Statistik 2018:3. Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet

Relevanta dokument
Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2017

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2016

Kommunernas bokslut 2015

Offentlig ekonomi För upplysningar: Iris Åkerberg Tel e-post ISSN

Statistik 2003:

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2008

Statistik 2014:4. Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet

Statistik 2013:7. Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

ÅSUB Statistik 2001:4. Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 1999

Statistik 2005:5. Kommunernas och kommunal- förbundens ekonomi och verksamhet 2004

Statistik 2006:7 Kommunernas och kommunal- förbundens ekonomi och verksamhet 2005

Statistik 2004:7 Kommunernas och kommunal- förbundens ekonomi och verksamhet 2003

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE Tel Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Statistik 2004:6 Kommunernas och kommunal- förbundens ekonomi och verksamhet 2002

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut Bokslut 2008, Stadsfullmäktige

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014

Ekonomiska nyckeltal. Åland 2011 Källa: Finlands Kommunförbund

FINANSIERINGSDELEN

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

EKONOMIPLAN

Helsingfors stads bokslut för 2012

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

FINANSIERINGSDEL

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

Kommunernas nyckeltal 2010 efter Nyckeltal, År och Region

Finansieringsdel

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

FINANSIERINGSDEL

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Noter till resultaträkningen:

Kommunalekonomins utveckling till år Källa: Programmet för kommunernas ekonomi samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Statrådets förordning

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel , md

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Statsekonomins finansieringsanalys

BUDGETUPPFÖLJNING, BELÄGGNING & MÅLUPPFYLLELSE JANUARI-JUNI 2018

Mariehamns kommun PM juni 2016

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Statsekonomins finansieringsanalys

FÖRESKRIFT Nr Dnr 44/420/98 1 (5)

Jomala kommun PM juni 2016

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

BALANSBOK

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Ändringar i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2006

hyresbostad, procent 28,1 45,4 14,1 18,7 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2015 hus

Saltviks kommun PM juni 2016

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Svensk författningssamling

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Statsekonomins finansieringsanalys

Bryggeri Ab Bock - Wasa Lemlandsvägen Lemland Fo nr: Balansbok

Årsredovisning för Barnens Framtid

Helsingfors stad Föredragningslista 11/ (10) Stadsfullmäktige Kj/

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Statsekonomins finansieringsanalys

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Statsekonomins finansieringsanalys

Finströms kommun PM juni 2016

Transkript:

Statistik 2018:3 Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2017

Offentlig ekonomi I serien Offentlig ekonomi publiceras årligen statistik över de åländska kommunernas och kommunalförbundens bokslut och verksamhet samt en mindre sammanställning över uppgifter om kommunernas budgeter och skatteuttag. Denna publikation innehåller slutliga uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens resultaträkningar, finansieringskalkyler och balansräkningar samt drift och investeringar. Därtill presenteras vissa allmänna uppgifter och nyckeltal samt en del uppgifter om verksamheten. Fullständiga tabeller över kommunernas ekonomi och verksamhet finns på s hemsida, www.asub.ax. 07.11.2018 För upplysningar: Elin Sagulin Tel. 018-25 495 e-post elin.sagulin@asub.ax ISSN 1455 3147

Förord Den här rapporten presenterar statistiken över kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2017. Publikationen innehåller slutliga uppgifter om kommunernas och kommunalförbundens inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt om kommunernas allmänna och sociala verksamhet. Statistiken grundar sig på de åländska kommunernas och kommunalförbundens bokslut 2017 samt en stor mängd särskilt insamlade uppgifter om kommunernas verksamheter. För vissa nyckeltal presenteras uppgifter för flera år. I rapportens första del finns summerade tal för hela Åland och en del centrala uppgifter för de enskilda kommunerna. Därefter följer detaljerade kommunvisa uppgifter och slutligen ett avsnitt med längre tidsserier. Förutom den här bokslutsbaserade ekonomistatistiken publicerar årligen en sammanställning över kommunernas budgeter, kommunernas inkomstskatte- och fastighetsskattesatser samt databastabeller över kommunernas ekonomi och verksamhet. Uppgifter från den här rapporten används även vid beräkningen av landskapsandelarna till kommunerna och till prisindex för den kommunala basservicen. vill rikta ett stort tack till alla inom kommunerna och kommunalförbunden som har lämnat nödvändiga uppgifter till ekonomi- och verksamhetsstatistiken. Statistiker Elin Sagulin har haft huvudansvaret för insamlandet och sammanställandet av uppgifter och utarbetandet av rapporten. Elin Sagulin tar gärna emot synpunkter och frågor angående den kommunala statistiken. Mariehamn i november 2018 Katarina Fellman Direktör

Innehåll Förord... 3 1. Sammanfattning... 1 2. Beskrivning av statistiken... 3 2.1. Några definitioner... 4 3. Slutliga uppgifter för hela Åland samt relationstal... 6 3.1. Resultaträkning... 6 3.2. Finansieringsanalys... 8 3.3. Balansräkning... 10 3.4. Driftshushållningen... 12 3.5. Investeringar... 16 3.6. Kommunalförbunden... 18 3.7. Nyckeltal... 20 3.8. Regional jämförelse... 20 3.9. Allmänna verksamhetsuppgifter... 23 3.10. Social verksamhet... 24 3.11. Verksamhet och ekonomi... 27 4. Kommunvisa uppgifter... 29 5. Tidsserier för ekonomiska nyckeltal... 52

Tabeller Tabell 1. Några nyckeltal för alla kommuner sammanlagt, 1 000 euro... 1 Tabell 2. Några nyckeltal per invånare efter kommun 2017... 2 Tabell 3. Kommunernas resultaträkningar 2012 2017, hela Åland, 1 000 euro... 7 Tabell 4. Kommunernas finansieringsanalyser 2012 2017, hela Åland, 1 000 euro... 9 Tabell 5. Kommunernas balanser 2012 2017, hela Åland, 1 000 euro... 11 Tabell 6. Kommunernas driftskostnader efter uppgiftsklass och sektor 2016 2017... 13 Tabell 7. Kommunernas driftshushållning 2016 2017. Kostnader och intäkter efter kostnads- och intäktsslag... 14 Tabell 8. Specifikation av vissa driftskostnader 2014 2017, 1 000 euro. Kommunerna och kommunalförbunden... 15 Tabell 9. Kommunernas investeringar 2016 2017... 17 Tabell 10. Kommunalförbundens driftshushållning och investeringar 2016 2017... 19 Tabell 11. Allmänna uppgifter och ekonomiska nyckeltal för kommunerna 2012 2017... 21 Tabell 12. Kommunvisa relationstal 2017... 22 Tabell 13. Kommunvisa relationstal för beskattningen... 23 Tabell 14. Verksamhet 2012 2017, summerade uppgifter för alla kommuner... 24 Tabell 15. Sociala sektorns verksamhet 2012 2017... 26 Tabell 16. Klienter efter ålder 2017... 27 Tabell 17. Nettodriftskostnader för vissa verksamheter i relation till verksamhetstal 2012 2017, hela Åland... 27 Tabell 18. Nettodriftskostnader för vissa verksamheter i relation till verksamhetstal efter kommun 2017, euro... 28 Tabell 19. Sammandrag av kommunernas resultaträkningar 2017, 1 000 euro... 30 Tabell 20. Sammandrag av kommunernas finansieringsanalyser 2017, 1 000 euro... 31 Tabell 21. Sammandrag av kommunernas balanser 2017, 1 000 euro... 32 Tabell 22. Kommunalförbundens resultaträkningar 2017, 1 000 euro... 33 Tabell 23. Kommunalförbundens balanser 2017, 1 000 euro... 33 Tabell 24. Kommunernas driftskostnader efter uppgiftsklass och huvudsektor 2017, 1 000 euro... 34 Tabell 25. Kommunernas nettodriftskostnader efter uppgiftsklass och huvudsektor 2017, 1 000 euro... 36 Tabell 26. Kommunernas nettodriftskostnader efter uppgiftsklass och huvudsektor 2017, euro per invånare... 38 Tabell 27. Kommunernas driftshushållning 2017. Kostnader och intäkter efter kostnadsoch intäktsslag, 1 000 euro... 40 Tabell 28. Kommunernas driftshushållning 2017, hela Åland. Kostnader och intäkter efter kostnads-/intäktsslag och huvudsektor, 1 000 euro... 42 Tabell 29. Kommunalförbundens drift och investeringar 2017, 1 000 euro... 43 Tabell 30. Investeringar efter kommun, investeringsslag och huvudsektor 2017, 1 000 euro... 44 Tabell 31. Kommunernas verksamhet 2017... 46 Tabell 32. Verksamhet inom sociala sektorn 2017... 48 Tabell 33. Verksamhet inom sociala sektorn efter region 2017... 50 Tabell 34. Antal barn i barnomsorgen efter region 2017... 51 Tabell 35. Konsumentprisindex för Åland 1985 2017... 53 Tabell 36. Löneutgifter 2008 2017, 1 000 euro... 53 Tabell 37. Årsbidrag 2008 2017, 1 000 euro... 54 Tabell 38. Årsbidrag per invånare 2008 2017, euro... 54 Tabell 39. Skatteprocent 2008 2017 (skatteår)... 55 Tabell 40. Beskattningsbar inkomst 2008 2017, 1 000 euro (skatteår)... 56 Tabell 41. Beskattningsbar inkomst 2008 2017, euro per invånare... 56 Tabell 42. Lånestock 2008 2017, 1 000 euro... 57 Tabell 43. Lånestock per invånare 2008 2017, euro... 57 Tabell 44. Kassamedel 2008 2017, 1 000 euro... 58 Tabell 45. Kassamedel per invånare 2008 2017, euro... 58

Figurer Figur 1. Kommunernas sammantagna balansräkningar 31.12.2017... 10 Figur 2. Kommunernas driftskostnader efter uppgiftsklasser 2017... 12 Figur 3. Kommunernas nettoinvesteringsutgifter efter huvudsektor 2017... 16 Figur 4. Vissa nyckeltal för alla kommuner sammanlagt 2000 2017... 52

1. Sammanfattning Den slutliga sammanställningen över kommunernas ekonomi visar att de sammanlagda verksamhetskostnaderna år 2017 uppgick till 163 miljoner euro. Det är en ökning med 1,4 miljoner från 2016. Verksamhetsintäkterna minskade med 0,5 miljoner till 33,6 miljoner euro. Sammantaget ledde detta till att verksamhetsbidraget ökade med 1,9 miljoner och slutade på minus 130 miljoner euro. Skatteintäkterna minskade med 0,8 miljoner jämfört med 2016 och landskapsandelarna minskade med 0,4 miljoner. Skatteintäkterna och landskapsandelarna utgjorde sålunda totalt 149 miljoner euro. Kommunernas samlade årsbidrag minskade med 3,1 miljoner jämfört med 2016 och slutade på 19,9 miljoner för verksamhetsåret. Räkenskapsperiodens resultat minskade från 12,6 miljoner 2016 till 9,5 miljoner euro år 2017. Tabell 1 visar utvecklingen av kommunernas ekonomiska verksamhet sammantaget under åren 2011 2017. Tabell 1. Några nyckeltal för alla kommuner sammanlagt, 1 000 euro 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter 41 155 42 054 45 049 37 762 31 846 34 138 33 631 Verksamhetens kostnader -152 933-158 981-160 777-155 165-157 457-162 065-163 432 Verksamhetsbidrag -111 782-116 927-115 730-117 406-125 610-127 929-129 801 Skatteintäkter 92 989 90 448 92 205 109 628 105 220 112 471 111 662 Landskapsandelar för driften 38 646 39 431 35 531 35 292 36 878 37 577 37 146 Årsbidrag 18 952 12 218 11 255 26 884 17 169 22 921 19 852 Räkenskapsperiodens resultat 7 295 1 273 2 990 24 563 7 135 12 630 9 541 Investeringsutgifter -16 652-30 813-19 786-23 518-13 745-11 996-11 238 Nettoinvesteringar -14 828-27 668-8 192 10 748-10 226-6 625-7 997 Nettoupplåning, långfristiga lån -5 504 2 679 3 329 2 490-8 425-4 192-5 126 Lånestock 55 060 58 146 60 665 63 040 54 123 49 850 44 627 Kassamedel 37 540 29 708 24 858 32 656 34 340 44 931 47 406 Kommunernas investeringar minskade med 0,8 miljoner och slutade på 11,2 miljoner euro. Nettoinvesteringarna slutade på 8 miljoner. Detta är vad som återstår för kommunerna att betala när man har dragit från de intäkter som kommer från försäljning av anläggningstillgångar och de finansieringsandelar för investeringarna som främst landskapet betalar. Vid slutet av 2017 uppgick lånestocken till nästan 45 miljoner euro, en minskning med 5,2 miljoner sedan 2016. Räknat per invånare utgjorde lånestocken 1 513 euro per person, vilket är en minskning jämfört med 2016. Skuldsättningen varierade mellan de olika kommunerna. Högsta skuldsättningen per invånare hade Kökar med nästan 8 800 euro, vilket är en ökning från 2016. Jomala hade inte något lån överhuvudtaget. Hammarlands skuldsättningen per invånare var endast 4 euro per invånare. Sammantaget minskade lånestocken per person i alla kommuner förutom i Geta, Jomala och Kökar jämfört med 2016. 1

