Delårsrapport 1-215 Arbetsmarknadsnämnden Datum 215-5-11 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat Resultat & prognos Arbetsmarknadsnämndens resultat efter april månad uppgår till +1 898 tkr. Överskottet beror främst på att under perioden initierade utvecklingsinsatser ännu ej genererat i nivå med budget. Dessutom finns en del personalvakanser samt ett överskott inom sysselsättningsfasen som förväntas förbrukas senare under året Prognos Då ett fjärde boende ännu inte öppnat så beräknas både personalna och na avseende ensamkommande flyktingungdomar att bli avsevärt lägre än budget. Däremot ökar na för mottagande av vuxna flyktingar och för dessa medel kommer vi att bedriva verksamhet, bland annat utökad svenska för invandrare. en för 215 beräknas hållas. Ensamkommande flyktingungdomar Fördyrade placerings riskerar att påverka ekonomin, då vi ej får täckning från Migrationsverket för frivilliga externa placeringar för ungdomar under asyl. Vår fordran på Migrationsverket uppgår till 13,6 mnkr, varav 6,1 mnkr avser 214. Svenska för invandrare Då elevantalet varit högre än budgeterat har också na överstigit budgeten med 3 tkr. Utökade för SFI finansieras genom från Migrationsverket för ökat flyktingmottagande. Avslutade till självförsörjning Under årets fyra första månader har 19 personer avslutats till självförsörjning, vilket är något fler än vid samma tidpunkt 214. Således finns goda förutsättningar att upprepa förra årets fantastiska resultat på 341 avslut till arbete och studier och förhoppningsvis även förbättra det. 1 (3)
Driftredovisning Arbetsmarknadsnämnd Årsprognos 2141-2148 15 455 24 16 337 5-882 476 47 15 47 555 54 13 47 29 bidrag 15 46 351 16 337 5-877 149 47 15 47 555 54 13 44 4 taxor och avgifter övriga 84 84 1 16-6 167-6 167 1 469 personal lokal kapital övriga -34 181 695-36 962 416 2 78 721-113 628-113 961-333 -34 686 832-12 238 637-14 53 75 2 292 113-46 999-42 899 4 1-11 872 831-1 82 984-2 296 493 16-6 88-5 934 946-1 574 641-16 188-57 4 812-171 -5 121-18 97-2 123 885-2 78 666-45 219-59 578-65 78-5 5-21 22 453 Summa netto -18 726 671-2 624 916 1 898 245-66 613-66 46 27-21 279 84 2 Årsprognos för nämndens investeringar Nämnden har för avsikt att under hösten använda sin investeringsram på 3 tkr till att tillgänglighetsanpassa verksamhetens lokaler. Investeringsredovisning ProjektNa mn Ack tom 2141231 2151-2154 Årsbudge t Prognos 215 Totalt Slutprogn os(hela proj.) (hela proj.) 125 133 3 3 3 3 3 95 Investerings ram AMN 3 3 3 3 3
3 Måluppfyllelse och aktiviteter Effektmålen och dess indikatorer kommer att följas upp i delårsrapport 2. Effektmål Indikator Målvärde Av samtliga sökande i nämndens verksamhet ska 27 % nå varaktig självförsörjning genom arbete eller studier under 215 Andel sökande som ej återaktualiseras inom 6 mån (%) Antal sökande som ej återaktualiseras inom 6 mån (personer) Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv Av de sökande som skrivs in i nämndens verksamhet under 215 ska 28 % skrivas ut till självförsörjning genom arbete eller studier under året Andel avslut till studier eller arbete (%) Antal avslut till studier eller arbete (personer) Aktiviteterna löper på enligt plan. Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Av samtliga sökande i nämndens verksamhet ska 27 % nå varaktig självförsörjning genom arbete eller studier under 215 Anställa en arbetsmarknadssekreterare Avslutad 215-1-31 Genomförande av e-ansökan Pågående enligt plan 215-9-1 Förstärkt medel för rekryteringsutbildningar Avslutad 215-1-31 Metodutveckling genom utvecklingspott Pågående enligt plan 215-12-31 Av de sökande som skrivs in i nämndens verksamhet under 215 ska 28 % skrivas ut till självförsörjning genom arbete eller studier under året Anställa en arbetsmarknadssekreterare Avslutad 215-1-31 Genomförande av e-ansökan Pågående enligt plan 215-9-1 Förstärkt medel för rekryteringsutbildningar Avslutad 215-1-31 Metodutveckling genom utvecklingspott Pågående enligt plan 215-12-31 4 Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Cecilia Lejon
Delårsrapport 1-215: Finansiering Kommunfullmäktige Datum 1 Finansiering I prognosen för 215 ingår en jämförelsestörande post. Fora har aviserat återbetalning av 24 års premier, som uppgår till 16,1 mnkr. Skatte och generella statsbidrag blir lägre än budgeterat. Prognosen bygger på SKL s uppgifter i april 215. Räntena bedöms bli lägre, dels pga ränteläget men även till följd av att Trelleborgs hamn AB har amorterat sitt lån till kommunen. Pensionsna förväntas utifrån senaste prognos från KPA blir högre än budget. En fördjupad analys ska genomföras av KPA inför DR2/215. Räntena blir lägre än budgeterat. Det beror både på ränteläget och på att kommunen inte har behövt låna i den takt som förväntats. Det i sin tur beror på lägre investeringsnivå och att betalningarna till Trafikverket, för Trelleborgsbanan är senarelagda. 1 (1)
Delårsrapport 1-215: Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige Datum 215-5-28 1 Inledning Förvaltningarna har lämnat årsprognos för nämndens driftresultat och för nämndens investeringar samt bedömning av måluppfyllelse avseende nämndens effektmål. Prognosen visar på ett resultat på - 14,2 miljoner kronor, vilket är 19,8 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat på 5,5 miljoner kronor. Nämndernas avvikelser uppgår till -26,3 miljoner kronor. De nämnder som redovisar avvikelser är socialnämnden (-2 mnkr), arbetsmarknadsnämnden (+,2 mnkr), samhällsbyggnadsnämnden (- 2 mnkr), överförmyndarnämnden (-1,3 mnkr), valnämnden (+,6 mnkr). Tekniska nämnden redovisar ett underskott totalt på 3,8 mnkr. Det fördelas på skattefinansierad verksamhet på - 5,6 mnkr och taxefinansierad verksamhet på + 1,8 mnkr. Socialförvaltningen har skrivit i sin delårsrapport att socialnämnden har för avsikt att vid sammanträdet i maj ta ställning till en handlingsplan för att nå budget i balans. Inom finansiering finns en avvikelse på + 6,5 mnkr. Det beror främst på en återbetalning av 24 års premier från Fora på 16,1 mnkr. Skatte och generella statsbidrag förväntas bli 12 mnkr lägre än budgeterat. Pensionsna är högre än budget och en negativ avvikelse på 8,3 mnkr prognostiseras. Finansnettot har en positiv prognos på 8,9 mnkr, främst till följd av lägre ränte. Prognosen för investeringarna är 227,4 mnkr, att jämföras med budget på 29,1 mnkr. Taxefinansierad verksamhet står i prognosen för 14,3 mnkr, att jämföras med budget på 19,7 mnkr. Förvaltningarnas kommentarer till de ekonomiska prognoserna och bedömningar av möjligheten att nå nämndernas effektmål framgår av bifogade dokument. 2 God ekonomisk hushållning 2.1 Verksamhetsmål Sammanfattningsvis bedöms det stora flertalet av nämndernas effektmål kunna uppnås under året. Flera av nämndernas mål följs emellertid upp med indikatorer som ännu inte redovisar utfallsdata. Först i samband med delårsrapport 2 eller i samband med årsredovisningen kan nämnderna redovisa måluppfyllelsen på ett mer heltäckande sätt. Undantaget är samhällbyggnadsnämnden vars indikatorer löpande mäter måluppfyllelsen, och som redan nu bedömer att effektmålen gällande förvaltningens servicekvalitet respektive hållbar utveckling riskerar att inte uppnås under 215. Respektive nämnds bedömning av möjligheten att nå effektmålen framgår av bifogade dokument. 1 (3)
