TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 1 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Relevanta dokument
TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 1 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut för den skattefinansierade verksamheten

Strategisk plan och budget , teknik- och fastighetsnämnden

Avdelningarnas bilagor till delårsbokslut med helårsprognos efter 8 månader 2013

4.2 SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN exkl VA

Den goda gröna staden. Förtroendeindex Karlstad varav män varav kvinnor Medelvärde deltagande kommuner 43 46

BILAGA sid 1 (5) Stadsbyggnadsnämndens åtaganden inom strategisk plan

1.1 Skattefinansierad verksamhet, åtaganden gentemot KF

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KARLSTADS KOMMUN. Strategi för budget i balans

EKONOMISKT PERSPEKTIV

Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET

Investeringsbudget

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Sparåtgärder Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag. Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Budget Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

JÄVERÖN EN SKÄRGÅRDSPÄRLA

Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR

Ekonomisk rapport till KS februari

HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING

Verksamhetsplan

Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

4.6 DRIFTAVDELNINGEN. Viktigare händelser 2012

Per-Samuel Nisser (M)

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Beslutsunderlag investeringsbegäran

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Kvartalsrapport september och prognos Tekniska nämnden

Yttrande över strategisk plan och budget

Arbetsgivarperspektiv

Månadsrapport februari

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Energistrategier. Vision 2040

Vision Arvika kommun

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015

Årsbokslut 2018 Fastighetsområdet Tertial

Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012

Teknik- och fastighetsnämnden sammanträder onsdag den 22 februari 2012

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Kommunbidrag/ram Resultat

Bilaga B Satsningar Framtidsvision - Fastighet

Bokslutsprognos

Överföring över- och underskott - driftbudget

Energieffektivisering. Slutrapport

MÅLBESKRIVNING TEKNISKA NÄMNDEN

Verksamhetsplan

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Driftuppföljning Totalt

Granskning av årsredovisning 2009

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

2019 Strategisk plan

Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

Klimatoch energistrategier

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Ärende 8. Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2018 till budget 2019

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut för VA-verksamheten

ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR

Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018

Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:

Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)

Månadsrapport september

2017 Strategisk plan

Energieffektivisering lägesrapport 4

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj Tekniska nämnden

Resultat av regeringens miljö- och klimatsatsningar i Värmlands län

Underlag för revidering av årsplan 2020

Budgetuppföljning och prognos efter september

Driftuppföljning Totalt

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Delårsrapport Tekniska nämnden

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018

Månadsrapport per september 2012

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018

Kallelse Tekniska nämnden

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Teknik- och fastighetsnämnden sammanträder onsdag den 17 april 2013

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

Bilaga 1 Kommunfullmäktige Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Transkript:

sid 1 (10) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 1 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Verksamhet VI BYGGER OCH SKÖTER KARLSTAD Teknik- och fastighetsförvaltningen skall för alla i Karlstad erbjuda en vacker och välskött kommun i ständig utveckling, med bevarad identitet och med väl fungerande teknisk infrastruktur, ändamålsenliga och välskötta lokaler för offentlig verksamhet samt utrymme för både byggande, grönytor och vatten. Detta skall ske genom att äga, förvalta, sköta och utveckla kommunens fastigheter, anläggningar och infrastruktur på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt i nära samverkan med alla de privata och offentliga aktörer som deltar i samhällsbyggandet. Detta skall leda till en attraktiv, växande stad/kommun, rik på upplevelser och där trygghet, funktionalitet, hållbarhet, tillgänglighet, hälsa och trivsel är viktiga ledstjärnor. Viktigare händelser 2012 Ett urval av viktigare händelser som inträffat under året: Den första etappen i ombyggnationen av Sundstabadet, Karlstads nya upplevelsebad, är klar och invigning hölls i september. I upplevelsebadet finns bland annat vattenrutchkanor, varmpool med bubbligt vatten, klättervägg, utebassäng med strömmande vatten och en barnavdelning med flera pooler. Fram till halvårsskiftet erbjöd kommunen tomträttshavare till småhustomträtter att friköpa sina tomter till ett reducerat pris, vilket utnyttjats av ca 60% av tomträttshavarna. Omfattande försäljningsinsats med närmare 1 000 fastighetsöverlåtelser. Under året har ett flertal projekt inom exploateringsverksamheten färdigställts. De mest framträdande är cirkulationsplatsen vid Sommargatan och Löfbergskorset, samt brygganläggningen med gästhamn i Inre hamn. Dansrestaurangen Sandgrund byggdes under året om till Lerinmuseet och invigning hölls den 16 juni. Den nya förskolan på södra Råtorp, med fem avdelningar och plats för 90 barn i åldern 1-5 år, färdigställdes under året. Mariebergsskolan har byggts om i syfte att framförallt förbättra trygghet, tillgänglighet och hälsa. Man har bl.a. ökat vuxennärvaro genom omdisponering av funktioner, öppnat upp och skapat genomskinlighet, samt byggt bort höjdskillnader för ökad tillgänglighet.

