultat som tillsammans med avskrivningar täcker investeringsutgift o överskottsmål 2% över tid Investeringsvolym de närmaste åren innebär krav på o överskottsmål ca 2,5%

Jämförbara skattesatser 2014 11,8 11,6 11,4 11,2 11 10,8 10,6 10,4 10,2 10 Ekonomiavdelningen

Sammanfattning utifrån finansiell målsättning Kostnadsanpassning/ resursförstärkning < 150 mnkr för egenfinansiering av investeringar (ca 600 mnkr per år) Perspektiv - möjligheter Utökningsramar? 10 miljarder i omslutning 10 000 anställda 1,5 procent är 150 mnkr

Sammanfattning utifrån finansiell målsättning Kostnadsanpassning/ resursförstärkning < 150 mnkr för egenfinansiering av investeringar (ca 600 mnkr per år) Utökningsramar? Perspektiv - möjligheter 10 miljarder i omslutning 10 000 anställda 1,5 procent är 150 mnkr Ekonomiavdelningen

Framtidsbedömning -kalkylunderlag SKL:s bedömning kring priser, löner, skatteunderlag, statsbidrag Bas för beräkning prognos nettokostnad 2014 Beslutade utgiftsökningar - trafikförsörjningsprogram (20/34/59 mnkr) - medfinansiering tåginvestering (2015 33 mnkr) Oförutsedda behov (20/40/60 mnkr) Kostnadsbesparing tandvård 10 mnkr

Budgetinformation Förändringar Primärvård: Familjecentraler, 1177, Rotavirus, BUH, psykolog BHV Belopp mnkr Somatik: Riks- & regionvård, Läkemedel 27 11 Övrig hälso- och sjukvård: Ambulans, Esther mm, TBC, Grön rehab, Finsam, FoU Regional utveckling: Ungdomskort, Kulturplan, Energikontor Allmän service: Kraftsamling administration, IT vårdtjänster, Forskningsfond fastighet 22 10-1

Budgetinformation Förändringar Belopp mnkr Regionförbundet nettokostnad 25 Landstingets andel sedan tidigare 13 Skattehöjning 2 öre 13 Skattehöjning ytterligare 3 öre 20

Budgetinformation Prognos Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter 1 706 1 739 1 772 1 810 Verksamhetens kostnader -10 138-10 398-10 705-11 068 Avskrivningar -346-361 -377-394 Verksamhetens nettokostnad -8 778-9 020-9 310-9 652 Skatteintäkter 7 180 7 433 7 762 8 112 Kommunal utjämning och statsbidrag 1 984 1 920 1 843 1 833 Finansiella intäkter 253 250 250 260 Finansiella kostnader -182-208 -265-313 Årets resultat 385 375 280 240

Budgetinformation Investeringar, miljoner kronor Post 2014 2015 2016 2017 Fastigheter 420 420 410 Inventarier 160 160 160 IT 60 60 60 Summa 600 640 640 630

Budgetinformation Egenfinansiering investeringar Post Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Årets resultat 385 375 280 240 Avskrivningar 346 360 380 395 Egna medel 731 735 660 635 Investeringar 600 640 640 630 Sparande/Brist 131 95 20 5

Budgetinformation, ur regelboken 10.1 Budgetram Landstingsfullmäktige fördelar årligen resurser utifrån behovsbeskrivningar nationella jämförelser demografi och socioekonomiska faktorer medicinsk utveckling och kunskapsstyrning löne- och prisutveckling rationaliseringsbehov

Budgetinformation, ur regelboken Demografi och socioekonomi CNI Löne- och prisutveckling SKL LPIK Läkemedel Faktisk och förväntad kostnadsutveckling Kostnaderna för primärvården ska vara i nivå med genomsnittet i landet

Budgetinformation Löne- och prisutveckling, läkemedel Post Index / Procent / Belopp Vägt index exklusive läkemedel, LPIK 2,5% -Löner 2,7% -Förbrukning 1,8% Sociala avgifter Ränta Läkemedel 44,13% oförändrat 2,9% oförändrat Kostnadsutveckling -15 mnkr