2 (3) 2.2 Finansiella mål I samband med beslut om budget 215 fastställde kommunfullmäktige ett antal finansiella mål för året, som ska spegla god ekonomisk hushållning i Trelleborgs kommun. Enligt denna prognos kommer inte målet om ett resultat på 2 procent av skatte och generella statsbidrag att uppfyllas. Det påverkar även måluppfyllelsen avseende självfinansieringsgrad och soliditet. Däremot är prognosen för investeringar lägre än budget, vilket innebär att detta mål uppnås. 2.3 Driftredovisning Nämnd Årsprognos Kommunstyrelse -131 417-131 417 Överförmyndarnämnd -5 966-7 254-1 288 Valnämnd -6 25 625 Revisionen -2 563-2 563 Socialnämnd -676 35-696 35-2 Bildningsnämnd -96 745-96 744 1 Kulturnämnd -47 819-47 819 Fritidsnämnd -59 74-59 74 Arbetsmarknadsnämnd -66 613-66 46 27 Samhällsbyggnadsnämnd -2 36-22 36-2 Servicenämnd -13 116-13 116 Teknisk nämnd -73 631-77 456-3 825 - varav elnät 9 9 - varav vatten och avlopp 5 885 5 885 - varav avfall och återvinning -4 985-4 985 Finansiering 9 312 18 899 9 587 Verksamheternas nettokostnad -2 48 969-2 65 662-16 693 Skatte 1 643 96 1 633 531-1 375 Generella statsbidrag/utjämn bidrag 429 325 427 792-1 533 Finansiella 13 163 1 297-2 866 Finansiella -31 96-2 188 11 718 Årets resultat 5 519-14 23-19 749
3 (3) 2.4 Investeringsredovisning Investeringsredovisning (tkr) Nämnd Årsprognos Kommunstyrelse -13 5-13 61-11 Överförmyndarnämnd Valnämnd Revisionen Socialnämnd -6 62-6 42 2 Bildningsnämnd -6 614-6 19 595 Kulturnämnd -1-1 Fritidsnämnd -1 5-1 5 Arbetsmarknadsnämnd -3-3 Samhällsbyggnadsnämnd -3-3 Servicenämnd -89 97-94 192-5 95 Teknisk nämnd -171 187-14 311 66 876 - varav elnät -16 64-9 2 7 44 - varav vatten och avlopp -74 215-5 24 215 - varav avfall och återvinning -18 8-21 -2 2 Summa -29 1-227 625 62 475
1 (3) Delårsrapport 1-215 Bildningsnämnden Datum 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat Bildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 215. Intäkterna beräknas öka jämfört med budget, framförallt driftbidrag från statliga myndigheter och övriga driftbidrag. Högre för driftprojekten motsvaras dock oftast av högre för desamma. De interkommunala na (s.k. IKE) och na för ersättning till fristående enheter ökar mer än budgeterat och detta berör flertalet verksamheter. Det betyder att de barn och elever som befinner sig i förskolor och skolor i andra kommuner eller fristående enheter är fler än budgeterat. Lokalna kommer att vara ca 4 mnkr lägre än budgeterat men denna sänkning kommer att motsvaras av en ökning av måltidna. Denna växling beror på att serviceförvaltningen har tagit över de s.k. produktionsytorna i matsalarna och debiterar bildningsförvaltningen för detta via måltidsna. Bildningsnämndens resultat 215-4-3 Bildningsnämndens resultat för första et 215 är 6,9 mnkr (214 6,6 mnkr). Vid analys av resultatet ingår varken lönerevision eller semesterlön. Intäkterna är 5,5 mnkr högre än budgeterat och na är 1,4 mnkr lägre än budget. Driftredovisning Bildningsnämnd kkr kkr kkr kkr Årsprognos kkr kkr 21412144 kkr 33 441 27 942 5 499 83 88 1 6 16 792 33 94 bidrag 11 785 7 477 4 39 22 426 36 13 574 13 669 taxor och avgifter 12 769 11 724 1 45 35 165 37 6 2 435 1 885 8 887 8 741 146 26 217 27 783 9 386-346 872-348 253 1 381-1 44 552-1 61 344-16 792-329 26 personal -22 57-21 643 8 136-631 85-631 85-192 421-44 596-45 844 1 248-137 55-133 55 4-44 24-2 481-2 453-28 -7 358-7 458-1 -2 55-97 288-89 312-7 976-267 884-288 576-2 692-9 94-313 431-32 311 6 88-96 744-96 744-295 32 övriga lokal kapital övriga Summa netto
2 (3) 2 Årsprognos för nämndens investeringar Bildningsnämndens prognos för 215 är,6 mnkr lägre än tilldelad investeringsbudget. Anledningen till detta är att en del av anslaget för inventarier till Pilevallskolan ska förbrukas under kommande år. Prognosen för Klagstorp skola/förskola är,4 mnkr högre än anslaget. Investeringsredovisning Bildningsnämnd ProjektNamn Ack tom 2141231 2151-2154 Prognos 215 Totalt Slutprognos (hela proj.) (hela proj.) ( 1 486 932 6 614 6 19 595 42299 Klagstorp fsk - inventarier 43891 Pilevall inventarier 44641 Granlunda fsk, inventarier 452 Paviljong Skegrie, inventarier 833 Minibuss lösen resursskola 93 Investeringsram Bildning 294 76 16 478-372 933 28 2 567 1 6 967 3 3 259 96 141 141 49 49 49-3 451 3 451 3 Måluppfyllelse och aktiviteter Bildningsnämnden har inget preliminärt utfall för effektmålen till delårsbokslut 1. Därmed kan inte måluppfyllelsen kommenteras. Effektmål Indikator Målvärde "Trelleborgs förskolor ska ligga i framkant i jämförelse med andra skånska kommuner när det gäller förskolans förtydligade kunskapsuppdrag, där alla barn är trygga och väl förberedda för grundskolan" Skolan i Trelleborg ska vara en trygg och säker miljö där elever och vuxna möts med öppenhet och respekt. Alla elever ska oberoende av kön bli behöriga för gymnasiestudier som grund för ett framgångsrikt vuxenliv. Gymnasieskolan ska erbjuda en konkurrenskraftig utbildning med hög kvalitet och höga resultat, utformad enligt elevens förutsättningar och önskemål i syfte att förbereda inför vuxenlivet Nöjd föräldraindex minst 8 Meritvärde årskurs 9 minst 22 poäng Behörighet till gymnasieskola minst 1 % Nöjd Elevindex minst 71 Andel elever med fullständiga betyg minst 8 % Nöjd Elevindex minst 63 Andel elever med slutbetyg från söderslättsgymnasiet inom 3 år, exkl introduktionsprogramen. Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, exklusive Introduktionsporgrammen. minst 1 % minst 14 meritpoäng I särskolan ska varje elev ges möjlighet att hitta sin väg till ett