sid 2 (10) Ekonomisk utveckling 2010-2012 Investeringsvolymen har varit mycket stor under hela perioden vilket medfört ökade kostnader för avskrivningar och internränta. År 2010 uppgick kapitaltjänstkostnaden för den skattefinansierade verksamheten sammantaget till 232 mnkr, år 2011 till 254 mnkr och år 2012 till 280 mnkr. Ökningen uppgår alltså till nästan 48 mnkr under perioden. Intäkter för lokalhyra har ökat med 45 mnkr under perioden vilket står för nästan hela intäktsökningen. Detta har en koppling till ökningen i investeringsvolym då många av de stora investeringarna avsett lokaler. När det gäller resultatet kan en stor del av resultatförbättringen 2012 förklaras i att vinterväghållningen gjorde stora underskott under både 2010 och 2011 till följd av vädret. I år var väderförhållandena mer normala vilket också avspeglar sig i kostnaderna. Fastighetsförsäljningen har ökat under perioden. Den stora ökningen 2012 beror på att tomträttshavare till småhustomträtter erbjöds att friköpa sina tomter till reducerat pris. Exploateringens ökning beror på att ett flertal projekt med ackumulerade intäkter ansetts avslutade under året. Kommunbidragets ökning återspeglar sig i kostnaderna. Skattefinansierad verksamhet exklusive fastighetsförsäljning och exploatering Belopp i tkr. Redovisning Budget- 2010 2011 2012 vikelse Intäkter 1 029 077 1 038 135 1 080 625 133 678 Kostnader 1 244 036 1 246 034 1 312 177 138 230 Nettokostnad -214 959-207 899-231 552-4 552 Kommunbidrag/ram 189 346 182 937 227 000 Resultat -25 613-24 962-4 552 Nettoinvestering 420 637 409 938 361 380 150 610 Fastighetsförsäljning Belopp i tkr. Redovisning Budget- 2010 2011 2012 Vikelse Intäkter 12 086 32 641 72 302 72 302 Kostnader 87 0 790 790 Nettokostnad 12 000 32 641 71 512 71 512 Kommunbidrag/ram -12 000 0 0 Resultat 0 32 641 71 512 Nettoinvestering

sid 3 (10) Exploatering Belopp i tkr. Redovisning Budget- 2010 2011 2012 vikelse Intäkter 23 225 11 659 99 413 74 413 Kostnader 8 682 854 25 873 25 873 Nettokostnad 14 543 10 805 73 541 48 541 Kommunbidrag/ram -10 000-10 000-25 000 Resultat 4 543 805 48 541 Nettoinvestering Budgetavvikelse Större budgetavvikelser: Vinterväghållning har trots en relativt snöfattig vinter överskridit budget med 4,3 mnkr. Dyra kostnader för halkbekämpning och sandupptagning på grund av många temperaturväxlingar med halkiga vägbanor som följd är förklaringen. Kostnaderna för gator och vägar har varit 4 mnkr högre än budget. Huvuddelen av underskottet beror på ökade kostnader för beläggningsunderhåll och skötsel, samt dagvattenavledning till följd av den regnrika sommaren. Strandskoningar har ett underskott mot budget som uppgår till 2,9 mnkr beroende på förvärv av fastigheter i skredriskområden. Hamnen ger ett överskott mot budget på 3,6 mnkr beroende på högre arrendeintäkter än budgeterat. Intäkterna baseras på Vänerhamns omsättning och budgeteras därför med försiktighet. Resultatet är nästan 2 mnkr sämre än tidigare år och detta förklaras i huvudsak med att arrendeintäkten minskat. Kapitaltjänstkostnaden för den skattefinansierade verksamheten överskrider budgetramen med 4,2 mnkr. Avvikelsen i omsättning beror i huvudsak på att den del av verksamheten som finansieras genom tillfälliga projekt är obudgeterad. Volymen av den verksamheten är svår att förutse eftersom beställningarna kommer under året. Uppföljning av övergripande mål i strategisk plan TILLVÄXT Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse Proaktivt långsiktigt arbete med markåtkomst och begäran om planläggning av kommunens mark i syfte att uppnå en balans mellan långsiktig efterfrågan och utbyggd, planlagd och mark under planläggning i varierande attraktiva lägen. Arbetet sker löpande avseende mark för verksamheter och handel, industri och för bostäder. Nu aktualiserade planframställningar är för bostäder: Jakobsberg, Sundsta, Rud 2:1, Lysen, Molkom,