Skatteinkomsterna per person var lägre 2017 jämfört med 2016, de uppgick till 3 787 euro. I Geta och Vårdö var landskapsandelarna större än skatteinkomsterna per person. Tabell 2 visar några nyckeltal per invånare för varje enskild kommun 2017. Tabell 2. Några nyckeltal per invånare efter kommun 2017 Antal Relationstal, euro per invånare Befolkning Verksam- Års- Skatte- Landsk.- Netto- Kassa- Låne- 31.12 hets- bidrag inkom- andelar investe- medel stock bidrag ster ringar 31.12 31.12 Brändö 452-4 803 1 066 3 416 2 471 186 2 885 522 Eckerö 948-5 015 620 3 139 2 492 397 2 682 645 Finström 2 580-4 306 561 3 519 1 361 186 2 032 2 753 Föglö 532-5 968 1 126 3 805 3 233 635 10 878 1 203 Geta 495-6 172 8 2 446 3 729 446 1 566 1 467 Hammarland 1 547-4 510 252 2 869 1 885 63 2 273 4 Jomala 4 859-3 896 647 3 600 935 139 2 898 - Kumlinge 314-5 277 962 3 554 2 678 16 1 236 1 831 Kökar 236-5 394 691 3 373 2 797 148 301 8 788 Lemland 2 028-4 193 631 3 318 1 512 214 1 102 1 007 Lumparland 395-5 000 810 3 797 2 053-20 808 4 122 Saltvik 1 873-4 537 608 3 403 1 751 1 259 900 1 282 Sottunga 92-7 076 174 4 772 2 500 22 2 446 2 641 Sund 1 031-4 804 884 3 446 2 260 268 1 845 1 647 Vårdö 430-6 260 337 3 044 3 570 265 1 314 1 888 Mariehamn 11 677-4 233 764 4 375 546 215 580 2 041 Landskomm. 17 812-4 512 613 3 401 1 727 308 2 281 1 168 - Landsbygden 15 756-4 364 585 3 386 1 565 312 2 050 1 029 - Skärgården 2 056-5 651 830 3 516 2 968 281 4 056 2 228 Hela Åland 29 489-4 402 673 3 787 1 260 271 1 608 1 513 Statistiken över kommunernas sociala verksamhet visar en minskning om elva klienter på åldringshemmen. Klienterna i serviceboende minskade med 27 jämfört med 2016 medan antalet klienter som vårdades med stöd för närståendevård var 12 fler under samma period. Hushåll som har fått hemservice var under året 691, en ökning med 17 hushåll jämfört med 2016. Åldringshushåll som fick hemservice ökade med 19 hushåll. Den största ökningen var i åldringshushåll över 85 år, 10 hushåll mer 2017 jämfört med 2016. 2

2. Beskrivning av statistiken Denna publikation syftar till att ge en samlad, slutlig översikt över resursanvändningen inom den kommunala sektorn på Åland. Statistiken över kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet omfattar alla åländska kommuner och kommunalförbund och baseras på de uppgifter som dessa har levererat till. Uppgifterna har till största delen samlats in elektroniskt med hjälp av statistikblanketter i Excel-format som kommunerna har sänt in till via krypterad e-post. har haft tillgång till kommunernas bokslut och verksamhetsberättelser för att kunna göra jämförelser och kontroller. I vissa fall har tilläggsinformation begärts in från kommunerna. Uppgifter om beskattningsbar inkomst kommer från skattemyndigheten och är för 2017 preliminära uppgifter. Uppgifterna från kommunerna har begärts in i 1 000 euro, varför vissa avrundningsfel kan förekomma. Klassificeringarna i statistiken baseras från och med 2015 på anvisningar från Statistikcentralen och för 2014 och tidigare från Finlands kommunförbund och bokföringsnämndens kommunsektion. levererar också statistiska ekonomiuppgifter om den kommunala sektorn till Statistikcentralen i Helsingfors, varför en viss samordning med deras statistik har gjorts. Den sociala verksamhetsstatistiken för 2017 har levererats till Institutet för hälsa och välfärd, THL. Från och med statistikåret 2015 har förändringar i klassificeringarna för driften gjorts. En del uppgiftsklasser har delats upp i 2 4 andra uppgiftsklasser. Den största förändringen är att socialvårds- samt undervisnings- och kulturförvaltningen har fördelats på alla de övriga uppgiftsklasserna under respektive verksamhet. Jämförbarheten för uppgiftsklasser med tidigare år inom dessa två sektorer är inte heltäckande. har kompletterat brister och korrigerat felaktigheter som har framkommit samt gjort vissa bearbetningar av materialet för att öka jämförbarheten mellan kommunerna. Kommunerna har fått preliminära siffror till påseende för att ha möjlighet att granska deras riktighet. Strävan är att siffrorna för de olika kommunerna skall vara så jämförbara som möjligt, men det kan i vissa fall finnas brister i jämförbarheten på grund av att det finns skillnader mellan kommunerna beträffande hur vissa poster redovisas. Allmänt kan sägas att kvaliteten är högst för resultat- och balansräkningarna, som är de centrala delarna i bokslutet, medan statistiken över driftshushållning och investeringar kan vara behäftad med något större osäkerhet. Från 2017 har siffermaterialet överförts till en SQL-databas för att underlätta bearbetningen och jämförelsen av materialet samt uttagande av statistiska uppgifter. 3

I publikationens första del redovisas sammanslagna uppgifter för hela Åland samt vissa uppgifter för de enskilda kommunerna. I anslutning till dessa tabeller finns kommenterande texter. Därefter publiceras uppgifter i sammandrag för de enskilda kommunerna och regionerna. Mer detaljerade tabeller finns på s hemsida, www.asub.ax. Publikationens sista del innehåller längre tidsserier för vissa nyckeltal. kan vid behov stå till buds med mera detaljerade uppgifter om den kommunala sektorns ekonomi än vad som publiceras här. Beloppen anges i 1 000 euro om inte annat anges. En del uppgifter redovisas dessutom som euro/invånare. I de fall där beloppet för nettoutgifter har minusförtecken betyder det att inkomsterna är större än utgifterna, d.v.s. man har nettoinkomster. På grund av förändringen av bokslutssystemet är det svårt att göra jämförelser med åren före 1999 annat än för vissa poster. 2.1. Några definitioner Invånarantal = I huvudsak har invånarantalet 31 december respektive år använts. Vid beräknandet av beskattningsbar inkomst per invånare har invånarantalet för 31.12 föregående år använts. Beskattningsbar inkomst = Motsvarar det som tidigare kallades skattören. Den officiella termen är beskattningsbar inkomst som motsvarar den kommunalskatt som skall betalas, men i publikationen används den förkortade beteckningen beskattningsbar inkomst. Årsbidragsprocent = 100 x Årsbidrag/Driftsinkomster Driftsinkomster = Verksamhetsintäkter (Försäljningsintäkter + Avgiftsintäkter + Understöd och bidrag + Övriga intäkter) + skatteinkomster och landskapsandelar för driften. Årsbidrag i procent av avskrivningarna = 100 x Årsbidrag/Av- och nedskrivningar (bokförda i resultaträkningen före räkenskapsperiodens resultat). Detta nyckeltal visar i vilken grad kommunens årsbidrag räcker till för finansiering av avskrivningar och nedskrivningar. Inkomstfinansiering av investeringar, procent = 100 x Årsbidrag/Egna anskaffningsutgifter för investeringar (landskapsandelarna för investeringar fråndragna). Detta nyckeltal visar hur stor del av nettoinvesteringsutgifterna som har finansierats med egna inkomster. Kassamedel 31.12 = Finansiella värdepapper och Kassa och banktillgodohavanden Likviditet, dagar = 365 x Kassamedel/Kassautbetalningar Kassautbetalningar = Verksamhetskostnader Tillverkning för eget bruk + Räntekostnader + Övriga finansiella kostnader + Investeringar i anläggningstillgångar + Ökning av utlåning + Amorteringar på långfristiga lån. 4

Finansiella tillgångar, euro/invånare = (Fordringar + Finansiella värdepapper + Kassa och banktillgodohavanden Främmande kapital + Erhållna förskott) /Antal invånare. Finansiella tillgångar anger hur likvida medel räcker för återbetalning av det främmande kapitalet. Lånestock 31.12 = Främmande kapital Erhållna förskott Leverantörsskulder Övriga skulder Resultatregleringar Relativ skuldsättning, procent = (Främmande kapital Erhållna förskott) /Driftsinkomster. Den relativa skuldsättningen visar hur stor del av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet. Landskommuner Alla kommuner utom Mariehamn Landsbygden Alla kommuner på fasta Åland utom Mariehamn Skärgården Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö - Exakt 0 enheter (st) 0 Mellan 0 och 0,5 enheter. Uppgift ologisk, kan ej förekomma.. Uppgifter saknas, är för få till antalet eller alltför osäkra för att kunna anges 5

3. Slutliga uppgifter för hela Åland samt relationstal 3.1. Resultaträkning Kommunernas samlade verksamhetskostnader ökade med 1,4 miljoner till 163 miljoner euro. Tabell 3 visar att ökningen främst berodde på högre utnyttjande av köptjänster, löner och arvoden samt inköp. Lönebikostnaderna minskade med 1,4 miljoner i jämförelse med 2016. Verksamhetsintäkterna minskade med 0,5 miljoner till 33,6 miljoner euro. Övriga intäkter bidrog mest till de minskade intäkterna. Skatteintäkterna uppgick till nästan 112 miljoner euro, vilket var en minskning med nästan en miljon jämfört med 2016. Den summerade minskningen berodde främst på minskade andelar av samfundsskattens avkastning. Alla kommuner utom Eckerö fick en lägre andel av samfundsskatten jämfört med 2016. Landskapsandelarna uppgick 2017 till 37,1 miljoner euro, vilket innebär en minskning om 0,4 miljoner jämfört med 2016. De allmänna landskapsandelarna minskade medan landskapsandelarna för socialväsendet och undervisning och kultur ökade jämfört med 2016. Kommunernas enskilda resultaträkningar visas i sammandrag i kapitel 4 Kommunvisa uppgifter. Detaljerade resultaträkningar och tidsserier för kommunerna finns på s hemsida, https://www.asub.ax/sv/databaser. Resultaträkningen visar hur kommunernas intäkter räcker till för att täcka de kostnader som förorsakas av serviceproduktionen. I denna tabell är kostnader och underskott angivna som negativa tal och intäkter och överskott som positiva tal. I resultaträkningen finns ett antal mellanresultat. Verksamhetsbidraget anger något förenklat hur stor del av kostnaderna för kommunens löpande verksamhet som bör täckas med skatter och landskapsandelar. Eftersom dessa båda poster utgör huvuddelen av kommunernas inkomster, är verksamhetsbidraget alltid negativt. Årsbidraget anger hur kommunernas totala inkomstfinansiering räcker till för att täcka kostnaderna för produktionsfaktorerna med lång verkningstid, dvs avskrivningarna på anläggningstillgångarna. Extraordinära kostnader och intäkter redovisas efter årsbidraget för att detta skall vara jämförbart mellan olika år och kommuner. Räkenskapsperiodens resultat utgör skillnaden mellan de inkomster och utgifter som periodiserats till räkenskapsperioden. Efter resultatet presenteras bokslutsdispositioner, dvs förändringar i reserver och fonder, varefter man kommer fram till räkenskapsperiodens överskott eller underskott. 6

Tabell 3. Kommunernas resultaträkningar 2012 2017, hela Åland, 1 000 euro 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter 42 054 45 049 37 762 31 846 34 138 33 631 Försäljningsintäkter 27 656 28 594 21 776 15 124 15 788 16 788 Avgiftsintäkter 7 072 7 542 7 833 7 703 7 860 8 106 Understöd och bidrag 1 011 884 862 769 1 322 1 396 Övriga intäkter 6 315 8 029 7 290 8 250 9 168 7 341 Verksamhetens kostnader -158 981-160 777-155 165-157 457-162 065-163 432 Löner och arvoden -65 566-67 969-67 715-67 681-67 958-68 774 Lönebikostnader -16 133-17 050-16 844-16 909-18 246-16 823 Köp av tjänster -50 781-48 113-45 915-47 325-49 349-50 880 Inköp under räkenskapsperioden -17 472-17 509-14 641-14 762-14 903-15 615 Understöd -7 815-8 211-8 318-8 640-9 703-9 431 Övriga kostnader -1 215-1 924-1 731-2 141-1 906-1 909 Verksamhetsbidrag -116 927-115 730-117 406-125 610-127 929-129 801 Skatteintäkter 90 448 92 205 109 628 105 220 112 471 111 662 Kommunalskatt 81 231 86 116 92 092 93 040 95 882 96 585 Fastighetsskatt 1 735 1 819 3 143 3 171 3 220 3 294 Andel av samfundsskattens avkastning 6 644 3 603 13 745 8 135 12 555 11 156 Övriga skatteintäkter 839 668 648 874 814 627 Landskapsandelar 39 431 35 531 35 292 36 878 37 577 37 146 Allmän landskapsandel 5 923 2 518 4 635 5 245 5 111 4 418 därav: -allmän landskapsandel 1 851 1 238 1 009 1 124 1 118 984 -finansieringsstöd enligt prövning 39 301 375 658 469 432 - komplettering av skatteinkomster 2 088 1 497 1 746 1 851 2 202 2 152 - kompensationer från landskapet 1 946 1 069 1 504 1 613 1 321 850 Landskapsandelar för socialväsendet 19 671 19 307 17 245 17 912 18 654 18 876 Landskapsandelar för undervisning och kultur 13 793 13 706 13 411 13 720 13 812 13 853 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 319 140 301 1 168 998 1 035 Dividendintäkter 6 5 3 7 13 13 Övriga finansiella intäkter 110 108 115 218 338 259 Räntekostnader -1 096-848 -795-653 -486-413 Övriga finansiella kostnader -73-159 -54-59 -63-50 Årsbidrag 12 218 11 255 26 884 17 169 22 921 19 852 Avskrivningar enligt plan -10 363-10 995-11 241-10 003-10 286-10 306 Nedskrivningar -703-2 0-34 0-5 Extraordinära poster Extraordinära intäkter 125 2 735 8 920 2 0 0 Extraordinära kostnader -6-1 0 0-5 0 Räkenskapsperiodens resultat 1 273 2 990 24 563 7 135 12 630 9 541 Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdiff. 93 182 202-1 290 206 244 Ökning (-) eller minskning (+) av reserver -128 0 0-350 -2 800-2 000 Ökning (-) eller minskning (+) av fonder 36 55 58 2-14 11 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 1 274 3 227 24 823 5 497 10 022 7 796 7