3 (3) Effektmål Indikator Målvärde självständigt liv Vuxenutbildningen ska erbjuda en effektiv utbildning med hög kvalité som ger den studerande möjlighet till fortsatt utbildning och/eller självförsörjning Andelen kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning som vid årets slut har slutfört kurs minst 84 % Effektmål Aktivitet Status Slutdatum "Trelleborgs förskolor ska ligga i framkant i jämförelse med andra skånska kommuner när det gäller förskolans förtydligade kunskapsuppdrag, där alla barn är trygga och väl förberedda för grundskolan" Framtagande av handlingsplan för barns tal- och språkutveckling. Framtagande av handlingsplan för dokumentation om barns utveckling och lärande. Avslutad 215-12-31 Avslutad 215-12-31 Skolan i Trelleborg ska vara en trygg och säker miljö där elever och vuxna möts med öppenhet och respekt. Alla elever ska oberoende av kön bli behöriga för gymnasiestudier som grund för ett framgångsrikt vuxenliv. Implementering av handlingsplan för utveckling av fritidshemmen. Alla grundskolor i Trelleborg skall genomgått matematiklyftet. Pågående enligt plan 215-12-31 Pågående enligt plan 215-12-31 Införa läslyftet på grundskolan. Ej påbörjad 215-12-31 Framtagande av handlingsplan för övergångar inom och mellan skolformerna. Pågående enligt plan 215-12-31 Gymnasieskolan ska erbjuda en konkurrenskraftig utbildning med hög kvalitet och höga resultat, utformad enligt elevens förutsättningar och önskemål i syfte att förbereda inför vuxenlivet Starta upp ett projekt tillsammans med Malmö Högskola för att stärka det formativa förhållningssättet hos pedagogerna. Pågående enligt plan 215-12-31 I särskolan ska varje elev ges möjlighet att hitta sin väg till ett självständigt liv Öka andelen behöriga lärare. Ej påbörjad 215-12-31 Kvalitetssäkra mottagandeprocessen i särskolan. Pågående enligt plan 215-12-31 Vuxenutbildningen ska erbjuda en effektiv utbildning med hög kvalité som ger den studerande möjlighet till fortsatt utbildning och/eller självförsörjning Utredning kring distansutbildning, kopplat till en handlingsplan. Öka antalet lärlingsutbildningar och därigenom fler företagskontakter. Pågående enligt plan 215-12-31 Avslutad 215-12-31 4 Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Jytte Lindborg
1 (3) Delårsrapport 1-215 Fritidsnämnden Datum 215-5-22 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat Driftredovisning Fritidsnämnden Årsprognos 21412144 2 713 224 2 63 872 19 352 7 81 8 1 2 2 715 58 86 521 74 348 12 173 223 223 1 576 1 743 856 1 472 292 271 564 4 416 4 516 1 1 91 597 882 847 1 57 232-174 385 3 171 3 271 1 83 335-22 365 481-22 414 737 49 256-67 55-67 75-2 -21 224 935 personal -7 292 895-7 552 577 259 682-22 972-22 972-6 964 527 lokal -9 289 955-9 83 496-26 459-27 245-27 445-2 -9 288 779-415 626-475 84 59 458-1 425-1 425-391 124-5 367 5-5 33 58-63 425-15 98-15 98-4 58 55-19 652 257-19 81 865 158 68-59 74-59 74-18 59 428 bidrag taxor och avgifter övriga kapital övriga Summa netto 2 Årsprognos för nämndens investeringar Årsprognos för nämndens investeringar Fritidsnämndens investeringsram år 215 1 5 tkr - bedöms komma att nyttjas fullt ut under år 215. ProjektNamn Ack tom 2141231 21542154 Prognos 215 Totalt Slutprognos (hela proj.) (hela proj.) 656627 15 15 15 15 822 UVljusrening, badhuset 175 175 175 175 175 829 UUX316 Fritid 26696 27 27 27 27 84 Traktor, Fritid 454931 54 54 54 54 945 Investeringsram Fritid 758 758 758 758
2 (3) 3 Måluppfyllelse och aktiviteter Indikatorerna rapporteras årligen, det saknas därför utfallsdata för delårsrapporten. Effektmål Indikator Målvärde Fritidsnämnden ska erbjuda god service genom bra verksamheter och trygga mötesplatser Fritidsnämnden ska erbjuda ett brett och kvalitativt fritidsutbud för samhällets alla medborgare Fritidsnämnden ska aktivt arbeta för att skapa ett jämställt förenings- och idrottsliv i Trelleborgs kommun. Fritidsnämnden ska aktivt arbeta för att stärka barnen och ungdomarnas hälsa genom bra möjligheter till aktiviteter Andelen av befolkningen som är föreningsaktiva i åldern 4-2 år Antal deltagare tillfällen i föreningar, ålder 4-2 år (LOK) SCB fråga: Möjligheterna för att kunna utöva sina fritidsintressen (index) SCB fråga: Hur man ser på våra idrotts- och motionsanläggningar (index) Handlingsplaner jämställdhet Trygghetsmätning på fritidsgårdarna hur trygg känner du dig på väg till och från Fritidsgårdarna samt på fritidsgårdarna? Antal idrottsevenemang av större karaktär minst 87 % minst 33 st minst 7,2 minst 6,3 minst 5 st minst 9 % minst 35 st Aktiviteterna genomförs enligt plan. Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Fritidsnämnden ska erbjuda god service genom bra verksamheter och trygga mötesplatser Fritidsnämnden ska erbjuda ett brett och kvalitativt fritidsutbud för samhällets alla medborgare Utredning Söderslättshallen Ej påbörjad 215-12-31 Utredning Temalekplats Pågående enligt plan 215-12-31 Byggprojekt Pågående enligt plan 215-12-31 Utredning föreningsbidrag Pågående enligt plan 215-12-31 Utredning Maglarp Pågående enligt plan 215-12-31 Utredning lokaler Pågående enligt plan 215-12-31 Ridsporten Pågående enligt plan 215-12-31 Föreningsutbildning Pågående enligt plan 215-12-31 Utredning Elitbidrag Pågående enligt plan 215-12-31 Familjedag Ej påbörjad 215-11-3 Ungdomsarrangemang och tävlingar Pågående enligt plan 216-12-31 Fritidsnämnden ska aktivt arbeta för att skapa ett jämställt förenings- och idrottsliv i Trelleborgs kommun. Fritidsnämnden ska aktivt arbeta för att stärka barnen och ungdomarnas hälsa genom bra möjligheter till aktiviteter Tjejidrottshelg Pågående enligt plan 215-9-13 Stöd till föreningarnas jämställdhetsarbete Pågående enligt plan 215-12-31 Långsiktig strategi Pågående enligt plan 215-12-31 Fritidsgård Skegrie Pågående enligt plan 215-12-31 Bibliotek + fritidsgård Pågående enligt plan 215-12-31
3 (3) 4 Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Jörgen Flink