sid 4 (10) Ärtan, Östra Zakrisdal, Stockfallet, Katrineberg och för näringsliv: Gräsdalen östra, Örsholmen, Bråtebäcken, Lamberget, Våxnäs, Molkom (Graningeskolan och tätortscentra). Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer Karlstad har under flera år investerat i utbyggnad av cykelvägnätet och ligger på en hög investeringsnivå i jämförelse med jämförbara kommuner. I kommunen fanns det ca 2,9 m cykelväg per invånare 2011, vilket är klart över genomsnittet för liknande kommuner. Under 2012 byggdes ytterligare 3 km cykelväg vid Blockgatan, Stodene förskola, Gruvgången, Drottning Kristinas väg, Hertig Carls väg, Lagmansgatan, Norra Infarten, Gustav Frödings gata, Välsviken samt Rosenborgsgatan. I en utvärdering som Cykelfrämjandet genomfört, där kommunens styrkor och svagheter som cykelstad mäts, hamnade Karlstad bland de topp fem högst rankade kommunerna i Sverige. Kollektivresandet har underlättats i ett gemensamt EU-finansierat projekt (FullKoll) där kommunen samverkar med Trafikverket, Värmlandstrafik och Region Värmland i syfte att öka möjligheterna till effektiv arbetspendling genom kortare restider. Bland åtgärderna i år kan nämnas nya bussomstigningsplatser vid Ilanda och Graninge, samt ett flertal väderskydd vid strategiskt viktiga hållplatser. Förslag till ny trafikplan är framtaget. ATTRAKTIV STAD Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka Den långsiktiga målsättningen är att minst en lekplats per distrikt ska vara tillgänglighetsanpassad till största del samt att en lekplats i varje stadsdel ska vara delvis anpassad. 2012 är 40 procent av lekplatsbeståndet försedd med någon form av tillgänglighetsanpassning. Arbetet med tillgänglighetsanpassning till natur och skärgård fortgår och i år har det bl.a. byggts en tillgänglighetsanpassad slinga vid Skutberget, en 1,2 kilometer lång stenmjölsgång på Gubbholmen, tillgänglighetsanpassad flytbrygga i Norsälven vid Edsvalla, en tillgänglighetsanpassad ca 200 meter lång spång tvärs över ön till en plattform vid den södra stranden på Västra Långholmen där det också finns tillgänglighetsanpassat dass, rastplatser och vindskydd. Tryggheten har förbättrats för resande med kollektivtrafik och cykel genom förbättrad belysning, ökad andel gångtunnlar med genomsikt och förutsättning för social kontroll, ökad trygghet och tillgänglighet genom röjningar vid gång- och cykelbanor. Besöksnäringen ska utvecklas Naturupplevelser är en viktig del i besöksnäringen och förvaltningen arbetar löpande med att iordningsställa vandringsleder och attraktiva skärgårdsmiljöer. Under året har vandringsleden på Jäverön som en av de första lederna i Värmland utvecklats och blivit certifierad som Värmlandsled. Som ett led i utvecklingen av skärgården har åtgärder gjorts vid Rävöns norra udde för angöring av båtbuss och andra besökare genom att

