E-faktura adressering och fakturakrav

Relevanta dokument
Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /

Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Bilaga 8 Faktureringsrutiner Dnr: /

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 12 Faktureringsrutiner Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 13 Faktureringsrutiner

Bilaga E-handel och fakturering - tjänster

Handledning för Stockholms stad

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Region Norrbotten

E-faktura. Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop.

Handledning anslutning till E-handel Inköpsfunktionen

Kom igång med E-faktura till Kungsbacka kommun. Torbjörn Eriksson

Handledning för Stockholms stad

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Hasselfors Garden AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Så sänder ni elektroniska fakturor till Lantmännen

Så skickar ni elektroniska fakturor till. LRF Konsult AB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Göteborgs stads krav för elektronisk handel

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun

Fakturaportal för Leverantörer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

BEAst. Rekommendation Bilagehantering. Rekommendation Bilagehantering ver november 2015

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Kom igång med Fakturaportalen!

Kom igång med Fakturaportalen!

E-faktura till Skanska

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Leverantörsportalen Guide för leverantörer

Att skicka en e-faktura till Osby kommun eller Östra Göinge kommun

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Ramavtalsbilaga 9, Standarder och versioner Standarder och versioner... 3

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Referens: ml

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

S-gruppens portal för e-fakturor Snabbanvisning

3. Kvalificeringskrav på leverantör

1 Fakturering av ssystemtjänster

Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

-Hur du ändrar dina uppgifter -Orderlösa fakturor via Leverantörsportalen

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad

Manual för skapande av e fakturor i Umeå kommuns webbportal för e fakturering

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus AB

Handledning för efakturering

Information om märkning av e-fakturor som skickas till Einar Mattsson och våra förvaltningskunder

Leverantörsportalen Användarguide

DHL subset av SFTI Svefaktura

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

Handledning för Örebro Kommun

ABBs tillämpning av svefaktura xls, Inledning

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version ]

3. Fas hos kund i Visma Proceedo. Integrationsavrop

48 Faktura - AT ver 2.20

Nedan visas en översiktbild över meddelande (obs webbshop är inget meddelande) och inom vilken variant av affärsprocess som de förekommer.

Agressomanual. Kundfakturering

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Landstinget Dalarna

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.60 Order Tillhörande meddelandespecifikation: MS 30

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD...

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning

Koncerninköp Västra Götalandsregionen Elektronisk handel

Handledning för Fristående Svefaktura

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Visma Administration Severa Integration Fältöverföring

RAMAVTALSBILAGA 12. AVROP AV OPERATÖRSTJÄNST FÖR DISTRIBUTION AV KUNDFAKTUROR MALL FÖR SPECIFIKATION AV UPPDRAG Uppdaterad

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.1

Agresso AB Tillämpning SFTI

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

Transkript:

Sida 1 (11) E-faktura adressering och fakturakrav Den här bilagan riktar sig till leverantörer som vill skicka elektronisk faktura till Stockholms stads förvaltningar eller bolag. Bilagan innehåller teknisk information och förutsättningar för att kunna skicka e-fakturor till staden. Dokumentet riktar sig främst till er som leverantör men kan även vara stöd för den systemleverantör eller VAN-tjänst ni samarbetar med för att kunna skicka e-fakturor. Innehåll 1. Fakturainnehåll... 2 2. Teknisk information för e-fakturor... 3 2.1 PEPPOL BIS Billing 3.0... 3 2.1.1 Inköpsfaktura... 3 2.1.2 Faktura med referenskod... 4 2.1.3 Periodisk faktura... 4 2.2 Svefaktura 1.0 via PEPPOL... 5 2.2.1 Inköpsfaktura... 5 2.2.2 Faktura med referenskod... 6 2.2.3 Periodisk faktura... 6 2.3 Svefaktura 1.0 via VAN-tjänst... 7 2.3.1 Inköpsfaktura... 8 2.3.2 Faktura med referenskod... 8 2.3.3 Periodisk faktura... 9 2.4 Exempel Inköpsorder PDF... 10 3. Sekretessfakturor... 10 4. Elektronisk adress och PEPPOL-ID... 11 5. Kontakta oss... 11

