Verksamhet i egen regi HVB/Stödboende/Utsluss på Nygatan 63 I våra beräkningar har vi kommit fram till

Relevanta dokument
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Anpassning av flyktingverksamhet ensamkommande barn.

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Hantering av nya ersättningsnivåer för mottagande av ensamkommande - Kommunstyrelsen, 16/8-16

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. 1 av 14 stadsdelar i Stockholm. Närförort Segregerad Drygt invånare

Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Utredning angående framtida behov av stödboende samt driftsformen för stödboende

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Kommunernas ansvar för ensamkommande barn. Konsekvensutredning Dnr 27207/2015 1(5)

Beslutsförslag, Användning av tillfälligt kommunbidrag gällande ensamkommande flyktingbarn över 18 år med asyl ( )

Anmälan av Yttrande och åtgärdsplan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr /2018 och

Uppföljning och kvalitet inom mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

Information om förändrade förutsättningar för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Utfall Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER KOSTNADER TOTALT

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Handlingsplan för ekonomi i balans

BABA - råd, stöd och metod för barn som kommer ensamma

Driftuppföljning Totalt

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Socialnämnden i Järfälla

Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga"

Verksamhetsuppföljning SN Maj, 2018

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Verksamhetschefer 13. Stöd och omsorgsnämnden

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Budgetuppföljning. Förslag till beslut: Bakgrund. Lars Axelsson Hjälpmedelsnämnden

Samordning mellan ensamkommande ungdomar på boenden och civilsamhället

Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader

Sekreterare Eric Styffe

Socialt projekt som innefattar jourhemsverksamhet, stödboende, socialtboende och arbetsmarknadsåtgärder i egen regi

Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga

BUP Socialnämnden

inspektionen for vård och omsorg

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Beslut. Skälen för besluten BESLUT

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen

1 (5) Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden. Datum Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden Tertial

Plats och tid Årholmen :30-11:30

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Roten, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad

Stödboende ny placeringsform

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga

Ärende 12. Hantering av ensamkommande som fyller 18 år

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

Månadsrapport september Kundvalskontoret

Bokslutsprognos

Socialnämnden

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

Bokslutsprognos

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Socialnämndens sammanträde, serie A

jan- okt Jan- okt Årsbudget

Förslag till remissyttrande gällande; Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Promemoria

Socialnämndens beslut

Projekt BABA råd, stöd och metod för barn som kommer ensamma

Kommunstyrelsens utskott för omsorg

5. Individ och familjeomsorg för barn och unga enskilda ärenden SoL

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Inledning

Ensamkommande ungdomar som uppnår 20 årsålder

RONNEBY ~~~ REMISSYTTRANDE. Remissyttrande ëver Promemoria om ett nytt ersättningssystem fôr mottagandet av ensamkommande

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018

Rapport moduler för sociala ändamål

Stödboende för barn och unga år

Ekonomisk rapport efter september 2015

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden

Månadsrapport. Socialnämnden

Tillsyn Mobila teamet EKB

Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:00 17:15. Oscar Fredriksson, kommunchef

BESLUT. Verksamheten har förutsättningar för att bedrivas med god kvalitet och säkerhet

Yttrande över remiss om ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga, A2016/01307/I

Justitiedepartementet Stockholm

Förslag till kostnadsreduceringsåtgärder för att anpassa Socialtjänst Gävles verksamhet till budget

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Avveckling av Danderyds kommuns hemtjänst i egen regi

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018

Datum: kl 10:45 Paragrafer: Eric Styffe Sekreterare

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Riktlinjer för integration

Ramar för upphandling av institutionsvård för barn och unga

Tertialrapport nämnd april Utbildningsnämnd

Nämndens behov och prioriteringar inför Socialnämnden

Sverige är på väg åt fel håll

Sammanträdestid: kl Ajournering kl Tjänstemän:

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Transkript:

Utifrån tidigare förslag om avveckling av HVB Sesam samt Stödboende EKB Via vill vi föra fram ytterligare ett kostnadsreduceringsförslag för avdelning ensamkommande barn Vårt förslag på en verksamhet under ett och samma ansvar/drift för HVB, Stödboende och Utsluss istället för idag med separata verksamheter för varje form. Förslaget utgår ifrån att verksamheten bedrivs i de gamla lokalerna på Nygatan 63 och att man inte använder sig av lokalerna på Björkegrenska eller EKB Utsluss lokal på nordost. Uträkningarna har baserats på en verksamhet med 11 placeringar varav 5 HVB platser, 6 platser för stödboende och en Utslussverksamhet med 35 inskrivna. Antalet ungdomar baseras på dom som idag finns inskrivna i verksamheterna och prognos framåt, utifrån ålder och uppehållstillstånd. Verksamhet i egen regi HVB/Stödboende/Utsluss på Nygatan 63 I våra beräkningar har vi kommit fram till att intäkter blir 13 687 500 kr och att summa av kostnader blir 13 972 273 kr. att vi får ett negativt utfall på 284 773 kr.