sid 5 (10) bygga brygga, dass och grillplats. Kärrholmen har fått ett nytt dass och en ny brygga har byggts på Västra Långholmen. Vidare har en ny gästhamn har anlagt i Inre hamn. DEN GODA GRÖNA STADEN Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn i Karlstads kommun, som geografiskt område, ska minska med 25 procent mellan 2008 och 2020 Förvaltningen arbetar på flera fronter för att minska klimatpåverkan från våra lokaler. Bland annat kan nämnas minskad elförbrukning med 13 procent sedan 2009 (målet är 10 procent till 2015), vi har ersatt eldningsolja som uppvärmning med framförallt berg- och fjärrvärme, vid nybyggnation ställs alltid högt ställda energikrav och vi följer planen för miljöhänsyn, vi har nu en fungerande källsortering i alla lokaler som vi förvaltar. Målet är att det ska ske en successiv övergång till biogas- alternativt biodieseldrivna arbetsfordon. Detta görs men utbudet på biogas- eller eldrivna fordon är fortfarande begränsat till vissa segment och blir liksom hybriderna, dyrare i anskaffning. Senast 2014 ska minst 95 procent av samtliga fordon (inklusive tunga fordon och arbetsmaskiner) vara miljöfordon alternativt drivas av ett förnybart bränsle. I nuläget uppnår 70 procent av lastbilarna och 20 procent av de lättare arbetsfordonen detta. Vad gäller personbilar så når vi målet. Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas Medborgarna ska ha tillgång till en rik natur att vistas i för rekreation i många olika naturtyper. Just nu pågår ett arbete med en återinventering av ängs- och naturbetesmarkerna. Röjningsarbeten har utfört i naturreservatet Niklasdalen på Arnön och på Herrön pågår fortsatt biotopvårdande åtgärd av våtmark. Inventering görs av bryggor och båtar på kommunens mark i Karlstads tätort. Syftet med inventeringen är att se hur många anläggningar som vi har längs stränderna. Inventeringen kommer att ligga till grund för det pågående arbetet med att ta fram en strand- och bryggpolicy och en åtgärdsplan. VÅRDA TILLGÅNGAR Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick Under de senaste åren har anslagen för underhåll förstärkts. Genom dessa ökade satsningar har underhållsnivån höjts betydligt för både lokaler och gator. Vad gäller lokaler så har fokus legat på säkerhetsåtgärder, klimatskal och värmehållning. När det gäller gator så har större underhållsåtgärder kunnat göras på bland annat gång- och cykelvägen i Hagaborg, Nobellrondellen, Mässgatan, Bromsgatan, Kolvgatan, Anisvägen, Edsgatevägen, Universitetsgatan, Höstgatan, Örsholmen, Bergkantsgatan, Bergviksvägen, Bryggerigatan och Signalhornsgatan. ARBETSGIVARPERSPEKTIV Bra ledarskap och medarbetarskap Två gånger om året åker samtliga chefer iväg på ledardagar, en gång på våren och en gång på hösten. Ämnena varierar, detta år låg fokus på klimat- och miljöstrategier, värdegrunden, kund- och brukarundersökningar samt ledarskap i en beställar- och utförarorganisation. Utöver de förvaltningsövergripande ledardagarna så arrangeras

sid 6 (10) avdelningsvisa ledardagar. I år har bland annat Karlstads kommuns värdegrund samt ledar- och medarbetarepolicy diskuterats och genererat i konkreta handlingsplaner. Arbete pågår även med att utveckla och förbättra befintliga processer och rutiner som berör ledar- och medarbetarskap, till dessa hör bland annat löne- och utvecklingssamtal, introduktion för nyanställda samt genomförandet av APT. God hälsa bland medarbetarna Under 2012 har flera verksamheter valt att komplettera de systematiska skyddsronderna med att genomföra riskanalyser som en naturlig del av verksamheten. För att våra medarbetare ska trivas på vår arbetsplats och ha en god hälsa erbjuder vi friskvårdsprofiler, friskvård på arbetstid och subventionering av träningskort till våra medarbetare. Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter För andra året i rad fick våra medarbetare chansen att ansöka till programmet för intern ledarförsörjning (PIL). Från förvaltningen gick tre medarbetare vidare till att delta i programmet. Ett flertal verksamheter har påbörjat arbetet med strategisk kompetensförsörjning, vilket i ett första skede har inneburit att vi kartlagt roller och kompetenser som behövs för att genomföra våra uppdrag. Därefter har dessa roller och kompetenser matchas mot befintliga medarbetares kompetenser i samband med utvecklingssamtal. Jämställdheten och mångfalden inom Karlstads kommun ska öka I slutet av 2011 beslutade nämnden om förslaget kring en ny jämställdhets- och mångfaldsplan. Planen sträcker sig från 2012 t.o.m. 2013 och aktiviteter i planen riktas mot exempelvis jämställda löner, jämn könsfördelning och fortsatt arbete mot diskriminering och trakasserier. På förvaltningens ledardagar hösten 2011 fick alla chefer i uppdrag att ta fram två aktiviteter inom jämställdhets- och mångfaldsområdet. Utöver vårt arbete i jämställdhets- och mångfaldsplanen, och aktiviteter utifrån våra ledardagar, fortsätter förvaltningen att utbilda våra medarbetare inom området jämställdhet och mångfald. Framtiden Även om nämnden i 2012 års bokslut efter beslutade avskrivningar och överföringar klarade en budget i balans, ser den ekonomiska situationen fortsatt besvärlig ut kommande år. Kommunfullmäktiges beslut om ramar för verksamheten 2013-2015 innebär krav på fortsätta besparingar. Till viss del kan det uppnås med effektiviseringar, men besparingskraven kommer även att innebära ambitionssänkningar. Ambitionsnivån skall tydliggöras genom nämndbeslut utifrån den handlingsplan som förvaltningen skall presentera. När det gäller effektiviseringar i verksamheten fortsätter vi under 2013 med kvalitetssäkring av processerna innebärande tydliggörande av arbetsrutiner, ansvar och roller. Vi har beslutat att införa en beställar-utförarorganisation som ett led i kvalitetssäkringen. De första beställningarna utifrån tillgängliga ekonomiska resurser och beslutande åtaganden i strategisk plan lämnades över från beställarna till utförarna vid

