Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010

Relevanta dokument
Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Budgetprognos 1, år 2012

Reviderad budget och prognos

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Kvartalsrapport mars med prognos

Reviderad budget och prognos 1, 2013

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Resultatbudget. Årets resultat Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Budget 2019, plan KF

Budget 2018 och plan

Resultatbudget 2016, opposition

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Ombudgetering av investeringsanslag 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsrapport februari

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Budgetrapport

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

Förslag till revidering av drittbudget 2014

Ekonomisk rapport per

Uppföljning per

Månadsuppföljning januari juli 2015

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Ekonomisk rapport april 2019

Bokslutsprognos

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Granskning av delårsrapport 2014

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till revidering av driftbudget Sammanfattning VARMDO KOMMUN Förslag till beslut. Besi utsn ivå. Bakgrund.

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Bokslutsprognos

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

Reviderad budget 2018

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Granskning av delårsrapport

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Bokslutsprognos

Månadsuppföljning. Maj 2012

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr

Ordförandes förslag Nämnd Ordförandes Nämnd/verksamhetsområde Prognos förslag förslag avvikelse

Granskning av delårsrapport

Bokslutsprognos

Delårsrapport tertial

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr

*

Bokslutsprognos

Granskning av delårsrapport

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Ekonomi. -KS-dagar 28/

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan

Kommunstyrelsens förslag Budget

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Ekonomisk rapport per

Månadsrapport mars 2013

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Bokslutsprognos

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

Granskning av delårsrapport 2015

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

BOKSLUTSRAPPORT 2011

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag

Transkript:

1(8) KS 2010/0011 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010 Sammanfattning Hemställan om ombudgetering av driftmedel eller begäran om tilläggsanslag har gjorts med motsvarande 852 000 kronor varav 352 000 kronor föreslås godkännas av fullmäktige. Vad gäller investeringsverksamheten görs en hemställan om ombudgetering om motsvarande 55 376 000 kronor. Denna volym övertiger den som bedömdes när fullmäktige fattade beslut om budget för 2010. Det går inte att utesluta att en framställan om utökad upplåning kommer att behöva göras under senare delen av 2010. För exploateringsverksamheten begärs ombudgetering om 15 310 000 kronor. Den samlade effekten vid ett beslut i enlighet med förslaget är en marginell förändring av drift- och resultatbudget, en volymökning av en redan ambitiös investeringsbudget samt en relativt omfattande exploateringsbudget med anledning av flera större pågående projekt. Resultatbudgeten är även efter förslag till förändring en snäv budget utan utrymme till oförutsedda händelser. Strikt budgetdisciplin och ett väl fungerande signalsystem i den löpande uppföljningen kommer att vara väsentligt under året. Bakgrund Kommunfullmäktige behandlar kommunens budget för nästkommande år och för planperioden, de två efterföljande åren, vid sammanträden i november. Normalt har beslut om reviderad budget fattats vid fullmäktiges sammanträde i mars. Syftet med att behandla en reviderad budget är att ge fullmäktige en möjlighet att ta ställning till nämndernas begäran om ombudgetering eller framställan om tilläggsbudget. Av kommunens ekonomistyrningsregler framgår på vilka grunder såväl om- som tilläggsbudget kan godkännas. Finansieringen genom skatteintäkter, utjämnings- och statsbidrag har en stor betydelse för kommunens samlade verksamhet. Sedan fullmäktige fattat beslut om budgeten i november har nya skatteprognoser kommer från Sveriges Kommuner och Landsting vilka syftar till att ge tillräcklig stabila förutsättningar för verksamhetsåret. Med stöd i ny skatteprognos görs en ny resultatbudget med nya förutsättningar genom eventuell om- och tilläggsbudget samt ny skatteprognos.