3.2. Finansieringsanalys Tabell 4 visar att kommunernas investeringsutgifter minskade med 0,8 miljoner, eller 6 procent, och uppgick till 11,2 miljoner euro. Under 2016 lade kommunerna ut 12,0 miljoner på investeringar. Försäljning av anläggningstillgångar uppgick till drygt en miljon och landskapet bidrog med två miljoner så nettoinvesteringarna slutade sålunda på 8,0 miljoner euro. Nettoinvesteringsbeloppet täcktes helt av de internt tillförda medlen, bl.a. årsbidraget. Kassaflödet av den egentliga verksamheten och investeringarna blev 11 miljoner euro. Kommunerna var försiktiga med att öka sina långfristiga lån utan amorterade istället med 5,5 miljoner. Nettoförändringen i lånebeståndet blev således en minskning med 5,2 miljoner euro. Finansieringsanalysen utgör ett komplement till resultaträkningen och balansräkningen och beskriver kommunens totalekonomi ur en annan synvinkel. Den är uppställd som en flödeskalkyl som visar inkomstfinansiering, investeringar, placeringar och kapitalfinansiering. Den första delen visar i vilken grad de internt tillförda medlen räcker till nettoutgifterna för investeringar. Med internt tillförda medel avses årsbidrag samt extraordinära intäkter och kostnader (jämför resultaträkningen). Den andra delen utmynnar i ett nettokassaflöde av finansieringen. Hela finansieringsanalysen ger som resultat en förändring av kassamedlen. 8

Tabell 4. Kommunernas finansieringsanalyser 2012 2017, hela Åland, 1 000 euro 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 12 218 11 255 26 884 17 171 22 919 19 851 Extraordinära poster 119 2 733 8 920 0-5 0 Korrektivposter till internt tillförda medel -762-5 785-9 694-962 -2 225-836 Netto 11 575 8 203 26 110 16 210 20 690 19 016 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -30 813-19 786-23 518-13 745-11 996-11 238 Finansieringsandelar för investeringar 1 076 455 1 546 1 198 2 311 2 116 Överlåtelseinkomster av investeringstillgångar 2 070 11 139 32 721 2 322 3 060 1 125 Netto -27 668-8 192 10 748-10 226-6 625-7 997 1. Kassaflöde av verksamheten och investeringarna -16 091 6 36 859 5 981 14 065 11 020 Kassaflöde av finansieringen Utlåning Ökning av utgivna lån -200-686 -30-182 -12-83 Minskning av utgivna lån 0 0 156 23 0 0 Netto -200-686 126-159 -12-83 Förändring i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 9 517 7 597 6 589 750 341 380 Minskning av långfristiga lån -6 838-4 268-4 099-9 175-4 533-5 506 Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristiga lån 350-290 -132-124 -79-89 Netto 3 030 3 039 2 358-8 549-4 271-5 215 Ökning (+) eller minskning (-) av eget kapital 64-865 970-551 2-1 123 Övriga förändringar av likviditeten Ökning (+) eller minskning (-) av Förvaltade medel och förvaltat kapital -32 1 610-1 580-14 -15 54 Omsättningstillgångar 37 128-13 0-3 -21 Övriga fordringar 909-2 335-22 059 5 001 1 115-4 520 Räntefria skulder 4 453-5 748-8 528-68 -290 2 364 Netto 5 367-6 345-32 180 4 919 807-2 123 2. Kassaflöde av finansieringen 8 259-4 854-28 720-4 340-3 473-8 544 Förändring av likvida medel -7 830-4 848 7 800 1 641 10 591 2 476 9

3.3. Balansräkning De viktigaste uppgifterna från kommunernas balansräkningar visas i tabell 5. Den totala balansomslutningen för kommunerna var 312 miljoner euro år 2017 jämfört med 307 miljoner år 2016. De materiella tillgångarna stod för 60 procent av hela omslutningen och av de materiella tillgångarna utgjorde byggnaderna 62 procent. Deras bokföringsvärde var 115 miljoner euro. Placeringarnas andel av balansomslutningen var 12 procent och utgjorde 38 miljoner. Kassa och banktillgodohavanden ökade från 43 till 46 miljoner, medan de finansiella värdepapperna minskade med 0,2 miljoner euro. På den passiva sidan var det egna kapitalet 228 miljoner och stod för 73 procent av omslutningen. Det främmande kapitalet utgjorde 71 miljoner och av detta var två tredjedelar långfristigt. De långfristiga skulderna var till största delen lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar samt från offentliga samfund. Balansräkningen ger en bild av den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen. Figur 1. Kommunernas sammantagna balansräkningar 31.12.2017 10

Tabell 5. Kommunernas balanser 2012 2017, hela Åland, 1 000 euro Aktiva 2012 2013 2014 2015 2016 2017 A. Bestående aktiva 237 931 241 416 228 045 229 344 227 909 226 449 I. Immateriella tillgångar 2 508 2 373 2 196 2 087 2 356 1 625 II. Materiella tillgångar 210 852 210 105 186 796 188 470 187 193 186 631 1. Mark- och vattenområden 18 022 18 012 17 878 17 908 18 014 18 042 2. Byggnader 112 787 127 796 117 613 115 549 118 105 115 222 3. Fasta konstruktioner och anordningar 55 598 52 304 43 480 44 654 44 893 45 826 4. Maskiner och inventarier 2 769 3 168 3 025 3 288 3 256 3 260 III. Placeringar 24 569 28 937 39 054 38 786 38 361 38 193 1. Aktier och andelar 24 325 28 080 38 313 38 058 37 543 37 288 Andelar i kommunalförbund 4 972 4 190 4 190 35 847 4 080 4 077 Övriga aktier och andelar 19 351 23 890 34 124 2 211 33 463 33 211 B. Förvaltade medel 3 696 1 639 3 331 3 161 2 904 2 823 1. Uppdrag från landskapet och staten 688 770 735 620 511 433 2, 3. Övriga förvaltade medel 3 008 872 2 598 2 542 2 393 2 391 C. Rörliga aktiva 42 386 39 751 69 637 66 306 75 784 82 798 I. Omsättningstillgångar 405 276 289 289 293 314 II. Fordringar 12 272 14 617 36 692 31 677 30 560 35 078 1. Kundfordringar 7 498 4 894 4 624 5 012 5 154 5 865 2. Lånefordringar 1 274 5 723 27 882 23 207 22 258 24 312 4. Resultatregleringar 1 976 2 470 3 089 2 507 1 844 3 732 3. Övriga fordringar 1 528 1 528 1 095 952 1 304 1 169 III. Finansiella värdepapper 8 993 4 115 2 691 2 510 2 028 1 865 IV. Kassa och banktillgodohavanden 20 715 20 743 29 964 31 830 42 903 45 541 Aktiva sammanlagt 284 014 282 804 301 013 298 814 306 599 312 070 Passiva A. Eget kapital 179 661 181 849 206 517 211 485 221 526 228 333 I. Grundkapital 110 617 110 616 110 616 110 617 117 078 117 078 III. Uppskrivningsfond 7 7 7 7 7 7 IV. Övriga egna fonder 475 420 363 360 375 364 V. Över-(+)/underskott(-) från tidigare räkeskapsperioder 67 290 67 579 70 698 95 009 94 043 103 089 VI. Räkenskapsperiodensöver-(+)/underskott(-) 1 273 3 227 24 832 5 495 10 023 7 795 B. Avskrivningsdifferens och reserver 3 532 3 321 3 119 4 761 7 355 9 113 1. Avskrivningsdifferens 2 182 2 101 2 288 2 209 2 343 3 613 2. Frivilliga reserveringar 1 350 1 220 831 2 552 5 012 5 500 C. Avsättningar 550 400 172 340 285 206 D. Förvaltat kapital 4 234 3 788 3 911 3 726 3 455 3 432 E. Främmande kapital 96 037 93 447 87 297 78 501 73 981 70 985 I. Långfristigt 65 391 68 322 62 301 53 587 49 495 45 130 2. Lån från finansinstitut och försäkringsinr. 25 373 26 595 23 452 25 422 22 803 20 524 3. Lån från offentliga samfund 27 522 30 101 29 913 23 537 21 761 19 304 Från landskapet 10 263 11 456 12 334 10 819 10 121 9 486 4. Lån från övriga kreditgivare 95 116 4 900 0 0 0 5. Erhållna förskott 0 183 256 5 4 0 6. Skulder till leverantörer 34 4 149 1 1 0 7. Övriga långfristiga skulder 4 054 3 274 3 629 4 620 4 926 5 302 8. Resultatregleringar 8 309 8 048 0 0 0 0 II. Kortfristigt 30 645 25 123 24 997 24 913 24 486 25 855 2. Lån från finansinstitut och försäkringsinr. 3 610 2 169 2 293 2 614 2 743 2 715 3. Lån från offentliga samfund 1 541 1 676 1 630 2 079 2 074 1 613 5. Erhållna förskott 91 156 137 196 76 112 6. Skulder till leverantörer 10 933 6 629 6 577 6 146 6 497 8 127 7. Övr. kortfristiga skulder 2 661 3 660 2 703 3 390 2 862 2 739 8. Resultatregleringar 11 809 10 827 10 805 10 019 9 765 10 078 Passiva sammanlagt 284 014 282 804 301 013 298 814 306 599 312 070 Borgensförbindelser 1) 20 786 24 389 23 657 23 332 22 797 22 005 1) Fram till och med 2008 Säkerheter och ansvarsförbindelser 11

3.4. Driftshushållningen I tabell 6 redogörs för varje enskild verksamhetssektor. Indelning i externa eller interna utgifter görs inte i tabellerna om driften utan här framgår endast totalkostnaderna. Kommunernas totala driftskostnader uppgick till 202,8 miljoner euro, vilket är en minskning med 2,8 miljoner från 2016. Ser vi på huvudsektorerna har socialväsendet minskat mest, 2,6 miljoner, och uppgår 2017 till 87 miljoner. Undervisning och kultur har minskat med 0,8 miljoner till 54,3 miljoner och Övriga tjänster har ökat med 1,1 miljoner till 56 miljoner. Uppgiftsklassificeringen förändrades från 2015 och uppgiftsinnehållet har till viss del förnyats, vilket innebär att alla uppgifter inte är direkt jämförbara med uppgifterna från tidigare år. Förvaltningen inom socialväsendet samt undervisning och kultur har fördelats på alla uppgiftsklasser inom sektorerna. Annan barn- och familjevård har delats upp på Öppenvårdstjänster inom barnskyddet samt Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer. Annan service för åldringar och handikappade har delats upp i Boendeservice för äldre med heldygnsomsorg och Övriga tjänster för äldre samt Boendeservice för handikappade med heldygnsomsorg och Annan service för handikappade. Sysselsättningsverksamhet för handikappade har delats upp i Annan service för handikappade och Verksamhet i sysselsättningssyfte. Tidigare har kommunerna angett sina kostnader för specialomsorgen som helhet och har beräknat boendekostnaderna för handikappade skilt, men nu är kostnaderna mer specificerade från kommunerna. Grundskolan och barnomsorgen i daghem minskade med 0,9 respektive 1,1 miljoner euro jämfört med 2016. Tittar vi på andelen av kostnaderna så stod grundskolan i likhet med tidigare år för den största delen av kostnaderna, 20,1 procent. Därefter följde barnomsorg i daghem, 10,7 procent, samt boendeservice för äldre med heldygnsomsorg 7,7 procent. Nedan visas ett diagram över kommunernas driftskostnader för de största sektorerna för 2017. Figur 2. Kommunernas driftskostnader efter uppgiftsklasser 2017 Kommunernas driftshushållning utgående från kostnads- och intäktsslag visas i tabell 7. Den största utgiftsposten för kommunerna är lönerna. De uppgick år 2017 till närmare 69 miljoner euro, vilket är 36 procent av verksamhetskostnaderna. 12