1 (4) Delårsrapport 1-215 Kommunstyrelsen Datum 215-5-25 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat För kommunledningsförvaltningen görs prognosen att driftbudgeten totalt sett hamnar på +/- vid årets slut. Det finns viss osäkerhet kring om verksamheten som är kopplad till utskottet för hållbar utveckling respektive näringslivsutskottet kommer att förbruka avsatta medel under år 215 eftersom organisationen och verksamheten inte fullt ut är beslutat än. De ekonomiska konsekvenserna av att ansvaret för näringslivsfrågorna flyttas från Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB kan inte heller bedömas fullt ut för tillfället. De politiska na överskrider den periodiserade budgeten för 1. Detta kan förklaras med en delvis ny politisk organisation under kommunstyrelsen samt med de utbildningsinsatser som har genomförts för nya förtroendevalda m.fl. Även räddningstjänsten bedömer att årets budget kommer att hållas. Det finns ett överskott i personalbudgeten för de första fyra månaderna som beror på tjänstledigheter, sjukfrånvaro och vakanser. Delårsrapport 1 Kommunstyrelse kkr kkr kkr Årsprognos kkr kkr 21412144 kkr 4 59 3 872 187 3 57 178 11 358-3 495 82 3 977 96 393 513 64 925 1 18-63 745 taxor och avgifter 1 197 1 414-216 263 47 4 24-259 23 984 övriga 1 955 2 65-11 994 877 5 938-988 939 2 993-45 897-48 436 2 539-3 446 233-142 775 3 33 458-43 78 personal -28 769-3 329 1 561-1 538 823-91 332 1 447 491-26 379-695 -698 4-356 15-2 94 353 921-653 -1 833-1 956 123-167 513-5 867 161 646-1 638 övriga -14 61-15 453 852-1 383 882-43 482 1 34 4-14 48 Summa netto -41 838-44 564 2 726 6 945-131 417-192 362-39 11 bidrag lokal kapital
2 (4) 2 Årsprognos för nämndens investeringar Investeringsbudgeten bedöms tillräcklig för kommunledningsförvaltningens och räddningstjänstens behov. När det gäller anslaget för strategiska markförvärv är det som vanligt svårt att göra någon prognos för detta eftersom det ska användas när tillfällen till lämpliga förvärv dyker upp. Proj Ack 215-4 215 Årsprognos 215-4 Avvik Prog- Budg Totalt Utf Ack 215 Total Slut Prognos Avvik Slutprog- Bud 446 Resecentrum Trelleborg 12 4461 E-Wärna 1 1 1 1 82 Kommunövergripande system 821 Rådhuset Kundtjänst ledstråk 832 Leasingbilar KS 91 Investeringsram KS 911 Inv.ram KS Strat. markköp 912,5 912,5 913,5 912,5 913 913 94,92 94,92 95,8 94,92 95 95 15,68 15,68 16,32 15,68 16 16 8886,9 8887,1 8887 8887 35 35 35 35 1113,1 135 1361 11 13113,1 1351 1361 1 3 Måluppfyllelse och aktiviteter Effektmålen kan ännu inte kommenteras då det i nuläget saknas utfallsdata för indikatorerna. Effektmål Indikator Målvärde Förvaltnings- och bolagsledningar ska uppleva kommunledningsförvaltningen som ett kompetent stöd Nöjd-lednings-index minst 8 En ökad andel av kommunens verksamhet ska finansieras med externa medel Andelen externa bidrag i förhållande till verksamhetens Andelen EU-bidrag i förhållande till verksamhetens minst 6 % minst,5 % Trelleborg ska vara en kommun där invånare känner sig säkra och trygga Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst minst 68 % Nöjd Region-Index - Trygghet minst 54 % Trelleborgs kommun ska vara tillgänglig och ge medborgarna Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) minst 9 %
3 (4) Effektmål Indikator Målvärde stort inflytande på kommunens verksamheter och beslut Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%) Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt minst 5 % minst 1 % minst 9 % Nöjd Inflytande-Index - Helheten minst 35 % Genom satsning på destinationsutveckling ska antalet besökare till kommunen öka Trelleborg ska ha ett företagsklimat som stimulerar det befintliga näringslivet och leder till nya företagsetableringar Antal gästnätter (TEM) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI minst 81 st minst 7 % Nämnder och bolag ska uppleva att KS samordnar arbetet kring Trelleborgs Centralstation i tillräcklig omfattning och på ett effektivt sätt Nöjd-nämnd/styrelse-index minst 8 Nöjd-lednings-index minst 8 Flertalet aktiviteter är pågående enligt plan. Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Förvaltnings- och bolagsledningar ska uppleva kommunledningsförvaltningen som ett kompetent stöd Investeringsprocessen ska bekräftas i en investeringspolicy med tillämpningsanvisningar. Stödja rekrytering av framtida ledare genom att ett trainee-program startas för att ta tillvara på och utveckla intern kompetens. Leda och stödja arbetet med W3D3 och Meetings. Ej påbörjad 215-12-31 Ej påbörjad 215-12-31 Pågående enligt plan 215-12-31 Implementering av styrsystem. Pågående enligt plan 215-12-31 Omarbetning/uppdatering av policys och styrdokument Förändringar till följd av utredning om uppföljning av ramavtal och hantering av leverantörsfakturor ska genomföras. Fortsätta utveckla löneöversynsprocessen genom att arbeta med och upprätta särskilda lönekriterier för ledare i samverkan med förvaltningarna. Fortsätta utveckla nämndsadministrationen genom internt nätverk som leds av kommunledningsförvaltningen Starta arbetet med kommungemensam dokumenthantering Nämndsekonomuppdraget ska beskrivas i samverkan med respektive förvaltningsledning Utveckling av den konsultativa rollen gentemot förvaltnings- och bolagsledningar genom utbildning i ett konsultativt arbetssätt. Pågående enligt plan 215-12-31 Pågående enligt plan 215-12-31 Ej påbörjad 215-12-31 Pågående enligt plan 215-12-31 Pågående enligt plan 215-12-31 Ej påbörjad 215-12-31 Ej påbörjad 215-12-31 Implementera Stratsys fullt ut Pågående enligt plan 215-12-31 En ökad andel av kommunens Information/utbildning i EU-kunskap Pågående enligt plan 215-12-31
4 (4) Effektmål Aktivitet Status Slutdatum verksamhet ska finansieras med externa medel och ansökningsförfarande för samtliga nämnder/förvaltningar. Gemensam mall för beslutsunderlag för projekt med externa medel ska tas fram. Modell för uppföljning av externa medel ska skapas. Pågående enligt plan 215-12-31 Pågående enligt plan 215-12-31 Trelleborg ska vara en kommun där invånare känner sig säkra och trygga Trelleborgs kommun ska vara tillgänglig och ge medborgarna stort inflytande på kommunens verksamheter och beslut Genom satsning på destinationsutveckling ska antalet besökare till kommunen öka Risk- och sårbarhetsanalyser Pågående enligt plan 215-12-31 Vidareutveckla kundtjänst Pågående enligt plan 215-12-31 Vidareutveckla ungdomsforum Pågående enligt plan 215-12-31 Genomförande av målgruppsanalys Ej påbörjad 215-12-31 Framtagande av kommunikationsplan Ej påbörjad 215-12-31 Trelleborg ska ha ett företagsklimat som stimulerar det befintliga näringslivet och leder till nya företagsetableringar Nämnder och bolag ska uppleva att KS samordnar arbetet kring Trelleborgs Centralstation i tillräcklig omfattning och på ett effektivt sätt Förtydligande av ägardirektiven för AB Östersjöterminalen och Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB (TKUAB). Framtagande av näringslivsstrategi och näringslivsplan i samarbete med näringslivet Utredning av förutsättningarna för ett småföretagarcentrum och ett företagshotell Fortsätta med gemensamma avstämningar mellan berörda aktörer och kommunledningsförvaltningen Ta fram kommunikationsplan för både intern och extern kommunikation Ej påbörjad 215-12-31 Ej påbörjad 215-12-31 Ej påbörjad 215-12-31 Pågående enligt plan 215-12-31 Pågående enligt plan 215-12-31 4 Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Jonas Rosenkvist, kommundirektör Kent Naterman, räddningschef
