Budgetprognos 1, år 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetprognos 1, år 2012"

Transkript

1 1(10) Budgetprognos 1, år 2012 Detta tjänsteutlåtande samordnas med ärendet KS 2011/0328 som gäller ombudgetering och revidering av budget för Ärendet Årets första prognos innebär ett resultat på -12,2 miljoner kronor. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 15,9 miljoner kronor. Det ska jämföras med reviderad budget, vilken visar ett noll-resultat och 28,1 miljoner kronor enligt balanskravet. Huvuddelen av nämndernas prognoser är i nivå med budget. För nämnderna totalt noteras en negativ avvikelse om 5,9 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen avser fastighetsnämndens begäran om ombudgetering av medel om 6,6 miljoner kronor inom fastighets- och miljölyftet från Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 1 miljon kronor vilket främst beror på lägre kostnader för licensavgifter och anpassningar inom barnomsorgen samt att kostnaderna för projektet Våga Visa beräknas bli lägre än budgeterat. Produktionsstyrelsens prognos uppgår till - 6,4 miljoner kronor. Den stora avvikelsen beror på ett förväntat underskott inom hemtjänsten. Införandet av den nya elektroniska ersättningsmodellen, KTH, förklarar en stor del av detta underskott. Resterande del bedömer den kommunala hemtjänsten främst bero på att hemtjänstchecken inte höjts motsvarande det ökade löneläget inom kommunal hemtjänst de senaste åren. Socialnämnden kommer att se över nivån på hemtjänstchecken när den verkliga effekten av tidregistreringssystemet kan avläsas. Prognosen avseende investeringar och exploateringskostnader överensstämmer med reviderad budget med ett undantag. Tekniska kontoret räknar med att 12,5 miljoner kronor av de investeringsmedel som beslutats för 2012 istället kommer att tas i anspråk år s förslag till beslut 1 Kommunstyrelsen beslutar överlämna budgetprognos 1, 2012 till kommunfullmäktige för information. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2 Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

2 Bakgrund Till stöd för bland annat fullmäktiges beslut om reviderad budget och som ett tidigt signalsystem lämnar nämnderna, efter januari månads utgång, en första prognos över verksamhetens ekonomiska utveckling. Med kännedom om väsentliga förändringar i verksamhetens inriktning, omfattning eller volym, skall nya ekonomiska bedömningar göras. Resultatbudget Nettokostnader prognos 1, (mkr) Budget KF Förslag till Prognos Rev. Budget Kommunstyrelsen -55,7-55,7-55,7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -3,8-3,8-3,8 Revision -0,9-0,9-0,9 Överförmyndarnämnden -2,1-2,1-2,1 Byggnadsnämnden -7,7-7,7-7,7 VA-verk och Avfall -3,8-3,8-3,8 Teknisk nämnd, övrigt -72,6-72,6-72,6 Fastighetsnämnden -15,0-15,3-15,3 Fastighets- och miljölyftet 0,0 0,0-6,6 Kultur- och fritidsnämnden -73,5-73,6-73,9 Barn- och utbildningsnämnden -730,3-730,3-729,3 Socialnämnden -514,0-514,0-514,0 Nämndernas nettokostn. inkl avskrivn , , ,7 Avgår internränta 57,0 57,0 57,0 Delsumma , , ,7 2(10) Pensioner, PO m.m. -29,3-29,3-29,3 Realisationsvinster, exploatering 25,0 26,5 26,5 Försäljning av anläggningstillgångar 5,0 5,0 5,0 Produktionens resultat -3,5-3,5-9,9 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar , , ,3 Skatteintäkter och utjämning 1 441, , ,3 Extern medelsförvaltning 0,0 0,0 0,0 Finansnetto -15,4-17,2-17,2 Resultat 0,7 0,0-12,2 Balanskravskorrigeringar 28,1 28,1 28,1 Balanskravsmässigt utfall 28,8 28,1 15,9 Avvikelsen mot budget uppgår till -12,2 miljoner kronor. Huvuddelen av nämnderna lämnar prognoser i nivå med budget. För nämnderna totalt noteras en negativ avvikelse om 5,9 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen avser fastighetsnämndens prognos, vilken bygger på en ombudgetering av medel om 6,6 miljoner kronor inom fastighets- och miljölyftet från Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 1 miljon kronor vilket främst beror på lägre kostnader för licensavgifter och anpassning-