Dessutom tillkom nästan 17 miljoner i pensions- och socialförsäkringsavgifter, varför personalkostnaderna totalt utgjorde 45 procent av verksamhetskostnaderna. Verksamhetsintäkterna uppgick totalt till 61 miljoner. Största posten utgjorde externa försäljningsintäkter som uppgick till 17 miljoner eller 27 procent. Interna försäljningsintäkter bidrog med tretton miljoner och kommunernas avgifter med åtta miljoner. Tabell 6. Kommunernas driftskostnader efter uppgiftsklass och sektor 2016 2017 2016 2017 Förändring Uppgiftsklass 1 000 euro 1 000 euro Fördelning, 2016-2017 procent 1 000 euro Totalt 205 650 202 810 100,0-2 840 Allmän förvaltning 6 057 5 472 2,7-585 Barnomsorg i daghem 22 815 21 667 10,7-1 148 Familjedagvård för barn 1 162 877 0,4-285 Övrig barndagvård 4 301 4 141 2,0-160 Institutions-och familjevård inom barnskyddet 2 120 2 876 1,4 756 Öppenvårdstjänster inom barnskyddet 1 614 2 027 1,0 413 Övriga öppenvårdstjänster för barn o familj 1 138 1 140 0,6 2 Institutionsvård för äldre 10 991 11 726 5,8 735 Boendeservice för äldre med heldygnsomsorg 15 796 15 686 7,7-110 Övriga tjänster för äldre 2 320 2 155 1,1-165 Institutionsvård för handikappade 0 0 0,0 0 Boendeservice för handikappade med heldygnsomsorg 8 362 8 430 4,2 68 Annan service för handikappade 6 240 5 935 2,9-305 Hemservice 8 022 6 246 3,1-1 776 Verksamhet i sysselsättningssyfte 394 353 0,2-41 Missbrukarvård 613 561 0,3-52 Övrig socialvård 3 737 3 214 1,6-523 Grundskola 41 586 40 691 20,1-895 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut 2 863 2 975 1,5 112 Övrig undervisn. verksamhet 35 84 0,0 49 Biblioteksväsendet 2 594 2 500 1,2-94 Idrott och friluftsliv 6 343 6 380 3,1 37 Ungdomsväsendet 980 1 049 0,5 69 Musei- o. utställningsverksamhet 231 239 0,1 8 Teater-, dans- och cirkusverksamhet 14 11 0,0-3 Musikverksamhet 38 27 0,0-11 Övrig kulturverksamhet 358 326 0,2-32 Samhällsplanering 2 322 2 344 1,2 22 Byggnadstillsyn 1 117 1 162 0,6 45 Miljövård 132 150 0,1 18 Trafikleder 5 145 5 254 2,6 109 Parker och allmänna områden 2 656 2 705 1,3 49 Brand- och räddningsväsendet 5 162 5 065 2,5-97 Fastighetsservice o uthyrningstjänster 15 127 15 225 7,5 98 Stödtjänster 12 702 13 709 6,8 1 007 Främjande av näringslivet 503 459 0,2-44 Vatten- och avloppsverk 7 440 7 476 3,7 36 Energiförsörjning 219 217 0,1-2 Avfallshantering 1 250 1 262 0,6 12 Kollektivtrafik 487 472 0,2-15 Hamnverksamhet 130 90 0,0-40 Jord- och skogsbrukslägenheter 8 12 0,0 4 Övrig verksamhet 525 420 0,2-105 Huvudsektor Allmän förvaltning 6 057 5 472 2,7-585 Socialväsende 89 625 87 034 42,9-2 591 Undervisning o kultur 55 042 54 282 26,8-760 Övriga tjänster 54 925 56 022 27,6 1 097 Not: Denna tabell innehåller uppgifter om totalkostnader, d.v.s inklusive interna kostnader, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsposter 13

Tabell 7. Kommunernas driftshushållning 2016 2017. Kostnader och intäkter efter kostnadsoch intäktsslag 2016 2017 Förändring Kostnads- och intäktsslag 1 000 euro 1 000 euro Fördelning, 2016-2017 procent 1 000 euro Driftskostnader Löner och arvoden 67 973 68 777 35,9 804 Pensionskostnader 13 628 14 065 7,3 437 Övriga lönebikostnader 4 603 2 756 1,4-1 847 Kundtj. köpta av - landskapet 14 12 0,0-2 - kommuner 2 229 2 977 1,6 748 - kom. samf 24 030 23 748 12,4-282 - staten 3 2 0,0-1 - övriga 4 349 4 562 2,4 213 Köp av övriga tjänster 29 314 32 002 16,7 2 688 Material, förnödenheter, varor 15 097 15 789 8,2 692 Understöd 9 703 9 401 4,9-302 Hyreskostnader, externa 1 378 1 328 0,7-50 Hyreskostnader, interna 14 022 14 006 7,3-16 Övriga kostnader 1 704 1 965 1,0 261 Verksamhetskostnader totalt 188 049 191 390 100,0 3 341 Därav: Interna kostnader totalt 26 065 27 976 14,6 1 911 Avskrivningar och nedskrivningar 10 283 10 312 5,4 29 Kalkylerade kostnader Överföringsposter 7 318 1 108 0,6-6 210 Mervärdesskatten i återbäringssystemet 4 808 5 172 2,7 364 Övriga kalkylerade kostnader 1 431 1 377 0,7-54 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 15 785 16 787 27,4 1 002 Interna försäljningsintäkter 11 585 13 370 21,8 1 785 Avgiftsintäkter 7 722 8 125 13,2 403 Understöd och bidrag - sysselsättningsunderstöd 155 137 0,2-18 - av EU 10 1 0,0-9 - övriga 1 150 1 259 2,1 109 Hyresintäkter, externa 5 438 5 461 8,9 23 Hyresintäkter, interna 13 872 14 014 22,8 142 Övriga intäkter 4 124 2 199 3,6-1 925 Tillverkning för eget bruk 293 245 0,4-48 Verksamhetsintäkter totalt 60 134 61 353 100,4 1 219 Därav: Interna intäkter totalt 26 070 27 978 45,6 1 908 Kalkylerade intäkter Överföringsposter 7 318 1 108 1,8-6 210 Övriga kalkylerade intäkter 1 424 1 367 2,2-57 Kostnader och intäkter per invånare, euro Driftskostnader Löner och arvoden 2 327 2 332 6 Pensionskostn. o. övr. lönebikostn. 624 570-54 Köp av kundtjänster 1 048 1 061 13 Köp av övriga tjänster 1 003 1 085 82 Material, förnödenheter, varor 517 535 19 Understöd 332 319-13 Hyreskostnader 527 520-7 Övriga kostnader 58 67 8 Verksamhetskostnader totalt 6 437 6 490 53 Därav: Interna kostnader totalt 892 949 56 Avskrivningar och nedskrivningar 352 350-2 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 540 569 29 Avgiftsintäkter 264 276 11 Understöd och bidrag 45 47 2 Hyresintäkter 661 660-1 Verksamhetsintäkter totalt 2 058 2 081 22 Därav: Interna intäkter totalt 892 949 56 I tabell 8 specificeras vissa utgiftsslag. Både kommunerna och kommunalförbunden ingår i uppgifterna. Inom gruppen köp av övriga tjänster drar rese- och transporttjänster 4,8 miljoner euro i driftskostnader. En stor post inom detta område är skolskjutsarna. Kontors- och experttjänster, ICT-tjänster, Finansiella tjänster och banktjänster, Post- och kurirtjänster sant Personaluthyrning lades till 2015 och kan därför inte jämföras med tidigare år. 14

Av material, förnödenheter och varor utgör gruppen livsmedel 24,4 procent av kostnaderna. Gruppen Värme, el och vatten har 2015 delats upp i skilda grupper, Uppvärmning, El och gas samt Vatten. Av understöden betalades största delen ut till hushållen. Dessa understöd finns främst inom den sociala sektorn, där stöd för handikappservice och stöd för hemvård av barn utgör de största bitarna med 3,6 respektive 3,0 miljoner euro. Stöd för närståendevård ges till ett belopp om 1,4 miljoner sammanlagt. Tabell 8. Specifikation av vissa driftskostnader 2014 2017, 1 000 euro. Kommunerna och kommunalförbunden 2014 2015 2016 2017 Köp av övriga tjänster 27 526 26 304 34 613 36 210 Kontors- och expertjänster.. 1 514 1 986 2 983 ICT-tjänster.. 1 802 1 486 1 403 Finansiella tjänster och banktjänster.. 66 33 40 Tryckning, annonsering och marknadsföring 407 380 357 349 Post- och kurirtjänster.. 348 272 254 Försäkringar 416 392 399 410 Renhållnings- och tvätteritjänster 3 025 2 319 2 377 2 392 Byggande och underhåll av byggnader och områden 2 733 2 893 3 553 4 379 Bygg. och underh. av maskiner, inventarier och anordningar 587 765 773 656 Inkvarterings- oci måltidstjänster 440 314 382 278 Rese- och transporttjänster 4 335 4 388 4 707 4 759 Social- och hälsovårdstjänster 944 743 1 053 1 248 Undervisnings- och kulturtjänster 565 587 679 689 Andel av beskattningskostnaderna 755 724 717 694 Övriga samarbetsandelar 391 380 1 427 514 Övriga tjänster 8 463 8 692 14 415 15 162 Material, förnödenheter och varor 16 831 17 137 17 162 17 949 Kontors- och skolmaterial 789 971 746 639 Litteratur 821 855 923 956 Livsmedel 3 921 3 989 4 201 4 386 Kläder och textilier 151 181 215 249 Mediciner och förbrukningsartiklar 420 418 401 444 Städ- och rengöringsmedel 437 449 497 487 Bränsle och smörjmedel 217 207 191 203 Uppvärmning.. 1 773 1 743 1 908 El och gas.. 2 519 2 580 2 550 Vatten.. 1 840 1 883 1 836 Inventarier 1 603 1 569 1 615 1 989 Byggmaterial 782 785 783 893 Övrigt material 1 224 1 578 1 383 1 409 Understöd 8 316 8 643 9 696 9 432 Understöd till hushåll 6 886 7 053 7 993 7 183 Understöd till sammanslutningar 1 432 1 588 1 703 2 249 Hyreskostnader, externa 1 728 1 941 1 985 1 945 Hyror för byggnader och lokaler 1 343 1 304 1 375 1 280 Hyror för maskiner och anläggningar 245 245 274 297 Hyror för mark- och vattenområden 19 26 20 18 Övriga externa hyror 121 366 315 350 15

Det bör påpekas att dessa uppgifter inte är helt kompletta och att det finns vissa differenser mellan specifikationerna och totaluppgifterna i andra driftsekonomitabeller. Trots detta ger tabellen en rätt god bild av hur utgifterna fördelar sig på undergrupper. Driftskostnaderna omfattar verksamhetskostnaderna inklusive interna kostnader, avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar och överföringsposter. Driftsintäkterna omfattar verksamhetsinkomster och överföringsposter. 3.5. Investeringar Kommunernas investeringsutgifter efter utgifts- och inkomstslag samt efter huvudsektor visas i tabell 9. År 2017 uppgick kommunernas totala investeringsutgifter till 11 miljoner euro, vilket är nästan en miljon lägre än 2016. Av beloppet satsades 54 procent på fasta konstruktioner och anordningar samt 21 procent på övriga byggnader. Tabell 30 visar den kommunala fördelningen. Investeringsinkomsterna uppgick till dryga tre miljoner euro, vilket täckte 29 procent av utgifterna. Största delen av inkomsterna, 65 procent, kom från landskapsandelarna. Försäljning av investeringstillgångar utgjorde totalt drygt en miljon euro eller 35 procent av inkomsterna. Fördelat på huvudsektorer nettoinvesterade kommunerna främst inom området övriga tjänster, 4,3 miljoner. Undervisning och kultur hade en nettoinvesteringsutgift på 2,8 miljoner och socialväsendet 0,7 miljoner euro. Figur 3. Kommunernas nettoinvesteringsutgifter efter huvudsektor 2017 16