1 (3) Delårsrapport 1-215 Kulturnämnden Datum 215-5-22 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat Årsprognos för nämndens driftresultat Kulturnämnden visar ett överskott på 1.644 tkr (årsbasis) för det första et 215-1-1-4 -3. I detta överskott ingår driftprojektet Film om Axel Ebbe med 235 tkr. Överskottet finns främst inom tre verksamheter. Biblioteksverksamhetens överskott förklaras av att de nya skolbibliotekstjänsterna ännu ej är fullt till-/besatta, Parken har mycket goda och Kultur- och evenemangsenhetens medel inom kulturgarantin ännu ej har något utfall. Samtliga verksamheter med bidrag till studieförbund och föreningar är periodiserade. Även Kulturskolans och vissa av Bibliotekets (Region Skåne och Kriminalvårdsstyrelsen) periodiseras. Prognos helår 215 är en budget i balans, dvs nollresultat. Driftredovisning Kulturnämnd Årsprognos 21412144 2 33 43 1 953 72 377 331 5 858 5 858 2 34 18 bidrag 953 457 672 84 28 653 2 18 2 18 796 41 taxor och avgifter 468 734 58 11-39 376 1 524 1 524 553 32 övriga 98 211 772 158 136 53 2 316 2 316 684 576-16 624 493-17 757 653 1 133 16-53 677-53 677-16 392 33 personal -8 483 558-9 486 835 1 3 277-28 837-28 837-8 449 335 lokal -3 6 433-3 124 958 64 525-9 373-9 373-3 44 533-588 783-619 786 31 3-1 859-1 859-459 864-4 491 72-4 526 74 34 354-13 68-13 68-4 438 3-14 294 9-15 84 581 1 51 491-47 819-47 819-14 358 14 kapital övriga Summa netto 2 Årsprognos för nämndens investeringar Årsprognos för nämndens investeringar Kulturnämndens investeringsram år 215 1 tkr - bedöms komma att nyttjas fullt ut under år 215. ProjektNamn Ack tom 2141231 21542154 31513 1 Prognos 215 1 Totalt 1 Slutprognos (hela proj.) 1 (hela proj.)
2 (3) ProjektNamn Ack tom 2141231 2154-2154 Prognos 215 Totalt Slutprognos (hela proj.) (hela proj.) 823 K- magasinet, entré mm 83 Skolbibl.pool, inventarier 94 Investeringsram Kultur 2586 15 15 15 15 28927 25 25 25 25 6 6 6 6 3 Måluppfyllelse och aktiviteter Indikatorerna rapporteras årligen, det saknas därför utfallsdata för delårsrapporten. Effektmål Indikator Målvärde Kulturnämnden ska erbjuda god service genom bra verksamheter och trygga samlingspunkter Kulturnämnden ska erbjuda ett brett och kvalitativt utbud av kulturaktiviteter för samhällets alla medborgare Kulturnämnden ska aktivt arbeta för att öka kulturmedvetenheten hos barn och unga Genom ett brett och kvalitativt kulturutbud ska kulturnämnden bidra till att medborgarna stärks i sin självkänsla Kulturnämnden ska aktivt bidra till en högre miljömedvetenhet SCB: Nöjd Kund Index Biblioteksverksamhet Antalet kulturaktivteter för äldreboende SCB: Nöjd Medborgar Index - Kultur SCB:s fråga Hur ser du på tillgången av kulturevenemang Antal föreningar som samverkar med kulturnämnden kring barn och ungdoms kultur Skolbibliotekarier Antalet aktiviteter på folkbiblioteken per 1 invånare Genomsnittligt antal lån per kommuninvånare på bibliotek (inkl alla media och barnlitteratur) I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ställa krav på efterlevande av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter mäts genom efterlevande på ställda krav i procent minst 7,5 minst 1 st minst 58 minst 6,1 st minst 1 st minst 5 st minst 1 st minst 8 st minst 1 % Aktiviteterna genomförs enligt plan. Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Kulturnämnden ska erbjuda god service genom bra verksamheter och trygga samlingspunkter Biblioteksfilial centralstationen Pågående enligt plan 215-12-13 Utredning bibliotek + fritidsgård Pågående enligt plan 215-12-31 Utredning hörsal Pågående enligt plan 215-12-31
3 (3) Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Utredning bibliotek museet Ej påbörjad 215-12-31 Kulturnämnden ska erbjuda ett brett och kvalitativt utbud av kulturaktiviteter för samhällets alla medborgare Arrangemang i stadsparken Pågående enligt plan 215-12-31 Paviljong stadsparken Pågående enligt plan 215-12-31 Utredning hantverksmuseum Ej påbörjad 215-12-31 Kulturpolitiska mål Pågående enligt plan 215-12-31 Kulturnämnden ska aktivt arbeta för att öka kulturmedvetenheten hos barn och unga Genom ett brett och kvalitativt kulturutbud ska kulturnämnden bidra till att medborgarna stärks i sin självkänsla Kulturnämnden ska aktivt bidra till en högre miljömedvetenhet Kulturgaranti Pågående enligt plan 215-12-31 Utredning Temalekplats Pågående enligt plan 215-12-31 Skolbibliotekspoolen Pågående enligt plan 215-12-31 Tillgänglighetsanpassning Ej påbörjad 215-12-31 Utbildning Ej påbörjad 215-12-31 4 Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Jörgen Flink
1 (2) Delårsrapport 1-215 Överförmyndarnämnden Datum 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat Ökning av antal ärenden förväntas fortgå med 5-1 % per år. Ärenden med stor omfattning och hög svårighetsgrad samt antal förvaltarskap förväntas öka i motsvarande omfattning. Den preliminära ramen, 5 966 tkr, för överförmyndarnämnden kommer inte täcka na för den ökade volymen av ärenden. På grund av samarbetet med Svedala och Skurup har man anställt ytterligare en person på heltid. Intäkterna från Svedala och Skurup kommer inte att täcka na för den ökande mängden ärenden, ökade personal samt för datorer, lokaler och telefoni. Driftredovisning Överförmyndarnämnd Årsprognos 21412144 2 859 233 38-212 521 7 7 49 245-12 535 233 38-245 915 7 7 49 245 33 394 33 394-1 486 99-2 222 46 735 47-6 666-7 954-1 288-2 349 771 personal -1 334 914-2 139 16 84 192-6 416-7 74-1 288-2 237 236-2 889-1 338 7 449-31 -31-8 667-12 336 12 336-37 -37-149 187-6 68-88 57-182 -182-13 868-1 466 131-1 989 8 522 949-5 966-7 254-1 288-2 3 526 bidrag taxor och avgifter lokal kapital övriga Summa netto 2 Årsprognos för nämndens investeringar Överförmyndarnämnden använder det administrativa systemet Wärna för överförmyndare. I systemet utgör akterna grunden för bland annat dagboksanteckningar, uttagstillstånd, arvodesberäkningar och korrespondens. Till detta system kan en digital e-tjänst kopplas där ställföreträdaren med e-legitimation kan registrera uppgifter och lämna årsredovisningar för sina huvudmän via nätet. Överförmyndarnämndens handläggare kan därefter granska inskickade uppgifter och godkänna/avslå eller begära komplettering direkt via e-tjänsten.
