bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND



Relevanta dokument
bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Budgetförslag 2018 och plan för inkl. investeringar för Gästrike Räddningstjänst (GR)

bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

BOKSLUT TERTIAL 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

BOKSLUT TERTIAL 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Rambudget 2018

Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st

ÅRSRedoviSning 2gÄSTRiKe0 RÄddning 1 STJÄn 1 STFÖRBUnd

Verksamhetsredovisning 2013

VÄLKOMNA TILL DIREKTIONEN 29 SEPTEMBER 2017

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Granskning av årsredovisning 2012

ÅRSRedoviSning 2gÄSTRiKe0 RÄ14 ddningstjänstförbund

BOKSLUT TERTIAL 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Budget- och verksamhetsplan 2014

ÅRSRedoviSning 2010 gästrike RÄddningSTJÄnSTFÖRBUnd

ÅRSREDOVISNING GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Mats Myrén, revisor. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9

ÅRSRedoviSning 2gÄSTRiKe0 RÄ12 ddningstjänstförbund

Delårsrapport samt årsprognos 2015

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Trelleborg Vellinge Skurup

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Årsredovisning verksamheter Räddningstjänst

Personalstatistik Bilaga 1

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

2016 Verksamhetsplan och budget

Budget Beslutad: Dnr:

BOKSLUT TERTIAL 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Budget Beslutad: Dnr:

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Budget Beslutad: Dnr:

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Storstockholms brandförsvar

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER AVSEENDE. Gävle Hamn

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.

Periodrapport Maj 2015

BOKSLUT TERTIAL 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014

TERTIALRAPPORT Sid Delårsbokslut 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Noter 4

BOKSLUT TERTIAL 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Måluppfyllelse för strategiska områden

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Budget och verksamhetsplan. samt plan Dnr /2012 Fastställd av förbundsfullmäktige , 43

Direktionen Brandkåren Norra Dalarna

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet

Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per

Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Henning Bask (S) Norberg, revisor Joel Hellbe, stf räddningschef


Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Redovisningsprinciper

Heby kommuns författningssamling

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Sida 1(16)

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Budget Beslutad: Reviderad:

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

Ekonomisk uppföljning 2017

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Delårsrapport. För perioden

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Periodrapport OKTOBER

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport. För perioden

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning Yvonne Lundin. Mars 2012

Ekonomichef Helena Luthman har tillsammans med brandchef Per-Ove Staberyd upprättat förslag till budgetramar

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

2016 Verksamhetsplan och budget

bokslutskommuniké 2013

Protokoll. Förbundsdirektionen

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 1(6) kl Catharina Örtendahl Rylid. Närvarande ersättare Christer Johansson Bollebygd

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Budget Beslutad: Reviderad:

Södertörns brandförsvarsförbund

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bokslutskommuniké 2014

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen

Transkript:

2014 bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

innehållsförteckning Inledning 2 Organisation, uppdrag och mål 3 Förebyggande arbete 4 Räddningstjänstverksamheten 5 Efterföljande arbete 6 Insatser i förbundet 7 Personal 8 Ekonomi 9 Inledning Det är vanligt att det i många organisationer och företag blir lite lugnare under semestertider, då försäljning och utvecklingsaktiviteter kanske avstannar något. Detta gäller även oss, även om den operativa delen starkt påverkas av yttre faktorer. Det ska mot bakgrund av detta ändå påpekas att en mängd aktiviteter påbörjats och genomförts under andra tertialet. Maj månad inleddes med en stor övning i Gävle Hamn där bl.a. brandinspektör Johan Melin tillsammans med Gävle Hamn planerat hela genomförandet. Övningen prövade såväl ledningsfunktioner som släckutrustning för oljebrandsbekämpning, samt utrymning av hela hamnområdet. Under våren inleddes även arbetet med chefsutveckling och en ny mötesstruktur för alla chefer inom Gästrike Räddningstjänst. I detta arbete har vi tagit hjälp av ledarskapskonsulten Jonas Hedin från Mindset. Syftet med den nya mötesstrukturen är att skapa en bättre delaktighet och förståelse för de beslut som fattas. I mitten av juni togs ett beslut i direktionen om att utveckla framtidens brandstation, vilket resulterat i ett första uppstartsmöte med Gavlefastigheters VD Per-Arne Wahlund. Inom kort kommer jag som förbundschef även att starta upp ett arbete med Göran Arnell på Gävle kommun angående detta. Operativt präglas våra insatser främst av branden på Öster i Gävle och skogsbränder på flera håll i och utanför vårt område. På Öster i Gävle exploderade en acetylentub och skadade en entreprenör i närheten av en förskola. Detta bidrog till en snabb utvärdering av händelsen, tillsammans med polis och ambulanssjukvård. Glädjande för min del som förbundschef är det fina mottagande som våra vikarier har känt under sin tid hos oss och deras uttryck för att stämningen hos vår personal är god. Skogsbranden i Västmanland är ännu inte utvärderad, men kommer sannolikt att ge oss många erfarenheter att reflektera över. Även vi bidrog med flera insatsstyrkor i samband med denna omfattande skogsbrand, där ansvarig räddningschef i området nyligen uttryckt sin tacksamhet över vårt proaktiva agerande. Sommaren och vår förmåga, kopplat till omarbetad semesterstruktur och kompetens, kommer nu att utvärderas. Glädjande för min del som förbundschef är ändå det fina mottagande som våra vikarier har känt under sin tid hos oss och deras uttryck för att stämningen hos vår personal är god. /Nestor Wallberg Förbundschef 2

uppdrag, Organisation, strategier och mål Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund som bildades 1 januari 1994. Till en början bestod Gästrike Räddningstjänst av kommunerna Gävle, Ockelbo och Sandviken. 1996 anslöt sig Hofors kommun och 2004 också Älvkarleby kommun. Gästrike Räddningstjänst styrs av en direktion bestående av tolv ordinarie medlemmar och tolv ersättare från våra fem medlemskommuner. Det övergripande ansvaret för vår verksamhet ligger hos förbundschefen. Gästrike Räddningstjänst är uppdelat i fyra olika avdelningar; produktion, samhällsskydd, räddning och administration. Gästrike Räddningstjänst ska skydda och rädda människor, egendom eller miljö. Vi ska även minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar. Kort sagt, vårt mål är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle! I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor, är vår verksamhet indelad i tre skeden: förebyggande, under pågående olycka (räddningstjänstverksamhet) och efter en olycka (efterföljande). Verksamheten i dessa skeden redovisas på kommande sidor. Uppdrag och syfte Gästrike Räddningstjänst ansvarar för räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) inom våra fem medlemskommuner. Kommunernas uppdrag till förbundets direktion redovisas i en särskild förbundsordning. Direktion Förbundschef Information Administrationn Vår verksamhet regleras av Lag om skydd mot olyckor (LSO) och finns närmare beskriven i en förbundsordning, ett handlingsprogram och i en tillsynsplan, samt i en årlig verksamhetsplan. Gästrike Räddningstjänsts handlingsprogram gäller från 2012 och framåt. Dokumenten antas av vår förbundsdirektion och finns bland annat att läsa på vår hemsida. Produktion Brandmän i jour Brandmän i beredskap Räddning Samhällsskydd (Produktionschef är tillika räddningschef) 3