Budget vårdval primärvård 2015 Förändringar Belopp mnkr Kompensation löner och inflation 2,5 % 26,7 CNI, 0,9% 12,4 Basläkemedel, prognos -15,0* Översyn receptläkemedel -0,1* Apodos, flyttas till läkemedelskommittén -11,5* Priser medicinsk diagnostik, mammografi mm -8,2* Kraftsamling administration 5% -5,3 Justering för administration 2,6 Cosmic (påverkar ej vårdpengen) 8,5 * Ersättning och kostnad minskar i samma omfattning

Budget vårdval primärvård 2015 Poster Belopp mnkr Vårdval 2014 1 382,5 Förändringar 2015 10,1 Vårdval 2015 1 392,6

Budgetdirektiv Primärvårdens budgetram: 1 384 522 kronor Varje post ska budgeteras efter prognosticerat utfall. Tidigare har totalen varit i balans, men några poster har över- respektive underbudgeterats: ST-läkare har budgeteras till 37,4 miljoner kronor trots att prognosen visade närmare 50 miljoner kronor Kvalitetsersättningarna har budgeterats till 100 %

Tkr Andel av ersättningen Patientrelaterad ersättning 89% Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups) 712 375 51% Läkemedel 299 888 22% Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index) 125 713 9% Ersättning för utebliven patientavgift 51 900 4% Täckningsgrad 29 334 2% Tolk 5 264 Besök hos läkare och sjukgymnaster med nationell taxa 3 650

Tkr Andel av ersättningen Kvalitetsersättning 6% Kvalitetsindikatorer 22 835 2% Systematiskt förbättringsarbete 17 255 1% Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 17 255 1% Missbruk och beroende 13 804 1% Hälsosamtal 9 200 1%

Tkr Andel av ersättningen Särskild ersättning 5% ST-läkare 55 594 4% Läkarmedverkan i korttidsboenden och särskilda boendeformer 12 284 1% Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten 6 170 Glesbygd 2 000

Val över länsgränserna Från och med 1 januari 2015 får vårdcentralerna samma ersättning för alla som valt vårdcentralen oavsett hemlandsting. Alla patientrelaterade ersättningar (ex ACG, CNI och kvalitet) utom läkemedel omfattar därmed även patienterna från andra län som valt vårdcentralen. Det innebär samtidigt att vårdcentralen inte får någon ersättning per besök för dessa patienter.

ACG och CNI 1,0 relativ ACG-poäng per person och år ger 2 064 kronor. 1,0 CNI-poäng per person och år ger 173 kronor.

Läkemedel Gäller personer folkbokförda i Jönköpings län 85 % enligt ålder, 15 % enligt CNI Ersättning för 1.0 CNI-poäng ger 62 kronor. Ålder 0-23 år 24-41 år 42-53 år 54-63 år 64-70 år 71-76 år 77+ år Vikt 0,12 0,29 0,59 1,0 1,48 1,85 2,32 Ersättning per person 123 kr 297 kr 604 kr 1 024 kr 1 516 kr 1 894 kr 2 376 kr

Kvalitetsersättning 2014 Tillgänglighet Telefon 5 kronor Läkare inom 5 dagar 15 kronor Läkarkontinuitet 20 kronor/invånare Antibiotika 20 kronor/invånare Läkemedelsgenomgångar 20 kronor/invånare Levnadsvanor (dokumentation) 5 kronor/invånare x 4 Missbruk och beroende 20 kronor/invånare x 2

Kvalitetsersättning 2015 Läkarkontinuitet 50 kronor/invånare +50 år Antibiotika 20 kronor/invånare Läkemedelsgenomgångar 210 kronor/invånare +75 år Missbruk och beroende 20 kronor/invånare x 2 Mest sjuka-samordnare 20 kronor/invånare Hälsofrämjande arbete 50 kronor/invånare viktad mot CNI

Läkarkontinuitet 2014 50 år eller äldre som sökt vård vid tre eller fler tillfällen som haft samma läkare vid minst 75 % av besöken. I början av året krävdes 80 % för full ersättning och 40 % för halv ersättning. Villkoret ändrades till 70 och 30 % efter förra primärvårdsforum.

Läkarkontinuitet 2015 50 år eller äldre som sökt vård vid tre eller fler tillfällen som haft samma läkare vid minst 50 % av besöken. För att få full ersättning krävs 90 % och för halv ersättning krävs 60 %.