Tabell 9. Kommunernas investeringar 2016 2017 2016 2017 Förändring Varutyp/utgifts-/inkomstslag 1 000 euro 1 000 euro Fördelning, 2016-2017 procent 1 000 euro Investeringsutgifter 12 001 11 238 100,0-763 Anskaffning av investeringstillgångar Datorprogram 65 64 0,6-1 Övriga immateriella tillgångar 0 0 0,0 0 Mark- och vattenområden 270 119 1,1-151 Förbättringsinvest. i mark- och vattenomr. 28 95 0,8 67 Bostadsbyggnader 30 0 0,0-30 Reparationsinvest. i bostadsbyggnader 214 53 0,5-161 Övriga byggnader 5 910 2 309 20,5-3 601 Reparationsinvest. i övriga byggnader 168 608 5,4 440 Fasta konstruktioner och anordningar 4 325 6 119 54,4 1 794 Datautrustning 99 329 2,9 230 Kommunikationsutrustning 0 0 0,0 0 Transportmedel 341 615 5,5 274 Övriga maskiner och inventarier 571 576 5,1 5 Övriga materiella tillgångar 0 351 3,1 351 Aktier och andelar -20 0 0,0 20 Investeringsinkomster 5 368 3 241 100,0-2 127 Finansieringsandelar för investeringsutgifter - av landskapet 2 043 1 872 57,8-171 - av kommuner och kom. förbund 0 17 0,5 17 - av staten 0 28 0,9 28 - av övriga 252 199 6,1-53 Försäljning av investeringstillgångar Mark- och vattenområden 1 263 777 24,0-486 Bostadsbyggnader 1 136 35 1,1-1 101 Övriga byggnader 126 0 0,0-126 Fasta konstruktioner och anordningar 7 0 0,0-7 Transportmedel 0 0 0,0 0 Övriga maskiner och inventarier 74 0 0,0-74 Övriga materiella tillgångar 0 63 1,9 63 Aktier och andelar 467 250 7,7-217 Investeringsutgifter och -inkomster efter huvudsektor Utgifter 12 001 11 238 100,0-763 Allmän förvaltning 31 178 1,6 147 Socialväsende 1 605 755 6,7-850 Undervisning och kultur 4 606 4 515 40,2-91 Övriga tjänster 5 760 5 790 51,5 30 Inkomster 5 368 3 241 100,0-2 127 Allmän förvaltning 313 14 0,4-299 Socialväsende 14 30 0,9 16 Undervisning och kultur 2 054 1 683 51,9-371 Övriga tjänster 2 987 1 514 46,7-1 473 Nettoinvesteringsutgifter 6 633 7 997 100,0 1 364 Allmän förvaltning -282 164 2,1 446 Socialväsende 1 591 725 9,1-866 Undervisning och kultur 2 552 2 832 35,4 280 Övriga tjänster 2 773 4 276 53,5 1 503 17

3.6. Kommunalförbunden Kommunalförbundens summerade uppgifter om drift och investeringar framgår av tabell 10. Verksamhetskostnaderna uppgick till 28 miljoner, vilket innebär en minskning med knappt 0,2 miljoner jämfört med 2016. Största posten var personalkostnaderna som uppgick till 70 procent av de totala verksamhetskostnaderna. Kommunalförbundens verksamhetsintäkter uppgick till knappt 29 miljoner euro. Den dominerande delen är försäljningsintäkterna, eftersom det är genom dem som kommunalförbundens verksamhet i huvudsak bekostas. Försäljningsintäkterna kommer till största delen från kommunerna. Kommunalförbunden investerade för 0,5 miljoner euro, vilket är en minskning med nästan 0,9 miljoner jämfört med 2016. Till största delen investerades det i övriga maskiner och inventarier. 18

Tabell 10. Kommunalförbundens driftshushållning och investeringar 2016 2017 2016 2017 Förändring 1 000 euro 1 000 euro Fördelning, 2016-2017 procent 1 000 euro Driftskostnader efter slag Löner och arvoden 15 720 15 812 56,5 92 Pensionskostnader 3 217 3 109 11,1-108 Övriga lönebikostnader 824 607 2,2-217 Kundtj. köpta av - kom. samf 361 385 1,4 24 - övriga 7 1 0,0-6 Köp av övriga tjänster 4 322 4 234 15,1-88 Material, förnödenheter, varor 2 062 2 159 7,7 97 Understöd 2 2 0,0 0 Hyreskostnader, externa 603 613 2,2 10 Hyreskostnader, interna 715 719 2,6 4 Övriga kostnader 312 349 1,2 37 Verksamhetskostnader totalt 28 145 27 990 100,0-155 Därav: Interna kostnader totalt 784 810 2,9 26 Avskrivningar och nedskrivningar 562 619 2,2 57 Kalkylerade kostnader Överföringsposter 692 758 2,7 66 Mervärdesskatten i återbäringssystemet 496 495 1,8-1 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 25 109 26 066 91,1 957 Interna försäljningsintäkter 69 0 0,0-69 Avgiftsintäkter 2 141 984 3,4-1 157 Understöd och bidrag - sysselsättningsunderstöd 1 1 0,0 0 - av EU 14 52 0,2 38 - övriga 149 201 0,7 52 Hyresintäkter, externa 234 254 0,9 20 Hyresintäkter, interna 715 719 2,5 4 Övriga intäkter 240 340 1,2 100 Verksamhetsintäkter totalt 28 672 28 617 100,0-55 Därav: Interna intäkter totalt 784 810 2,8 26 Kalkylerade intäkter Överföringsposter 691 758 2,6 67 Driftskostnader efter sektor Allm. förvaltning 559 524 1,9-35 Institutionsvård för äldre 4 486 4 641 16,6 155 Bo.service för handikap. med heldygnsoms. 6 452 6 122 21,9-330 Annan service för handikappade 2 773 3 092 11,0 319 Övrig socialvård 1 396 1 265 4,5-131 Grundskola 10 028 10 121 36,2 93 Avfallshantering 1 391 1 348 4,8-43 Investeringsutgifter 1 334 454 100,0-880 Anskaffning av investeringstillgångar Datorprogram 13 32 7,0 19 Bostadsbyggnader 757 8 1,8-749 Reparationsinvest. i bostadsbyggnader 24 95 20,9 71 Reparationsinvest. i övriga byggnader 35 33 7,3-2 Fasta konstruktioner och anordningar 285 102 22,5-183 Datautrustning 2 0 0,0-2 Kommunikationsutrustning 1 0 0,0-1 Transportmedel 0 34 7,5 34 Övriga maskiner och inventarier 174 134 29,5-40 Övriga materiella tillgångar 43 16 3,5-27 Investeringsinkomster 0 23 100,0 23 Finansieringsandelar för investeringsutgifter - av landskapet 0 13 56,5 13 - av övriga 0 10 43,5 10 19

3.7. Nyckeltal Tabell 11 innehåller allmänna uppgifter samt olika kommunalekonomiska nyckeltal för hela Åland, medan tabellerna 12 och 13 visar kommunvisa relationstal, den senare tabellen sådana som har att göra med beskattningen. Definitioner av nyckeltalen finns i avsnittet Beskrivning av statistiken på sidorna 3 5. År 2017 uppgick de preliminära (från 1.10.2018) beskattningsbara förvärvsinkomsterna till 528 miljoner euro, vilket är en minskning med nästan 12 miljoner sedan 2016. Samfundsskatten ökade med en halv miljon och uppgick till 58,5 miljoner euro. Sammantaget minskade den totala skattebasen per invånare med 552 euro. Kommunernas skatteinkomster minskade med 0,8 miljoner och uppgick till knappt 112 miljoner totalt eller 3 787 euro per person. Landskapsandelarna minskade med 0,4 miljoner och uppgick år 2017 till 1 260 euro per person. Årsbidraget minskade från 785 euro per person 2016 till 673 euro per person 2017. Lånestocken minskade med dryga fem miljoner jämfört med 2016, och var 1 513 euro per invånare år 2017. Kassamedlen per invånare ökade under 2017 till 1 608 euro och likviditeten mätt i antal dagar ökade med fem dagar till 96 dagar under samma period. 3.8. Regional jämförelse En regional jämförelse av vissa nyckeltal visar att verksamhetsintäkterna per invånare var högst i Mariehamn följt av skärgården. Skärgården hade den högsta verksamhetskostnaden per invånare. I staden täckte verksamhetsintäkterna 28 procent av verksamhetskostnaderna per invånare, medan motsvarande procent för landsbygden och skärgården var 15 respektive 20 procent. Verksamhetsbidraget per invånare var lägst för staden och högst för skärgården. Skatteinkomsterna per person var 4 375 euro i Mariehamn medan landskommunernas skatteinkomster var 3 401 euro per person. När det gäller landskapsandelar för driften hade skärgården den största tilldelningen med närmare 2 970 euro per person och staden den minsta med 550 euro per person. Årsbidraget minskade under 2017 för alla regioner och för Åland totalt. Skärgården hade betydligt mer kassamedel per invånare än Mariehamn och landsbygdskommunerna och därmed också en högre likviditet. Den högsta lånestocken per person hade skärgården med drygt 2 200 euro följt av Mariehamn med ca 2 040 euro per person och landsbygden ca 1 170 euro per person. 20

Tabell 11. Allmänna uppgifter och ekonomiska nyckeltal för kommunerna 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Antal invånare 31.12 28 502 28 666 28 916 28 983 29 214 29 489 Beskattningsbar inkomst, 1 000 euro 518 290 544 323 561 126 598 213 598 043 586 687 1) - för förvärvsinkomster 483 107 510 502 521 034 532 781 540 053 528 181 1) - andelar av samfundsskatten 35 183 33 821 40 091 65 431 57 989 58 505 1) Beskattningsbar inkomst, euro per invånare 18 279 19 098 19 575 20 688 20 634 20 082 1) Skatteprocent 17,03 17,03 17,51 17,72 17,72 17,60 Fastighetsskatt -stadigvarande bostad 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 0,14 - annan bostad 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 -allmän skatteprocent 0,31 0,31 0,38 0,38 0,38 0,37 Skatteinkomster 1 000 euro 90 448 92 205 109 628 105 220 112 471 111 662 euro/inv 3 173 3 217 3 791 3 630 3 850 3 787 Landskapsandelar 1 000 euro 39 431 35 531 35 292 36 878 37 577 37 146 euro/inv 1 383 1 239 1 221 1 272 1 286 1 260 Verksamhetsintäkter, euro/inv 1 475 1 572 1 306 1 099 1 169 1 140 Verksamhetskostnader, euro/inv 5 578 5 609 5 366 5 433 5 548 5 542 Verks.int./verks.kostn., procent 26,5 28,0 24,3 20,2 21,1 20,6 Verksamhetsbidrag, euro/inv -4 102-4 037-4 060-4 334-4 379-4 402 Årsbidrag 1 000 euro 12 218 11 255 26 884 17 169 22 921 19 852 procent 7,1 6,5 14,7 9,9 12,4 10,9 euro/inv 429 393 930 592 785 673 procent av avskrivn. 118 102 239 172 223 193 Inkomstfinansiering av investeringarna 44,2 137,4-250,1 167,9 346,0 248,2 Nettoinvesteringar, euro/inv 971 286-372 353 227 271 Soliditet, procent 63,3 64,4 68,7 70,8 72,3 73,2 Kassamedel 31.12 1 000 euro 29 708 24 858 32 656 34 340 44 931 47 406 euro/inv 1 042 867 1 129 1 185 1 538 1 608 Likviditet, dagar 55 48 65 69 91 96 Finansiella tillgångar, euro/inv -1 893-1 871-607 -424 54 394 Lånestock 31.12. 1 000 euro 58 146 60 665 63 040 54 123 49 850 44 627 euro/inv 2 040 2 116 2 180 1 867 1 706 1 513 Relativ skuldsättning, procent 55,8 53,9 47,6 45,0 40,1 38,8 Lånekostnadsbidrag, procent 240 237 566 181 466 342 1) Preliminära uppgifter för beskattningsbar inkomst från 1.10.2018 21