förebyggande ARBETE Bemanningsmässigt går vi ner i personalstyrka under perioden juni-juli-augusti för att kunna bemanna upp med inre befäl i ledningscentralen och skiftlagen under semesterperioden. Stor övning i Gävle Hamn I maj genomfördes en stor övning i Gävle Hamn i syfte att träna de tilltänkta resurserna vid en eventuell cisternbrand vid en oljedepå. Bland annat deltog Släckmedelscentralen (SMC) från både Stockholm och Sundsvall, som är en viktig resurs som kan bistå med släckhjälp till en cisternbrand. Vid övningen testades också hur utrymningen från hamnområdet kommer att ske. Under hösten kommer en utvärdering att presenteras för att ta vara på de erfarenheter som drogs under övningen. FÖREBYGGANDE ENHETENS AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Tillsyn LSO 2 kap. 2, planerad 16 lso, 2 kap. 2, händelsebaserad 1 lbe 6-7 1 Samplanerad tillsyn, LSO/LBE 1 lso 2 kap. 4, farlig verksamhet 1 Seveso 9 Sotning Medgivande egensotning 23 Byggprocess Yttrande över bygglov 52 yttrande över detaljplan 39 Tillstånds- Tillstånd brandfarlig vara 31 givning Tillstånd explosiv vara 7 Övriga Tillstånd ordningslagen 291 remisser Serveringstillstånd 110 Tillstånd miljöbalken 14 FÖREBYGGANDE UTBILDNING Verksamhet Aktivitet Genomförda Utbildningar Skolutbildningar åk. 5 9 Praoveckor åk. 8 6 Förskoleutbildningar 8 heta Arbeten 9 Studiebesök, brandstationer 14 allmän Brandkunskap 21 Sjukvårdsutbildningar 11 Brandsäkert hem 19 anlagd brand 1 Föreläsning Upp i rök 31 Brandskyddsansvariga 4 arbetsmiljö och säkerhet 5 Brandskyddsansvariga 4 Utbildning/info sommarvikarier 4 Remisser Inför sommaren ökar antalet remissförfrågningar vad gäller tillstånd för ordning och servering på grund av att många uteserveringar och evenemang söker tillstånd hos polisen respektive socialtjänsten. Räddningstjänsten har en viktig roll i denna tillståndsprocess för att kunna bedöma brand- och säkerhetsfrågor. Samarbetet med kommunens bygg- och planavdelningar fortsätter att utvecklas. Ett arbete angående riktlinjer vid planprocessen är påbörjat. Detta för att räddningstjänsten i ett tidigt skede ska kunna påverka planeringen i samhället utifrån ett brand- och säkerhetsperspektiv. Beredskapssamordning Genom avtal ansvarar Gästrike Räddningstjänst för beredskapssamordningen i Älvkarleby kommun. Under våren har arbetet med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kommit igång, där material tagits fram och som nu finns publicerat på Älvkarleby kommuns intranät. Utbildning i kommunen kommer att genomföras i september månad. Extern utbildning Vår övriga utbildningsverksamhet löper på och vi genomför förebyggande utbildningar i våra medlemskommuner. Inför sommaren genomförs även utbildningar för personal som kommer att arbeta som sommarvikarier inom vård och omsorg. Samtidigt planeras höstens arbete där vi återigen kommer att erbjuda alla elever i årskurs sju en utbildning som heter Upp i rök. Företagsservice Under maj månad startade Företagsservice i Gävle kommun. Detta är ett försök till att underlätta för företagare där alla myndigheter samlas för att kunna bemöta företagarnas frågor ur olika perspektiv. Detta för att få en effektivare ärendeprocess för både företagare och berörda tjänstemän. 4