sid 7 (10) årsskiftet. Beställningarna kommer att utvecklas inför 2014. Under hösten kommer även utförarverksamheten att effektiviseras genom ett enhetligt och kvalitetssäkrat mottagande och uppföljning av både interna och externa beställningar. Detta kommer att ske inom ramen för en nyinrättad planeringsfunktion på utförarsidan som även har till uppgift att ta ställning till om utförandet skall ske i egen eller extern regi. I nästa skede sker en översyn av utförarorganisationen i övrigt. På samhällsbyggnadssidan blir utmaningen de närmaste åren att utveckla dialogen med allmänheten i tidiga skeden och att tydliggöra den ambitionsnivå som är möjlig att uppnå utifrån tillgängliga resurser. I samverkan med andra förvaltningar och med externa aktörer står arbetet med attraktivitet och tillväxt i fokus. Särskilt viktigt är att utveckla stadsmiljön, bl.a. inom ramen för projektet Älvpromenaden, men även att bibehålla nuvarande nivå på skötsel och underhåll av exempelvis av gatumark, parker och blomsterutsmyckning. Även om efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter för närvarande är låg kommer förvaltningen, tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, att arbeta med att ta fram byggbar mark i attraktiva lägen för att ha god beredskap den dag efterfrågan ökar. För att öka effektiviteten och förbättra kunddialogen pågår en kvalitetssäkring av plan- och genomförandeprocessen. Under de närmaste åren skall processen implementeras och leda till kortare handläggningstider och ökad kundnöjdhet. Inom VA-verksamheten skall arbetet med VA-planen fullföljas och därmed verksamhetsområdet fastställas. Det kan innebära en utbyggnad av VA-nätet till nya områden samtidigt som reinvesteringsbehoven är stora i befintliga anläggningar och ledningsnät både för att anläggningarna börjar bli gamla men också för att möta nya krav, bla för att öka säkerheten i vattenförsörjningen. På lokalförsörjningen är långsiktighet i lokalplaneringen och flexibla lokallösningar i fokus liksom fortsatt arbete med energieffektivisering och hållbara byggmaterial. Även kraven på att bl.a. genom val av entrepenadform och alternativa utformningar med lägre ambitionsnivå sänka investeringskostnaderna viktiga att tillgodose. För förvaltningen är det ytterst angeläget att bibehålla den ambitionsnivå på underhållet som tidigare beslutats. Internt inom verksamheten pågår samtidigt ett omfattande utvecklingsarbete de närmaste åren för att forma en modern och effektiv verksamhet. En av de viktigaste frågorna kommande år är att uppdraget med att se över nuvarande internhyressystem fullföljs. Inom serviceavdelningen ligger fokus på att bibehålla de goda resultaten från benchmarkning och LMU även kommande år. Nya serviceverksamheter som persontransporter mm skall integreras i befintlig verksamhet. Resultatet av utredningen om gemensam FM (Facility management) blir avgörande för verksamhetens framtida utveckling. Inom Staben pågår arbetet med att forma en gemensam stab för tre förvaltningar som både är stödjande för verksamheterna och ett instrument för förvaltningsledningarna att arbeta med fortsatt utveckling. De senaste åren har präglats av en hög investeringsvolym. Även kommande år finns stora investeringsbehov. Även om badhusbygget och moderniseringarna av högstadieskolorna avslutas kommer nya behov. Just nu pågår planeringen av ett nytt vårdboende. Inom kort kommer en trafikplan att behandlas av fullmäktige. Fokus i planen ligger på investeringar för att utveckla cykel- och kollektivtrafiken, men det finns även stora reinvesteringsbehov

