Kultur- och fritidsnämnden



Relevanta dokument
Biblioteksplan. för Härjedalens kommun

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Biblioteksplan för Norrköpings kommun Antagen i kultur- och fritidsnämnden KFN 2011/0230

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN , LKS Antagen av utbildningsnämnden Antagen av kommunfullmäktige

Diarienummer 555/ BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31,

1(7) Biblioteksplan Styrdokument

Biblioteksplan för Haparanda kommun Antagen BUN 2014/

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun

Biblioteksplan för Vingåkers kommun

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Biblioteksplan

Biblioteksplan för Vänersborgs kommun

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad

Verksamhetsplan 2004

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

Biblioteksplan i Karlsborgs kommun

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand

BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland

Biblioteksplan för Lerums kommun

Medieplan för Falköpings bibliotek

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror

Folkbiblioteken i. Uppsala län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Årsbudget Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Välkommen till Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik 2010 avseende år 2009!

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

Enhetsplan Biblioteket

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan

Målet är delvis uppnått

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ARBOGA KOMMUN. Blad 18. Ksau 214 Dnr 152/

Medieplan Olofströms bibliotek 2015

Biblioteksplan för Helsingborg

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Foto; Lennart Krafve Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket Ur GSD Blå kartan, diarienummer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Februari Beslut om årsrapporten 2013 som ligger till grund för budgetbeslut perioden

Linjer för handboll, basket, badminton, tennis, volleyboll. volleyboll, läktare med ca 200 sittplatser. Mått 19 x 39 m, takhöjd 7,2 m.

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult

Regler - Föreningsbidrag och bidrag till arrangemang Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige , Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

Södertörns nyckeltal 2009

Verksamhetsplan/Biblioteksplan

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Dnr 2012/257

Verksamhetsberättelse 2014 Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland Behandlad av nämnden

Kulturrådsansökan för dyslexiprojektet Allt genast

62 KoF Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget

Digidel kampanj för ökad digital delaktighet

Bidrag. Fritid & Folkhälsa Kungsbacka kommun. Riktlinjer för föreningsbidrag och bidragsbestämmelser för bidrag

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap?

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, Antaget av kommunfullmäktige

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen. Plan för. utveckling av stöd till anhöriga / närstående. anhöriga / närstående.

Förslag till årsredovisning 2010

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30)

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5

Översyn av kriterierna för bidrag till föreningar med mera

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2

Skapande skola , Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08

Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan Analys och årsberättelse

Beskrivning av kommunen

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden Utbildningsnämnden Kultur och fritidsnämnden

Kulturprojekt i Utsikter

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Sinnen och minnen kulturutveckling för äldreomsorgen modell Svenljunga

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Peter Westerdahl. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anna Swanberg

Jämställt bemötande i Mölndals stad

En viktig mässa för alla

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Folkhälsorådet Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN

Familjecentral i Hedemora

KS

Annelie Börjesson och Ann Lundborg

Handlingsprogram för Ung Företagsamhet

Folkbiblioteken i. Norrbottens län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Transkript:

Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Margareta Rosvall (kd) Kultur- och fritidschef: Barbro Magnusson Resultatområde: Kultur- och fritidsnämnden Intäkter Externa intäkter 6 276 6 450 4 370 Interna intäkter 534 816 783 Kommunbidrag 35 148 33 370 30 518 Summa intäkter 41 958 40 636 35 671 Kostnader Personalkostnader 13 879 13 014 9 752 Övriga externa kostnader 8 285 8 904 9 891 Interna kostnader 18 076 17 665 15 875 Kapitalkostnader 911 350 283 Summa kostnader 41 151 39 933 35 801 RESULTAT 807 703-130 Jämförelse mellan olika kommuner Kostnad för fritidsverksamhet, kr/invånare Innefattar även fritidsgårdsverksamhet (BUN) Kommun brutto/netto 2001 Falköping 871 / 727 Ulricehamn 753 / 623 Vara 647 / 537 Nässjö 964 / 817 Kostnad för kulturverksamhet, kr/invånare Innefattar även stöd till studieförbund (KS) och musikskola (BUN) Kommun brutto/netto 2001 Falköping 865 / 770 Ulricehamn 573 / 522 Vara 881 / 825 Nässjö 630 / 573 Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning svarar för att förverkliga kommunens kultur- och fritidspolitiska mål och stöder kultur- och fritidssektorn i kommunen bl.a. genom samarbete med organisationer, föreningar och enskilda. Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för biblioteken, badverksamheten, fritidsverksamheten, museiverksamheten samt verksamheterna på kulturoch fritidskontoret m.m. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare arbetat med målstyrning. Hittills har analyser genomförts och för en del av nämndens verksamheter har också förslag till framgångsstrategier och målformuleringar arbetats fram, dock utan att ett färdigt material föreligger. Ett övergripande mål för kultur- och fritidsnämnden har antagits. De framgångsstrategier som har föreslagits för nämndens verksamheter skall bearbetas vidare med korta och långa mål och därefter handlingsplaner. Övergripande mål Alla kommuninvånare skall ges möjlighet till en rik och meningsfull fritid och ett livslångt växande genom kulturoch fritidsaktiviteter, som de själva kan välja och påverka. 2002 års bokslut visar ett överskott på 807 tkr. Resultatet beror i huvudsak på inköps- och anställningsstoppet, vilket medfört att inköp har skjutits upp och vikarier inte anställts vid sjukskrivningar. Periodiseringar har påverkat resultatet positivt. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter (bruttokostnader) Bibliotek 24% Museum 11% Bad 15% Förvaltningsgemensamt 5% Fritid 34% Bidrag 11% Kvalitetsarbete Enligt kvalitetspolicyn skall nämnderna fastställa mätbara kvalitetsmål, upprätta en handlingsplan för kvalitetsarbetet och utarbeta ett system för hur synpunkter/klagomål på tjänster som nämnderna erbjuder, ska inhämtas och hanteras. Arbetet med att fastställa mätbara kvalitetsmål har pågått i samband med nämndens målstyrningsarbete, men är ännu inte klart. En handlingsplan för det fortsatta arbetet skall utarbetas.

En klagomålspolicy har antagits. Nästa steg blir att utbilda all personal. Ett stort arbete med att göra en medieplan för Falköpings bibliotek inleddes med en gemensam studiedag för all personal i slutet av april. En medieplan är ett strategiskt dokument som syftar till att bibliotekets inköp, exponering och gallring av medier, bättre ska spegla besökarnas efterfrågan och de politiska målen för verksamheten. Arbetet fortsätter under 2003. Handikappbryggan vid Skogssjön på Mösseberg Jämförelse uthyrningsverksamheten Uthyrningsverksamheten totalt för anläggningar och lokaler (inkl. skollokaler) Antal uthyrda timmar totalt 89 035 90 429 83 057 Antal uthyrda tillfällen totalt 23 418 21 542 20 133 Antalet uthyrda timmar i idrottsanläggningar Sporthallar 18 646 19 111 17 000 Gymnastiksalar 27 548 33 477 27 607 Fotbollsplaner 5 974 4 110 3 975 Urval av gymnastiksalar/sporthallar, bokad tid/tillgänglig tid 2002 2001 Dotorpsskolans gymnastiksal 62 % 72 % Kyrkerörsskolans gymnastiksal 69 % Vartoftaskolans gymnastiksal 55 % 61 % Frejahallens A-hall 76 % 64 % Frejahallens B-hall 83 % 66 % Frejahallens friidrottshall 29 % 20 % Odenhallens sporthall 74 % 72 % Åtgärder med hänvisning till barnkonventionen Alla barn har rätt att respekteras för vad de tycker och tänker och få möjlighet att uttrycka sin mening ur Falköpings kommuns Checklista för barnkonventionen. På huvudbiblioteket har en referensgrupp för IT-galleriet skapats. Gruppen har haft två möten hittills och syftet är att ungdomarna ska kunna vara med och påverka verksamheten i IT-galleriet. Fritidsverksamhet Fritid Falköping svarar för uthyrning av idrottsanläggningar, sporthallar, gymnastiksalar, skollokaler m.m. Avdelningen svarar även för verksamheten vid vissa friluftsanläggningar, föreningsservice och föreningskontakter, ungdomsverksamhet såsom sportlovsaktiviteter och UKM-festival (Ung Kultur Möts), lotteritillståndsgivning samt registrering och tillsyn av lokala lotterier enligt lotterilagen m.m. Fritid Falköping har till uppgift att svara för uthyrning av drygt 500 objekt och att upprätta ett femtiotal scheman för verksamheter inom- och utomhus. Intresset för Oden Sportcenter har hela tiden vuxit. Efterfrågan på Frejahallens friidrottshall har under året ökat från såväl lokala som externa föreningar. Antalet övernattningar i samband med läger och arrangemang ökade kraftigt jämfört med 2001, i huvudsak beroende på att arrangemanget Volley 2000 under våren förlagts till Odenområdet, vilket innebar 2 655 gästnätter fördelade på olika anläggningar och skolor. Ungdomsspelen/Skol-DM på Odenplan, en idrottstävling för funktionshindrade ungdomar från hela Västra Götaland Fritidsverksamheten visar ett överskott på 45 tkr. Intäkterna för uthyrningsverksamheten är lägre än de budgeterade, men detta kompenseras delvis genom att även kostnaderna minskat. Den stora ökningen i antalet övernattningar avspeglar sig inte nämnvärt i ökade intäkter för kultur- och fritidsnämnden, eftersom förläggningen i huvudsak sker i klassrum i olika skolor och de intäkterna tillfaller barn- och utbildningsnämnden.