räddningstjänstverksamheten utvecklingen av alla chefer inom Gästrike Räddningstjänst så har två dagar genomförts i Högbo där syftet I var att förstå sin egen roll och vilka förväntningar som finns från arbetsgivarens håll och även från medarbetaren. Vi använde oss av Jonas Hedin från Mindset som ledde dagarna och på ett inspirerande sätt utmanade våra chefer. Detta påbörjade arbete kommer att följas upp under hösten. Hård konkurrens om sommarvikarier Under det andra tertialet så har vi rekryterat 14 sommarvikarier som utbildades på vår övningsanläggning i Rörberg. Dessa har tjänstgjort under semesterperioden på våra stationer i Gävle och Sandviken. Under rekryteringen så såg vi att konkurrensen om vikarier är hård ute i landet och det påvisar vikten av att vi inom Gästrike Räddningstjänst arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har även använt oss av vår egen RiBpersonal för att personalförsörja under semestern, vilket har fungerat bra. Nytt avtal för IVPA-larm Vårt avtal med Landstinget vad det gäller IVPA(I väntan på ambulans) löpte ut den 30 juni. Vi har haft en strävan att sluta samma avtal inom hela Gävleborg och det lyckades vi med. Det finns detaljer i avtalet som ser annorlunda, ut annars ser uppdraget likadant ut som tidigare. arbetsplatsolycka med explosion Under sommaren har vi haft några större händelser. En insats på Nordost i Gävle väckte stor uppmärksamhet, i samband med en arbetsplatsolycka. Larmet kom in till oss som en singelolycka i bostadsområdet. Vårt inre befäl hade haft medlyssning på inkommande 112-samtal och förstod att detta inte var en vanlig trafikolycka. Information gick fram till utryckande befäl att detta handlade om en explosion som inträffat i bostadsområdet. Det medförde att rätt resurser åkte direkt mot skadeplatsen. På plats möttes våra styrkor av ett scenario som väldigt sällan inträffar, tack och lov. Det var en brinnande bil på en lekplats intill en förskola. Det var krossade rutor i två byggnader som hade påverkats av ett tryckkärl som exploderat. Många boenden i området uppehöll sig farlig nära olycksplatsen. Det fanns tryckkärl på plats som inte hade exploderat hittills. En skadad på plats som behövde omedelbar vård av ambulansen. Polisen spärrade av området för att inte flera skulle skada sig. Problemet var att detta nonchalerades hela tiden, vilket försvårade arbetet på plats. Det akuta arbetet var ganska snabbt hanterat och den skadade fördes till sjukhuset. Sedan följde ett omfattande efterföljande arbete, med stort informationsbehov till bland annat de boende i området. skogsbränder Skogsbranden i Västanhede pågick under ungefär fyra dygn, samtidigt som vi stöttade vid den gigantiska branden i Västmanland. Under släckningsarbetet i Västanhede så tog vi i inledningen hjälp av två helikoptrar. Detta gjorde att branden kunde begränsas på den västra flanken. Under denna brand involverade vi sju brandstationer och samtliga våra ledningsnivåer. Erfarenheterna hittills är att samverkan är ett måste vid större händelser, för att bygga upp en uthållighet och kompetens över tid. En rapport kommer att tas fram nationellt som kommer att bli intressant att ta del av. räddningstjänstverksamhetens AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Övningar Utbildning internt Samtliga planerade Kontroll av rökluckor Enligt avtal Kontroll av handbrandsläckare Enligt avtal Kontroll av livbojar Enligt avtal Beslutsstöd Framtagning av framkörningskort 14 Insatsplaner 1 5

Skogsbrandsflyget Torkan under sommarperioden har gjort att skogsbrandsflyget har använts flitigt och detta flyg styrs av inre befäl från Gästrike Räddningstjänst. En daglig bedömning på data från SMHI görs och beslut tas därefter om flygningar ska genomföras. Övningsverksamheten Genomförandet av övningsveckor föll väl ut under våren. Vissa justeringar har tagits med inför planeringen av övningsveckorna i höst. Satsningen på taktikutbildning för befälen har fortsatt och samtliga befälsnivåer på heltid har utbildat sig. Fortsättningen blir utbildning för samtliga deltidsbefäl under hösten. Investeringar Vi följer vår investeringsplan som är gjord för 2014. En ny hävare till Gävle, en släckbil till Skutskär samt ny kommunikationsutrustning för rökdykning till samtliga hel- och deltidsstationer. Målet med det är att erhålla säkrare kommunikation under rökdykning. Inriktningen på utbyggnad av skärsläckare som en miljösäker och effektiv släckmetod fortsätter. I höst kommer det att finnas på stationerna i Sandviken, Gävle, Hofors samt Skutskär. efterföljande arbete Med tanke på den varma sommaren så har vi varit förskonade från drunkningsolyckor. Antalet bränder har en vikande trend generellt. Trafikolyckorna minskade jämfört med sommaren 2013 Den interna krishanteringen har varit aktiv vid ett tillfälle. Det låga antalet innebär att vi varit förskonade från händelser med stora konsekvenser. Aktiviteterna med akut restvärde ökar. Det innebär att vi arbetar mer aktivt för att minska sekundärskadorna vid brand och vattenskador. EFTERFÖLJANDE AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Olycksutredningar Kvalitetssäkring av grundläggande olycksutredningar Samtliga Utökade olycksutredningar 6 Sakkunnigutlåtande 29 Insatsutvärderingar 3 Övrigt återbesök efter bostadsbränder 6 Bekymringssamtal 2 Grannsamverkan 4 6

