Kreditering i Pyramid



Relevanta dokument
Krediteringar i Pyramid

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr ), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

Skattereduktion för husarbete

Statistik och Tio i topp

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Justering fakturor - Kreditering

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa. Registrering av Handpenningsartiklar

Fakturering/Kundreskontra

Skattereduktion för husarbete

Handledning för Örebro Kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Standard orderblanketter

Justering fakturor - Kreditering

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad

Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Standard orderblanketter i Pyramid

Offerter, order och kundfakturor

Handledning för Fristående Svefaktura

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Kreditfaktura för husarbete

Standard orderblanketter i Pyramid

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

Räntefakturering. Systeminställningar

Momshantering i Pyramid

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

PBS Logistik. Översikt PBS Logistik

PBS Mobil Tidrapportering

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order Bokföra order... 3

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Skattereduktion för husarbete

Fakturering & Kundreskontra

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Skattereduktion för husarbete

Arbetsgång för Husarbete

Servicepack 10 till 3.42A

I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

Kundorder beställning

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Pengaktuellt. Nr september 2008

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Valutaklausuler enligt orderhuvud och rader

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Tillägg 1 till servicepack 04

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Handledning för Danske Bank

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Arbetsgång vid inventering

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Teknisk rekommendation

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Lathund för ordermatchning. Version

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid.

Inköpsfaktura

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI

Kom igång med fakturering

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Nyhetsbrev Exder

Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Lathund. Fakturering i Tandvårdsfönster

Valutahanteringen i REBUS

Miljo statistiks-underlag / CO2-utsla pp

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Inventering Lagervärdering

Handledning för Stockholms stad

Användardokumentation Beställning via rekvisition

I detta dokument finns dokumentation över OBO v2016.2

System dokumentation Optitec RS - Kassa

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Arbetsgång vid inventering

Ny version av Exder

Användarhandbok. Leverantörsfaktura MediusFlow TM 10.0

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Transkript:

Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende på vad som behöver korrigeras. Innehåll Total Kreditering 2 Kreditering av samlingsfaktura 4 Delkreditering av order 5 Kreditering av felaktigt pris 6 Kreditering av endast frakt/exp.avgift 7 Kreditering av Serienummerartikel (tillvalsmodul Serienummer/Serviceorder) 8 Kreditering av Lagerplatsartikel (tillvalsmodul Lagerplatser/Batch) 9 Delkreditering av order som har acontofakturerats innan slutfaktura har skrivits 10 Delkreditering av order avseende kontraktsfakturering i rutin 214 Kontrakt 11 kreditering.doc/ Sid 1

Total Kreditering Funktionen avser total kreditering av alla fakturor som skett för angivet ordernummer. För att kreditera tidigare fakturerade order, klicka på knappen Kreditering. Funktionen medför att alla fakturor för ordernumret blir krediterade. För varje faktura- eller orderrad skapas en minustransaktion. Vid hel kreditering skapas ingen restorder på de rader som krediteras. Saldo återförs till lager för lagerförda artiklar. Kreditering kan endast utföras för en order i taget. ORDERNUMMER Ange ordernummer som ska krediteras. kreditering.doc / Sid 2

Dialogen visas efter det att ordernummer angetts. Har frakt och/eller expeditionsavgift fakturerats, visas denna dialog. Med svar Ja krediteras den senast fakturerade frakt/expeditionsavgiften för ordern. Det går även att ändra avgifterna i underlagshuvudet innan kreditfakturan skrivs ut och godkänns. Efter att svarat Ok i dialogen Hela ordern kommer att krediteras visas nu rader med negativa antal. för senare utskrift. Tips! Om du skulle ångra kreditering innan kreditfakturan är utskriven och godkänd, markerar du rad/raderna och anger antal noll (0) i antalsfältet. Underlaget är då återställt som det var innan kreditering. kreditering.doc / Sid 3

Kreditering av samlingsfaktura För att kreditera en samlingsfaktura måste varje enskild order krediteras för sig. Om enskild order ska krediteras helt väljas knappen Kreditera, ska delar av order krediteras väljs knappen Ändra underlag där fakturarader anges med minusantal. Kreditfaktura skrivs ut i rutin 211 Fakturering. kreditering.doc / Sid 4

Delkreditering av order Om order har fakturerats vid flera tillfällen och endast del av order ska krediteras används knappen Ändra underlag. Ange ordernummer som ska krediteras. I fliken Rader markerar du rad/rader och anger minus i antalsfältet som ska krediteras, radsumman blir automatiskt negativ, spara rad. Om det är en artikel av kategori 4 går det inte att ändra antal utan Ny fakturarad måste registreras, med negativt belopp för raden. för senare utskrift. Saldo återförs till lager för lagerförda artiklar. Vid delkreditering skapas restorder för de rader som krediteras om order är registrerad i rutinerna 110 Projekt/410 Order eller i tillvalsmodul Kassa rutin 3110 Kassaförsäljning(order). Ska inte raderna levereras används funktionen Makulera rest i rutin 411 Utleverans. Alternativt kan rutin 411 Utleverans användas med negativ utleverans. Tips! Om du skulle ångra kreditering innan kreditfakturan är utskriven och godkänd, markerar du rad/raderna och anger antal noll (0) i antalsfältet. Underlaget är då återställt som det var innan kreditering. kreditering.doc / Sid 5