Antal uthyrda timmar i Frejahallens friidrottshall 967 779 239 Lägerverksamhet, antal övernattningar i egna lokaler 7 140 3 951 3 359 Antalet öppetdagar i Mössbergsbacken per säsong 2001/2002 2000/2001 25 58 En vakant halvtidstjänst under en del av året har bidragit till det positiva resultatet, liksom inköpsstoppet som inneburit att utrustning till anläggningarna inte kunnat köpas in, såsom t.ex. innebandysarg. Kultur- och fritidsnämnden har fått kommunfullmäktiges uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, Folkhälsorådet, föreningarna, näringsliv och studieförbund, utarbeta ett idrottspolitiskt handlingsprogram för Falköpings kommun. Målet är att utveckla idrotten. Syftet är att se möjligheterna till utveckling och knyta ihop olika intressen för att åstadkomma ett långsiktigt och brett samarbete i gemensamma frågor. Arbetet i projektgruppen och olika samrådsgrupper har påbörjats under hösten. Fritidskontoret har under hösten flyttat till lokaler i Collegium Park, Odengatan 24. C-nedfarten i Mössebergsbacken Slutsatser och åtgärder Fritidsverksamheten har tillgång till bra idrottsanläggningar och lokaler i övrigt. Däremot finns begränsade medel för att byta ut och förnya materiel för de olika idrottsgrenarna. Det sparbeting som finns för kultur- och fritidsnämnden på 250 tkr under 2003 och 500 tkr 2004 innebär att verksamheten vid Mössebergs slalombacke måste förändras genom annan driftform som ger minskade kostnader. En arbetsgrupp har tillsatts för att utreda om Falköpings AIK kan ta över driftansvaret. Tekniska kontoret har fått i uppdrag att installera kortlås på idrottsanläggningarna och det kommer att påverka rutinerna för Fritid Falköping och under en övergångsperiod innebära merarbete. Resultatområde: Badverksamhet Intäkter Externa intäkter 3 068 2 979 2 642 Interna intäkter 394 384 391 Kommunbidrag 2 596 2 632 2 584 Summa intäkter 6 058 5 995 5 617 Kostnader Personalkostnader 3 370 3 077 2 866 Övriga externa kostnader 635 630 642 Interna kostnader 2 018 2 040 2 034 Kapitalkostnader 0 0 15 Summa kostnader 6 023 5 747 5 557 RESULTAT 35 248 60 Badverksamhet Badverksamheten ska ge kommuninvånarna rika möjligheter till rekreation och friskvård. Odenbadet är öppet för allmänheten alla årets dagar med undantag för vissa helgdagar. Simskola anordnas året om. I Odenbadet finns även gym-verksamhet, solarier och cafeteria. Friskvårdsverksamheter som vattengympa, vattenaerobic m.m. genomförs dels i egen regi, dels genom att motionshallen hyrs ut till företag, föreningar och grupper. Baden i Stenstorp och Floby är öppna under sommaren för simskola, skolbad och allmänhet. Det vackra vädret i augusti medförde att baden i Floby och Stenstorp kunde hållas öppna en vecka längre än vanligt. Intresset för friskvård tycks öka. Antalet besökare på gymmet har ökat med nästan fyra tusen jämfört med 2001. Exercise, som hyr Odenbadets träningshall för olika aktiviteter, har också utökat sitt nyttjande av hallen.