2 (2) Överförmyndarnämnden avser att inköpa tjänsten under 216. Tjänsten beräknas kosta 1 tkr i investering. Driftskostnad under 216 2 tkr. Utbildningskostnad 25 tkr. Investeringsredovisning Överförmyndarnämnd ProjektNamn Ack tom 2141231 2151-2154 Prognos 215 Totalt Slutprognos (hela proj.) (hela proj.) 3 Måluppfyllelse och aktiviteter 4 Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen:
1 (1) Delårsrapport 1-215 Revision Datum 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat Kommunrevisionens helårsprognos visar på ett resultat. Kostnader för personal, lokaler och övriga beräknas bli i paritet med årsbudgeten, varför inga avvikelser finnas att kommentera. Alf Wahlgren Sakkunnigt biträde, Pwc Driftredovisning Revision Årsprognos 21412144-2 563 554 1 523 174-7 689-7 689-724 773-346 793-854 518 57 725-2 563-2 563-241 591 personal -177 398-233 386 55 988-7 -7-84 734-12 2 12 2-36 -36-1 övriga -169 396-69 13 439 734-1 827-1 827-146 858 Summa netto -346 793-854 518 57 725-2 563-2 563-241 591 lokal 2 Årsprognos för nämndens investeringar Revisionen har inga investeringar 3 Måluppfyllelse och aktiviteter Revisionen har inget att rapportera om måluppfyllelse och aktiviteter. 4 Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Alf Wahlgren Sakkunnigt biträde, PWC
1 (5) Delårsrapport 1-215 Samhällsbyggnadsnämnden Datum 215-5-25 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat Kommundirektör och kommunjurist har hanterat en möjlig skadeståndsfråga och gjort en överenskommelse med fyra fastighetsägare i Skegrie. Ersättning och konkreta bullerreducerande åtgärder kommer att belasta samhällsbyggnadsnämndens budget under 215. I detta skede uppskattas kostnaden till cirka 1 8 kronor. Fastigheterna är belägna i Skegrie inom DP 83 och DP 83 II antagna i kommunfullmäktige 21-12-17 respektive 24-223. Detaljplanerna innehåller felaktigheter och brister vilket bland annat resulterat i att fastigheterna varit utsatt för bullernivåer över rekommenderade riktvärden. Vidare har i ärende från 27 överinstanser kommit fram till att nämnden brustit i myndighetsutövningen vad gäller ett bygglov. Nämnden kommer under året belastas med en kostnad på knappt 2 kronor för bland annat återställning av två kupor. Prognosen för helåret är minus 2 kronor. Nämnden har beslutat att handlingsplan inte behöver tas fram. Nämnden har under 214 och 215 tagit beslut om ett antal byggsanktionsavgifter som inte finns med i ekonomiredovisningen förrän det att betalning sker. Anledning till detta är att dessa beslut ofta överklagas i flera instanser och att det då går 2-3 år innan beslutet vinner laga kraft. Driftredovisning Samhällsbyggnadsnämnd Årsprognos 21412148 4 392 735 4 64 566-211 831 13 213 13 213 6 22 277 81 251 566 14 235 147 1 1 1 1 2 198 254 3 228 697 3 55 692-276 995 1 515 1 515 3 587 142 362 787 532 77-169 983 1 598 1 598 434 882-12 15 114-11 386 528-763 586-33 249-35 249-2 -12 1 19-7 722 46-8 182 8 459 674-24 421 8-24 422-2 -7 838 824-469 421-498 412 28 991-1 365-1 365-479 917-4 66-53 14 12 948-159 -159-41 7 övriga -3 918 22-2 653 22-1 265 198-7 33 2-9 33-1 999 8-3 74 361 Summa netto -7 757 379-6 781 962-975 417-2 36-22 36-2 -5 879 831 bidrag taxor och avgifter övriga personal lokal kapital 2 Årsprognos för nämndens investeringar Inga avvikelser från plan.