3 ar inom barnomsorgen, samt att kostnaderna för projektet Våga Visa beräknas bli lägre än budgeterat. Produktionsstyrelsens prognos är ett utfall - 6,4 miljoner kronor. Den stora avvikelsen beror på ett prognostiserat underskott inom hemtjänsten. Införandet av den nya elektroniska ersättningsmodellen, KTH, förklarar en stor del av det bedömda underskottet. Resterande del bedömer den kommunala hemtjänsten främst beror på att hemtjänstchecken inte höjts motsvarande det ökade löneläget inom kommunal hemtjänst de senaste åren. Det omfattande investeringsprogrammet under 2012 gör att kommunen får högre finansiella kostnader då investeringarna i sin helhet finansieras av lån. De ombudgeteringar av investeringsmedel som sker till 2012 gör att kommunens budget för investeringar ökar med 84,4 miljoner kronor. Finansnettot beräknas på grund av detta öka med -1,8 miljoner kronor, från -15,4 miljoner kronor till -17,2 miljoner kronor, vilket är korrigerat i reviderad budget Övrigt ingående poster i resultaträkningen som korrigerats i samband med reviderad budget ligger kvar oförändrade i prognos 1. Den totala prognosen ger indikationer på något försämrade ekonomiska förutsättningar För året bör en beredskap finnas för att klara en något högre kostnadsnivå. 3(10)

4 4(10) Nämndernas prognostiserade nettokostnader, drift (mkr) Budget KF Förslag till Prognos 1 Avvikelse 2012 Rev. Budget Kommunstyrelsen -55,7-55,7-55,7 0,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -3,8-3,8-3,8 0,0 Revision -0,9-0,9-0,9 0,0 Överförmyndarnämnden -2,1-2,1-2,1 0,0 Byggnadsnämnden -7,7-7,7-7,7 0,0 VA-verk och Avfall -3,8-3,8-3,8 0,0 Teknisk nämnd, övrigt -72,6-72,6-72,6 0,0 Fastighetsnämnden -15,0-15,3-15,3 0,0 Fastighets- och miljölyftet 0,0 0,0-6,6-6,6 Kultur- och fritidsnämnden -73,5-73,6-73,9-0,3 Barn- och utbildningsnämnden -730,3-730,3-729,3 1,0 Socialnämnden -514,0-514,0-514,0 0,0 Nämndernas nettokostn. inkl avskrivn , , ,7-5,9 Avgår internränta 57,0 57,0 57,0 0,0 Summa , , ,7-5,9 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens prognos för helår 2012 är enligt budget. Detta gäller både drift- och investeringsbudget. Med anledning av det serverhaveri som inträffade i början av 2011 har investeringar genomförts för en ny tillgänglighetslösning. Investeringarna var inte planerade då budget för 2011 beslutades och rymdes därmed inte i investeringsramen. Därför sköts andra planerade investeringar, såsom exempelvis nya brandväggar, fram till Detta i sin tur skjuter på de planerade insatserna Dessutom kommer ytterligare kostnader för tillgänglighetslösningen tillkomma Det finns stora osäkerhetsfaktorer som påverkar vilka insatser som ryms inom 2012 års investeringsram och dessa påverkar också utfallet på driftbudgeten. Dock finns inte tillräckligt underlag för att justera förväntat utfall i prognosen. kommer noggrant att följa utvecklingen för att inte överskrida helårsbudgeten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetförslag för 2012, beslutat i nämnden , för att beslutas i KF, är enligt budget. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden prognos för helår 2012 är enligt budget. Detta gäller både drift- och investeringsbudget.

5 5(10) Nämnden bedömer att det inte föreligger förändrade förutsättningar som kan påverka nämndens måluppfyllelse. Tekniska nämnden Tekniska nämndens prognos för helår 2012 är enligt budget. Detta gäller både drift- och investeringsbudget. Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige att anta en ny avfallstaxa. Under förutsättning att förslaget antas kommer den nya avfallstaxan att tillämpas från och med den 1 april Avfallsverksamhetens intäkter och kostnader blir med detta förslag lägre än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader (resultat) ligger dock kvar på budgeterad nivå. har föreslagit kommunstyrelsen att sälja pontonerna i Stocksunds hamn, Långängen samt Skärviken till Stocksunds båtklubb. Under förutsättning att förslaget antas kommer hamnverksamhetens intäkter respektive kostnader att bli cirka 0,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader (resultat) ligger dock kvar på budgeterad nivå i prognosen. Fastighetsnämnden Fastighetsnämndens prognos överstiger budget med 6,6 miljoner kronor. I prognosen förutsätter fastighetsnämnden att driftsmedel från fastighets- och miljölyftet överförs till I ärendet reviderad budget KS 2011/0328 föreslås att fastighetsnämnden ska inrymma motsvarande underhållskostnader inom tilldelad ram. Tekniska kontoret räknar med att 12,5 miljoner kronor av de investeringsmedel som beslutats för 2012 istället kommer att tas i anspråk år Tidplanen för Fribergaskolan, etapp 1-2, har reviderats med anledning av att upphandlingen har överklagats. Revideringen får till följd att även etapperna 3-6 kommer att genomföras senare än beräknat. För Brageskolans idrottshall pågår planarbete. Tekniska kontoret bedömer att huvuddelen av projekteringen kommer att genomföras under Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens prognos överstiger budget med 0,3 miljoner kronor. Prognosen är att investeringsprojekten ska rymmas inom ram. I budget för 2012 räknade utbildnings- och kulturkontoret med fem inskrivna ungdomar enligt LSS vid träffpunkt Enebyberg, Fritidsträffen. Förvaltningens bedömning är att antalet ungdomar från och med andra kvartalet minskar till fyra och att ytterligare en ungdom kommer att växa ur verksamheten efter sommaren. Om så sker kan intäkterna komma att minska med 0,3 miljoner kronor.

6 Utbildnings- och kulturkontoret följer utvecklingen på Fritidsträffen och kommer att diskutera frågan om den framtida utvecklingen av verksamheten med kultur- och fritidsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens prognos är 1,0 miljon kronor bättre än budget. Kostnaderna för internetbaserat system för förskole- och skolval blir lägre än budgeterat. Licensavgifter och anpassningar under året bedöms därmed ge överskott med 0,5 miljoner kronor. Under 2012 genomför Skolinspektionen en granskning av kommunens förskole- och skolverksamhet. Insatserna för Våga Visa blir då mindre; inga grundskolor kommer att observeras samt att föräldra- och elevenkäten till grundskolan utgår. Överskottet bedöms bli 0,5 miljoner kronor. Socialnämnden Socialnämndens prognos är ett utfall i enlighet med driftbudget för helåret Hemtjänstvolymen är svårbedömd och har de senaste åren varierat mycket. Antalet hemtjänsttimmar har under de senaste åren överskridit budgeterad volym. Vid bedömningen av 2012 års nivå har hänsyn tagits till effekterna av införandet av ett tidregistreringssystem, KTH, då detta förväntas minska den fakturerade hemtjänsttiden. Det råder dock en hög osäkerhet kring effekten av tidregistreringssystemet, som gick i skarp drift i januari i år. Socialkontoret kommer nogsamt att följa hemtjänsttimmarnas utveckling samt effekten av tidregistreringssystemet. 6(10) Produktionsstyrelsen och centrala poster Pensioner, PO och PO- differens Kommunens prognostiserade kostnader 2012 för pensioner och PO- differens är 29,3 miljoner kronor vilket är enligt budget. Pensionskostnaderna uppgår till -33,7 miljoner kronor och PO- differensen till + 4,4 miljoner kronor. Försäljning av anläggningstillgångar och Exploateringsintäkter I budget återfinns 5 miljoner kronor i årliga intäkter från försäljningar av anläggningar. Samtidigt planeras försäljningar av exploateringsfastigheter motsvarande 26,5 miljoner kronor. Prognosen för dessa intäkter är oförändrad gentemot reviderad budget. Produktionsstyrelsen Produktionsstyrelsens prognos överstiger tilldelad budget för helåret 2012 med 6,4 miljoner kronor.

7 7(10) Det prognostiserade underskottet om totalt - 9,9 miljoner kronor består av två delar, dels ett i enlighet med budget godkänt utnyttjande av fondmedel på - 3,5 miljoner kronor och dels ett prognostiserat underskott hos hemtjänsten på - 6,4 miljoner kronor. Underskottet inom hemtjänsten beror på förväntade lägre intäkter när ersättning kommer att ges efter elektroniskt antal registrerade hemtjänsttimmar fr.o.m. 1 januari Erfarenheten från andra kommuner är att antalet ersatta hemtjänsttimmar minskar till % av tidigare ersatta timmar. Effektiviseringar, bl.a. bättre scheman med minskade gångtider genomförs men den kostnadsminskningen bedöms inte kunna möta den stora intäktssänkning som väntas. Produktionens bedömning, bl.a. från erfarenheter från pilotverksamheten under 2011, är att hemtjänstchecken behöver höjas med ca 10 % med anledning av införandet av ersättning efter elektroniskt registrerad tid. Införandet av den nya elektroniska ersättningsmodellen förklarar en stor del av det prognostiserade underskottet. Resterande del bedömer den kommunala hemtjänsten främst beror på att hemtjänstchecken inte höjts motsvarande det ökade löneläget inom kommunal hemtjänst de senaste åren. Utbildningsnivån har höjts genom att andelen undersköterskor ökat från ca 20 % till ca 60 % efter utbildningarna inom Äldreliv som slutförts under Det innebär högre kvalitet men också högre personalkostnader per tjänst. Minst 50 % undersköterskor är det krav som socialnämnden ställer enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Utvecklingen av det ekonomiska läget för hemtjänsten kommer att följas noga under Vad gäller användandet av fondmedel så har fullmäktige godkänt att produktionsstyrelsen utnyttjar 2,6 miljoner kronor för omställningskostnader vid införandet av 1-1-metodik för årskurs 7-9. Vidare att 0,9 miljoner kronor används för kompletterande utbildningsinsatser, nya behörigheter för lärare och för fortsättning vårterminen 2012 av påbörjade lärarlyftsutbildningar Skatteintäkter och utjämning I ärendet reviderad budget KS 2011/0328 framgår bedömningen att budgeten för skatteintäkter och utjämning behålls oförändrad enligt fullmäktiges budgetbeslut i november Bedömningen görs mot bakgrund av rådande finansiella oro och den samhällsekonomiska bilden om lägre tillväxt och vikande sysselsättning. Extern medelförvaltning Prognosen för avkastning av den externa medelförvaltningen är noll för Prognosen görs med beaktande av det osäkra läget på de finansiella marknaderna som rått under hösten 2011, och som i prognoser förväntas fortsätta under 2012.

8 8(10) Till kommunens fördel är att merparten av marknadsvärdet i ingången av 2012, 93,3 miljoner kronor, är placerade i räntepapper. Aktier utgörs av 66,3 miljoner kronor (svenska aktier 22,7 miljoner respektive globala aktier 43,6 miljoner kronor). Finansnetto Prognosen för finansnettot, -17,2 miljoner kronor, är oförändrad gentemot reviderad budget. Kommunens låneskuld per uppgick till 312,3 miljoner kronor. Nyupplåningen för 2012 prognostiseras till 208,3 miljoner kronor. Resultat enligt balanskravet (mkr) Budget KF 2012 Förslag till Reviderad budget Prognos 1 Avvikelse Reavinster -5,0-5,0-5,0 0,0 Medelsförvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensioner, PO m.m. 29,3 29,3 29,3 0,0 VA-verk och Avfall 3,8 3,8 3,8 0,0 summa balanskravskorrigeringar 28,1 28,1 28,1 0,0 Det balanskravsmässiga utfallet på helår prognostiseras till 15,9 miljoner kronor. För att uppnå god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen ska kommuner och landsting generera ett balanskravsmässigt resultat större än noll. För Danderyds kommun korrigerar poster om 28,1 miljoner kronor det prognostiserade underskottet på -12,2 miljoner kronor. Korrigeringsposterna består i reavinster, den externa medelsförvaltningen vilken finansierar delar av pensionsutbetalningarna, pensionsutbetalningar för pensioner intjänade före 1998 samt VA- och Avfallsverksamheternas resultat.

9 9(10) Nämndernas prognostiserade investeringar Kommunens samlade investeringar prognostiseras uppgå till 253,7 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 266,2 miljoner kronor i reviderad budget. Investeringarna fördelas nämndsvis enligt tabell nedan. Samtliga nämnder planerar att genomföra sina investeringar inom tilldelade investeringsramar, exkluderat nämndernas begäran om ombudgeteringar. Tabell Nämndernas investeringsbudget Budget Förslag till Ombudgeteringar Rev budget inkl Investeringar (mkr) KF rev.budget från 2011 ombudg.från 2011 Prognos 1 Avvikelse Kommunstyrelsen -6,9-6,4-1,1-7,5-7,5 0,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Byggnadsnämnden -0,5-0,5 0,0-0,5-0,5 0,0 Fastighetsnämnden -135,5-136,1-69,3-205,4-192,9 12,5 Tekniska nämnden -31,4-31,4-5,8-37,2-37,2 0,0 Kultur- och fritidsnämnden -4,0-3,8-8,1-11,9-11,9 0,0 Barn- och utbildningsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialnämnden -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Produktionsstyrelsen -3,5-3,5 0,0-3,5-3,5 0,0 Summa -182,0-181,9-84,4-266,2-253,7 12,5 Prognosen avseende investeringar och exploateringskostnader överensstämmer med reviderad budget med ett undantag. Tekniska kontoret räknar med att 12,5 miljoner kronor av de investeringsmedel som beslutats för 2012 istället kommer att tas i anspråk år Utgångspunkten för fastighetsnämndens prognos avseende investeringsbudget för 2012 är den reviderade budgeten. Där har hänsyn tagits till nämndens ombudgeteringar från Eventuellt föreligger ändå att den prognostiserade investeringsvolymen är överskattad. Cirka 36 % av alla investeringsmedel från 2011 har ombudgeterats till 2012, och åren dess för innan har snittet för ombudgeteringar av investeringsmedel legat på omkring 30 %. Exploatering Prognosmässigt förväntas exploateringsutgifterna uppgå till 7,4 miljoner kronor vid årets slut, vilket är enligt reviderad budget. Budget Förslag till Ombudgeteringar Rev budget inkl (mkr) KF rev.budget från 2011 ombudg. från 2011 Prognos 1 Avvikelse Kommunstyrelsen -3,0-3,0 0,0-3,0-3,0 0,0 Fastighetsnämnden -1,5-1,5 0,0-1,5-1,5 0,0 Kullen, OK/Q8 0,0 0,0-2,9-2,9-2,9 0,0 Summa -4,5-4,5-2,9-7,4-7,4 0,0 Sammanställningen visar hur stora investeringar kommunen har i anslutning till exploateringsprojekt. För flera projekt kommer exploateringsintäkter att periodiseras för att möta den framtida värdeminskningen i anläggningen.

10 10(10) I dagsläget är det oklart hur 3 miljoner kronor budgeterade på kommunstyrelsen för planerings- och projekteringsåtgärder inom aktuella exploateringsområden ska användas, varför utgångspunkten i prognosen ändå är att dessa kommer att nyttjas. Medlen är ospecificerade varför de kan användas för fortsatt exploatering av Mörby Centrum. Utöver ovanstående poster finns det omkostnader i exploateringsområden som sker i syfte att iordningsställa marken för exploatering. Dessa kostnader bokförs via finansförvaltningen mot resultatet då affärsuppgörelsen realiseras. s yttrande kan konstatera att årets första prognos innebär ett försämrat resultat jämfört med budget. Resultatförsämringen omfattas av flera faktorer. De stora avvikelserna består av tekniska kontorets prognos för ett fortsatt utnyttjande av fastighets- och miljölyftet samt produktionsstyrelsens negativa prognos avseende hemtjänsten. Den prognos som nu kan erfaras med ett underskott om -12,2 miljoner kronor före balanskravskorrigeringar bör leda till en ytterligare nogsam uppföljning av ekonomin. En faktor som ökar resursbelastningen i kommunens verksamheter är det omfattande investeringsprogram som medför högre årliga avskrivningskostnader och vid extern upplåning även högre räntekostnader. Johan Haesert Kommundirektör Cecilia von Sydow Ekonomichef

Reviderad budget och prognos 1-2014

Reviderad budget och prognos 1-2014 1(16) Reviderad budget och prognos 1-2014 Ärendet En revidering av budget 2014 innebär ett nollresultat. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 26,4 mnkr. Totalt för nämnderna noteras en förstärkning

Läs mer

Reviderad budget och prognos 1, 2013

Reviderad budget och prognos 1, 2013 1(15) Reviderad budget och prognos 1, 2013 Ärendet En revidering av budget 2013 innebär ett resultat om + 3,7 mnkr. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 36,4 mnkr. Det ska jämföras med ett

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010 1(8) KS 2010/0011 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010 Sammanfattning Hemställan om ombudgetering av driftmedel eller begäran om tilläggsanslag har gjorts med motsvarande 852 000 kronor

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget 1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Ekonomisk månadsrapport juni 2019 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019

Läs mer

Kvartalsrapport med helårsprognos per 31 mars 2019

Kvartalsrapport med helårsprognos per 31 mars 2019 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (9) Kommunstyrelsen Kvartalsrapport med helårsprognos per 31 mars 2019 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat en kvartalsrapport med en helårsprognos för 2019.

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 KS/2015:287 Granskningsrapport Anders Rabb Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Sofia Nylund Ebba Lind Fredrik Jehrén Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport 2016 Solna Stad Granskning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Reviderad budget 2018

Reviderad budget 2018 1(9) Reviderad budget 2018 Revidering av budget 2018 följer disposition nedan: 1. Nämndernas begäran om ombudgetering av driftsmedel, investeringsmedel samt exploateringsmedel 2. Nämndernas begäran om

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Sofia Nylund Ebba Lind Charlotta Franklin Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport Håbo kommun Granskning av delårsrapport Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12 Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kommunstyrelsen Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott Ärende Helårsprognosen för 2018 inklusive underskottet 2017 innebär att Danderyds

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag Sid 1 av 7 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Delårsrapport : Trelleborgs kommun Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Ombudgetering av investeringsanslag 2018

Ombudgetering av investeringsanslag 2018 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ombudgetering av investeringsanslag 2018 Ärende Av tilldelade investeringsmedel 2018 begär nämnderna ombudgetering om totalt 88,2 miljoner kronor. Orsaken är att

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Pajala kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Ekerö kommun Anders Hägg Marlene Bernfalk Samir Sandberg Oktober 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 3 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 2, 2014

Kvartalsrapport mars och prognos 2, 2014 1(23) Kvartalsrapport mars och prognos 2, 2014 Verksamheten till och med mars Kommunstyrelsen - Kommunfullmäktige har beslutat om att inrätta naturreservat för Rinkebyskogen. - Kommunfullmäktige har uppdragit

Läs mer

Kvartalsrapport för perioden 1 januari 30 september 2010

Kvartalsrapport för perioden 1 januari 30 september 2010 1(12) KS 2010/0220 Kvartalsrapport för perioden 1 januari 30 september 2010 Verksamheten t.o.m. tredje kvartalet Den nya lagen om valfrihetssystem, LOV, har införts för hemtjänsten och familjerådgivning

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015 Ekonomikontoret Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det ekonomiska

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Carl-Stefan von Engeström Mazén Sliwa Roger Burström Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Tierps kommun pwc Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anders Rabb Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Sofia Nylund Sandra Feiff Jessica Nordahl Granskning av delårsrapport 2016 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-04 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014 Lunds kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 Oktober 2014 Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad

Läs mer

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per

Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per Sundbybergs stad Granskning av delårsrapport per 2017-08-31 1 Innehåll Inledning... 3 Resultaträkning och prognos... 3 Balansräkningen... 3 Sammanfattande slutsats rörande resultat och ställning i staden...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 3 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2016-10-12 Magnus Helmfrid, Anneli Carlsson och Sofie Gydell Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten

Läs mer