Tabell 12. Kommunvisa relationstal 2017 Resultaträkning Verks.- Verks.- Verks.- Verks.- Skatteinkomster Landskapsandelar Årsbidrag Ink.- intäkter kostn. intäkter/ bidrag % fin. euro/ euro/ -kostn. euro/ 1 000 euro/ 1 000 euro/ 1 000 % euro/ av av in.- inv inv % inv euro inv euro inv euro inv avskr. vest. Brändö 1 418 6 221 22,8-4 803 1 544 3 416 1 117 2 471 482 14,6 1 066 151 573,8 Eckerö 1 086 6 101 17,8-5 015 2 976 3 139 2 362 2 492 588 9,2 620 169 156,4 Finström 537 4 843 11,1-4 306 9 080 3 519 3 511 1 361 1 447 10,4 561 228 300,8 Föglö 1 820 7 788 23,4-5 968 2 024 3 805 1 720 3 233 599 12,7 1 126 209 177,2 Geta 830 7 002 11,9-6 172 1 211 2 446 1 846 3 729 4 0,1 8 3 1,8 Hammarland 665 5 175 12,9-4 510 4 438 2 869 2 916 1 885 390 4,7 252 90 398,0 Jomala 681 4 577 14,9-3 896 17 492 3 600 4 544 935 3 142 12,4 647 319 466,9 Kumlinge 1 363 6 640 20,5-5 277 1 116 3 554 841 2 678 302 12,7 962 225 6 040,0 1) Kökar 1 441 6 835 21,1-5 394 796 3 373 660 2 797 163 9,1 691 199 465,7 Lemland 875 5 068 17,3-4 193 6 729 3 318 3 067 1 512 1 279 11,1 631 192 294,0 Lumparland 620 5 620 11,0-5 000 1 500 3 797 811 2 053 320 12,5 810 181-4 000,0 1) Saltvik 811 5 348 15,2-4 537 6 373 3 403 3 279 1 751 1 138 10,2 608 164 48,3 Sottunga 1 228 8 304 14,8-7 076 439 4 772 230 2 500 16 2,0 174 52 800,0 1) Sund 900 5 704 15,8-4 804 3 553 3 446 2 330 2 260 911 13,4 884 311 330,1 Vårdö 1 081 7 342 14,7-6 260 1 309 3 044 1 535 3 570 145 4,4 337 84 127,2 Mariehamn 1 631 5 864 27,8-4 233 51 082 4 375 6 377 546 8 926 11,7 764 181 355,8 Landskomm. 819 5 331 15,4-4 512 60 580 3 401 30 769 1 727 10 926 10,3 613 203 199,1 - Landsbygden 738 5 102 14,5-4 364 53 352 3 386 24 666 1 565 9 219 10,3 585 212 187,8 - Skärgården 1 437 7 089 20,3-5 651 7 228 3 516 6 103 2 968 1 707 10,5 830 166 295,3 Hela Åland 1 140 5 542 20,6-4 402 111 662 3 787 37 146 1 260 19 852 10,9 673 193 248,2 Investeringar och balansräkning Netto- Kassamedel Likvidi- Finansi- Lånestock Relativ Koncernens invest. 31.12 tet, erings- 31.12 skuldeuro/ lånestock 1 000 euro/ dagar förmög. 1 000 euro/ sättning 1 000 euro/ inv euro inv euro/inv euro inv % euro inv Brändö 186 1 304 2 885 155 2 146 236 522 22 236 522 Eckerö 397 2 543 2 682 150 1 592 611 645 20 611 645 Finström 186 5 242 2 032 142-967 7 103 2 753 62 12 372 4 795 Föglö 635 5 787 10 878 464 8 709 640 1 203 29 640 1 203 Geta 446 775 1 566 76-541 726 1 467 36 726 1 467 Hammarland 63 3 517 2 273 155 1 893 6 4 10 6 4 Jomala 139 14 079 2 898 224 2 154 - - 20 1 419 292 Kumlinge 16 388 1 236 65 318 575 1 831 38 575 1 831 Kökar 148 71 301 15-9 559 2 074 8 788 135 2 074 8 788 Lemland 214 2 234 1 102 74-855 2 043 1 007 39 2 043 1 007 Lumparland -20 319 808 48-4 127 1 628 4 122 80 1 628 4 122 Saltvik 1 259 1 685 900 48-1 152 2 402 1 282 39 2 402 1 282 Sottunga 22 225 2 446 105 1 315 243 2 641 43 243 2 641 Sund 268 1 902 1 845 107-66 1 698 1 647 37 1 698 1 647 Vårdö 265 565 1 314 61-2 981 812 1 888 59 812 1 888 Mariehamn 215 6 770 580 32 238 23 830 2 041 43 74 353 6 367 Landskomm. 308 40 636 2 281 144 496 20 797 1 168 36 27 485 1 543 - Landsbygden 312 32 296 2 050 135 416 16 217 1 029 34 22 905 1 454 - Skärgården 281 8 340 4 056 194 1 112 4 580 2 228 47 4 580 2 228 Hela Åland 271 47 406 1 608 96 394 44 627 1 513 39 101 838 3 453 1) Höga tal för Kumlinge och Sottunga på grund av låga nettoinvesteringar. Negativt tal för Lumparland på grund av att kommunen har nettoinkomster. 22

Tabell 13. Kommunvisa relationstal för beskattningen Beskattningsbar inkomst 2017 preliminära uppgifter Skatteprocent Fastighetsskatt 2017 För för- Andelar Totalt Per 2016 2017 2018 Stadigv. Annan Allmän vävs- av samf.- invånare bostad bostad ink. skatten 1 000 euro 1 000 euro 1 000 euro Brändö 8 176 691 8 867 18 826 16,75 16,75 16,75 0,00 0,90 0,00 Eckerö 14 209 530 14 739 15 883 18,50 18,50 18,50 0,00 0,90 0,70 Finström 41 462 2 847 44 309 17 081 19,50 19,00 19,00 0,00 0,90 0,75 Föglö 7 751 1 623 9 374 16 709 17,25 17,25 17,50 0,00 0,90 0,70 Geta 5 947 60 6 007 12 038 17,50 17,50 17,50 0,00 0,90 0,50 Hammarland 23 343 752 24 095 15 978 17,25 17,25 17,25 0,00 0,90 0,20 Jomala 90 003 8 128 98 131 20 629 17,00 16,50 16,50 0,00 0,90 0,50 Kumlinge 5 305 66 5 371 17 438 19,00 19,00 19,00 0,40 0,90 0,60 Kökar 3 771 36 3 807 15 476 19,75 19,75 19,75 0,00 0,90 0,80 Lemland 35 919 675 36 594 18 188 16,75 16,75 16,75 0,00 0,90 0,70 Lumparland 6 453 356 6 809 17 686 19,50 19,50 19,50 0,00 0,90 0,60 Saltvik 29 492 6 259 35 751 19 440 16,75 16,75 17,00 0,00 0,90 0,00 Sottunga 1 869 80 1 949 20 302 18,00 18,00 18,00 0,50 0,90 0,70 Sund 16 639 226 16 865 16 764 19,50 19,50 19,50 0,00 0,90 0,75 Vårdö 6 326 96 6 422 14 629 19,00 19,00 19,00 0,00 0,90 0,15 Mariehamn 231 517 36 080 267 597 23 139 17,75 17,75 17,50 0,30 0,90 0,20 Landskomm. 296 665 22 425 319 090 18 080 17,71 17,49 17,52 0,01 0,90 0,51 - Landsbygden 263 467 19 833 283 300 18 244 17,66 17,42 17,44 0,00 0,90 0,53 - Skärgården 33 198 2 592 35 790 16 874 18,04 18,04 18,10 0,08 0,90 0,43 Hela Åland 528 181 58 505 586 687 20 082 17,72 17,60 17,51 0,14 0,90 0,37 Not: Preliminära uppgifter för beskattningsbar inkomst från 1.10.2018 Not: För 2017 och 2018 är de genomsnittliga skatteprocenterna vägda med beskattningsbar inkomst för 2016. Den preliminära (från 1.10.2018) beskattningsbara inkomsten för 2017 var 20 082 euro per person. Mariehamn hade den högsta inkomsten, 23 139 euro, medan landsbygdens invånare förtjänade 18 244 euro och skärgårdens invånare 16 874 euro under 2017. Det är en sänkning både för landskommunerna och för Mariehamn jämfört med 2016. Kommunerna bibehöll sin skatteprocent från 2017 till 2018 förutom Mariehamn som sänkte med 0,25 procentenheter till 17,50 och Föglö och saltvik som höjde med 0,25 procentenheter till 17,50 respektivetive 17,00 procent. Den genomsnittliga skatteprocenten för hela Åland (vägda med beskattningsbar inkomst för 2016) sänktes sålunda från 17,60 till 17,51 procent. De genomsnittliga skatteprocenterna revideras varje år eftersom de beräknas utgående från den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Således är skatteprocenten för 2016 de slutliga, medan skatteprocenten för 2017 och 2018 revideras till nästa rapport. Under 2017 tog två kommuner, Sottunga och Mariehamn, ut fastighetsskatt för stadigvarande bostad. Samtliga kommuner tog ut 0,90 procent i fastighetsskatt för sommarstugor. 3.9. Allmänna verksamhetsuppgifter Utgående från verksamhetsstatistiken, tabell 14, kan man notera att detaljplaner omfattande 217 hektar godkändes år 2017, vilket var en ökning med 147 hektar jämfört med året innan. Inom byggnadstillsynen behandlades 820 tillståndsansökningar mot 827 ansökningar året innan. Utlåningen vid de kommunala biblioteken fortsätter att minska. År 2017 lånades drygt 391 000 band ut, en minskning med nästan 20 000 band jämfört med 2016. Antalet elever i grundskolan var 44 fler år 2017 jämfört med året innan, 2 932 på höstterminen 2017. Även elever i hemundervisning och elever utanför Åland ingår i antalet. För ytterligare uppgifter om grundskolan hänvisas till den statistik som årligen publicerar i serien Statistikmeddelande, Utbildning. Statistiken finns på s hemsida, www.asub.ax. 23

Kommunalt ägda bostäder minskade under 2017 och slutade på 424 stycken. Bostäder som ägdes av kommunala bolag var oförändrat till antalet 2017, 661 st. Sammanlagt minskade det kommunala bostadsbeståndet från 1 101 till 1 089 lägenheter. Ser vi till bostadsbeståndet på Åland som helhet innehar kommunerna åtta procent totalt. Tabell 14. Verksamhet 2012 2017, summerade uppgifter för alla kommuner 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Allmänna uppgifter Anställda Årsverken 1 877 1 738 1 615 1 544 1 587 1 621 Per 1 000 invånare 66 61 56 55 54 55 Förtroendeorgan 148 146 144 142 138 133 Grundskola Antal elever 2 829 2 866 2 875 2 874 2 888 2 932 Bibliotek Utlåning, band Antal 460 841 448 924 427 544 413 091 411 122 391 167 Per invånare 16 16 15 14 14 13 Samhällsplanering Godkända detaljplaner, hektar 64 212 144 98 71 217 Byggnadstillsyn Behandlade tillståndsansökningar 713 759 698 843 827 820 Behandlade anmälningsärenden 107 135 100 87 79 123 Trafikleder Kommunal- o byggnadsplanevägar, km 401 403.. 438 434 435 Bostäder Bostäder som kommunerna äger Antal 490 511 521 489 436 424 Yta, m 2 23 675 24 820 24 992 24 301 21 984 20 995 Bostadsaktielägenheter som kommunerna äger Antal 2 2 4 4 4 4 Bostäder i kommunala bolag Antal 595 634 633 661 661 661 Yta, m 2 33 464 35 056 35 291 36 497 36 497 36 497 Summa bostäder som kommunerna äger eller Antal 1 087 1 147 1 158 1 154 1 101 1 089 har bestämmanderätt över Per 1 000 invånare 38 40 40 40 38 37 Vatten- och avloppsverk Vattenmängd som pumpats i nätet, 1 000 m 3 1 765 2 025 1 908 1 925 1 974 1 933 Mottaget avloppsvatten, 1 000 m 3 3 548 3 279 3 189 3 595 3 051 6 252 Övrigt Åkerareal i kommunernas ägo, ha 64 65 65 60 44 50 Skogsareal i kommunernas ägo, ha 761 747 690 695 412 417 Utarrenderade områden, ha 250 247 244 240 247 240 3.10. Social verksamhet Tabell 15 innehåller verksamhetsuppgifter från den sociala sektorn och i tabell 16 framgår ytterligare uppgifter från denna sektor presenterade efter ålder och kön. På daghem minskade barnantalet med 58 barn från 2016 till 2017 och uppgick till 1 399 barn. Antalet barn i heldagsvård ökade med 59 barn medan det minskade med 117 barn i deldagsvård. Antal barn i familjedagvården minskade med fem barn till 49 totalt. Sammantaget visar tabell 15 att barnen i barnomsorgen minskade med 63 barn, 4,2 procent, från 2016 till 2017. 24

År 2017 var 66 procent av barnen på daghem inom heldagsvård. Inom familjedagvården var 51 procent av barnen i heldagsvård. Lekverksamheten sysselsatte i genomsnitt 45 barn under en dag. Jämfört med 2016 är det en minskning med 23 barn. Det är barnen i Mariehamn, Jomala, Lemland och Saltvik som nyttjar lekparker, klubbverksamhet och öppna daghem. Institutionsvården för äldre innefattar Trobergshemmet, Boende- och vårdcenter Oasen (tidigare De Gamlas hem) och Sunnanberg. Där bodde 127 personer vid slutet av året. Av dessa var sju klienter under 65 år. Sedan 2016 har klientantalet minskat med elva personer. Antalet klienter på periodplats ökade med 24 klienter vilket betyder att 139 klienter under året utnyttjade en periodplats inom ovanstående institutionsvård. Av tabell 16 kan vi notera att större delen av klienterna är 85 år eller äldre. År 2017 hörde 47 procent av de boende till denna ålderskategori, varav 70 procent var kvinnor och 30 procent män. Av Ålands alla invånare som var 85 år eller äldre bodde sju procent inom institutionsvården. Klienter i serviceboende uppgick till 298 sammanlagt. Det är en minskning med 27 klienter jämfört med 2016. Av klienterna var åtta under 65 år, vilket gör att 97 procent av klienterna är 65 år eller äldre. Personer i åldern 85 år och äldre dominerar. I likhet med klienterna inom institutionsvård för äldre är flertalet kvinnor, 58 procent i åldern 85 år och äldre, medan männen är 42 procent av klienterna. Närståendevården, som ges av anhöriga i hemmet, omfattar också en hel del yngre personer. Antalet vårdade inom ramen för närståendevården uppgick totalt till 315 personer, 138 kvinnor och 177 män. Närståendevård ges till barnfamiljer, äldre, handikappade samt till andra. Personer i åldern 65 år och äldre utgör 48 procent av alla klienter. I alla åldersgrupper mottar fler män än kvinnor närståendevård. Vårdarna ökade totalt med 4 personer till 300 personer, varav 36 procent var 65 år eller äldre. Statistiken visar att 68 procent av vårdarna är kvinnor och av dessa är 35 procent 65 år och äldre. Motsvarande siffror för männen visar att 32 procent av vårdarna är män och av dessa är 39 procent 65 år eller äldre. Den närståendevård som statistikförs är den för vilken kommunal ersättning betalas ut. Om man ser till hur stor andel av invånarna i olika åldrar som antingen bodde i serviceboende, inom institutionsvård eller som fick närståendevård, ser man att andelen ökar kraftigt med åldern bland pensionärerna. I åldern 65 74 år var andelen två och en halv procent, i åldern 75 84 år 13 procent och bland personer som fyllt 85 år 46 procent. Antal hushåll som fick hemservice ökade 2017 jämfört med 2016 och uppgick till totalt 691 hushåll. När det gäller hemservicen är det hushåll och inte personer som räknas, varför siffrorna inte är helt jämförbara med de ovannämnda tjänsterna. Inom hemservicen fanns 89 procent av klienthushållen i kategorin 65 år eller äldre och 44 procent låg i kategorin 85 år eller äldre. Avgränsningen mellan hemservice och boendeservice kan i vissa fall vara osäker och variera mellan kommunerna. 25