Insatser i förbundet insatser uppdelat på räddningstyp, januari - Augusti 2012-2014 2014 2013 2012 Brand i byggnad 108 113 107 Brand ej i byggnad 177 157 160 Automatlarm 393 423 509 Förmodad brand 142 79 100 Trafikolycka 201 154 200 I väntan på ambulans (IVPA) 132 132 117 Utsläpp av farligt ämne 43 36 59 Falsklarm 0 2 6 Drunkning 0 6 5 Vattenskada 7 18 6 Djurräddning 3 6 10 Stormskada 1 1 0 Ras/skred 0 0 0 Förmodad räddning 35 24 24 Inbrottslarm 8 9 11 Hiss, ej nödläge 19 16 5 Annat uppdrag 78 109 93 TOTALT 1381 1285 1412 Antal insatser per station januari - Augusti 2012-2014 7

Personalen vår största tillgång Den stora tillgången som personalen utgör, med sin samlade kompetens, framgår inte i den ekonomiska redovisningen. Därför är det viktigt att synliggöra den ur olika perspektiv. Heltidsanställd personal finns i Gävle, Sandviken och Valbo (Rörberg). Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) finns i Hedesunda, Bergby, Skutskär, Ockelbo, Storvik, Österfärnebo och i Hofors. Kravet för dessa är att de bor och arbetar i närheten av sin brandstation. I förbundet finns dessutom två räddningsvärn i Järbo och i Gysinge. Personalen i värnen får ersättning för sina insatser vid räddningstjänst. Någon beredskapsskyldighet finns inte. Förebyggande hälsoarbete Personal i utryckningstjänst genomgår årligen läkarundersökning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och övrig personal erbjuds årlig hälsokontroll. Företagshälsovården har under året medverkat i förbundets arbete med rehabiliteringsärenden. personalen utbildas kontinuerligt. Gästrike Räddningstjänst ser till att personalen har erforderlig kompetens genom att all personal får dokumenterad lagstadgad kompetensutbildning. Utbildningarna tillhandahålls av MSB. För att ytterligare höja kompetensen genomförs årligen olika typer av vidareutbildningar inom såväl räddningssom olycksförebyggande verksamheter. Genom den löpande övningsverksamheten tryggar vi att personalen bibehåller sin kompetens. Under våren 2014 startades arbetet med chefsutveckling och en ny mötesstruktur för alla chefer inom förbundet. Syftet är att skapa en samsyn och ett gemensamt arbetssätt. Det arbetet fortsätter under hösten med flera aktiviteter som ska bidra till att stärka våra chefer i deras roller inom förbundet. Förutom detta pågår en löpande utveckling med kurs och konferenser inom exempelvis förebyggande och inom det operativa området. Som exempel kan nämnas utbildning i användandet av motorsåg (där kraven, enligt AFS, har skärpts) och taktik för samtliga befäl. Kompetensutveckling För att bidra till utveckling av den egna verksamheten och kunna möta omvärldens krav, är det viktigt att hela sjukfrånvaro (i %) 2014 2013 - mäts som total sjukfrånvaro i förh.till ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro 2,1 2,1 Sjukfrånvaro 29 år och yngre 1,4 0,1 Sjukfrånvaro 30 49 år 1,7 1,4 Sjukfrånvaro 50 år och äldre 2,6 3,2 Arbetsskador 3 10 Olyckstillbud 1 2 Pensionsavgångar 2014 Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 14 - varav i utryckningsstyrka heltid 13 Antal anställda, augusti 2014 2013 Totalt antal medarbetare 241 244 -Varav heltidsanställda 99 100 - Varav RiB-anställda 142 140 Antal kvinnor 15 16 Räddningsvärnspersonal 24 24 Förtroendevalda (Ledarmöter i direktion/revision) 30 30 Utbildningar vid MSB:s skolor antal personer Räddningsinsats för personal i beredskap 5 Räddningsledare A 2 Räddningsledare B 1 Tillsyn och olycksförebyggande B 1 8