Jämförelse badverksamheten Antal besökare vid baden Odenbadet 117 652 118 836 113 979 Stenstorpsbadet 15 317 12 671 9 076 Flobybadet 12 482 10 599 7 778 Totalt 145 451 142 106 130 833 Kostnad per besök (netto) 17,61 16,78 Antal besökare i gymmet 25 971 22 070 22 593 Badverksamheten visar ett överskott på 35 tkr. Både inomhus- och utomhusbassängerna i Odenbadet fick stängas ca tre veckor i maj juni då arbetet med byte av vattenreningen pågick. En del intäkter gick förlorade, eftersom stängningen inföll under en tid då vädret var varmt. Simskoleelever från Falköping hänvisades under första perioden av simskolorna till Floby och Stenstorp, vilket medförde att färre elever än vanligt deltog i simundervisningen och det avspeglar sig också i lägre intäkter. Detta kompenserades genom det vackra vädret i augusti. Personalkostnaderna är högre än de budgeterade, vilket i huvudsak beror på större löneförhöjningar och längre öppethållande i Floby och Stenstorp. Gymmet visar ett överskott på 97 tkr, vilket beror på ett ökat antal besökare, samt att intäkterna för november och december, som tidigare kommit in nästkommande år, nu periodiserats. Inomhusbassängen, Odenbadet Jämförelse bidrag Antal föreningar som beviljats bidrag Antal föreningar 144 139 155 Kulturföreningar 15% Religiösa föreningar 4% Övriga föreningar 8% Idrottsföreningar 73% Fördelning till olika föreningskategorier. Antalet medlemmar i bidragsberättigade föreningar i åldern 7 22 år Pojkar antal 4082 4050 4741 Pojkar procent 57,7 57,9 60,1 Flickor antal 2987 2950 3142 Flickor procent 42,3 42,1 39,9 Totalt antal 7069 7000 7883 Odenbadet byggdes 1966, dvs. för 35 år sedan. Anläggningen är i många avseenden sliten och innehållet motsvarar inte det man idag bygger i nya badanläggningar. Under de senaste 30 åren har baden förändrats från att ha sin huvudinriktning på motion, träning och tävling till att också syfta till samvaro, friskvård och rekreation. Nuvarande utseende och innehåll i badhuset innebär också att anläggningen svårligen kan nyttjas av flera grupper samtidigt. Under året har renoveringen och upprustningen av Odenbadet påbörjats. Vattenreningen byttes ut till en modern rening som ska klara dagens och den förestående om- och tillbyggnadens behov. I omklädningsrummen har de gamla skåpen bytts ut mot nya myntskåp, för att slippa nyckelhantering i kassan. Renovering av plaskbassängen inomhus har också påbörjats. Slutsatser och åtgärder Odenbadet fungerar som en samlingspunkt för kommunens invånare. Här träffas alla generationer, från två månaders ålder till pensionärer, motionärer och tävlingssimmare. Aktiva föreningar bidrar också till att göra badet till en levande oas. Framtiden ser ljus ut tack vare den förestående renoveringen och tillbyggnaden av en familjedel. De planerade åtgärderna skall göra anläggningen till något positivt för så många som möjligt av kommunens invånare men också göra den mer lättarbetad. Åtgärderna ska därigenom öka intäkterna och minska driftkostnaden.

Fördelning till olika typer av bidrag, tkr Medlemsbidrag 109 118 179 Lokal- och anläggningsbidrag 1 026 908 935 Skötselbidrag 438 502 530 Aktivitetsbidrag 558 430 458 Reparation/inventarier 138 228 219 Investeringsbidrag 921 1 034 1 004 Utbildningsbidrag 59 45 80 Kulturbidrag 522 657 817 Övriga bidrag 56 181 203 Summa 3 827 4 103 4 425 Resultatområde: Bidrag Intäkter Externa intäkter 5 1 1 Interna intäkter 0 0 0 Kommunbidrag 4 641 4 811 4 994 Summa intäkter 4 646 4 812 4 995 Kostnader Personalkostnader 0 0 0 Övriga externa kostnader 3 827 4 103 4 425 Interna kostnader 821 709 570 Kapitalkostnader 0 0 0 Summa kostnader 4 648 4 812 4 995 RESULTAT -2 0 0 Bidrag Kultur- och fritidsnämnden ger bidrag till föreningar inom verksamheterna kultur, fritid och idrott. Kultur- och fritidsnämndens mål är att bidragen skall främja kultur- och fritidslivet i kommunen, uppmuntra nya uttrycks- och verksamhetsformer, samt stödja ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Bidragen skall särskilt underlätta för föreningarna att bedriva verksamhet för barn och ungdom. Bidragen skall öka flickors möjligheter att utöva aktiviteter på sina villkor. Den totala budgeten för bidrag 2002 uppgick till 3 827 tkr. Av ovanstående investeringsbidrag på 921 tkr, ingår fastställda bidrag till följande föreningar: Falbygdens Hästsportförening 530 tkr Falköpings Tennisklubb 220 tkr Vartofta Rid- och Körsällskap 80 tkr Minskningen på kulturbidrag beror på att bidraget till Länsteatern har upphört. Minskningen på övriga bidrag från föregående år beror på att kostnaden för bowlinghallen har överförts från bidrag till interna hyror. Bidraget till Länsteatern upphörde fr.o.m. 2002. Kulturoch fritidsnämnden har tidigare lämnat ett bidrag till Länsteatern med ca 135 tkr per år, liksom flertalet kommuner i Skaraborg. Eftersom strukturen ändrades fr.o.m. 2002 för Länsteatern, bl.a. genom ett större samarbete med Göteborgsoperan och satsning på musikteater, har de flesta kommuner valt att inte ge något bidrag. Vartofta Rid- och Körsällskap har i många år önskat bygga ett ridhus i egen regi. Under 2002 har byggnationen kunnat påbörjas genom att kommunen amorterar ett lån, medan föreningen står för räntekostnaden. Kostnaden på 2,5 miljoner kronor ryms inom ramen för bidrag och betalas ut under åren 2002 2009. Slutsatser och åtgärder Nuvarande bidragsbestämmelser antogs av kultur- och fritidsnämnden den 9 oktober 1996, 96 och av kommunfullmäktige den 27 januari 1997, 4. Riktlinjer för särskilt bidrag har beslutats av kultur- och fritidsnämnden. Under 2003 ska ett idrottspolitiskt handlingsprogram arbetas fram och i samband med det ska en översyn göras av nuvarande bidragsnormer.

Biblioteksverksamhet Utlåning 2002 2001 % + - Falköping 163 205 163 180 0,0% Floby 11 951 12 772-6,4% Stenstorp 8 965 8 968 0,0% Vartofta 11 236 12 086-7,0% Kinnarp/Slutarp 13 982 10 641 31,4% Åsarp 6 401 6 235 2,7% Bokbussen 17 373 16 658 4,3% Broddetorp 5 825 5 015 16,2% Totalt 238 938 235 555 1,4% Varav tvåstegslån (lån mellan bibl.enheterna) 5 042 4 710 7,0% Utlåning 2002 2001 Skönlitteratur vuxna 55 047 59 261-7,1% Facklitteratur vuxna 63 808 63 664 0,2% Barnböcker 88 830 84 699 4,9% Fjärrlån 3 308 2 994 10,5% Kassettböcker 4 502 4 673-3,7% Talböcker 8 424 8 000 5,3% Musik 1 642 1 316 24,8% Övrigt AV (+ CD-rom) 4 202 3 063 37,2% Video 4 133 3 175 30,2% Summa 233 896 230 845 1,3% Internet-användning, huvudbiblioteket Tillgänglig Bokad Kvinnor Män tid tid Ungdomarnas 6 911 79 % 36 % 64 % IT-galleri timmar Datorer för vuxna 4 573 timmar 71 % 31 % 69 % Bibliotekets service ska nå ut i hela kommunen genom ett huvudbibliotek, sex fasta filialer och en bokbuss (ur mål för Falköpings bibliotek). Tendensen i Sverige är att biblioteksbesöken och utlåningen av böcker minskar. I Falköping minskar utlåningen av skönlitteratur för vuxna, medan utlåningen av fackböcker för vuxna håller sig konstant. Utlåningen av barnböcker ökar glädjande nog med nästan fem procent! Huvudbibliotekets besökssiffror har sjunkit sedan rekordåret, invigningsåret 2000. Å andra sidan märks att allt fler använder bibliotekets tjänster på Internet, t.ex. möjligheten att söka i bibliotekskatalogen, reservera och låna om. Minst 4 500 besök har gjorts på bibliotekets hemsida under år 2002. Barn och ungdom Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning" (bibliotekslagen 9). 13 grupper från Barnavårdscentralens föräldrautbildning har besökt huvudbiblioteket under året. Sagostunder har hållits, liksom rim och ramsor för de små barnen. De olika biblioteken samarbetar med skolorna och alla förskoleklasser bjuds in på studiebesök. Olika program har arrangerats, vilka de flesta har riktat sig till yngre barn. Elektroniskt lagrad information Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare (bibliotekslagen 2). Biblioteken skall göra den nya informationstekniken tillgänglig för alla genom att kommunens huvudbibliotek och filialer på sikt fungerar som elektroniska kommunikationscentraler med ansvar för att kommuninvånare och andra kan sända, mottaga och söka elektroniskt lagrad information (ur mål för Falköpings bibliotek). På huvudbiblioteket finns 12 internet-uppkopplade datorer och tillgång till Word eller hela Officepaketet. Intresset för att använda datorerna är stort. Även på filialerna finns tillgång till Internet och Officepaketet. Den största händelsen under året är satsningen på en förbindelse på 2 mb till Stenstorp. Detta har varit möjligt tack vare samarbetet med Dalénium och projektmedel från Västra Götalandsregionen. En populär kurs för IT-galleriets ungdomar i att göra hemsidor arrangerades tillsammans med Medborgarskolan under våren. En dag i oktober arrangerade biblioteket Seniorsurf tillsammans med SEB-banken på huvudbiblioteket och några filialer. Sedan dess har IT-

Jämförelse biblioteksverksamheten Öppettider per vecka Öppet och Dessutom tillgängligt bemannat Huvudbiblioteket 48 timmar Floby 11 timmar Stenstorp 11 timmar Vartofta 8 timmar 76 timmar (Elvagårdens tider) Kinnarp 9 timmar 28 timmar (skolans tider) Åsarp 6 timmar 62 timmar(alvershus tider) Broddetorp 3 timmar Summa: 96 timmar Bokbussen har haft 69 hållplatser och stått vid hållplats i genomsnitt 12 timmar per vecka. Antalet besök på huvudbiblioteket 176 500 181 400 189 000 Mediekostnad/invånare 2001 Falköping 51 Ulricehamn 34 Vara 39 Nässjö 38 Personalkostnad/invånare 2001 Falköping 155 Ulricehamn 102 Vara 182 Nässjö 155 Omfattningen på bibliotekens verksamheter, filialer etc. varierar, varför en jämförelse kan vara missvisande. Resultatområde: Biblioteksverksamhet (exklusive projekt) Intäkter Externa intäkter 597 517 432 Interna intäkter 141 137 212 Kommunbidrag 9 380 8 663 8 356 Summa intäkter 10 118 9 317 9 000 Kostnader Personalkostnader 5 178 4 789 4 351 Övriga externa kostnader 2 296 2 699 3106 Interna kostnader 1 776 1 673 1706 Kapitalkostnader 363 126 107 Summa kostnader 9 613 9 287 9270 galleriet varit reserverat för 55+-användare varje måndag förmiddag. En nyhet vad gäller bibliotekets eget datasystem är att låntagarna erbjudits att få sina reservationsmeddelanden via e-post, vilket uppskattats. Åtgärder för funktionshindrade och invandrare Folk och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov (bibliotekslagen 8). Många datoranvändare på huvudbiblioteket är invandrare. 39 procent av dem som bokat datorer för vuxna och 53 procent av dem som bokar datorer för barn och ungdom har utländska namn. Lanseringen av den nya talbokstekniken, Daisy, för synskadade och andra funktionshindrade, fortsätter och biblioteket bygger upp ett bestånd av Daisy-skivor. Biblioteket tog initiativet till en artikelserie i FT under sommaren om lättlästhörnan och den nya talbokstekniken. På specialdatorn i hörnan installerades förstoringsprogram, talsyntes och skanner. Regelbundna möten har ordnats med gruppbostädernas läsombud. Biblioteket har stått för presentation av nya LL-böcker (Lättlästa böcker), Daisy, länktips etc. Den information för föräldrar och andra vuxna som lagts ut på bibliotekets hemsida innehåller särskilda tips på litteratur, länkar etc. för funktionshindrade barn. Biblioteksverksamhetens resultat 2002 var totalt 505 tkr. Detta beror delvis på att kostnaden för inköp av tidskrifter har periodiserats, vilket motsvarar ett belopp på 216 tkr. 2002 års tidskrifter betalades i slutet av 2001, medan tidskrifterna för 2003 betalas i början på 2003. En annan orsak är inköpsstoppet, som medförde att byte av datorer och andra inköp fick skjutas upp. Intäkterna var större än de budgeterade, vilket i huvudsak beror på bidrag till projekt, som har används till personal. Lönebidrag är också större än de budgeterade. Även de intäkterna motsvaras av ökade personalkostnader. Kultur- och fritidsnämnden fick under året 65 tkr från Åsarps hembygds- och fornminnesförening för iordningställande av Åsarps-rummet i filialen i Åsarp. Även detta bidrag har används till personal under åren 2001 2002. RESULTAT 505 30-270

Bokbussen I Stenstorp har planeringen för nya biblioteket i Dalénium pågått under hela året. Kulturrådet har bidragit med sammanlagt 831 tkr till projektet och Västra Götalandsregionen med 390 tkr av regionala utvecklingsmedel. En ny bibliotekarie/ projektledare tillträdde i augusti. I slutet av året flyttade biblioteket in i de nya lokalerna i Dalénium och arbetet med att integrera verksamheterna fortsätter. Floby filial fick en rejäl ansiktslyftning med ny lånedisk och en öppnare barnavdelning med ny småbarnshörna. Åsarps filial invigde Åsarpssamlingen, ett rum i Alvershus som främst innehåller framlidne Bert Johanssons bibliotek, hans gårdsbeskrivningar, släktforskningsmaterial m.m. Slutsatser och åtgärder I kommunfullmäktiges beslut om budget 2003 och ramar för åren 2004-2005 anges att kultur- och fritidsnämnden ska spara 300 tkr genom att se över filialerna. En sådan utredning ska alltså göras och måste även inkludera bokbussen som är från 1984. Under 2003 inleds ett samarbete med Herrljunga kommun. Falköpings bokbuss körs i Herrljunga kommun två gånger i månaden. Kanske kan detta samarbete vidareutvecklas. Användande av datorerna på huvudbiblioteket Tack vare ett samarbete med länsarbetsnämnden, kommunens egen arbetsmarknadsenhet och regionbiblioteket kommer Falköpings bibliotek under 2003 att få en komplett IT-utrustning för synskadade och andra funktionshindrade. Utrustningen omfattar t.ex. talsyntes, förstoringskamera, punktdisplay och punktskrivare. En läs- och skrivtekniker kommer att utbildas under sex månader och därefter arbeta sex månader med att marknadsföra utrustningen och instruera användare. För att uppnå bibliotekslagens mål om elektroniskt lagrad information tillgänglig för alla samt andra tillgänglighetsmål på handikappområdet borde denna service permanentas i biblioteket. Behovet av att ersätta försliten datautrustning är akut efter att biblioteket först fått investeringsmedel för att bygga upp den och därefter mycket små medel - under 2002 inga alls - för att förnya den. Om inte publik utrustning kan börja bytas ut under 2003 måste antalet datorer för allmänheten minskas. Gånggrift i Luttra

Falbygdens museum Jul på museet Falbygdens museum svarar för att Falbygdens kulturarv och särart tas tillvara och levandegörs. Verksamheten har en markerad arkeologisk profil med inriktning på Falbygdens megalitkultur. Förutom de fasta basutställningarna anordnas ett flertal tillfälliga utställningar och programaktiviteter. Museet har ansvaret för samlingarna av föremål, arkivalier och fotografier genom avtal från 1965 med Falbygdens hembygds- och fornminnesförening. I detta ingår t.ex. föremålsvård, bildregistrering på data, katalogisering samt underhåll i arkiv och magasin. Museets utåtriktade verksamhet, utställningar, program, service till allmänheten och skolan etc. är en del av den totala verksamheten. Antalet besökare 7 745 7 233 8 838 Eftersom museet saknar mätbara målformuleringar är det omöjligt att ange graden av måluppfyllelse. Besöksstatistik är ett enkelt mätbart mått, men ger endast i mindre grad någon uppfattning om museets verksamhet. Även jämförelser med andra museer kan vara missvisande, eftersom verksamheten på olika museer starkt varierar. Årets besöksantal ökade med ca 500 jämfört med 2001. Museistatistiken visar att besöksantalet i de kommunala museerna i stort sett har varit oförändrat 2000 2001, medan det dessförinnan har minskat sedan 1998. Museet har varit öppet under 282 dagar under året med 30 öppettimmar per vecka. För samtliga kommunala museer är genomsnittet 284 dagar och 32 tim per vecka. I genomsnitt har museet haft ca 5 besökare per timma. Antal guidningar i basutställningen och arkiv/bibliotek har varit 31 st. Museets entré Museiverksamheten visar ett underskott på 18 tkr, vilket bl.a. beror på att tre datorer var tvungna att bytas p.g.a. att de inte uppfyllde kravet för Windows 2000 Ansvaret för vuxenkultur och konst övergick till museiverksamheten vid årsskiftet 2000/2001. Museichefen arbetar fr.o.m. den 15 augusti 2002 som kulturutvecklare och antikvarien blev då tf. museichef. Verksamheten vid Bilddata har helt övergått till Falbygdens museum. Tidigare svarade socialförvaltningen för en halv-tidstjänst som handledare.

Museet har under året haft fem tillfälliga utställningar och sju programpunkter. Under sommaren pågick torgetutställningen och under den tiden stod f.d. rådhustornet framför museibyggnaden. Under våren pågick förberedelserna och arbetet med iordningställandet av lokalerna i Gamla Aristo. Föremål från den provisoriska lokalen på Vilhelmsro har kunnat överföras till de nya lokalerna, liksom museets brandredskap och föremål från källarvåningen i fastigheten på Vasagatan. Guldhalskragen En arbetsgrupp, med uppdraget att föreslå lösningar för förvaring av museets föremålssamling på lång sikt, har under året presenterat ett diskussionsunderlag, där två alternativa utvecklingsförslag presenterats. En gemensam broschyr Museer på Falbygden har tagits fram av Falbygdens museiråd. Elever vid mediaprogrammet vid Ållebergsgymnasiet har sammanställt broschyren. Slutsatser och åtgärder Satsningen på iordningställandet av föremålsarkivet på gamla Aristo kommer att prioriteras under åtminstone 2003 2004. Den utåtriktade verksamheten med utställningar och program kommer att minska, vilket innebär ett minskat besöksantal. Museet planerar trots små resurser att satsa på en lokalhistorisk utställning sommaren 2003, samt två konstutställningar i samarbete med Falbygdens konstförening. Bilddata Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att göra en verksamhetsanalys och utvecklingsplan för Falbygdens museum under 2003. Det finns flera skäl till varför detta är aktuellt just nu. Arbetsgruppen för museets samlingar har i sin rapport även skisserat en framtida utveckling (tioårsperiod) för hela museiverksamheten, inte bara föremålssamlingen. Falbygdens hembygds- och fornminnesförening har ett avtal med kommunen som upphör 2016. Föreningen är ägare till föremål insamlade i första hand före 1965, då avtalet skrevs, medan museet vårdar samlingen och bedriver verksamheten. Invigning av biblioteket i Dalenium