Beräkningar för drift av HVB, Stödboende samt Utsluss SESAM - HVB/Stödboende/utsluss Antal platser HVB 5 2463750,00 kr Antal platser stödboende 6 1642500,00 kr Antalplatser Utsluss 35 9581250,00 kr summa intäkter 46 13687 500,00 kr Personal 11400 000,00 kr Hyra Nygatan 63 1312273,00 kr Förbrukningsmaterial 200000,00 kr Leasing bil, drivmedel mm 180000,00 kr Lokalvård, reparationer mm 400000,00 kr Data, telefoni 50000,00 kr Brandskydd,larm 50000,00 kr Handledning 50000,00 kr Livsmedel HVB 250000,00 kr Livsmedel Utsluss 30000,00 kr Tolk 50000,00 kr Summa utgifter 13972 273,00 kr Förslag, verksamhet på Nygatan 63 baseras på tillstånd för HVB. Uppdrag avser behov hos de ungdomar som finns i området Gävle. Och utifrån det beräknat drift inklusive personalkostnader. Livsmedelskostnaderna är beräknade för 5 placeringar under 18 år. Stödboende och Utsluss uppbär försörjningsstöd för. Det är även möjligt att utöka platserna för HVB/stödboendet till 12 vid behov. En verksamhetsutveckling för ökade intäkter i form av satellitlägenheter i anslutning till lokalen ger vid handen möjlighet till en expandering av stödboendeverksamheten. Det skulle även kunna inbringa mer platser för HVB. Vidare ser vi att det ej är nödvändigt för verksamheten att ligga under en egen avdelning. Tidigare låg Sesam under biståndsenheten och kan gå tillbaka till en liknande lösning för ytterligare kostnadsreducering. Verksamhet kan förslagsvis tillhöra resursavdelning.

Avseende hyror och försörjningsstöd för ungdomar i Utslussverksamhet 18 + är de ej med i beräkningar. Uträkningarna i kalkylen baseras på hur kostnaderna ser ut idag. Vi har även gjort en översyn av budget för 2014 på den verksamhet som då bedrevs på Nygatan 63. Kostnadsreducering i egen regi Kostnad verksamhet på Björkegrenska samt Utsluss 2018 31 737 000 kr Drift i egen regi Nygatan 63 13 972 273 kr Kostnadsreducering 17 764 727 kr. Budget för verksamhet på Björkegrenska samt Utsluss Kostnader 2018 HVB Sesam 17535 000,00 kr EKB Via 7951000,00 kr EKB Utsluss 6251000,00 kr Summa kostnader 31 737 000,00 kr

Verksamhet i extern regi I vår kalkylering har vi kommit fram till; att kostnadsreduceringen blir 2 848 523 kr för Förvaltningen genom att addera externt köp av HVB/Stödboendeplatser samt Utsluss, att ett första förslag av kostnader har redovisat reducering på 8 978 500 kr. Kostnad för externt köp HVB/Stödboende Köp externt HVB Antal platser HVB 5 Dygnspris 1650 3011250,00 kr Antal platser stödboende 6 Dygnspris 850 1861500,00 kr 11 platser Summa kostnader 4872750,00 kr I ovan tabell är inte Utslussverksamhet budget på 6 251 000 kr bilagd Motivering till att bedriva verksamhet i egen regi med ev. underskott Flertalet ungdomar har uttryckt oro och stress över omplaceringar. Enligt forskning framgår att uppbrott i placeringar är skadligt för ungdomars hälsa och utveckling. Vi har kännedom om att ungdomar på Sesam redan haft flera omplaceringar och ytterligare uppbrott inte skulle gynna deras utveckling. HVB Sesam har under 10 års tid bedrivit verksamhet med god kvalitet och har medarbetare med en kompetens kring denna målgrupp som inte går att få någon annanstans, med en majoritet av personal med akademisk utbildning. Verksamheten har vid varje inspektion av IVO fått beröm för

arbetet med dessa ungdomar och kvaliteten i den omsorg vi bedriver. Denna kompetens är viktig att värna om och att behålla i förvaltningen och kommunen. Innan 2015 när mottagande av denna målgrupp ökade drastiskt, bedrevs verksamheten på Nygatan 63 i en mindre omfattning. Driften var då billigare och ett överskott fanns efter varje verksamhetsår. Ersättningen för denna målgrupp var högre då än idag vilket är anledningen till att det inte går att bedriva med samma resultat nu och framåt men vinsterna med att fortsätta i egen regi i form av kvalitet överväger än positiva ekonomiska resultat i slutet av året. Underskottet som framställs i våra beräkningar kan i gengäld ge ett arbete som bedrivs i enlighet med socialnämndens mål där fokus ska ligga på att hitta lösningar på hemmaplan snarare än externa köp av placeringar. Det ligger även i linje med att skapa en meningsfull fritid och en fungerande skolgång som är av yttersta vikt för denna målgrupps framtid som ansvarsfulla och bidragande samhällsmedborgare. Närheten till skolor och fritidsaktiviteter ger också besparingar på vår miljö utifrån att vi kan åka kommunalt. Det är en investering för framtiden i ett längre perspektiv och främjar en social hållbarhet. Många barn och ungdomar som har varit placerade uttrycker en känsla av att ingen bryr sig om dem. http://www.skolfam.se/valkommen-till-skolfam/om-barn-ifamiljehemsvard/vad-sager-forskningen/ Vi ser en fara med att de tappar tilliten till vuxenvärlden. Vi har på Sesam byggt upp en tillvaro för våra ungdomar baserats på goda relationer, och som har varit av särskild stor vikt utifrån att flera redan har många uppbrott. Våra metoder och förhållningssätt genom TMO och Cirkel of Security har gett ungdomar en trygg anknytning och gynnsam utveckling. Ytterligare en flytt skulle kunna vara ödesdiger och leda till en påtaglig risk för deras hälsa och utveckling.

Vi har nu sett tendenser att ungdomar tappat studiemotivation efter information om avveckling. Att säkerställa att varje placerat barn får en god skolgång utifrån sina individuella förutsättningar för lärande är en kraftfull åtgärd för att bryta negativa mönster. Skola och utbildning som vägen ut ur utsatthet är ett återkommande resultat i forskning om utsatta barns långsiktiga utveckling. http://www.skolfam.se/valkommen-till-skolfam/om-barn-ifamiljehemsvard/vad-sager-forskningen/ För att socialtjänsten ska kunna tillgodose barnens och ungdomarnas behov av passande boendelösningar upp till 21 års ålder, behöver kommunerna planera långsiktigt och organisera hem att växa i. https://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachment s/19276/2013-11-37.pdf s.45 En hemmiljö, deras hem där ungdomar har bott under flera år och där känner en tillhörighet riskerar att brytas upp genom avveckling. Vi ser det som skäl till en fortsatt drift i egen regi att säkerställa ungdomars psykiska hälsa. Vidare borgar det för att ungdomars hälsa och utveckling borde styra och att barns bästa i främsta rummet borde vara starkt rådande, i enlighet med Barnkonventionen. Utifrån vår kalkyl kan vi inte se att den kostnadsreducering på dryga 2 miljoner skulle vara skäl till att våra ungdomar på Sesam återigen skall utsättas för ett uppbrott och tvingas lämna sin trygghet och sitt hem. Underskottet som en fortsatt drift i egen regi skulle innebära är liten jämfört med vad som går förlorat genom avveckling. Vi föreslår därför nämnden att anta vårt förslag till kostnadsreducering för avdelningen ensamkommande barn. Christina Andersson Enhetschef Therese Göterfors Lichota Bitr. Föreståndare

Bilaga Tidigare förslag för HVB Sesam (egen drift) Antal platser 11 Personal 8700000 Hyra Nygatan 63 1300000 Lokalvård, reparationer mm 400000 Kost 600000 Förbrukningsmaterial 150000 Leasing bil, drivmedel mm 90000 Brandskydd, larm 50000 Tolk, handledning 150000 11440 000 Dygnspris 2849 Köp externt HVB Antal platser 8 Dygnspris 1650 8 platser 4818000 Dygnspris 1 650 Kostnadsreducering 6 622 000

Tidigare förslag för Stödboende Via (egen drift) Antal platser 14 Personal 4500000 Hyra Nygatan 63 1300000 Vikarier 120000 Bidrag enskilda 102000 Lokalvård, reparationer mm 397000 Kost 105000 Förbrukningsmaterial 82000 Aktiviteter 31000 Brandskydd, larm 42000 Tolk, handledning 21000 Dygnspris 1 311 6 700 000 Köp externt Stödboende Antal platser 14 Dygnspris 850 8 platser 4343500 Dygnspris 850 Kostnadsreducering 2 356 500