Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut



Relevanta dokument
Arbetsmarknads- och socialnämnden

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut

Månadsrapport. Socialnämnden

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Arbetsmodellen Bostad först har införts Fortsatt insats med Jobbpaket Krogar mot knark-kampanjen Ge knarket fingret har genomförts

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013

Delårsrapport tertial

Månadsuppföljning. November 2012

Kommunstyrelsens budgetberedning

Förslag till årsredovisning 2010

Delårsrapport. För perioden

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige

Miljökontoret Miljönämnden

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Delårsrapport. För perioden

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Socialnämnden (12)

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD)

Effekten av VASS 5 års prognos

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011

Delårsrapport. För perioden

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen invånare år 2035

Förslag till budget 2015

Protokoll från Socialutskottets sammanträde Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Socialnämnden

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Roten, kl (ajournering kl

Månadsuppföljning. Maj 2008

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Socialnämnden Budget med plan för

Budgetramar

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Riktlinjer - Sociala bostäder

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

Månadsrapport maj 2014

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision:

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

Budget 2015 med plan

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00-12:30 Paragrafer Beslutande

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september

Socialnämnden i Järfälla

62 KoF Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Årsredovisning Förskola Förskoleområdet

Budgetförslag Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Utanförskap eller prevention?

Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys

Mål och budget

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte Pkt 5. Budget 2013

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

Granskning av årsredovisning 2009

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport.

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Finansplan Till Landstingsfullmäktige november Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 9 KS/2015:418. Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovhandläggre/ byggnadsinspektör

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning

Preliminär budget 2015

Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Granskning av årsredovisning 2012

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux :15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, , klockan 13:00-

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Bollebygds kommun - mål och budget

Socialnämnden

Granskning av årsredovisning 2012

Transkript:

sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om "Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun" ska nämndernas över- och underskott i princip överföras till nästa år. Beslutsunderlag Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett överskott i driftbudgeten om 9 681 tkr, ett överskott i driftbudgeten avseende jobbpaket om 5 725 tkr ett underskott i budgeten för försörjningsstöd om 9 899 tkr samt ett överskott på investeringsbudgeten om 4 413 tkr. Ärende Avstämning driftbudget (tkr) Verksamheten Intäkter 129 940 142 136 12 196 Kostnader 511 995 514 510 2 515 Netto 382 055 372 374 9 681 Försörjningsstöd Intäkter Kostnader 94 983 104 882-9 899 Netto 94 983 104 882-9 899

sid 2 (5) Jobbpaket 2013 Intäkter 3 989 3 989 Kostnader 9 000 7 264 1 736 Netto 9 000 3 275 5 725 Kommentar till avvikelser Verksamheten Inom nämndens verksamhet exklusive jobbpaket och försörjningsstöd redovisas ett överskott om 9 681 tkr. För andra året i rad har förvaltningen lyckats driva en kostnadseffektiv verksamhet. De externt finansiella bidrag som sökts och beviljats har främst använts till kompetens- och verksamhetsutveckling. Olika samarbetsprojekt internt som externt skapar goda förutsättningar för en bra verksamhet vilket gynnar våra brukare, klienter och medborgare på ett positivt sätt. Dock kvarstår kostnadsproblematiken kring de externa institutionsplaceringarna för vuxna enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM). Vård enligt LVM beslutas i Förvaltningsrätten och verkställs av kommunens socialtjänst. Totalt redovisas ett underskott om 14 000 tkr för externa placeringar. Förvaltningen jobbar aktivt för olika hemmaplanslösningar. Under hösten flyttades boendet Fagottgatan till Malmtorgsgatan. I och med öppnandet har ett antal externa placeringar inom socialpsykiatrin kunnat avslutas. Under 2014 kommer kostnader för LVM särskilt följas upp. Inför budgetprocessen för 2013 valde förvaltningen att hålla inne resurser på stabsnivå. Tjänstledigheter, hela och delar, har bidragit till överskott på personalkostnader då återbesättning av dessa inte gjorts. Detta med anledning av osäkerheten kring de ökade kostnaderna för de externa institutionsplaceringarna samt eventuella oförutsedda kostnader som kan ge stora negativa budgetavvikelser med besparingsprocesser och konsekvensbeskrivningar till följd. Det har för förvaltningen varit viktigt att låta verksamheterna få jobba ostört med de olika insatserna som krävs för våra klienter och brukare. Totalt redovisades ett överskott om 13 000 tkr. Avdelningarnas positiva utfall på löner uppgår till 3 000 tkr. Inom myndighetsutövningen är det svårt att rekrytera och behålla personal och vakanser har uppstått. Resterande överskott om 2 500 tkr förklaras av avdelningarnas återhållsamhet på övriga kostnader. Kostnaderna för externa placeringar för barn och unga minskade markant under 2012 jämfört med 2011 men under 2013 ökade kostnaderna något. Trots att kostnaderna ökat igen är utfallet för institutionsvården 3 501 tkr lägre än budget och det totala utfallet för externa placeringar blev 5 416 tkr lägre än budget. Det som bland annat bidragit till det positiva utfallet är satsningen på stödboendet Viken, förstärkta familjehem, interna resurser som ersatt externt köpt öppenvård samt ett intensivt arbete med att trimma det interna flödet. Förvaltningen kan inte inom överskådlig tid sänka ramen för de externa placeringarna. Det är fortfarande osäkert om målgruppen kommer öka.