sid 8 (10) i befintlig infrastruktur, bl.a. när det gäller broar. Ett annat område där behoven är stora är inom idrottsområdet där det pågår en särskild Arenautredning. För att tillgodose behovet av investeringar kommande år krävs en utvecklad långsiktig investeringsplanering med en prioritering utifrån tillängligt investeringsutrymme. Volymuppgifter och prestationsmått Redovisning Budget Mått 2010 2011 2012 2012 Såld mängd fordonsgas (Nm 3 ) 242 275 586 600 680 206 560 000 Procentuell andel av det totala vägnätet som 3,9 1,7 4,6 4,3 underhållits (%) Vinterväghållning, kostnad (kr/m 2 ) 9,7 8,5 6,7 5,2 Underhåll egenägda lokaler, kostnad (kr/m 2 ) 58 53 77 81 Värmeförbrukning egenägda lokaler (kwh/m 2 ) 75,3 84 73 Elförbrukning lokaler totalt (kwh/m 2 ) 60,3 57,4 58,4 Vattenförbrukning egenägda lokaler (m 3/ m 2 ) 0,42 0,41 0,44 Måtten visar total kostnad eller förbrukning i förhållande till total yta. Kommentar Produktionen av gas har gått över förväntan och hela 21% mer gas har producerats än produktionsmålet för året. Till 98,5% av året har anläggningen varit igång och producerat gas. Särskild satsning med ökade medel för beläggnings- och lokalunderhåll har gjorts. Dyra kostnader för halkbekämpning och sandupptagning, på grund av många temperaturväxlingar med halkiga vägbanor som följd, är förklaringen till årets överskridande av budgeten för vinterväghållning. De två föregående årens höga kostnader beror på väderlek med framförallt mycket snö. Lokalunderhållet har begränsats något pga. att andra kostnader har blivit dyrare än budget, t.ex. kostnaderna för värme och el. Värmeförbrukningens ökning beror på att det tillkommit fastigheter med stor förbrukning, t.ex. Sandgrund med 200 MWh. Det beror också på att verksamhetsförändringar inneburit en ökad förbrukning, t.ex. har Sundsta badhus ökat förbrukningen med 500 MWh och Saluhallen med 200 MWh. Elförbrukningens minskning beror på de energiåtgärder som har genomförts i energiprojektet. På grund av ökade elpriser har detta tyvärr inte haft genomslag i kostnaderna.

sid 9 (10) Investeringsbudget - ekonomiskt utfall och avvikelse Belopp i tkr. Utfall Budget Avvikelse helår helår helår 2012 2012 2012 Grundram 71 460 72 667 1 206 Övriga projekt 289 920 439 323 149 403 Summa 361 380 511 990 150 403 Specifikation övriga projekt* Badhuset om- och tillbyggnad 78 129 65 378-12 751 Mariebergsskolan ombyggnad 31 162 31 688 506 Norrstrandsskolan upprustning 23 627 14 388 9 239 Södra Råtorps skola om- och tillbyggnad 19 363 32 617 13 254 Södra Råtorps förskola 17 642 23 965 6 322 Infanteribrigadmuseum 18 321 18 250-71 Hagaborgsskolan 16 916 38 000 21 084 * Endast ett urval av projekt redovisas här. Samtliga särskilda investeringsprojekt redovisas i bilaga 1.2 Kommentar Badhuset om- och tillbyggnad Projektet håller tidplanen. Etapp I har avslutats och invigning av den nya delen, badland och ny bassäng, genomfördes i september. Totalt håller projektet budgeten, men entreprenadens tidplan överensstämmer inte med den årliga beviljade pengen. Underskott som redovisas ska föras över till 2013. Mariebergsskolan ombyggnad Entreprenaden är färdigställd och har ett mycket gott resultat entreprenadmässigt, ekonomiskt håller projektet budgeten. Projektet kommer att avslutas och pengar föras över till garantiåtgärder. Norrstrandsskolan upprustning etapp I och II Etapp I, ombyggnation av mellanstadiebyggnad och gymnastikbyggnad har avslutats. Skolan bedriver undervisning i lokalerna parallellt som arbeten i etapp II bedrivs. Ombyggnationen färdigställs i juni 2013. Ekonomiskt håller projektet totalbudgeten. Underskottet som redovisas ska föras över till 2013. Södra Råtorps skola om- och tillbyggnad Etapp I, nybyggnad av idrottsbyggnad, har avslutats under 2012. Etapp II om- och tillbyggnad av skolbyggnaden har startats. Viss förskjutning inom projektet men totaltidplan håller. Överskottet som redovisas ska föras över till 2013. Södra Råtorps förskola Entreprenaden har slutförts och förskolan är i drift. Några markåtgärder kommer att utföras 2013. Entreprenaden har gott resultat både entreprenadmässigt och ekonomiskt. Överskottet som redovisas ska lämnas åter.

sid 10 (10) Infanteribrigadmuseum Entreprenaden har slutförts men projektet avslutas under våren 2013. FSIV som skall driva muséet håller på att inreda byggnaderna. Några markåtgärder finns kvar att utföra under våren. Projektet kommer inte att hålla budget. Underskott som redovisas ska föras över till 2013. Hagaborgsskolan Projektet har en förskjutning av byggtiden, detta medför att årets budget underskrids. Projektet håller tidplanen totalt, likaså budgeten. Överskottet som redovisas ska föras över till 2013.

