Riktlinjer för resultathantering. Bilagor Resultathantering inom barn- och utbildningsförvaltningen.



Relevanta dokument
Avveckling Ekeby förskola. Förslag till beslut Ekeby förskola avvecklas 31 december 2015.

Avveckling Ekeby skola. Förslag till beslut Ekeby skola avvecklas 31 december 2015.

Beslut om förändrade ersättningsmodeller 2015

Organisation av förskolor på Viksäng

Bilagor Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Karta Kylösa Karta Kylösa Barnchecklista Tjänsteskrivelse- Skolskjutshållplats

Dnr: 2015/1026-GSN-044. Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se. Grundskolenämnden

Förslag till beslut Förskolenämnden antar lokalstrategi för förskolelokaler, daterad

Datum Beslut avseende förhyrning av förskola på Södra Källtorp

Beslut- Etablering av Rådhusets förskola

Dnr: 2014/382-BaUN-621. Katarina Lindh E-post: Barn- och ungdomsnämnden

Jämförelseservice på webben

Beslut- Verksamhetsbudget 2014 för barn- och ungdomsnämnden

VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2015/327-GSN-610

Dnr: 2013/543-BaUN-600. Yvonne Carehag Gustafsson - at314 E-post: Barn- och ungdomsnämnden

Förslag till beslut Grundskolenämnden antar Riktlinje för skolplacering.

Bilagor Omställning Hässlögymnasiet

Internkontrollplan 2015 för förskolenämnden. Bilagor Riskhanteringsplan Riskhanteringsprocess

Beslut- Skolbiblioteksplan

Ansvars och kostnadsförhållanden för tolk i samband med vård av krigs- och tortyrskadade

Beslut efter riktad tillsyn

Diarienr. 1. Val av justerare Helen Billström (M)

Utvärdering av hantverksprogrammets lokalisering i Kopparlunden - återrapport av uppdrag

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Ärende 7

Verksamhetsbudget 2015

Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V)

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13)

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Regelverk vid ansökan om godkännande av fristående förskola

Information skolpliktsbevakning

Internbudget år Barn- och grundskolenämnden

Programområde Vägledande idé och tanke Perspektiv Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun

Till: Samt KF/KS kansli, Stadshuset, STOCKHOLM. Remissvar Förslag till skolplan för Stockholms Stad

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundskola

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utfallsprognos per 31 mars 2015

TRÄNARGUIDE. Mattekoden FLEX.

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September Ink:

Beslut för grundsärskola

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00

Ajournering Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M)

Beslut och verksamhetsrapport

Rapport om servicegarantier samt godkännande av servicegarantier med taxeoch avgiftspåverkande påföljder

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Diarienummer RUN Utbildningsdepartementet Stockholm

Tertialrapport nämnd april Utbildningsnämnd

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014

Beslut för förskoleklass och grundskola

MINNESANTECKNINGAR Datum Närvarande från länsstyrelsen: Anna-Lena Fritz, Magnus Martinsson och Ingrid Thomasson

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Barn- och ungdomsnämndens svar på revisorernas årliga granskning för år 2011

Uppsala. ÄTcJt. Antagningsregler för förskoleklass och grundskola. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

ÅRSREDOVISNING Ekonomivdelningen

Kompetensförsörjning för att få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist på Gotland

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Rodolfo Alvarez

Granskningspromemoria 2009

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Verksamhetsberättelse kortversion. Produktionen

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD)

Tjänstegarantier för Barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor.

Mål och ramar Information

Nämnden för Förskola & Grundskolas arbetsutskott

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006

Vill du delta i en undersökning om matvanor?

Beslut för fritidshem

Bildningsstaden Borås

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Motion av Annelie Svingdal (SD) "Inför skolk-sms i kommunens skolor"

Riktlinjer fö r pedagögisk ömsörg i Nörrta lje kömmun

Beslut för grundskola

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman

Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kvalitetsredovisning

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf )

Budgetinstruktion för år 2014

Permutation av Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfond

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

Ansökan från Transfer om anslag till utveckling av verksamheten i Uppsala län

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

Transkript:

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) E-post: bengt.karlsson@vasteras.se Kopia till 2014-11-13 Dnr: 2014/2675-BaUN-043 Grundskolenämnden Förslag till beslut Grundskolenämnden fastställer riktlinjer för resultathantering inom barn- och utbildningsförvaltningen. Ärendebeskrivning Riktlinjerna för resultathantering är i huvudsak uppbyggd på tre principer. Det är en princip som handlar om möjlighet att skapa en omstruktureringspott för att hantera enheter med stora obalanser. Det är en princip som handlar om möjligheter att sätta resultatkrav på enheter och en princip som handlar om ett belöningssystem. Belöningssystemet innebär att enheter som redovisar ett årsresultat som är bättre än den fastställda budgeten har möjlighet att få nyttja del av överskottet till utvecklingsinsatser och personalbefrämjande åtgärder nästkommande år. Bilagor Resultathantering inom barn- och utbildningsförvaltningen.

TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-11-13 Dnr 2014/2675-BaUN-043 E-post bengt.karlsson@vasteras.se Grundskolenämnden Resultathantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Bakgrund Grundskolenämnden (Dnr 2014/2285-BaUN) har fastställt en styrmodell för de pedagogiska nämnderna. Detta dokument om resultathantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen är ett komplement till styrmodellen. I samband med Barn- och utbildningsförvaltningens nya organisation från och med 2013-01-01 har det inte funnits någon modell för resultathantering. Med resultathantering avser vi riktlinjer för hur enheters resultat inom förskolan, grundskolan och gymnasiet ska hanteras och system för belöningar för att uppnå goda resultat. Syfte med riktlinjer för resultathantering Anledningen till att fastställa riktlinjer för resultathantering sammanfattas enligt följande punkter: Resultathanteringen ska ge incitament till att hushålla med ekonomin och stimulera enheten att använda de ekonomiska medel som tilldelats på ett så ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Resultathanteringen ska ge tydliga regler vad som gäller avseende enheters resultat. Vid ingången av nytt verksamhetsår ska enheten känna till vad som händer om enheten redovisar ett positivt eller negativt resultat och hur avvikelser hanteras. Resultathanteringen ska ge förutsättningar för en mer långsiktig ekonomisk planering för enheterna. Resultathanteringen ska hantera obalanser som uppstår för enheter med kraftigt vikande barn- och elevvolymer. Resultathanteringen ska ge förutsättningar för att klara de ekonomiska åtagandena både för verksamhetsområdet som helhet såväl som de enskilda enheterna inom verksamhetsområdet. Med verksamhetsområden avses förskola, grundskola F-5, grundskola 6-9, gymnasie- och vuxenutbildning. Resultathanteringen ska skapa tydlighet för nämnder, stadsledning och externa intressenter hur förvaltningen hanterar resultaten för verksamhetsområdena och enheterna. Riktlinjerna för resultathantering är i huvudsak uppbyggd på tre principer. Det är en princip som handlar om att skapa en omstruktureringspott som ska användas för att hantera enheter med stora obalanser. Det är en princip som handlar om resultatkrav och en princip som handlar om ett belöningssystem.

VÄSTERÅS STAD Omstruktureringspott Ett återkommande problem för att en effektiv resultathanteringsmodell har varit att hantera enheter som har obalanser. Redan vid ingången av ett nytt verksamhetsår kan det vara känt att ett antal enheter inte kommer att kunna klara sig på tilldelade medel enligt de ersättningsnivåer som fastställts. Anledningen kan vara kraftigt vikande barn- och elevvolymer som leder till lägre intäkter och svårigheter att på kort sikt anpassa resurser, lokaler och övriga kostnader till de vikande volymerna. För att hantera enheter med obalanser skapas det därför ett system för omstrukturering. För de verksamhetsområden, där bedömningen är att det under kommande år kommer att finnas enheter med obalanser, budgeteras en omstruktureringspott. Omstruktureringspotten finansieras genom täckningsbidrag från alla enheter inom verksamhetsområdet, det vill säga en del av barn- och elevpengen tilldelas potten. Omstruktureringspottens storlek föreslås av verksamhetschefen i samråd med ekonomienheten och beslutas av nämnden i samband med att nämnden fastställer budgeten för verksamhetsekonomin. Omstruktureringspotten redovisas på separat ansvar under verksamhetschefen och fördelas inte ut till enskilda enheter. Verksamhetschefen kan fastställa att vissa enheter får lämna negativa budgeterar. Verksamhetsområdet som helhet ska budgetera i balans och eventuella negativa budgetar täcks av omstruktureringspotten. På så sätt så redovisar varje enhet sitt verkliga resultat. Resultatkrav De obalanser som beskrivs ovan har tidigare hanterats genom att enheter med obalanser har tillåtits att redovisa underskott och erhållit resultatmedel från andra enheter som blivit belastade med resultatkrav. Detta har resulterat i att det fastställts positiva och negativa resultatkrav för merparten av enheterna inom vissa verksamhetsområden. Fastställandet av resultatkrav har till stor del uppfattats godtyckligt av enhetschefer och det har även lett till otydligheter och missförstånd för involverade vid resultatredovisningar. Med införande av omstruktureringspott bör behovet av att fastställa resultatkrav till stor del upphöra och bör undvikas. Att ersättningsmodellen för barn- och elevpeng samt programersättningar årligen ses över bör också leda till minskat behov av att fastställa resultatkrav. Om ett behov ändå uppstår ska resultatkrav föreslås av verksamhetschefen i samråd med ekonomienheten och beslutas av nämnden i samband med att nämnden fastställer budgeten för verksamhetsekonomin. Belöningssystem För att uppmuntra enheterna till god hushållning och belöna goda resultat införs en möjlighet till att erhålla resultatöverskott. Resultatöverskottet kan erhållas för enheten om enheten redovisar ett positivt resultat i förhållande till sin budget. Även enheter som redovisar ett negativt resultat kan erhålla resultatöverskott om det redovisade resultatet är bättre än budgeten. Det är maximalt 50 % av enhetens positiva resultat i förhållande till budgeten som kan lämnas som resultatöverskott till kommande år. Resultatöverskottet kan maximalt uppgå till 5000 kr per medarbetare. Antalet medarbetare vid årets utgång är beräkningsgrund. För att få erhålla ett resultatöverskott ska väsentliga delar av verksamhetsmässiga mål vara uppfyllda. Verksamhetschefen beslutar om enheten har uppnått detta. Resultatöverskottet får användas till utvecklingsinsatser och personalbefrämjande åtgärder. Dock inte åtgärder som långsiktigt ökar verksamhetens kostnader som t ex långsiktiga personalekonomiska åtaganden. Resultatöverskottet kan användas det år resultatöverskottet erhålls, det vill säga 2015 års resultat ger ett överskott att användas under året 2016. Resultatöverskottet redovisas på separat ansvarskod under respektive verksamhetschef och belastar inte enhetens resultat. 2

VÄSTERÅS STAD Enheter med negativa resultat Det är vanligt att riktlinjer för resultathantering innebär att underskott för enheter ska återbetalas kommande år. Ett problem med en sådan modell är att enheter som har svårigheter att få en ekonomi i balans ges ännu sämre möjligheter att erhålla ekonomi i balans under kommande år. Riktlinjerna innehåller därför inte något krav på återbetalning av underskott. Det arbetsätt som följer med den årliga ekonomiprocessen ska leda till att ekonomiska obalanser förhindras. Enheterna har krav på att klara sin budget och enheterna ska givetvis genomföra åtgärder i så tidigt läge som möjligt för att korrigera obalanser. Processer för avvikelserapportering finns och särskilda åtgärdsplaner ska upprättas vid större obalanser. Den omstruktureringspott som verksamhetscheferna förfogar över kan användas för att tillåta negativa budgetar där det inte är möjligt att erhålla en realistisk budget i balans. I samband med det prognosarbetet som görs under året kommer ett antal enheter att rapportera befarade underskott. Hur dessa ska finansieras för att erhålla en ekonomi i balans för verksamhetsområdet får hanteras i samband med prognosarbetet. Vilka enheter omfattas av resultathanteringen Enheterna inom den kommunala förskolan, grundskolan och gymnasiet omfattas av resultathanteringen exklusive de stödfunktioner som är organiserade inom respektive verksamhetsområde. Med stödfunktioner avses CF2, lärresursenheten, placeringsenheten. Förvaltningsenheterna, Bemanningscentrum och Restaurangenheten samt självstyrande enheter omfattas inte heller av resultathanteringen. 3

Barnets rättigheter CHECKLISTA 1 (1) Datum 2014-11-25 Checklista för konventionen om barnets rättigheter för de pedagogiska nämnderna i Västerås. Syftet med checklistan är att varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnchecklistan ska upprättas vid beredning av ärenden till nämnd och ska bifogas ärendet som en bilaga. Kontaktuppgifter Nämnd Grundskolenämnden 2014-2675 Handläggare Ärende Dnr PNS27 2013-02 Västerås stad, Konsult och Service Checklista inför beslut Kommer beslutet på ett allmänt och/eller avgörande sätt, direkt eller indirekt, beröra barn/ungdomar? Riktlinjerna för resultathantering syftar till att ge tydlighet för enheterna avseende hur deras resultat ska hanteras.dessutom handlar de om att skapa ett system för belöningar för att stimulera enheterna att uppnå goda resultat. Detta innebär att resultatöverskott delvis kan behållas till kommande år och användas till åtgärder för att utveckla grundskolan och personalen som kommer eleverna tillgodo. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Se ovan Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? Synpunkter har inhämtats från grundskolechefer. Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd? Den frågan hanteras genom de ersättningsmodeller som finns. Organisationsnr: 212000-2080 Postadress Besöksadress Kontaktcenter Webbplats Västerås stad Stadshuset 021-39 00 00 www.vasteras.se Barn- och utbildningsförvaltningen 721 87 Västerås E-post buf@vasteras.se