ekonomi Periodens resultat Gästrike Räddningstjänst har som målsättning, att ha en god ekonomisk hushållning som bl. a. innebär att ekonomin ska vara i balans. Förbundet har god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv och har byggt upp ett visst eget kapital. För tertial två 2014 redovisar förbundet ett resultat på 3,0 mnkr, dock ska det beaktas att i augustiresultatet ingår 725 tkr som avser driftkostnader avseende september, se kommentarer nedan under rubriken driftkostnader. Det faktiska resultatet är således 3,7 mnkr. Prognosen för 2014 är att vi ska göra ett resultat på 2,3 mnkr. Överskottet beror på främst på lägre pensionskostnader. Överskott och underskott Om förbundet visar ett överskott behålls överskottet och ökar det egna kapitalet, vilket ökar soliditeten. När målnivån 20 procent uppnåtts regleras överskjutande resultat tillbaka till ägarkommunerna. Vid underskott regleras detta, genom att i påföljande års budgetprocess (våren efter underskottet), äska kommunbidrag för det därpå kommande budgetåret. Det negativa resultatet regleras då genom kommunbidrag två år efter underskottsåret. Verksamhetens intäkter Verksamhetsintäkterna ligger 147 tkr lägre än motsvarande period 2013. Förbundets intäkter består till största delen av intäkter för externa avtal med kommuner och landsting. Intäkterna t.o.m. augusti 2014 är 4,4 mnkr vilket kan jämföras med 4,5 mnkr för motsvarande period 2013. Minskningen mellan åren beror främst på lägre intäkter avseende extern utbildning, för tillståndsgivning brandfarliga- och explosiva varor samt att årsavgiften avseende automatlarm har periodiserats över helåret. Prognosen för 2014 är 7,5 mnkr. Verksamhetens kostnader Personalkostnader Personalkostnaderna är 18 tkr högre än 2013 års utfall motsvarande period. Löneöversyn 2014 gjordes klar under mars månad vilket innebar att ingen retroaktiv lön utbetalades. Lönekostnadsökningen, enligt avtalet för 2014, motsvarar 2,7 % för Kommunals medlemmar, för OFR:s förbundsområde (Vision) blev utfallet 2,2 %. För Brandmännens Riksförbund, avseende räddningstjänstpersonal i beredskap, har förhandling om lön- och anställningsvillkor skett mellan Brandmännens Riksförbund (BRF) och Pacta under vintern och försommaren. Pacta lämnade två förslag som BRF avvisade, vilket innebar att nuvarande avtal löper till och med den 31 mars 2015 utan förändringar av ersättningsnivåerna. Prognosen för personalkostnaderna är 68,5 mnkr. Pensionskostnader Vår budget bygger alltid på KPA:s prognoser. För 2014 har vi budgeterat 11,2 mnkr. I samband med tertial två 2014 har vi beställt en ny prognos från KPA. KPA:s prognos, daterad 2014-06-13, är lika med 9,1 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på 2,1 mnkr. Förändringen beror på att den särskilda avtalspensionen har minskat i jämfört med tidigare beräkning. Detta beror på att några personer har bytt anställningsform, där särskild avtalspension för brandmän inte tillämpas samt att några har ändrat datum för uttag av pension. Driftkostnader Våra driftkostnader är enligt redovisningen t.o.m. augusti 10,5 mnkr. I redovisningen finns driftkost-nader till ett belopp motsvarande 725 tkr som har redovisats i augustiutfallet men avser september 2014. Reducerar vi utfallet med det beloppet så är utfallet t.o.m. augusti 9,8 mnkr vilket är 500 tkr lägre än utfallet 2013. Förbundets totala budget för 2014 är 15,8 mnkr vilket kan jämföras med utfall 2013 som var 16,4 mnkr. Vi bedömer det som svårt att klara budgetmålet på 15,8 mnkr p.g.a. ökade drivmedelskostnader, ökade kostnader för IT (exempelvis larm och ledning) samt uppräkning av övriga driftkostnader. Prognosen för driftkostnaderna bedöms till 17,3 mnkr. 9