2 (5) ProjektNamn Ack tom 2141231 2154-2154 Prognos 215 Totalt Slutprognos (hela proj.) (hela proj.) 96 Inv. ram SBN 3 3 3 3 3 Måluppfyllelse och aktiviteter Samlad bedömning är att flera av nämndens effektmål inte kommer att nås och dessa kommenteras kort nedan. Nämnden inväntar vidare nya strategiska inriktningsmål inför under året planerad översyn av nämndens befintliga effektmål. Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen Bedömningen är att indikatorn för handläggningstider bygglov kommer att uppfyllas. Indikator anger att minst 9 % av överklagande ärenden skall stå sig vid överprövning. Resultatet för ett är 8 % och bedömningen är att detta mål inte kommer att nås 215. Förvaltningen har satt igång ett arbete med kvalitetssäkring, rutiner, dubbla underskrifter, m.m. för att öka rättsäkerheten i förvaltningens beslut, vilket på sikt kommer att leda till måluppfyllelse. Samhällsplaneringen ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun Indikator anger att andelen jungfrulig mark som ianspråktas vid planläggning ska minska. Vidare anger indikator att andelen bostäder i kollektivtrafiknära lägen vid planläggning ska öka. Båda dessa indikatorer följs upp en gång per år där helåret 214 var första tillfället. Nu finns ett basvärde som gör att målet för helåret 215 går att följa upp. Vidare anger indikator att statusen i kommunens yt-, kust- och grundvattenförekomster ska uppfylla fastställda miljökvalitetsnormer. Vidare anger indikator att halterna av luftföroreningar ska uppfylla gällande miljökvalitetsnormer och därutöver ta hänsyn till särskilt känsliga grupper i samhället. Bedömningen är att effektmålet inte kommer att nås under 215. Förvaltningen arbetar med fastställt åtgärdsprogram för vattenförekomsterna och vad gäller luftföroreningarna ligger halterna inte över gällande miljökvalitetsnormer. Formuleringen att därutöver ta hänsyn till särskilt känsliga grupper föranleder ett löpande och framöver utvecklat arbete med luftföroreningarna i Trelleborgsluften. Effektmål Indikator Målvärde Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen. Kunden kan förstå ärendets gång och har förståelse för handläggningstiderna. Bygglov-, miljö- respektive mät och kartverksamheten ska vid kundundersökningar ha minst 8 % nöjda kunder I överklagningsärenden ska 9 % av nämndens beslut stå fast vid en överprövning
3 (5) Effektmål Indikator Målvärde Besked att bygglovsansökan är komplett/behöver kompleteras ska lämnas inom maximalt två veckor från ärendets ankomst. På sikt är målet att besked ska lämnas inom en vecka. 8 % av alla bygglov- och anmälningsärenden ska ska klaras inom åtta veckor från det att ärendet är komplett. Ekonomi i balans Tillgängligheten till och kunskapen om kust-, slätt- och backlandskap i Trelleborgs kommun ska öka. Barn och ungas delaktighet i samhällsprocesser ska öka genom fortsatt stöd till utbildning i naturvård och deltagande i konkreta planeringssituationer Samhällsplaneringen ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun Prognos för helåret Antal förskolebarn som genom förvaltningens medverkan besöker natur- och kulturmiljöer i Trelleborgs kommun ska årligen uppgå till minst 5 elever. Minst tre förskolor och skolor ska delta med elever i detaljplaneprojekt Minst 125 barn och ungdomar ska årligen delta i natur- /miljöundervisning Halterna av luftföroreningar ska uppfylla gällande miljömål och därutöver ta hänsyn till särskilt känsliga grupper i samhället Statusen i yt-, kust- och grundvattenförekomster ska uppfylla gällande miljökvalitetsnormer Andelen jungfrulig mark som ianspråktas vid planläggning ska minska Andelen bostäder i kollektivnära lägen ska vid planläggning öka Kommunens tillsyn enligt miljöbalken. Kommunens kontroll enligt livsmedelslagen. Kommunens verksamhet enligt plan- och bygglagen Miljöbalken Länsstyrelsen Miljöbalken behovsutredning och tillsynsplan Livsmedelslagen Länsstyrelsen Livsmedelslagen behovsutredning och kontrollplan Plan- och bygglagen Länsstyrelsen Plan- och bygglagen behovsutredning och verksamhetsplan Aktiviteterna flyter i stort på som planerat. Några aktiviteter bygger dock på att beslut fattas på andra nivåer inom kommunen. Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen. Kunden kan förstå ärendets gång och har förståelse för handläggningstiderna. 1. Vattenprovtagning barn Pågående enligt plan 215-12-31 2. Vattenprovtagning bekämpningsmedel Avslutad 215-4-3 3. Klimatanpassningsarbetet Pågående enligt plan 215-12-31 4. Övertagande av tillsyn Avslutad 215-4-3 5. Policydokument Pågående enligt plan 215-12-31 6. Ny bygglovsprocess Avslutad 215-4-3 7. Gyllefred Pågående enligt plan 215-12-31
4 (5) Effektmål Aktivitet Status Slutdatum 8. Individuell verksamhetsplanering Avslutad 215-4-3 9. Samverkan polismyndigheten Ej påbörjad 215-12-31 1. Företagsklimatet Avslutad 215-12-31 11. Kundtjänst Avslutad 215-4-3 12. Branschmöten Pågående enligt plan 215-12-31 13. Lantbruksmöte Avslutad 215-4-3 14. Dricksvattenmöten Pågående enligt plan 215-12-31 15. Kunduppföljning Pågående enligt plan 215-12-31 16. Arkiv Mät & Karta Pågående enligt plan 215-12-31 17. Planhandlingsarkiv Ej påbörjad 215-12-31 18. Jämställdhet Avslutad 215-4-3 19. Utredning KLM Pågående med avvikelse 215-4-3 2. Bygglov och PBL-tillsyn Pågående enligt plan 215-12-31 21. OVK- och hissregister Pågående enligt plan 215-12-31 22. Detaljplaner Pågående enligt plan 215-12-31 23. Grundkartor och nybyggnadskartor Pågående enligt plan 215-12-31 24. Miljöinspektör Avslutad 215-4-3 25. Miljötillsyn Pågående enligt plan 215-12-31 26. Förorenad mark Handlingsplan Pågående enligt plan 215-12-31 27. Tillsynskort Pågående enligt plan 215-12-31 28. Livsmedelskontroll Pågående enligt plan 215-12-31 29. Serviceåtaganden Avslutad 215-4-3 Ekonomi i balans 3. Ekonomiredovisning Pågående med avvikelse 215-4-3 31. Taxor och avgifter Pågående enligt plan 215-12-31 32. Samverkan - Stöd och bidrag Ej påbörjad 215-12-31 Tillgängligheten till och kunskapen om kust-, slätt- och backlandskap i Trelleborgs kommun ska öka. Barn och ungas delaktighet i samhällsprocesser ska öka genom fortsatt stöd till utbildning i naturvård och deltagande i konkreta planeringssituationer Samhällsplaneringen ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun 33. Sponsring busskort Pågående enligt plan 215-12-31 34. Snorkelled Pågående enligt plan 215-12-31 35. Samverkan fysisk planering Pågående enligt plan 215-12-31 36. Miljöbokslut Pågående enligt plan 215-12-31 37. Projekten - Hållbar utveckling Pågående enligt plan 215-12-31 38. Vattendragsgrupper Ej påbörjad 215-3-31 39. Stadens vattendrag Ej påbörjad 215-12-31 4. Vattenförvaltning mot god status Pågående enligt plan 215-12-31 41. Övre innerstaden Pågående enligt plan 215-12-31 42. Sjöstaden väster Ej påbörjad 215-12-31 43. Verksamhetsområde väster Ej påbörjad 215-12-31 44. Energieffektivisering och Fossilfritt 22 Pågående enligt plan 215-12-31 45. Trafikinfrastruktur Pågående med avvikelse 215-12-31 46. Kommunens mätcenter Ej påbörjad 215-12-31 47. Stadsmiljöutveckling Ej påbörjad 215-12-31
5 (5) Effektmål Aktivitet Status Slutdatum Kommunens tillsyn enligt miljöbalken. Kommunens kontroll enligt livsmedelslagen. Kommunens verksamhet enligt plan- och bygglagen 48. Naturgruppen Pågående enligt plan 215-12-31 49. Dalköpingeån Ej påbörjad 215-12-31 5. Hållbart resande Pågående enligt plan 215-12-31 51. Grönytor och gröna korridorer Ej påbörjad 215-12-31 52. Luftmätningar Avslutad 215-3-31 53. Marina reservatet Pågående enligt plan 215-12-31 54. Landsbygdsstrategi Ej påbörjad 215-12-31 55. Jämställt övre Pågående enligt plan 215-12-31 4 Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Rune Brandt
1 (4) Delårsrapport 1-215 Socialnämnden Datum 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat Helårsprognosen för Socialnämnden landar sammantaget på ett underskott med 2 mnkr. Prognosen för äldreomsorgsverksamheten visar på ett underskott på 3 miljoner under förutsättning att regerings miljard till äldreomsorgen för 215 kommer socialnämnden till del. Exklusive regeringens miljardsatsning riskerar underskottet att hamna på 7 mnkr. Det ökade behovet av äldreomsorgsplatser har resulterat i en lång kö till boendeplatser. För att kunna möta behovet och erbjuda plats har externa korttidsplatser köpts alternativt har vårdtagaren legat kvar på lasarettet. Kostnaden för både externa korttidsplatser och kostnaden till regionen för utskrivningsklara har därmed ökat och medfört överdrag av budget. När boendeplatser saknas ökar också timmarna inom hemvårdsverksamheten med befarat budgetöverdrag som följd. Helårsprognosen för verksamhetsområdet funktionshinder/lss visar ett underskott på 7 mnkr. För att begränsa underskottet, undvika kostsammare externa placeringar och erbjuda plats på hemmaplan har ett nytt barnboende tillskapats. Prognosen pekar på ett underskott för dels det nya barnboendet och dels för den egna verksamheten avseende personlig assistans. Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde visar ett underskott på 1 mnkr. Bakgrunden till underskottet ligger som tidigare år i för externa placeringar och familjehem. Antalet externt placerade dygn har under det första et sjunkit med 2% jämfört med sista et 214 men visar således fortfarande en stor negativ avvikelse mot budget. Svårigheterna med att hitta kvalificerade familjehem kvarstår och innebär att externt konsultstöd även fortsättningsvis är nödvändiga i vissa placeringar. Handlingsplan Socialnämnden kommer vid sitt maj sammanträde ta ställning till en handlingsplan för budget i balans. På samma nämnd kommer socialnämnden fatta beslut om höjningar av avgifter och hyror. Driftredovisning Socialnämnd Årsprognos 21412144 34 754 32 482 2 272 97 426 1 648 3 222 37 373 bidrag 13 863 12 34 1 523 37 12 37 68 596 14 385 5 892 6 558-666 19 67 17 96-1 71 5 779 14 999 13 584 1 415 4 744 45 8 4 336 17 29-259 14-248 785-1 23-773 461-796 683-23 222-248 816 personal -165 72-16 167-4 94-57 662-516 277-8 615-159 99-26 228-26 75 478-8 1-78 686 1 414-25 68 taxor och avgifter övriga
2 (4) lokal Årsprognos 2141-2144 kapital övriga -1 54-1 414-9 -4 241-4 515-274 -1 328-66 211-6 498-5 713-181 458-197 25-15 747-62 78 Summa netto -224 26-216 33-7 958-676 35-696 35-2 -211 443 2 Årsprognos för nämndens investeringar Nämndens totala investeringsmedel uppgår till 6 62 tkr. 1 12 tkr av dessa avser omdisponerade medel från 214 och 5 5 tkr är nämndens årliga ospecificerade utrymme för beslut om investeringsanslag. Investeringsanslag har beviljats för utbyte av leasingbilar, inköp av inventarier, besökssystym och installation av system för digital nyckelhantering inom hemtjänsten. Sammantaget pekar prognosen på att omdisponerade medel för utbyte av leasingbilar ger ett överskott med 2 tkr. Delårsrapport 1 Kommunstyrelse ProjektNamn Ack tom 2141231 2151-2154 Prognos 215 Totalt Slutprognos (hela proj.) (hela proj.) 1 198 1 31 6 62 6 42 2 425 Leasingbilar - Soc 4141 Utrustning Lssboende 828 Leasingbilar socialförv 841 Högalid inventarier 842 Dagverksamhet inventarier 845 Besökssystem 847 Nyckelfritt låssystem 92 Investeringsram Soc 1 155 82 1 2 82 2 43 1 1 6 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5-68 68 68-28 95 95 1 882 1 882 3 Måluppfyllelse och aktiviteter Effektmål Indikator Målvärde insatser ska kännetecknas av god service och Trygghet i ordinärt boende Trygghet i särskilt boende
3 (4) Effektmål Indikator Målvärde ett respektfullt bemötande Genom tidiga insatser och noggrann uppföljning ska barnets behov av fortsatt stöd från socialtjänsten minskas Med hjälp av tidiga insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och evidensbaserade metoder ska i så stor utsträckning som möjligt splittring av familjer undvikas Genom ökat samarbete mellan olika nämnder möjliggörs en ökad personalförsörjning och egenförsörjning såväl för ungdomar som för äldre. Genom olika insatser ska energiförbrukning och utsläpp av hälsovådliga ämnen minska Trygghet i lss-boenden Andel återaktualiserad efter ett år, ålder -12 år Andelen individuellt behovsprövad öppenvård Antal sökande till omvårdnadsprogrammet Antal ungdomar som erbjuds sommarjobb Andelen med brukare med trygghetslarm som har digital nyckel skall öka minst 75 8 % minst 95 % Effektmål Aktivitet Status Slutdatum insatser ska kännetecknas av god service och ett respektfullt bemötande Individuella bistånd i särskilt boende Pågående enligt plan 215-12-31 Alla boende skall ha en kontaktperson Pågående enligt plan 215-12-31 Genom tidiga insatser och noggrann uppföljning ska barnets behov av fortsatt stöd från socialtjänsten minskas Alla boende och brukare inom hemtjänsten skall ha en aktuell genomförandeplan Införa digitala nycklar till larmkunder för snabbare insats vid larm Skapa nätverk för omsorgspedagoger inom LSS för att tydliggöra och stärka deras mandat och inflytande över verksamheterna Medverkande i Familjecentral i Anderslöv Användning av skattningsformulär Journal Digital Uppföljning och utvärdering av alla placeringar under en treårsperiod Pågående enligt plan 215-12-31 Avslutad 215-5-31 Pågående enligt plan 215-9-3 Pågående enligt plan 215-12-31 Pågående enligt plan 215-12-31 Pågående enligt plan 215-12-31 Barngruppsverksamhet Pågående enligt plan 215-12-31 Med hjälp av tidiga insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och evidensbaserade metoder ska i så stor utsträckning som möjligt splittring av familjer undvikas Genom ökat samarbete mellan olika nämnder möjliggörs en ökad personalförsörjning och egenförsörjning såväl för ungdomar som för äldre. Medverkande i Familjecentral i Anderslöv Fortsatt utveckling av Sociala Insats Grupper tillsammans med polis och skola. Fortsatt utveckling av öppna insatser till missbrukare Utbildning i Funktionell Familje Terapi(FFT) Inventering av tillgång på handledare med handledarutbildning Upplåta 75 platser inom socialförvaltningen till sommarjobb via Navigatorcentrum Pågående enligt plan 215-12-31 Pågående enligt plan 215-12-31 Pågående enligt plan 215-12-31 Pågående enligt plan 215-12-31 Pågående enligt plan 215-12-31 Pågående enligt plan 215-12-31 Handledarutbildning Pågående enligt plan 215-12-31 Delta på tre mässor Pågående enligt plan 215-12-31 Vård- och Omsorgscollege Pågående enligt plan 215-12-31 Genom olika insatser ska energiförbrukning och utsläpp Installera digitala nycklar hos brukare Pågående enligt plan 215-12-31