Bilaga 1.2 Skattefinansierad verksamhet, investeringar 2012 (Belopp i tkr) Utfall Budget Avvikelse 2012 2012 2012 Summa grundram 71 460 76 908 781 Särskilda projekt 289 920 439 323 149 403 Summa investeringar 361 380 516 231 150 184 Specifikation särskilda projekt 20 UTG UNDER GARANTITID 602 2 637 2 035 20 ENERGISPARÅTGÄRDER - - 14 351-14 351 20 BADHUS OM OCH TILLBYGGNAD 78 129 65 378-12 751 20 UTBYGGN K-D TEATER - VÄRMLANDSOPERAN 834-15 771-16 605 20 GÖKHÖJDEN 2-143 143 20 INNEBANDYHALLAR TINGVALLA 1 926 1 167-758 20 VÅRDBOENDE ZAKRISDAL 7 497 24 074 16 577 20 KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING - 2 679 3 499 6 178 20 HAMNEN CONTAINERTERMINAL ETAPP2 - - 4 445-4 445 20 HAMNEN KOMP. WERMLANDSKAJEN 154 623 469 20 HAMNEN CONTAINERTERMINAL ETAPP 1-4 400 4 400 20 GARANTIÅTGÄRDER - 355 355 20 EPC - 1 574 20 109 21 683 20 SOLENERGI 400 9 992 9 592 SALUHALLEN OMBYGGNAD OCH TINGVALLAGYMN. AULA 335-202 - 537 MARIEBERGSSKOLAN, OMBYGGNAD SEMINARISTEN 11 31 162 31 668 506 STADSHUSETS TILLGÄNGLIGHET - 5 027 5 027 NORRSTRANDSSKOLAN, UPPRUSTNING 23 627 14 388-9 239 RÅTORPSKOLAN, CERES 1 19 363 32 617 13 254 SÖDRA RÅTORPS FS, TRUMPETAREN 15 17 642 23 965 6 322 INFANTERIBRIGADMUSEUM 18 321 18 250-71 NATURRUM TILLBYGGNAD, VIKEN 2:2-283 1 664 1 947 SÖDRA KROPPKÄRRS FÖRSKOLA 2 785 2 323-461 BRANDSTATIONEN VÅLBERG, OMBYGGNATION 4 798 4 447-351 BRANDSTATIONEN VÄSE, NYBYGGNAD 454 8 100 7 646 NY FÖRSKOLA ALSTER 11 389 21 608 10 219 SANDGRUND 5 797 28 600 22 803 OM- OCH TILLBYGGNAD AV BUSSTATION - 63-63 ILANDASKOLAN, UPPRUSTNING 73 - - 73 GRUPPBOENDE VOF 339 3 000 2 661 GÖKHÖJDEN, UPPRUSTNING - 1 000 1 000 KONSTGRÄS SKATTKÄRR 7 859 8 300 441 HAGABORGSSKOLAN 16 916 38 000 21 084 GRUPPBOENDE ODALVÄGEN 706 3 000 2 294 KONTAKTCENTER BIBLIOTEKSHUSET 6 158 9 200 3 042 Summa lokaler 252 667 352 766 100 099 20 SUNDSTA BAD DAGVATN PARKERING - 5 000 5 000 20 SUNDSTA BAD ALLMÄNNA VA LEDNINGAR - 2 000 2 000 Summa mark och exploatering - 7 000 7 000 TAK JÄVERÖN 168 150-18 SMÅBÅTSBRYGGOR 568 1 966 1 398 SKÄRGÅRDSUTVECKLING 607 1 600 993 SKÄRGÅRDSUTVECKLING JÄVERÖN 1 864 2 000 136 Summa natur och park 3 206 5 716 2 509