sid 3 (5) Förvaltningen har nu en verksamhet anpassad till den tilldelade ramen 2014 och överskottet är till följd av externa bidrag, projektmedel samt ekonomisk återhållsamhet. Förvaltningens avsikt är att skapa ett eget kapital eftersom förvaltningen tidigare tvingats klara ökade kostnader för lagstyrd tvångsvård och beslut om särskilt boende (enligt socialtjänstlagen) genom att dra ner på öppen verksamhet. Det skapar en ohållbar situation för förvaltningen och mycket små eller inga möjligheter till en effektiv ekonomistyrning. Anslag utifrån budgetpropositionen Specificering av vissa statsbidrag för kommuner åren 2013-2017 saknas i nämndens ram för 2013. Statsbidragen avser dels stärkt stöd och skydd för barn och unga samt utökad målgrupp för samhällsorientering för nyanlända utanför flyktingmottagandet (Ds 2012:24). Verksamheten har haft kostnader under 2013. Dessa statliga bidrag ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning enligt budgetpropositionen och ingår i Arbetsmarknads- och socialnämndens utökade ram för 2014. Försörjningsstöd Redan efter februari månads utgång hade 23 procent av försörjningsstödsramen förbrukats och prognosen såg ut att hamna på ett underskott om 35 000 tkr. Kommunfullmäktige fattade beslut 2013-03-14 om ett tilläggsanslag om 28 000 tkr för försörjningsstöd. Trots anslaget redovisas ett underskott om 9 899 tkr. De grupper som har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden är de som är långtidsarbetslösa, har någon form av funktionsnedsättning, saknar färdig gymnasieutbildning samt språksvårigheter. Ersättningsnivåerna via arbetsförmedlingen räcker inte till att nå normnivå utan att kommunen får komplettera med försörjningsstöd. Jobbpaket 2013 Sedan 2009 har arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetat med jobbpaket och enligt beslut i KF 2012-06-18 ska 9 000 tkr inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningens årliga ram användas för jobbskapande åtgärder. Det innebär att personer som uppbär försörjningsstöd kan erbjudas anställning inom koncernen Karlstad kommun under sex månader som kan förlängas upp till ett år. Kommunen samverkar med Arbetsförmedlingen kring jobbpaketen och erhåller anställningsstöd för de personer som anställs. Sedan projektets start 2009 har över 600 personer arbetat i verksamheten. Ca 70 procent av de som varit anställda 2009-2011 har inte behövt något ekonomiskt bistånd under 2013. 232 personer har haft en anställning och avtal för kvarvarande anställningar löper även under 2014. Årets beräknade överskott bör överföras till 2014 för att säkerställa att målen för jobbpaket 2013 uppnås. Särskilda tillägg till budgetramen år 2012 och år 2013 1. Arbete mot hemlöshet Pågående verksamhet och koppling till åtaganden i strategiska planen finns. Förvaltningen arbetar enligt modellen Bostad Först som är framtagen för att åstadkomma boendelösningar för människor