Nämndernas hemställan om ombudgeteringar Sammanlagt föreligger följande framställningar gällande ombudgeteringar, Nämndernas begäran om ombudgeteringar (belopp i tkr) Drift Investering Exploatering Kommunstyrelsen 1 300 Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämden 393 Tekniska nämnden -511 53 053 15 310 Barn- och utbildningsnämnden 113 Socialnämnden 500 630 Produktionsstyrelsen summa: 102 55 376 15 310 Tekniska nämnden begär ombudgetering av driftmedel gällande kapitalkostnader för Rinkebyvägen. Genom periodisering av exploateringsintäkt så tillgodogörs tekniska nämnden ett årligt belopp som motsvarar värdeminskningen för berörd anläggning. Barn- och utbildningsnämnden begär ombudgetering av utbetalda men ännu ej utnyttjade interna projektmedel i terminsbunden verksamhet. Tekniken innebär återbetalning från berörda enheter till BUN som sedan ombudgeterar dessa medel och utbetalar på den nya terminen. Socialnämnden begär ombudgetering av medel gällande bostadsanpassningsbidrag. Av den gjorda hemställan framgår att beslut fattats i ärendet under 2009 men utbetalning kommer att ske först 2010. Kommunstyrelsen begär ombudgetering av investeringsmedel för reservkraft, 800 tkr, och för administrativ rationalisering med 500 tkr. Kultur- och fritidsnämnden begär ombudgetering av investeringsmedel för två delprojekt Stockhagen, 306 tkr, och för inventarier vid Danderys bibliotek. Tekniska nämnden begär ombudgetering för 16 investeringprojekt från 2009 med ett totalt belopp om 53 053 tkr samt för 4 exploateringsprojekt om totalt 15 310 tkr. Socialnämnden begär ombudgetering av driftmedel med 500 tkr gällande bostadsanpassningsbidrag inom äldreomsorgen där beslut har fattats under 2009 men utbetalning görs 2010. För investeringbudgeten begär socialnämnden ombudgetering av 630 tkr gällande projektet kvalitet och trygghet i hemtjänsten. 2(8)

3(8) Nämndernas hemställan om tilläggsanslag Sammanlagt föreligger har nämnderna inkommit med nedanstående hemställan om tilläggsanslag. Nämndernas begäran om tilläggsanslag (belopp i tkr) Drift Investering Exploatering Kommunstyrelsen 350 230 Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämden 995 Tekniska nämnden 1 300 Barn- och utbildningsnämnden 400 Socialnämnden Produktionsstyrelsen summa: 750 1 225 1 300 Kommunstyrelsen begär tilläggsanslag i driftbudgeten med 400 tkr gällande pensionskostnader för kommunens tidigare pensionsåtaganden för Södra Roslagens Brandförsvarsförbund. Kommunstyrelsen hemställer om att fullmäktige fastställer nya avgifter/priser för samtlig uthyrning av kommunens festvåningar. Totalt beräknas prisjusteringen medföra en tillkommande intäkt om 100 tkr. För investeringen i sessionssalen tillkommer en kapitalkostnad med 50 tkr. Kommunstyrelsen begär tilläggsanslag i investeringsbudgeten med 230 tkr gällande investering i sessionssalen. Investeringen omfattar dels ny ljudanläggning dels ny teknisk utrustning i form av data-videoprojektor. Kultur- och fritidsnämnden begär tilläggsanslag i investeringsbudgeten med 995 tkr för investering i AV- och teaterutrusning, inredning av publika utrymmen och skyltning i lokalen. Kommunstyrelsen förslår inom sitt samordningsansvar för exploateringprojekt att tekniska nämnden tillförs 1 300 tkr gällande exploateringen av fastigheten Danderyd 2:1, OK/Q8. Den aktuella investeringen i exploateringsområdet omfattar en ny infart till fastigheten. Nettointäkten i form av engångsersättning från exploatören förväntas i huvudsak täcka omkostnader för iordningsställande av fastigheten och framtida kapitalkostnad för infarten. s yttrande tillstyrker gjord hemställan i ärendet förutom ombudgetering av driftbudgeten för bostadsanpassningsbidrag hos socialnämnden med 500 tkr.