Kreditering av felaktigt pris För att kreditera felaktigt pris används knappen Ändra underlag. Ange ordernummer. I fliken Rader Markerar du rad/rader och anger minus i antalsfältet som ska krediteras, radsumman blir automatiskt negativ, spara rad. Registrera en ny rad med samma artikelkod med rätt normalpris. för senare utskrift. Tips! Om du skulle ångra kreditering innan kreditfakturan är utskriven och godkänd, markerar du rad/raderna och anger antal noll (0) i antalsfältet. Underlaget är då återställt som det var innan kreditering. kreditering.doc / Sid 6

Kreditering av endast frakt/exp.avgift För att en kreditfaktura ska kunna skrivas ut krävs att det finns en fakturarad med antal. Ska enbart frakt/exp.avgift krediteras måste en fakturarad registreras. Artikelkod behöver inte anges utan endast en benämning, ange normalpris (positivt belopp) och negativt antal, radbelopp blir automatikt negativt. Klicka på 5. Orderkonto under sidoinformationen och ange konto för frakt/exp.avgift. Spara raden. Välj fliken Underlagshuvud, knappen Försvillk, töm eventuellt belopp i fältet frakt/exp.avgift. för senare utskrift. Tips! Om du skulle ångra kreditering innan kreditfakturan är utskriven och godkänd, markerar du rad/raderna och anger antal noll (0) i antalsfältet. Underlaget är då återställt som det var innan kreditering. kreditering.doc / Sid 7

Kreditering av Serienummerartikel (tillvalsmodul Serienummer/Serviceorder) Om antalsfältet inte är tillgängligt (nedtonat) innebär det att artikeln i fakturaraden är en Serienummerartikel eller Lagerplatsartikel. För att kreditera en serienummerartikel måste ny fakturarad registreras med minus i antalsfältet. Alternativt kan rutin 411 Utleverans användas med negativ utleverans. Denna dialog visas om det är en serienummerartikel. Ange eller eller sök Serienummer som ska krediteras. Bland annat kan Orsak och avreservering anges för serienumret. Spara rad i serienummerdialogen. Markören ställs på knappen Spara rad i orderraden. Kontrollera att pris är rätt, i annat fall ändra och Spara rad. för senare utskrift. kreditering.doc / Sid 8

Kreditering av Lagerplatsartikel (tillvalsmodul Lagerplatser/Batch) Om antalsfältet inte är tillgängligt (nedtonat) innebär det att artikeln i fakturaraden är en Serienummerartikel eller Lagerplatsartikel. För att kreditera en lagerplatsartikel måste ny fakturarad registreras med minus i antalsfältet. Alternativt kan rutin 411 Utleverans användas med negativ utleverans. Denna dialog visas om det är en lagerplatsartikel. Ange Lagerplats som saldot ska återföras till. Spara rad i lagerplatsdialogen. Markören ställs på knappen Spara rad i orderraden, kontrollera att pris är rätt, i annat fall ändra och Spara rad. för senare utskrift. kreditering.doc / Sid 9

Delkreditering av order som har acontofakturerats innan slutfaktura har skrivits Välj knappen Aconto i rutin 213 Acontofakturering. Ange ordernummer. I fliken2.artikel anges minusantal och A-pris, belopp blir automatiskt negativt. Kreditfakturan skrivs ut och godkänns i rutin 211 Fakturering. kreditering.doc / Sid 10

Delkreditering av order avseende kontraktsfakturering i rutin 214 Kontrakt Välj Ändra kontrakt och ange ordernummer. I fliken Rader markerar du rad/rader och anger minus i antalsfältet som ska krediteras, radsumman blir automatiskt negativ, spara rad. Gå till fliken Kontraktshuvud och ändra period i fältet Nästa faktura. Exempel: Har t.ex. debetfaktura skrivits ut och godkänts för period 0812 uppdateras fältet Nästa faktura till 0903 om kvartalsfakturering används. För att kreditera sätts perioden tillbaka till 0812. Kreditfakturan kan inte förhandsgranskas i rutinen. Kreditfaktura skrivs ut och godkänns med knappen Kontraktsfakturering i rutin 211 Fakturering. Ange det ordernummer som ska krediteras och faktureringsperiod. När kreditfakturan är utskriven och godkänd måste rad/rader ändras till positivt antal igen. kreditering.doc / Sid 11