Tabell 15. Sociala sektorns verksamhet 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Barnomsorg Antal barn totalt 1 521 1 556 1 499 1 536 1 511 1 448 I heldagsvård i daghem 31.12 956 981 935 940 860 919 I deldagsvård i daghem 31.12 458 469 476 516 597 480 I heldagsvård i familjedagvård 31.12 76 76 61 47 29 25 I deldagsvård i familjedagvård 31.12 31 30 27 33 25 24 Antal vårddagar totalt 244 646 253 106 240 403 251 416 243 466 237 488 I heldagsvård i daghem 31.12 158 973 163 355 160 838 160 937 155 635 165 281 I deldagsvård i daghem 31.12 66 652 71 845 65 857 77 710 78 012 64 266 I heldagsvård i familjedagvård 31.12 14 918 14 760 9 515 9 444 5 913 5 777 I deldagsvård i familjedagvård 31.12 4 103 3 146 4 193 3 325 3 906 2 164 Antal daghem 31.12 38 38 38 38 38 36 Barn i lekverksamhet i genomsnitt under en dag 85 75 62 71 68 45 Hemvårdsstöd, antal mottagare totalt 818 819 790 786 838 893 - kvinnor 753 754 729 723 734 797 - män 65 65 61 63 104 96 Barnskydd Antal inkomna barnskyddsanmälningar 350 319 340 456 578 633 Institutionsvård för äldre Klienter i vård 31.12 183 137 146 142 138 127 -därav under 65 år 11 2 10 9 7 7 -därav 65-74 år 17 13 11 14 18 21 -därav 75-84 år 55 39 41 38 45 39 -därav 85 år och äldre 100 83 84 81 68 60 Klienter på periodplats under året 66 32 33 36 115 139 Antal vårddagar 69 035 51 621 47 641 49 506 47 821 45 392 Hemservice Hushåll som fått hemservice under året 643 692 712 657 674 691 -barnfamiljer 5 7 2 5 6 3 -åldringshushåll sammanlagt 570 623 653 617 593 612-65-74 år 71 93 90 96 85 91-75-84 år 182 208 205 184 212 215-85 år och äldre 317 322 358 337 296 306 - handikapphushåll 25 26 20 17 20 22 - andra 43 36 37 18 55 54 Klienter som fått stödtjänster under året 892 896 811 817 871 880 Andra tjänster för äldre och handikappade Klienter i boendeservice för äldre sammanlagt 261 281 275 297 325 298 Antal servicelägenheter för äldre 303 314 307 326 251 215 Boendeservice för personer med handikapp - stödboende 22 22 27 5 18 24 - gruppboende och korttidsboende 78 84 83 77 79 78 Stöd för närståendevård Vårdade under året 298 283 287 287 303 315-0-17 år 72 69 64 61 72 59-18-64 år 75 73 75 78 85 103-65+ år 151 141 148 148 146 153 Vårdare sammanlagt 286 281 277 281 296 300 -därav kvinnor 65 år och äldre 82 78 76 90 86 72 -därav män 65 år och äldre 35 41 31 29 32 37 Övrigt Antal fall/familjer som fått utkomststöd 541 585 525 559 591 563 Not: Fram t o m 2012 ingick Gullåsen i uppgifterna för åldringshem/institutionsvård för äldre. 26

Tabell 16. Klienter efter ålder 2017 Antal Köns- Andel av totala personer fördelning befolkningen i de aktuella ålders- K M K, % M, % grupperna, % Institutionsvård för äldre, klienter i vård 31.12 Summa 65 år och äldre 66 54 55,0 45,0 1,9-65-74 år 8 13 38,1 61,9 0,6-75-84 år 16 23 41,0 59,0 2,0-85 år och äldre 42 18 70,0 30,0 7,6 Boendeservice för äldre, boende 31.12 Summa 65 år och äldre 163 127 56,2 43,8-65-74 år 11 15 42,3 57,7-75-84 år 49 37 57,0 43,0-85 år och äldre 103 75 57,9 42,1 Stöd för närståendevård, vårdade under året Summa 65 år och äldre 69 84 45,1 54,9-65-74 år 18 26 40,9 59,1-75-79 år 14 16 46,7 53,3-80-84 år 15 16 48,4 51,6-85 år och äldre 22 26 45,8 54,2 Vårdare sammanlagt 205 95 68,3 31,7 -därav 65 år och äldre 72 37 66,1 33,9 Hemservice, åldringshushåll som fått hemservice under året Summa 65 år och äldre -65-74 år -75-79 år -80-84 år -85 år och äldre Antal hushåll 612 91 83 132 306 Andel av hushållen 88,6 13,2 12,0 19,1 44,3 4,5 0,7 4,5 22,6 2,4 1,2 2,6 3,9 6,1 1,7..... 3.11. Verksamhet och ekonomi I tabell 17 ställs vissa verksamhetsuppgifter i relation till kostnaderna för respektive verksamhet. Man bör beakta att vissa skillnader mellan kommunerna kan bero på olika sätt att statistikföra vissa kostnader. Man bör också observera att det är helt olika enheter som används för olika verksamheter. T ex ställs kostnaderna för barnomsorg i relation till antal vårddagar i barnomsorgen och kostnaderna för grundskolan i relation till antalet elever. I tabell 18 visas samma uppgifter efter kommun, men för ett år. Tabell 17. Nettodriftskostnader för vissa verksamheter i relation till verksamhetstal 2012 2017, hela Åland Uppgiftsområde 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Barnomsorg, kostnad per vårddag (exkl. hemvårdsstöd) 72 71 77 84 92 88 Barnomsorg, kostnader totalt per 0-6 åring (inkl. hemvårdsstöd) 9 153 9 487 9 706 10 978 11 618 10 822 Institutionsvård för äldre, kostnad per vårddygn 194 259 210 215 193 210 Hemservice, kostnad per hushåll som fått hemservice 12 594 11 425 11 892 12 104 10 115 7 074 Utkomststöd, utgifter per fall/familj 2 444 2 521 2 701 2 862 2 838 2 664 Grundskola, kostnad per elev 12 088 12 393 12 456 13 359 13 503 12 915 Biblioteket, kostnad per lån 5 4 5 5 6 6 Byggnadstillsyn, kostnad per behandlad tillståndsansökan 649 805 636 695 687 678 Not: Institutionsvård för äldre inkluderar Gullåsen/geriatriska kliniken t o m år 2013. 27

Tabell 18. Nettodriftskostnader för vissa verksamheter i relation till verksamhetstal efter kommun 2017, euro Nettodriftskostnader för Barnomsorg Barnomsorg Institu- Hemservice Grundskola Bibliotek exkl. hem- inkl. hem- tionsvård vårdsstöd vårdsstöd i relation till Vårddag i Barn Vårddygn på Hushåll som Elev i grund- Biblioteksbarnomsorgen 0-6 år institution fått hemservice skolan lån Brändö 121 16 071 931 1) 4 478 21 706 16 Eckerö 90 9 580 94 1 487 15 922 6 Finström 82 10 216 276 2 689 11 704 5 Föglö 108 10 750.. 3 930 26 568 11 Geta 96 13 433 268.. 18 667 13 Hammarland 95 11 707 229.. 13 523 6 Jomala 76 9 466 263 10 245 11 979 5 Kumlinge 96 14 500.... 23 542 10 Kökar 175 99 000 1) 192.. 24 722 7 Lemland 108 12 849 250 20 902 13 522 5 Lumparland 107 14 870 575 1) 2 267 14 927 13 Saltvik 91 10 531 164 5 254 14 188 6 Sottunga...... 16 500 38 000 15 Sund 92 12 600 329 1 500 16 208 5 Vårdö 160 13 667 196 3 714 19 093 14 Mariehamn 85 10 662 219 9 509 10 913 5 Landskomm. 89 10 911 204 5 890 13 953 6 - Landsbygden 87 10 712 218 5 776 13 151 6 - Skärgården 124 14 108 94 6 200 22 962 12 Hela Åland 88 10 822 210 7 074 12 915 6 Not 1: Höga på grund av få barn i barnomsorgen eller få klienter i institutionsvård. 28

4. Kommunvisa uppgifter I tabellerna 19 34 redovisas uppgifter för de enskilda kommunerna och kommunalförbunden. En del tabeller utgör sammandrag på grund av utrymmesskäl. Den fullständiga tabellen finns på s hemsida, www.asub.ax. Siffrorna kommenteras inte, men förklaringar och definitioner finns i anslutning till motsvarande uppgifter i publikationens del 2 och 3, Beskrivning av statistiken samt Slutliga uppgifter för hela Åland samt relationstal. 29

Tabell 19. Sammandrag av kommunernas resultaträkningar 2017, 1 000 euro Brändö Eckerö Fin- Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lemström land linge land Verksamhetens intäkter 641 1 030 1 385 968 411 1 029 3 307 428 340 1 775 Försäljningsintäkter 209 603 420 492 102 366 1 952 296 105 1 046 Avgiftsintäkter 83 260 473 245 129 306 891 78 134 387 Understöd och övriga intäkter 349 167 492 231 180 357 464 54 101 342 Verksamhetens kostnader -2 812-5 784-12 495-4 143-3 466-8 006-22 240-2 085-1 613-10 278 Löner, arvoden o lönebikostnader -1 664-2 717-5 714-2 431-1 614-3 465-8 870-1 290-1 144-4 775 Köp av tjänster -827-2 181-4 833-1 044-1 387-3 452-10 010-519 -265-3 761 Material, förnödenheter och varor -207-551 -824-450 -278-571 -1 699-176 -154-957 Understöd och övriga kostnader -114-335 -1 124-218 -187-518 -1 661-100 -50-785 Verksamhetsbidrag -2 171-4 754-11 110-3 175-3 055-6 977-18 933-1 657-1 273-8 503 Skatteintäkter 1 544 2 976 9 080 2 024 1 211 4 438 17 492 1 116 796 6 729 Kommunalskatt 1 375 2 566 8 213 1 556 1 090 4 172 15 448 1 014 720 6 324 Fastighetsskatt 32 287 223 119 99 88 416 81 67 235 Övr. skatteint. o. samf.andelens avkastning 137 123 644 349 22 178 1 628 21 9 170 Landskapsandelar 1 117 2 362 3 511 1 720 1 846 2 916 4 544 841 660 3 067 Allmän landskapsandel 190 595 235 398 581 492 172 187 211 60 Landskapsandelar för socialv. 609 1 172 1 946 784 815 1 454 2 149 479 238 1 755 Landskapsandelar för undervisning och kultur 318 595 1 330 538 450 970 2 223 175 211 1 253 Finansiella intäkter 8 11 15 35 6 13 39 8 1 7 Finansiella kostnader -16-7 -49-5 -4 0 0-6 -21-22 Årsbidrag 482 588 1 447 599 4 390 3 142 302 163 1 279 Avskrivningar och nedskrivningar -320-347 -636-287 -123-434 -987-134 -82-666 Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Räkenskapsperiodens resultat 162 241 811 312-119 -44 2 155 168 81 613 Ökning (-) eller minskning (+) 26 0 0 37 0 0-2 000 0 0 0 Räkenskapsper. överskott/underskott 188 241 811 349-119 -44 155 168 81 613 Lumpar- Saltvik Sot- Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla land tunga hamn komm. bygden gården komm. Verksamhetens intäkter 245 1 519 113 928 465 19 047 14 584 11 629 2 955 33 631 Försäljningsintäkter 39 313 47 364 167 10 267 6 521 5 205 1 316 16 788 Avgiftsintäkter 97 744 14 262 128 3 875 4 231 3 549 682 8 106 Understöd och övriga intäkter 109 462 52 302 170 4 659 3 832 2 875 957 8 491 Verksamhetens kostnader -2 220-10 016-764 -5 881-3 157-68 472-94 960-80 386-14 574-163 432 Löner, arvoden o lönebikostnader -1 307-4 969-236 -3 178-1 529-40 694-44 903-36 609-8 294-85 597 Köp av tjänster -753-3 278-463 -1 865-1 297-14 945-35 935-31 520-4 415-50 880 Material, förnödenheter och varor -91-980 -48-519 -257-7 853-7 762-6 470-1 292-15 615 Understöd och övriga kostnader -69-789 -17-319 -74-4 980-6 360-5 787-573 -11 340 Verksamhetsbidrag -1 975-8 497-651 -4 953-2 692-49 425-80 376-68 757-11 619-129 801 Skatteintäkter 1 500 6 373 439 3 553 1 309 51 082 60 580 53 352 7 228 111 662 Kommunalskatt 1 335 5 109 390 3 358 1 213 42 702 53 883 47 615 6 268 96 585 Fastighetsskatt 80 67 33 128 68 1 271 2 023 1 623 400 3 294 Övr. skatteint. o. samf.andelens avkastning 85 1 197 16 67 28 7 109 4 674 4 114 560 11 783 Landskapsandelar 811 3 279 230 2 330 1 535 6 377 30 769 24 666 6 103 37 146 Allmän landskapsandel 28 333 60 275 403 198 4 220 2 771 1 449 4 418 Landskapsandelar för socialv. 506 1 812 141 1 232 666 3 118 15 758 12 841 2 917 18 876 Landskapsandelar för undervisning och kultur 277 1 134 29 823 466 3 061 10 792 9 055 1 737 13 853 Finansiella intäkter 0 7 1 4 1 1 151 156 102 54 1 307 Finansiella kostnader -16-24 -3-23 -8-259 -204-145 -59-463 Årsbidrag 320 1 138 16 911 145 8 926 10 926 9 219 1 707 19 852 Avskrivningar och nedskrivningar -177-692 -31-293 -172-4 930-5 381-4 355-1 026-10 311 Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Räkenskapsperiodens resultat 143 446-15 618-27 3 996 5 545 4 864 681 9 541 Ökning (-) eller minskning (+) 0 192 0 0 0 0-1 745-1 808 63-1 745 Räkenskapsper. överskott/underskott 143 638-15 618-27 3 996 3 800 3 056 744 7 796 30