Den aktuella posten bedöms inte uppfylla de krav som ställs för ombudgetering. När det gäller bostadsanpassningsbidrag så fluktuerar dessa normalt mellan åren vilket innebär att ibland uppvisas negativa och ibland positiva budgetavvikelser. Kommentarer till den aktuella posten skall istället göras i uppföljningen för respektive år. Genom förslaget innebär det en förstärkning av driftbudgeten med 352 tkr, med 55 506 tkr för investeringsbudgeten och med 16 610 tkr för exploateringsbudgeten. Med utgångspunkt från den beslutade investeringsbudgeten innebär den föreslagna om- och tilläggsbudgeten ytterligare en ansträngning på den samlade investeringsverksamheten samt för finansieringen i form av upplåning. När budgeten beslutades gjordes bedömningen att cirka 30 000 tkr skulle bli föremål för ombudgetering. Då uppgick den totala investeringsvolymen till 207 910 tkr. Med den förslagna om- och tilläggsbudgeten kommer den totala investeringsvolymen att uppgå till 233 416 tkr. Om den aktuella investeringsvolymen uppnås kommer sannolikt finansförvaltningen att behöva gå fram med en begäran om utökad upplåning under senare delen av 2010. Fullmäktige beslutade i november 2009 om en nivå på nyupplåning till 60 000 tkr. Ny prognos för skatteintäkter, utjämning och statsbidrag I förhållande till de prognoser för skatteintäkter som ingick när fullmäktige fattade beslut om budget är det företrädesvis en mer positiv prognos som har lämnats per den 17 december 2009. Den enskilt främsta posten som förklarar förändringen är den prognostiserade avräkningen för 2010 års skatteintäkter. Den tidigare prognosen innebar en slutavräkning med -179 kronor per invånare. Den senaste prognosen är istället 143 kronor per invånare. Det förklarar förändringen i prognostiserade avräkning från -5,6 miljoner kronor till 4,5 miljoner kronor, det vill säga en förbättring med 10,1 miljoner kronor. 4(8)

Reviderad Skatter, utjämning och statsbidrag, Bokslut Budget budget miljoner kronor 2009 2010 2010 Befolkning 1/11 året före 30 877 31 121 31 214 Utdebitering 17,20 17,20 17,20 Eget skatteunderlag, miljoner skattkronor 101,11 96,52 98,60 Prelimininär kommunalskatt 1 775,4 1 665,8 1 691,5 Avräkning tidigare år -36,3-5,6 4,5 Inkomstutjämning -635,6-580,8-605,2 Kostnadsutjämning inkl strukturbidrag 186,8 193,5 192,6 LSS-utjämning -18,1-23,3-23,4 Fastighetsavgift 43,6 43,6 43,6 Regleringsavgift/-bidrag -15,1 8,0 8,0 Införandebidrag 13,8 6,9 7,0 Tillfälligt konjunkturstöd 2010 39,7 30,4 Nettointäkter 1 314,5 1 347,8 1 349,0 Ökning % 3,5% 2,5% 2,6% Eftersom det tillfälligga konjunkturstödet för 2010 var överskattat i budgeten för 2010 blir nettoförändringen enbart 1,2 miljoner kronor bättre i nu upprättad skatteprognos. Eftersom den reviderade prognosen innebär en nivåhöjning gällande såväl skatteintäkterna som effekterna av utjämningen föreslås budgeten revideras. Ny prognos gällande kommunens pensionsskuld Under 2009 har SPP som vår pensionsförvaltare utvecklat ett prognosstöd till sina kunder. Verktyget ger förutom en omedelbar tillgång till senast aktuell pensionsskuld även möjlighet att simulera pensionsskuldsberäkningar utifrån egna antaganden. Med stöd i detta verktyg upprättats budgeten för 2010 på en prognos över pensionsskulden som utgick från maj 2009 vilket var det senaste tillfället för aktualisering av pensionstagarna i kommunen. I jämförelse mellan pensionsskuldsprognos i budget och baserat på decemberprognos noteras följande, Tabell 1 Prognos över pensionsskuldens utveckling till stöd för budget 2010 Prognos (belopp i mkr) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pensionsskuld 66,9 71,7 75,8 79,3 81,8 - förändring 4,8 4,1 3,5 2,5 Tabell 2 Prognos över pensionsskuldens utveckling till stöd för reviderad budget 2010 Bokslut (belopp i mkr) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pensionsskuld 67,4 71,6 73,8 76,1 78,7 81,5 - förändring 4,2 2,2 2,3 2,6 2,8 5(8)

föreslår ingen justering med anledning av den noterade prognosavvikelsen. Den bedöms ligga inom en rimlig felmarginal. Förslag till reviderade ramar för nämnderna och reviderad resultatplan Föreliggande förslag innebär enbart en marginell revidering av den resultatplan som fullmäktige beslutade om den 26 november 2009. Till skillnad från föregående år noteras inte motsvarande nedrevidering av skatteprognoserna vilket bland annat medförde ytterligare ett beslut om reviderad budget i fullmäktige den 8 juni 2009. 6(8) Tabell Förslag till reviderade ramar för 2010 efter ombudgetering och tilläggsanslag Nämndernas nettokostnader 2010, miljoner kronor Förslag till Budget rev budget förändring Kommunstyrelsen -52,1-52,4-0,4 Revision -0,9-0,9 0,0 Överförmyndarnämnd -1,5-1,5 0,0 Byggnadsnämnd -6,8-6,8 0,0 VA-verk -5,0-5,0 0,0 Avfallsverksamhet -0,4-0,4 0,0 Fastighetsförvaltning -10,3-10,3 0,0 Teknisk nämnd, övrigt -72,7-72,2 0,5 Kultur- och fritidsnämnd -67,2-67,2 0,0 Barn- och utbildningsnämnd -690,1-690,6-0,5 Socialnämnd -482,5-482,5 0,0-1 389,4-1 389,8-0,4 Avgår kapitalkostnader 129,0 129,0 0,0 Nämndernas nettokostnader -1 260,4-1 260,8-0,4 Tabell Förslag till reviderad resultatplan för 2010

Resultaträkning 2010, miljoner kronor Förslag till Budget rev budget förändring Nämndernas externa nettokostnader -1 260,4-1 260,8-0,4 Produktionens resultat -2,0-1,9 0,1 Pensioner, po mm -30,6-30,6 0,0 Försäljning av anläggningstillgångar 5,0 5,0 0,0 Exploateringsintäkter 10,0 10,0 0,0 Avskrivningar -75,0-75,0 0,0 Verksamhetens nettokostnad -1 353,0-1 353,3-0,3 Skatteintäkter, utjämning o statsbidrag 1 347,9 1 349,0 1,1 Extern medelsförvaltning 16,8 10,0-6,8 Finansnetto -18,0-11,2 6,8 Årets resultat -6,3-5,5 0,8 Balanskravskorrigering 14,9 14,9 0,0 Balanskravsmässigt utfall 8,6 9,4 0,8 En teknisk justering är gjord i resultatbudgeten mellan extern medelsförvaltning och finansnetto. Justeringen får ingen sammantagen ekonomisk effekt. Sammanfattningsvis noteras att budget och resultatplan för 2010 håller små marginaler för oförutsedda händelser. 7(8) Bedömd resultateffekt gällande exploateringsprojekt OK/Q8 (belopp i tkr) Intäkt och omkostnad i exploateringsområde, OK/Q8 Exploateringsintäkt OK/Q8-5 350 Kostnader för iordningsställande av exploatering 4 500 summa -850 Periodisering i syfte att möta framtida värdeminskning 850 Resultateffekt, år 1 0 I enlighet med fullmäktiges beslut från den 19 oktober 2009, 102, föreslås ovanstående resultateffekt periodiseras för att möta framtida värdeminskning i den anläggning kommunen uppför för 1 300 000 kronor. Resterande resultateffekter i aktuell exploatering uppstår i det framtida hyresavtalet för den aktuella fastigheten där löpande intäkt och omkostnader redovisas hos tekniska nämnden. s förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1 Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ombudgeteringar som innebär att driftbudgeten för tekniska nämnden minskas med 510 945 kronor och att barn- och utbildningsnämnden utökas med 113 240 kronor. 2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avgiftsjusteringar för samtlig uthyrning av kommunens festvåningar enligt bilaga. 3 Kommunfullmäktige godkänner förslaget till tilläggsanslag med 350 000 kronor för kommunstyrelsen för tillkommande pensionskostnader gällande pensionsåtagande för Södra Roslagens Brandförsvarsförbund 400 000 kronor, 50 000 kronor i tillkommande avskrivningar för utrustning av sessionssalen och 100 000 kronor i tillkommande intäkter för festvåningarna genom avgiftsjustering. 4 Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontorets förslag till ombudgeteringar om totalt 55 376 000 kronor för kommunens investeringsverksamhet. 5 Kommunfullmäktige godkänner förslaget till tilläggsanslag för kommunstyrelsens med 230 000 kronor för investering i utrustning av sessionssalen och med 995 000 kronor för kultur- och fritidsnämndens investering i utrustning till Danderydsgården. 6 Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens begäran av ombudgetering av exploateringsbudgeten med 15 310 000 kronor. 7 Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens hemställan om tilläggsanslag för exploateringsprojektet OK/Q8 med 1 300 000 kronor. 8 Kommunfullmäktige godkänner reviderad resultatbudget vad avser skatteintäkter, utjämning och statsbidrag. 8(8) Johan Haesert Kommundirektör Ekonomichef Bilaga 1 Detaljerad drift- och investeringsbudget per nämnd- och verksamhetsområde 2 Avgifter vid extern uthyrning av festvåningen från 2010-04-01 3 Jämförelser festvåningar - Stockholmsområdet