(Belopp i tkr) forts.. Utfall Budget Avvikelse 2012 2012 2012 S PLAN FÖR FULL DELAKTIGHET 26 63 38 S SAMMANHÄNGANDE SÄKERHET CYKELNÄT 690 1 428 739 S GC-VÄGAR RUD 6 - - 6 S GC-VÄGAR FÄRJESTAD 3 428-152 - 3 581 S PERMANENTA ÅTG ÖVERSVÄMNINGSSKYDD 794 2 609 1 814 S FULL KOLL 1 723 3 798 2 075 S ROSENBORGSGATAN CSK 770 1 331 560 S BUSSHÅLLPLATSER 2011 2 239 551-1 688 S CENTRUMUTVECKLING KRANSORTER 3 349 8 580 5 231 S SKÄRGÅRDSUTVECKLING 775 819 44 S DKV BADHUSET 8 175-666 - 8 842 S TRAFIKPLAN ÅTG CYKELTRAFIKNÄT 1 365 10 000 8 635 S ÖVERSVÄMMNINGSPROGRAM 2012-2014 558 10 000 9 442 S SOLSIDAN 445 2 000 1 555 S PUMPAR OCH TEMPORÄRA BARRIÄRER - 5 000 5 000 ÄLVGATAN CSK 3 094 - - 3 094 S CYKELSTRÅK NOKIAG, MOSSG, BLÖNDUOSG - - 514-514 S Ö:A TORGGN, KUNGSG, HERRGÅRDSG 95 7 613 7 518 S HAGALUNDSVÄGEN - 2 232-2 235-3 S TRAFIKSÄKERHET GC-VÄGAR - - 647-647 S ENKELT AVHJÄLPTA HINDER 359 702 344 S ENERGISPAROPTIMERING - 691 691 Summa trafik och gata 25 660 50 971 25 311 MILJÖ & ENERGIPROJEKTET 2012-2015 9 846 24 969 15 123 ETANOLKONVERTERING - 53 53 BIOGASPROJEKTET SKATTE FIN - 1 460-3 493-2 033 INVESTERING SÄRSKILDA PROJEKT FV - 1 341 1 341 Summa övrigt 8 387 22 870 14 484 Summa särskilda projekt 289 920 439 323 149 403 Kommentarer I respektive bilaga (redovisas endast till TFN) kommenteras de olika verksamheternas investeringsbudget mera utförligt, inkl kommentarer till specifika projekt. I bilaga 1 redovisas ett urval av aktuella särskilda projekt inom TFN. Kommentarer till större investeringsprojekt Om- och tillbyggnad badhuset Projektet håller tidplanen. Etapp I har avslutats och invigning av den nya delen, badland och ny bassäng, genomfördes i september. Totalt håller projektet budgeten, men entreprenadens tidplan överensstämmer inte med den årliga beviljade pengen. Underskott som redovisas ska föras över till 2013 Mariebergsskolan ombyggnad Entreprenaden är färdigställd och har ett mycket gott resultat entreprenadmässigt, ekonomiskt håller projektet budgeten. Projektet kommer att avslutas och pengar föras över till garantiåtgärder.

Norrstrandsskolan etapp I och II Etapp I, ombyggnation av mellanstadiebyggnad och gymnastikbyggnad har avslutats. Skolan bedriver undervisning i lokalerna parallellt som arbeten i etapp II bedrivs. Ombyggnationen färdigställs i juni 2013. Ekonomiskt håller projektet totalbudgeten. Underskottet som redovisas ska föras över till 2013. Södra Råtorps skola om- och tillbyggnad Etapp I, nybyggnad av idrottsbyggnad, har avslutats under 2012. Etapp II om- och tillbyggnad av skolbyggnaden har startats. Viss förskjutning inom projektet men totaltidplan håller. Överskottet som redovisas ska föras över till 2013. Södra Råtorps förskola Entreprenaden har slutförts och förskolan är i drift. Några markåtgärder kommer att utföras 2013. Entreprenaden har gott resultat både entreprenadmässigt och ekonomiskt. Överskottet som redovisas ska lämnas åter. Infanteribrigadmuseum Entreprenaden har slutförts men projektet avslutas under våren 2013. FSIV som skall driva muséet håller på att inreda byggnaderna. Några markåtgärder finns kvar att utföra under våren. Projektet kommer inte att hålla budget. Underskott som redovisas ska föras över till 2013. Hagaborgsskolan Projektet har en förskjutning av byggtiden, detta medför att årets budget underskrids. Projektet håller tidplanen totalt, likaså budgeten. Överskottet som redovisas ska föras över till 2013. EPC Energieffektiviseringsprojektets genomförandefas (fas 2) avslutades hösten 2012. Uppföljningsfasen (fas 3) har inletts och ska pågå i 9 år. Överskottet som redovisas ska föras över till 2013.