Lokalkostnader Kostnaderna för lokaler t.o.m. tertial 2, är 6,3 mnkr. Budgeten för 2014 är 10,8 mnkr. De lägre kostnaderna för lokaler beror på lägre hyreskostnader i Gävle och på Rörberg, då Gavlefastigheter tillämpar en annan fördelning av momskostnaderna. Prognosen för lokalkostnader är 9,2 mnkr. Investeringar och avskrivningar Förbundets investeringsbudget för 2014 är 12,6 mnkr. Vi har t.o.m. augusti 2014 investerat i objekt enligt tabell på nästa sida, sidan 11. Prognosen för 2014 års investeringar är 12,6 mnkr. Vår prognos för årets avskrivningar är 5,3 mnkr, vilket är 321 tkr lägre än budget 2014. Kommunbidrag Kommunbidraget följer budgeterad budget för kommunbidraget. Finansiella intäkter och kostnader Utfallet t.o.m. augusti är 412 tkr och för motsvarande period 2013 var det 930 tkr. Vår prognos för året bedöms till 0,6 mnkr, vilket är 700 tkr lägre än budgeterat. Den stora avvikelsen beror på lägre ränteintäkter då räntan har gått ner samt att vi inte har fått placera som tidigare enligt Gävle kommuns finanspolicy. Förbundet har låga finansiella kostnader, 1 tkr t.o.m. augusti. Den nya hävaren ska vara på stationen i Gävle. Resultaträkning Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Prognos 2013-08-31 2014-08-31 2014 2014 Verksamhetens intäkter 4537,7 4391,0 7700,0 7515,0 Jämförelsestörande post (återbetalning AFA) 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -69367,4-67554,1-106923,0-104100,0 Jämförelsestörande post (pensionsskuldsökning) -4925,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar -3547,0-3379,2-5621,0-5300,0 Verksamhetens nettokostnader -73301,7-66542,3-104844,0-101885,0 Kommunbidrag 67733,3 69088,0 103632,0 103632,0 Finansiella intäkter 929,7 412,1 1250,0 550,0 Finansiella kostnader -6,2-0,5-10,0 0,0 Resultat före extraordinära kostnader -4645,0 2957,4 28,0 2297,0 Resultat -4645,0 2957,4 28,0 2297,0 FINANSIELLA MÅL Utfall 2014-08-31 Soliditeten ska vara 20% 17% Investeringar i % av avskrivningar (100%)* 242% Resultat större eller lika med noll 2,9 * målet bör omfatta en tioårsperiod Bedömingen är att två av tre mål kommer att uppnås för helåret. 10

balansräkning Belopp i tkr 2014-08-31 2013-08-31 2013-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar: Materiella anläggningstillgångar 21725,0 18198,9 16937,5 Summa anläggningstillgångar 21725,0 18198,9 16937,5 Omsättningstillgångar Fordringar 8338,6 3650,0 5804,7 Kassa och bank 74346,6 66011,4 71890,6 Summa omsättningstillgångar 82685,3 69661,4 77695,3 Summa tillgångar 104410,3 87860,4 94632,8 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 17816,9 12021,8 14859,5 - därav årets resultat 2957,4-4645,0-1807,3 Avsättningar Avsättningar för pensioner 68985,5 65029,0 64985,5 Summa avsättningar 68985,5 65029,0 64985,5 Skulder Kortfristiga skulder 17608,0 10809,6 14787,9 Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 Summa skulder 17608,0 10809,6 14787,9 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 104410,3 87860,4 94632,8 Pensionsförpliktelser inkl löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar 17875,0 19348,5 19278,9 investeringar Belopp i tkr Utfall Budget Prognos Investeringsobjekt 2014-08-31 2014 2014 Överflyttat från 2013 års investeringsbudget: Höjdfordon 5895,0 7000,0 6400,0 Kommunikationsutrustning för rökdykning 26,3 900,0 900,0 Budget 2014: Kombifordon vatten/räddning 1800,4 3600,0 4200,0 Båt 0,0 680,0 680,0 Personbil 285,1 300,0 285,1 Sexhjuling 160,0 150,0 160,0 Summa investeringar 8166,7 12630,0 12625,1 11

Adress: Hamntorget 8, 803 10 Gävle Tel: 026-17 96 53 Inre befäl: 026-17 50 83 webb: www.gastrikeraddningstjanst.se E-post: gastrike.raddning@gavle.se