Mest sjuka-samordnare 20 kronor/invånare Villkor: Namngivna medarbetare i funktionen Inledningsvis utgår full ersättning. Att funktionen fullföljer uppdraget kommer att kontrolleras under året.

Missbruk och beroende 2014 får alla ersättning för hela året. Villkor 2015: Särskild kompetens (Landstingets utbildning eller motsvarande) Lokala överenskommelser kontrolleras först när de övergripande mallarna är klara. Krav på behandling kontrolleras först när de lokala överenskommelserna är på plats.

Hälsosamtal 900 kronor/hälsosamtal Invånare som fyller 40, 50, 60 och 70 år under kalenderåret. Kan genomföras när som helst under året

Hälsofrämjande arbete 50 kronor/invånare (CNI/länets genomsnittliga CNI) Innebär att vårdcentraler med högt CNI får mer än 50 kronor/invånare och vårdcentraler med lågt CNI får mindre än 50 kronor/invånare. Långsiktig satsning för förebyggande insatser istället för den inledande ersättningen för registrering av levnadsvanor.

Täckningsgrad Genomsnittlig ersättning 85 kronor/invånare. Baseras på andel besök inom primärvården genom totalt antal besök i all öppenvård i länet andelen godkända remisser som vårdcentralen skickat Ersättningen viktas till 70 % på besök och till 30 % på remisser.

Akutbesök Uppdrag till alla verksamheter att hjälpa till att minska trycket på akutmottagningarna. Målet för primärvården är att minska antalet besök på akutmottagningarna där patienten går hem direkt efter besöket från 43 500 till 40 000. Sökmönstret till akutmottagningarna varierar i länet på ett sätt som inte kan förklaras med ett reellt behov av akutsjukvård.

Procentuell avvikelse från andel av befolkningen Åldersgrupp Totalt länet Jönköpings Jourområde Värnamo Jourområde Höglandets Jourområde 0-5 64% 144% 13% 19% 6-10 -16% 0% -20% -40% 11-15 -2% 32% -26% -31% 16-20 10% 42% -13% -16% 21-25 17% 31% -7% 6% 26-30 8% 25% -11% -13% 31-35 -1% 8% -15% -25% 36-40 -10% 4% -26% -22% 41-45 -23% -7% -37% -35% 46-50 -11% 1% -22% -23% 51-55 -18% -1% -35% -30% 56-60 -18% -5% -26% -30% 61-65 -17% -7% -24% -27% 66-70 -16% -5% -24% -25% 71-75 -5% 8% -4% -25% 76-80 6% 13% 18% -13% 81-85 24% 28% 50% -1% 86-90 29% 38% 41% 9% 91-95 18% 91+ 28% 38% 4% 96-100 48% 101-110 8%

Ersättningsmodell Varje vårdcentral får en viktad befolkning baserad på sitt ACG (85%) och CNI (15%). Totalt 40 000 besök per år innebär 3 333 besök per månad. Besöken fördelas på den viktade befolkningen som ett målvärde för respektive vårdcentral. För varje besök under målvärdet får vårdcentralen 770 kronor i ersättning och för varje besök över målvärdet 770 kronor i avdrag.

Exempel VC A VC B VC C Listad befolkning 10 000 10 000 10 000 ACG 1 1,05 0,95 CNI 2,11 2,8 1,7 Viktad befolkning 10 000 10 916 9284 Målvärde 97 106 90 Om vårdcentralerna har 97 besök den aktuella månaden: A får varken ersättning eller avdrag B får 6 930 kronor (106-97)*770 C får ett avdrag på 5 390 kronor (90-97)*770

Glesbygdsersättning Nuvarande glesbygdsersättningen ersätts med en årlig ersättning på 200 000 kronor per filial i glesbygd. Villkor: filialen har öppet minst en gång i veckan ligger i orter som annars saknar läkarmottagning i orter med begränsade möjligheter att ta sig till befintliga vårdenheter med allmänna kommunikationsmedel

Övrigt Avdraget för jourcentralsbesök på 1 000 kronor tas bort. Jourcentralen bemannas utifrån invånarnas vårdkonsumtion. Vårdcentralen betalar för 5 taxeläkarbesök och för 25 taxesjukgymnastbesök per person och kalenderår.