Sida 2 (11) 1. Fakturainnehåll En faktura ställd till Stockholms stads förvaltningar/bolag ska innehålla: Fakturadatum Unikt fakturanummer Köparens namn och fakturaadress PEPPOL-ID eller GLN-kod per förvaltning/bolag Inköpsordernummer eller Referenskod Avtalsnummer/Avtals-ID Orderradnummer Artikelnummer Ert namn och er adress Ert företags säte Ert organisationsnummer Ert momsregistreringsnummer Uppgift om ni har F-skattebevis Vad varan/tjänsten avser (ev. specifikation i fakturabilaga) När varan/tjänsten levererades Betalningsvillkor, förfallodatum Bank- eller plusgiro Belopp (nettobelopp, momsbelopp samt bruttobelopp) Valuta Momssats Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslag, momsdirektiv eller annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad anges. Vid eventuell räntefakturering eller kreditnota ska fakturanummer för ursprungsfakturan anges. Samlingsfakturering får enbart ske om aktuell förvaltning/bolag så önskar. Huvudregeln är en order per faktura och leverans, delfakturering är godkänt. Fakturor och bilagor som omfattas av sekretess ska kodas enligt särskild anvisning. All väsentlig information ska finnas på fakturan. Finns det inte specifika segment för viss information i e-fakturan kan meddelandefältet nyttjas på fakturahuvudnivå eller radanteckning på artikelnivå.

Sida 3 (11) 2. Teknisk information för e-fakturor Elektroniska fakturor tas emot i två olika format och skickas på olika sätt beroende på om ni skickar de via PEPPOL eller till vår VAN-tjänst (Tieto): E-faktura i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0 tas endast emot via PEPPOL. E-faktura i formatet Svefaktura 1.0 tas både emot via PEPPOL och via vår VAN-tjänst Tieto. För adresseringsmöjligheter, placering av referens, ordernummer, avtal etc. i de olika formaten, se information i följande avsnitt 2.1, 2.2 och 2.3. 2.1 PEPPOL BIS Billing 3.0 E-fakturor i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0 skickas via PEPPOLnätverket. Dessa fakturor måste alltid adresseras direkt till respektive förvaltning eller bolags PEPPOL-ID. Se bilagan Elektronisk adress och PEPPOL-ID för information om vilket PEPPOL-ID ni ska skicka fakturan med. E-fakturor via PEPPOL kan inte kuverteras. Fakturabilagor kan tas emot till elektroniska fakturor. Primärt önskas bilagor i formatet PDF/A-1 (internationell och svensk standard för digitalt långtidsbevarande, SS-ISO 19005-1:2005). Samtliga format som kan tas emot är dock: PDF, TXT, JPEG, JPG, TIF, TIFF, GIF och PNG 2.1.1 Inköpsfaktura Har ni mottagit ett inköpsordernummer ska detta alltid anges som referens. Inköpsordernummer genereras generellt av stadens inköpssystem och visas i den sveorder eller PDF-order som har skickats till er (se avsnitt Exempel Inköpsorder i PDF). Inköpsordernumret samt annan information om ordern, behöver ligga i rätt fält i PEPPOL-fakturan från er för att kunna hanteras av oss. Inköpsordernummer (1) <cac:orderreference><cbc:id>inköpsordernummer</cbc:id> </cac:orderreference>

Sida 4 (11) Orderradnummer 1 (2) <cac:orderlinereference><cbc:lineid>orderradnummer</cb c:lineid></cac:orderlinereference> Artikelnummer 2 (3) <cac:sellersitemidentification><cbc:id>artikelnummer</cbc:i D></cac:SellersItemIdentification> Avtalsnummer (4) <cac:contractdocumentreference><cbc:id>avtalsid</cbc:id></ cac:contractdocumentreference> 2.1.2 Faktura med referenskod Har ni inte fått en order eller ett inköpsordernummer från beställaren, ange annan referenskod som beställaren meddelat. En beställarreferens kan exempelvis vara: Kostnadsställe, kundnummer, kontraktsnummer, objektsnummer, etc. Referenskoden får maximalt vara 25 positioner och är alfanumerisk och (ej punkt (.), kommatecken (,), bindestreck (-) etc. Beställarreferens <cbc:buyerreference>referens</cbc:buyerreference> 2.1.3 Periodisk faktura Periodisk faktura är en återkommande fakturering baserad på avtal, abonnemang, förbrukning etc. Om periodisk faktura ska användas sker det i samråd med respektive förvaltning/bolag. Avtalsnummer <cac:contractdocumentreference><cbc:id>avtalsid</cbc:id></ cac:contractdocumentreference> Faktureringsobjekt -<cac:additionaldocumentreference> <cbc:id>objektsid</cbc:id> <cbc:documenttypecode>130</cbc:documenttypecode> </cac:additionaldocumentreference> 1 Orderradnummer ska anges i faktura som avser varor, men behöver inte anges i faktura som avser tjänster. 2 Artikelnummer behöver inte anges i faktura som avser tjänster.

Sida 5 (11) 2.2 Svefaktura 1.0 via PEPPOL E-fakturor i formatet svefaktura 1.0 kan skickas via PEPPOLnätverket. Fakturan adresseras till respektive förvaltning/bolags PEPPOL-ID. Se bilagan Elektronisk adress och PEPPOL-ID för information PEPPOL-ID. E-fakturor via PEPPOL kan inte kuverteras. Vår GLN-kod ska i Svefaktura 1.0 som skickas via PEPPOL anges i fältet: Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cac:IDide ntificationschemeagencyid="9 Fakturabilagor kan tas emot till elektroniska fakturor. Primärt önskas bilagor i formatet PDF/A-1 (internationell och svensk standard för digitalt långtidsbevarande, SS-ISO 19005-1:2005). Samtliga format som kan tas emot är dock: PDF, TXT, JPEG, JPG, TIF, TIFF, GIF och PNG. 2.2.1 Inköpsfaktura Har ni mottagit ett inköpsordernummer ska detta alltid anges som referens. Inköpsordernummer genereras generellt av stadens inköpssystem och visas i den sveorder eller PDF-order som har skickats till er (se avsnitt Exempel Inköpsorder i PDF). Inköpsordernumret samt annan information om ordern, behöver ligga i rätt fält i PEPPOL-fakturan från er för att kunna hanteras av oss. Inköpsordernummer (1) och Orderradnummer 3 (2) <cac:orderlinereference> <cac:buyerslineid>orderradnummer</cac:buyerslineid> <cac:orderreference> <cac:buyersid>inköpsordernummer</cac:buyersid> </cac:orderreference> </cac:orderlinereference> Artikelnummer 4 (3) <cac:sellersitemidentification> <cac:id>artikelnummer</cac:id> </cac:sellersitemidentification> 3 Orderradnummer ska anges i faktura som avser varor, men behöver inte anges i faktura som avser tjänster. 4 Artikelnummer behöver inte anges i faktura som avser tjänster.

Sida 6 (11) Avtalsnummer (4) identificationschemeid="ct">avtalsid</cac:id> </AdditionalDocumentReference> 2.2.2 Faktura med referenskod Har ni inte fått en order eller ett inköpsordernummer från beställaren, ange annan referenskod som beställaren meddelat. En beställarreferens kan exempelvis vara: Kostnadsställe, kundnummer, kontraktsnummer, objektsnummer, etc. Referenskoden får maximalt vara 25 positioner och är alfanumerisk och (ej punkt (.), kommatecken (,), bindestreck (-) etc. Beställarreferens <RequisitionistDocumentReference> <cac:id> REFERENS </cac:id> </RequisitionistDocumentReference> 2.2.3 Periodisk faktura Periodisk faktura är en återkommande fakturering baserad på avtal, abonnemang, förbrukning etc. Om periodisk faktura ska användas sker det i samråd med respektive förvaltning/bolag. Avtalsnummer identificationschemeid="ct">avtalsid</cac:id> </AdditionalDocumentReference> Faktureringsobjekt identificationschemeid="acd >OBJEKTSID</cac:ID> </AdditionalDocumentReference>

Sida 7 (11) 2.3 Svefaktura 1.0 via VAN-tjänst Det finns två olika alternativ för leverantörer att adressera Svefaktura 1.0 till vår VAN-tjänst. Ni väljer fritt vilket av dessa alternativ ni vill använda. Vår GLN-kod ska i Svefaktura 1.0 som skickas via VAN-tjänst anges i fältet: Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cac:ID identificationschemeagencyid="9 Alternativ 1 Adressering utan kuvert: Fakturan adresseras direkt till respektive förvaltning/bolag, via unik GLN-kod till aktuell förvaltning och organisationsnummer till aktuellt bolag/dotterbolag, se bilagan Elektronisk adress och PEPPOL-ID. Alternativ 2 Adressering med kuvert Enbart en adress används för att adressera samtliga förvaltningar, d.v.s. en e-fakturaadress nyttjas för att kuvertera fakturan oavsett förvaltning. Aktuell adress för detta alternativ är Stockholm stads organisationsnummer 2120000142. Bolagen adresseras alltid direkt. Endast en adress används inom respektive bolagskoncern, dvs. respektive moderbolags organisationsnummer ska nyttjas för att kuvertera fakturan oavsett mottagande bolag. Exempel på kuvert som Stockholms stads VAN-tjänst Tieto kan ta emot är: SBDH och SOAP i Svefakturan. Observera: Oavsett alternativ så är det dock alltid respektive förvaltnings/bolags GLN-kod som används som köparens identitet i fakturan, se bilagan Elektronisk adress och PEPPOL-ID. Vår VAN-tjänst Tieto, har operatörs-id: 6430037520006. Fakturabilagor kan tas emot till elektroniska fakturor. Primärt önskas bilagor i formatet PDF/A-1 (internationell och svensk standard för digitalt långtidsbevarande, SS-ISO 19005-1:2005). Samtliga format som kan tas emot är dock: PDF, TXT, JPEG, JPG, TIF, TIFF, GIF och PNG

Sida 8 (11) Säkerställ att er e-fakturaväxel (VAN-operatör) har samtrafikavtal med Tieto där också avtalet innefattar bilagehantering för elektroniska fakturor som ska skickas till Stockholms stad via Tieto. 2.3.1 Inköpsfaktura Har ni mottagit ett inköpsordernummer ska detta alltid anges som referens. Inköpsordernummer genereras generellt av stadens inköpssystem och visas i den sveorder eller PDF-order som har skickats till er (se avsnitt Exempel Inköpsorder i PDF). Inköpsordernumret samt annan information om ordern, behöver ligga i rätt fält i Svefakturan från er för att kunna hanteras av oss. Inköpsordernummer (1) och Orderradnummer 5 (2) <cac:orderlinereference> <cac:buyerslineid>orderradnummer</cac:buyerslineid> <cac:orderreference> <cac:buyersid>inköpsordernummer</cac:buyersid> </cac:orderreference> </cac:orderlinereference> Artikelnummer 6 (3) <cac:sellersitemidentification> <cac:id>artikelnummer</cac:id> </cac:sellersitemidentification> Avtalsnummer (4) identificationschemeid="ct">avtalsid</cac:id> </AdditionalDocumentReference> 2.3.2 Faktura med referenskod Har ni inte fått en order eller ett inköpsordernummer från beställaren, ange annan referenskod som beställaren meddelat. En beställarreferens kan exempelvis vara: Kostnadsställe, kundnummer, kontraktsnummer, objektsnummer, etc. Referenskoden får maximalt vara 25 positioner och är alfanumerisk och (ej punkt (.), kommatecken (,), bindestreck (-) etc. 5 Orderradnummer ska anges i faktura som avser varor, men behöver inte anges i faktura som avser tjänster. 6 Artikelnummer behöver inte anges i faktura som avser tjänster.

Sida 9 (11) Beställarreferens <RequisitionistDocumentReference> <cac:id> REFERENS </cac:id> </RequisitionistDocumentReference> 2.3.3 Periodisk faktura Periodisk faktura är en återkommande fakturering baserad på avtal, abonnemang, förbrukning etc. Om periodisk faktura ska användas sker det i samråd med respektive förvaltning/bolag. Avtalsnummer identificationschemeid="ct">avtalsid</cac:id> </AdditionalDocumentReference> Faktureringsobjekt identificationschemeid="acd >OBJEKTSID</cac:ID> </AdditionalDocumentReference

Sida 10 (11) 2.4 Exempel Inköpsorder PDF 1. Leverantör AB Säljgatan 2 104 25 STOCKHOLM 2. 3. 4. 3. Sekretessfakturor Fakturor med sekretessuppgifter ska kodas enligt följande standard: Födelseår (2 positioner) Födelsemånad (2 positioner) Förnamn (2 första bokstäverna) Efternamn (2 första bokstäverna) Exempel: Jan Karlsson född maj 1979 kodas 7905jaka

Sida 11 (11) 4. Elektronisk adress och PEPPOL-ID Samtliga stadens PEPPOL-ID och GLN-koder återfinns i bilagan Elektronisk adress och PEPPOL-ID. Adressering med PEPPOL-ID eller GLN-kod beror på om ni skickar fakturor via PEPPOL eller VAN-tjänst samt om det är i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0 eller Svefaktura 1.0. 5. Kontakta oss Vid frågor kan ni kontakta oss via mejl: ehandel@stockholm.se