sid 4 (5) som lever i hemlöshet. Förvaltningen verkar även för tidiga insatser vid hyresskulder för att identifiera personer som är i riskzon att hamna i bostads- och hemlöshet. Boendestödet på Nordby och Strandgården har utökats med några ytterligare platser. 2. Jobbskapande åtgärder Pågående verksamhet och koppling till åtaganden i strategiska planen finns. Förvaltningen deltar aktivt i olika jobbskapande aktiviteter. Jobbpaket som riktar sig till personer som riskerar långtidsarbetslöshet och socialbidragsberoende. Samordningsförbundet Samspelet erbjuds personer med komplex problematik och behov av samordnade insatser coachning för att komma ut på arbetsmarknaden eller i studier. Individual Placement and Support (IPS) som är en metod specifikt utvecklad för arbetsrehabilitering av personer med psykiska funktionshinder. Projekt Horisont som riktar sig till ungdomar som inte har fullständiga gymnasiebetyg. Lärling 2.0. Syftet är att öka ungdomars anställningsbarhet och att underlätta den framtida kompetensförsörjningen i Värmland NUEVO K2. Syftet är att deltagarna ska nå egen försörjning och riktar sig till föräldrar som står utanför arbetsmarknaden och riskerar ett långvarigt bidragsberoende. Projekt Sigrid. Riktar sig till utomnordiska invandrare som behöver stöd att komma ut på arbetsmarknaden. 3. Bostadssociala ändamål - Pågående verksamhet och koppling till åtagandet i strategiska planen finns. Förvaltningen förmedlar lägenheter enligt det bostadssociala avtalet med de allmännyttiga bostadsföretagen och lägenheter med sociala kontrakt för personer som inte får bostäder på annat sätt. Prioriterade grupper är barnfamiljer, våldsutsatta och personer med psykiska funktionsnedsättningar. Nämndens åtaganden som ska slutföras 2013 Nämnden har genomfört de åtaganden som ska slutföras 2013. Dessa åtaganden presenteras senare i årsredovisningshandlingarna. Avstämning investeringsbudget (tkr) Grundram 5 102 689 4 413 Summa 5 102 689 4 413 Kommentar till avvikelser Nämnden har inte använt tilldelad investeringsram för 2013. Nämnden har framtida behov av större investeringar till lokalanpassningar, arbetsmiljöåtgärder samt övrigt upprustningsbehov.

sid 5 (5) Sammanfattning För att skapa förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning har nu förvaltningen ett överskott som behöver överföras till eget kapital. Förvaltningen har då möjlighet att driva utvecklingsarbete i syfte att effektivisera verksamheten. Förvaltningen får nu möjlighet att göra en långsiktig planering och driva effektiviseringar, dämpa långsiktiga kostnadsökningar genom att använda sparandet till utveckling av verksamheten. Överskottet skapar förutsättningar till sociala investeringar som kommer kommunen tillgodo på lång sikt. Förvaltningen har en skev ram till försörjningsstödet. Det ska inte hindra förvaltningens möjlighet att skapa ett eget kapital till verksamheten. Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag 1. Arbetsmarknads- och socialnämndens underskott för försörjningsstöd om 9 899 tkr skrivs av i 2013 års bokslut. 2. Arbetsmarknads- och socialnämndens överskott i verksamheten om 9 681 tkr överförs till 2014. 3. Arbetsmarknads- och socialnämndens överskott i jobbpaket om 5 725 tkr överförs till 2014. 4. Arbetsmarknads- och socialnämnden får kompensation för de generella statsbidrag som kommunen fått genom riksdagens budgetbeslut i december 2012 och som avser nya ålägganden för nämnden, men som nämnden fick ram för först 2014. 5. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens överskott i investeringsbudgeten överförs till 2014 års ram. Johanna Larsson ordförande Monica Persson socialdirektör Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen