Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen

Relevanta dokument
Sammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS

Internbudget bildningsförvaltningen 2014

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Kallelse 1 (1) KTS-salen BIN/2019:2

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Bildningsnämndens handling Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Barn- och ungdomsnämnden

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

3. Budget för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

Månadsuppföljning. April 2012

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Månadsrapport januari 2019

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM

Tertialrapport nämnd april Utbildningsnämnd

Månadsrapport februari 2019

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Kvartalsrapport september med prognos

Delårsuppföljning augusti 2016

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Delårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

Utfallsprognos per 31 mars 2015

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Ekonomisk rapport efter september 2012

105 Dnr 2011/ KS

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Internbudget Inför VEP såg man i våras kommande volymökning motsvarande 12,4 mkr till 2018

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM:

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Årets resultat och budgetavvikelser

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014

Bokslutsprognos

Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:00-11:45, ajourneringar 10:45-11:25.

Utbildningsnämnden

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Sammanträdesprotokoll 1(9)

Månadsrapport maj 2019

Ändring av Kommunplan

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Uppföljningsrapport per april 2018

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Internbudget år Barn- och grundskolenämnden

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

1 September

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott

Budget 2016 med verksamhetsplan

Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport

Revisionsrapport. Granskning av. Budgetuppföljning och prognos. Bollnäs kommun Barn- och utbildningsnämnden. December 2005

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

Barn-och familjenämnden

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

Budgetrapport

Onsdagen den 27 februari 2019, Kommunhuset Justerade paragrafer 19

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Bokslutsprognos

Delårsrapport. Viadidakt

Bokslutsprognos

Skolverket Dokumentdatum: Dnr: 2019:990 1 (13)

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Årets resultat och budgetavvikelser

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Skattesatsen SD,s budget baseras på en oförändrad kommunal skattesats på Kommunövergripande stab

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Missiv. Regeringen Utbildningsdepartementet Stockholm Dnr 2014:119. På Skolverkets vägnar. Staffan Lundh Avdelningschef

Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning

Riktlinjer för intraprenader inom vård- och omsorgsnämnden i Mölndals stad

Transkript:

Protokollsbilaga 5-2019 Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen www.katrineholm.se

2 (8) Vår handläggare Bakgrund Vid årets första kommunövergripande ekonomiuppföljning som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars presenterades en prognos som pekar på ett underskott för kommunen om inte åtgärder vidtas. Vård- och omsorgsnämnden har ett åtagande att minska kostnaderna med 17 mnkr under året för att komma i balans. Vård- och omsorgsnämnden fick tidigare år ett statligt stimulansbidrag på 8 mnkr vilket de nu fått vetskap om att de inte finns kvar i år. Det gör att vård- och omsorgsnämnden troligen inte kommer att komma i balans i år. Socialnämnden har motsvarande åtagande som vård- och omsorgsnämnden, 17 mnkr. Ekonomiuppföljningen pekar på att socialnämndens ekonomi ytterligare har försämrats. Vård- och omsorgsnämnden uppvisar en prognos på -7,4 mnkr och socialnämnden -30 mkr. Dessa prognoser förutsätter att båda nämnderna klarar sitt beting på 17 mnkr. Övriga nämnder redovisar ett nollresultat. Det budgeterade resultatet för 2019 är +21,9 mkr. Ett underskott på nämnderna äventyrar kommunens ekonomi. Utvecklingen av kommunens ekonomi är mycket osäker. Kommunen har kännedom att fler statliga bidrag, utöver stimulansmedlen, inte finns kvar i år. Exempelvis finns inte Medel mot segregation och byggbonusen kvar. Flera andra mindre statliga bidrag har också försvunnit. Katrineholms kommun fick år 2018 4 mnkr i byggbonus och 8 mnkr till arbetet med att minska segregationen. Med dessa förutsättningar bör nämnderna (exklusive vård- och omsorg och socialnämnden) vidta åtgärder i storleksordningen 20 mnkr för att kommunen sammantaget ska få ett positivt resultat. Bildningsnämndens del av detta är 14,1 mnkr. Åtgärdsplan Nedan redovisas de föreslagna och tidigare beslutade åtgärderna för att bildningsförvaltningen ska kunna leverera ett positivt resultat på 14,2 mnkr vid årets slut. Åtgärderna delas upp i nya åtgärder och beslutade åtgärder. Åtgärdplanen bygger på att samtliga enheter i övrigt redovisar ett resultat utan negativa avvikelser vid årets slut. För samtliga förskole-, grundskole- och gymnasieenheter (inkl. särskolor) betyder detta att tilldelad skolpeng ska hållas. Förvaltningen uppmanar cheferna att i första hand utföra årgärder som har så liten på verkan som möjligt på verksamheten för våra barn och elever.

3 (8) Exempelvis genom att skjuta upp kompetensutveckling, planeringsdagar och inköp till nästa år i de fall det är möjligt. Nya åtgärder 1. Skjuta upp flytten av VVS- och fastighetsprogrammet Bildningsförvaltningen senarelägger flytten av VVS- och fastighetsprogrammet. På så sätt sker en besparing 2019 i form av uteblivna kostnader för flytt. Besparing: 1,0 mnkr Konsekvenser: Järvenskolorna behöver åtkomst till fem nya klassrum dessa måste hittas någon annanstans. 2. Inställd kommunfest Bildningsförvaltningen deltar inte i årets kommunfest. Besparing: 0,4 mnkr Konsekvenser: Kommunfesten är ett sätt för arbetsgivaren att visa uppskattning till sina anställda för allt jobb som gjorts under året. 3. Insatser som finansieras med statsbidraget för ökad likvärdighet Ytterligare insatser som riktas mot grundskolan och förskoleklass och som genomförs under 2019 finansieras inom ramen för statsbidraget för ökad likvärdighet. Besparing: 1,0 mnkr Konsekvenser: Denna åtgärd kan innebära att andra insatser som skulle ha kunnat bekostas av statsbidraget för likvärdig skola inte kan genomföras under 2019. 4. Ny organisation kring modermålsstöd förskolan skjuts upp Till 2019 flyttades ansvaret för modersmålsstöd i förskolan från Kartläggningsenheten Bryggan till förskolan. För att verksamheten ska komma barnen till nytta på bästa sätt har en nystart för verksamheten planerats. Denna nystart skjuts upp till 2020. Besparing: 1,5 mnkr

4 (8) Konsekvenser: Det nya projektet för språkutveckling i förskolan skjuts upp. 5. Utköp av ipads Bildningsförvaltningen köper ut de ipads som finns kvar på det avtal som ej betraktas som finansiell leasing. Utköpet innebär kommunen äger dessa ipads och att kostnaden hamnar på investeringsmedel. Bildningsförvaltningen kommer att förlänga användandetidet på flertalet av ipadsen. Besparing: 4,0 mnkr Konsekvenser: Vid utköp av ipads omfattas de inte längre av den tidigare leverantörens försäkring. Detta innebär att bildningsförvaltningen själva måste ta hand om försäkringsärenden och reparationer. Bildningsförvaltningen har inte heller tillgång till leverantörens inventariesystem vilket innebär att ett nytt inventariesystem måste införskaffas. 6. Utbildningsabonnemanget pausas Bildningsförvaltningen avsätter årligen 300 kr/medarbetare till utbildningsabonnemanget. Utbildningsabonnemanget är en förvaltningsgemensam utbildningspott som 2019 uppgår till ca. 400 000 kr. Inga nya beslut om utbildningsinsatser tas. Besparing: 0,3 mnkr Konsekvenser: Detta beslut innebär att KETT inte kommer att genomföras under 2019. En mindre insats kommer att genomföras för grundskolan. Denna insats bekostas av statsbidraget för ökad likvärdighet. 7. Skolpengen till förskola, fritidshem och gymnasieskola sänks Den tidigare beslutade skolpengen till förskola, fritidshem och gymnasieskola sänks med 1%. Detta innebär 800 kr/barn i förskolan, 300 kr/barn i fritidshemmet och i snitt 600 kr/elev i gymnasieskolan. Besparing: 2,9 mnkr Konsekvenser: Många enheter har redan innan denna neddragning haft svårigheter att få ihop sin budget inom ram. En besparing på 800 kr/barn i förskolan innebär för en förskola med tre avdelningar att de blir av med ca. 50 tkr vilket motsvarar ca. 10% tjänst. Kompetensutveckling, planeringsdagar och inköp skjuts upp till nästa år i de fall det är möjligt.

5 (8) 8. Kulturskola, Barn- och elevhälsa, Kartläggningsenheten Bryggan, Förvaltningskontoret och KomTek ska leverera ett positivt resultat Samtliga gemensamma verksamheter får att krav på sig att hålla igen sina kostnader eller öka sina intäkter. Kravet motsvarar 2% av verksamhetens beslutade budget. Besparing: 1,5 mnkr Konsekvenser: Verksamhet kan inte erbjudas i samma omfattning som tidigare. Kompetensutveckling, planeringsdagar och inköp skjuts upp till nästa år i de fall det är möjligt. 9. Effektivisering av interna tjänster Möjligheterna kring effektivisering av måltidstjänster och it-tjänster mm ses över för att identifiera möjliga kostnadseffektiviseringar. Besparing: 1,5 mnkr Konsekvenser: Kan ej bedömmas innan konkreta åtgärder har tagits fram. Total besparing nya åtgärder 14,1 mnkr Tidigare beslutade åtgärder De åtgärder som det tidigare beslutats om avser att täcka kostnaderna för leasing av ipads som beräknats för 2019. För dessa åtgärder har budgetjustering skett (gäller ej för familjecentralen). 10. Bildningsförvaltningens buffert utgår Bildningsförvaltningen tar bort sin budgeterade buffert för 2019. Besparing: 2,0 mnkr Konsekvenser: Inga oförutsedda kostnader kan täckas inom bufferten under 2019. Detta gör att alla verksamheter måste hålla sin tilldelade budget. 11. Nedsättning i tid vid studier inga nya beslut tas till hösten Idag kan anställda inom bildningsförvaltningen ansöka om nedsättning i tid med bibehållen lön vid studier. Inga nya beslut om att bevilja nedsättning tid med bibehållen lön tas under hösten 2019.

6 (8) Besparing: 0,4 mnkr Konsekvenser: Anökningar om vidareutbildning skjuts upp. 12. Insatser som finansieras med statsbidraget för ökad likvärdighet De satsningar riktade mot grundskolan och förskoleklass som bildningsförvaltningen räknat med att genomföra inom befintlig ram under 2019 kommer istället att finansieras inom ramen för statsbidraget för ökad likvärdighet. Besparing: 1,84 mnkr Konsekvenser: Denna åtgärd kan innebära att andra insatser som skulle ha kunnat bekostas av statsbidraget för likvärdig skola inte kan genomföras under 2019. 13. Uppskjuten rektorsutbildning Inga nya rektorer startar rektorsutbildning till hösten. Besparing: 0,05 mnkr Konsekvenser: Utbildningen för tre rektorer förskjuts en termin. 14. Vakanser mm. Tillfälliga vakanser besätts ej. Besparing: 0,25 mnkr Konsekvenser: Inga större konsekvenser på kort sikt. 15. Planeringsdagar Samtliga fyra verksamhetschefer samt förvaltningschefen får en budgetminskning med 50 tkr vardera. Detta krav riktas mot att dra ner på kostnaderna för planeringsdagar. Besparing: 0,25 mnkr Konsekvenser: Inga större konsekvenser på kort sikt.

7 (8) 16. Förvaltningschefens verksamhet Förvaltningschefen måste genomföra åtgärder för att minska sina kostnader eller öka sina intäkter under året. Besparing: 0,5 mnkr Konsekvenser: Inga större konsekvenser på kort sikt. 17. Förvaltningskontoret och ledning gemensamma verksamheter Förvaltningskontoret måste genomföra åtgärder för att minska sina kostnader eller öka sina intäkter under året. Besparing: 0,65 mnkr Konsekvenser: Inga större konsekvenser på kort sikt. 18. Familjecentralen Familjecentralen fick en tilldelad budget för 2019 på 2,0 mnkr. Kostnaderna för bildningsförvaltningens öppna förskola uppgår till 1,5 mnkr. Detta innebär att familjecentralen ska leverera ett positivt resultat på 0,5 mnkr vid året slut. Besparing: 0,5 mnkr Konsekvenser: Inga konsekvenser. 19. Skolpengen till grundskolan sänks Skolpengen till förskoleklass minskas tillfälligt med 300 kr/elev För år 1-6 är minskningen 500 kr/elev och för år 7-9 är minskningen 550 kr/elev. Besparing: 1,8 mnkr Konsekvenser: Många enheter har redan innan denna neddragning haft svårigheter att få ihop sin budget och denna neddragning gör det ännu svårare. En besparing på 500 kr/barn i grundskolan innebär för en skola med 250 elever att de blir av med 250 tkr vilket motsvarar ca. 50% tjänst. Kompetensutveckling, planeringsdagar och inköp skjuts upp till nästa år i de fall det är möjligt. Total besparing tidigare beslutade åtgärder 8,24 mnkr

8 (8) Nya ågärder Mnkr 1. Skjuta upp flytten av VVS- och fastighetsprogrammet 1,00 2. Inställd kommunfest 0,40 3. Insatser som finansieras med statsbidraget för ökad likvärdighet 1,00 4. Ny organisation kring modermålsstöd förskolan skjuts upp 1,50 5. Utköp av ipads 4,00 6. Utbildningsabonnemanget pausas 0,30 7. Skolpengen till förskola, fritidshem och gymnasieskola sänks 2,90 8. Kulturskola, Barn- och elevhälsa, Kartläggningsenheten Bryggan, Förvaltningskontoret och KomTek ska leverera ett positivt resultat 1,50 9. Effektivisering av interna tjänster 1,50 Total besparing nya åtgärder 14,10 Tidigare beslutade åtgärder Mnkr 10. Bildningsförvaltningens buffert utgår 2,00 11. Nedsättning i tid vid studier inga nya beslut tas till hösten 0,40 12. Insatser som finansieras med statsbidraget för ökad likvärdighet 1,84 13. Uppskjuten rektorsutbildning 0,05 14. Vakanser mm. 0,25 15. Planeringsdagar 0,25 16. Förvaltningschefens verksamhet 0,50 17. Förvaltningskontoret och ledning gemensamma verksamheter 0,65 18. Familjecentralen 0,50 19. Skolpengen till grundskolan sänks 1,80 Total besparing tidigare åtgärder 8,24 Total besparing nya och tidigare åtgärder 22,34