Tabell 20. Sammandrag av kommunernas finansieringsanalyser 2017, 1 000 euro Brändö Eckerö Fin- Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lemström land linge land Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 482 588 1 447 599 4 390 3 142 302 163 1 279 Korrektivposter till internt tillförda medel -107 0 0 0 0-142 -70 0-71 -118 Netto 375 588 1 447 599 4 248 3 072 302 92 1 161 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -219-378 -481-338 -221-263 -743-22 -35-574 Finansieringsandelar för investeringar 13 2 0 0 0 0 0 17 0 0 Överlåtelseinkomster av investeringstillg. 122 0 0 0 0 165 70 0 0 139 Netto -84-376 -481-338 -221-98 -673-5 -35-435 1. Kassaflöde av verksamheten och inv. 291 212 966 261-217 150 2 399 297 57 727 Kassaflöde av finansieringen Utlåning, netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Förändring i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 0 1 0 0 310 0 0 0 62 0 Minskning av långfristiga lån -30-24 -492-66 -27-2 0-50 -70-198 Ökning (+) eller minskning (-) av kortfr. lån 0 0 0-1 5 0 0 0-42 0 Netto -30-23 -492-67 288-2 0-50 -50-198 Ökn. (+) eller minsk. (-) av eget kapital 0 0 0 0-153 0 0 0 0 0 Öv. förändringar av likviditeten, netto 4 13-244 -12 50-67 160-176 -43 24 2. Kassaflöde av finansieringen -26-10 -736-79 185-69 160-226 -93-174 Förändring av likvida medel 265 202 230 182-32 81 2 559 71-36 553 Lumpar- Saltvik Sot- Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla land tunga hamn komm. bygden gården komm. Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 320 1 138 16 911 145 8 926 10 926 9 219 1 707 19 851 Korrektivposter till internt tillförda medel -50 14 0-2 0-290 -546-368 -178-836 Netto 270 1 152 16 909 145 8 636 10 380 8 851 1 529 19 016 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -47-2 562-2 -439-114 -4 800-6 438-5 708-730 -11 238 Finansieringsandelar för investeringar 0 197 0 159 0 1 728 388 358 30 2 116 Överlåtelseinkomster av investeringstillg. 55 7 0 4 0 563 562 440 122 1 125 Netto 8-2 358-2 -276-114 -2 509-5 488-4 910-578 -7 997 1. Kassaflöde av verksamheten och inv. 278-1 206 14 633 31 6 127 4 893 3 942 951 11 020 Kassaflöde av finansieringen Utlåning, netto 0-8 0 0-68 -7-76 -8-68 -83 Förändring i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 7 0 0 0 0 0 380 318 62 380 Minskning av långfristiga lån -121-182 -11-135 -36-4 062-1 444-1 181-263 -5 506 Ökning (+) eller minskning (-) av kortfr. lån 1 3 0-11 -44 0-89 -2-87 -89 Netto -113-179 -11-146 -80-4 062-1 153-865 -288-5 215 Ökn. (+) eller minsk. (-) av eget kapital 0 0 0 0-12 -958-165 -153-12 -1 123 Öv. förändringar av likviditeten, netto 80 757-217 -184 60-2 328 205 589-384 -2 123 2. Kassaflöde av finansieringen -33 570-228 -330-100 -7 355-1 189-437 -752-8 544 Förändring av likvida medel 245-636 -214 303-69 -1 228 3 704 3 505 199 2 476 31

Tabell 21. Sammandrag av kommunernas balanser 2017, 1 000 euro Brändö Eckerö Fin- Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lemström land linge land AKTIVA A. BESTÅENDE AKTIVA 4 249 4 567 14 640 4 109 2 788 8 091 17 332 2 430 2 693 11 606 I. Immateriella tillgångar 1 37 49 0 0 76 844 0 0 317 II. Materiella tillgångar 4 117 4 185 13 261 4 053 2 606 7 586 15 118 2 277 2 634 10 873 1. Mark- och vattenområden 251 337 1 145 506 119 666 1 969 120 84 1 051 2. Byggnader 2 515 1 999 9 531 2 092 1 900 3 915 7 828 1 828 2 339 5 084 3. Fasta konstruktioner och anordningar 1 319 1 609 1 611 1 302 376 2 853 4 522 288 210 3 203 4. Maskiner och inventarier 32 137 137 97 36 51 293 41 1 191 III. Placeringar 131 345 1 330 56 182 429 1 370 153 59 416 B. FÖRVALTADE MEDEL 0 40 3 118 12 9 1 263 1 104 597 C. RÖRLIGA AKTIVA 1 687 2 809 6 177 6 016 970 3 774 15 530 1 013 163 2 749 AKTIVA SAMMANLAGT 5 936 7 416 20 820 10 242 3 770 11 874 34 125 3 444 2 960 14 953 PASSIVA A. EGET KAPITAL 4 815 6 070 12 143 8 581 2 520 11 019 22 295 2 325 406 9 874 B. AVSKRIVNINGSDIFF. OCH RESERVER 228 0 0 159 0 0 5 500 0 0 0 C. AVSÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0 0 202 0 0 D. FÖRVALTAT KAPITAL 172 40 4 117 12 8 1 263 4 135 595 E. FRÄMMANDE KAPITAL 721 1 306 8 673 1 385 1 238 847 5 067 913 2 419 4 483 I. Långfristigt 281 587 6 618 829 847 4 2 334 550 2 221 2 380 II. Kortfristigt 440 719 2 055 556 391 843 2 733 363 198 2 103 PASSIVA SAMMANLAGT 5 936 7 416 20 820 10 242 3 770 11 874 34 125 3 444 2 960 14 953 BORGENSFÖRBINDELSER Borgensförb. för samf. inom samma koncern 0 0 215 0 0 0 1 125 0 0 0 Borgensförbindelser för förman till övriga 258 50 867 7 13 0 0 129 488 0 Lumpar- Saltvik Sot- Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla AKTIVA land tunga hamn komm. bygden gården komm. A. BESTÅENDE AKTIVA 3 341 12 233 713 6 925 3 437 127 295 99 154 81 523 17 631 226 449 I. Immateriella tillgångar 123 7 0 32 0 139 1 486 1 485 1 1 625 II. Materiella tillgångar 3 058 11 642 557 6 519 3 230 94 915 91 716 74 848 16 868 186 631 1. Mark- och vattenområden 109 654 28 148 28 10 827 7 215 6 198 1 017 18 042 2. Byggnader 2 388 7 606 498 4 966 2 032 58 701 56 521 45 217 11 304 115 222 3. Fasta konstruktioner och anordningar 446 3 167 31 1 208 1 062 22 619 23 207 18 995 4 212 45 826 4. Maskiner och inventarier 115 145 0 19 60 1 905 1 355 1 124 231 3 260 III. Placeringar 160 584 156 374 207 32 241 5 952 5 190 762 38 193 B. FÖRVALTADE MEDEL 12 393 4 75 37 155 2 668 2 404 264 2 823 C. RÖRLIGA AKTIVA 408 2 229 457 2 431 676 35 709 47 089 37 077 10 012 82 798 AKTIVA SAMMANLAGT 3 761 14 855 1 173 9 431 4 151 163 159 148 911 121 005 27 906 312 070 PASSIVA A. EGET KAPITAL 1 711 6 828 835 6 799 2 156 129 956 98 377 79 259 19 118 228 333 B. AVSKRIVNINGSDIFF. OCH RESERVER 0 3 226 0 0 0 0 9 113 8 726 387 9 113 C. AVSÄTTNINGAR 0 4 0 0 0 0 206 4 202 206 D. FÖRVALTAT KAPITAL 12 392 2 131 37 508 2 924 2 457 467 3 432 E. FRÄMMANDE KAPITAL 2 038 4 405 336 2 501 1 958 32 695 38 290 30 558 7 732 70 985 I. Långfristigt 1 680 2 591 232 1 585 1 509 20 882 24 248 18 626 5 622 45 130 II. Kortfristigt 358 1 814 104 916 449 11 813 14 042 11 932 2 110 25 855 PASSIVA SAMMANLAGT 3 761 14 855 1 173 9 431 4 151 163 159 148 911 121 005 27 906 312 070 BORGENSFÖRBINDELSER Borgensförb. för samf. inom samma koncern 0 666 0 0 170 16 984 2 176 2 006 170 19 160 Borgensförbindelser för förman till övriga 20 407 0 397 71 138 2 707 1 754 953 2 845 32

Tabell 22. Kommunalförbundens resultaträkningar 2017, 1 000 euro Oasen Södra Ål. Norra Ål. Ål. om- Miljö- Ål. kom- Alla kom. högst. högst. sorgsförb. service munförb. förbund Verksamhetens intäkter 5 035 6 328 4 059 10 812 1 327 246 27 807 Försäljningsintäkter 4 224 6 164 3 896 10 321 1 215 243 26 063 Avgiftsintäkter 726 0 0 258 0 0 984 Understöd och övriga intäkter 85 164 163 233 112 3 760 Verksamhetens kostnader -4 930-6 135-3 952-10 595-1 322-246 -27 180 Löner, arvoden och lönebikostnader -4 105-4 450-2 653-7 893-322 -107-19 530 Köp av tjänster -263-828 -785-1 758-794 -103-4 531 Material, förnödenheter och varor -500-684 -434-538 0-3 -2 159 Understöd och övriga kostnader -62-173 -80-406 -206-33 -960 = Verksamhetsbidrag 105 193 107 217 5 0 627 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 0 Landskapsandelar 0 0 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter 0 1 0 0 2 0 3 Finansiella kostnader 0 0-3 -25-1 0-29 Årsbidrag 105 194 104 192 6 0 601 Avskrivningar och nedskrivningar -105-194 -103-202 -26 0-630 Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0 Räkenskapsperiodens resultat 0 0 1-10 -20 0-29 Ökning (-) eller minskning (+) 0 0 0 10 0 0 10 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 0 0 1 0-20 0-19 Tabell 23. Kommunalförbundens balanser 2017, 1 000 euro Oasen Södra Ål. Norra Ål. Ål. om- Miljö- Ål. kom- Alla kom. högst. högst. sorgsförb. service munförb. förbund A. BESTÅENDE AKTIVA 1 205 1 101 1 536 5 033 68 0 8 943 I. Immateriella tillgångar 7 0 19 19 12 0 57 II. Materiella tillgångar 1 160 1 063 1 517 5 013 53 0 8 806 1. Mark- och vattenområden 0 28 0 15 0 0 43 2. Byggnader 795 737 1 047 4 858 0 0 7 437 Bostadsbyggnader 0 0 0 0 0 0 0 Övriga byggnader 0 0 0 0 0 0 0 3. Fasta konstruktioner och anordningar 354 57 456 0 0 0 867 4. Maskiner och inventarier 11 241 8 45 53 0 358 III. Placeringar 38 38 0 1 3 0 80 B. FÖRVALTADE MEDEL 65 190 0 493 0 0 748 C. RÖRLIGA AKTIVA 952 1 147 777 419 169 30 3 494 AKTIVA SAMMANLAGT 2 222 2 438 2 313 5 945 237 30 13 185 PASSIVA A. EGET KAPITAL 1 095 1 321 1 261 11 143 0 3 831 B. AVSKRIVNINGSDIFF. OCH RESERVER 0 0 0 291 0 0 291 C. AVSÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0 0 D. FÖRVALTAT KAPITAL 65 190 0 493 0 0 748 E. FRÄMMANDE KAPITAL 1 061 927 1 053 5 150 94 30 8 315 I. Långfristigt 0 0 329 2 549 0 0 2 878 II. Kortfristigt 1 061 927 724 2 601 94 30 5 437 PASSIVA SAMMANLAGT 2 222 2 438 2 313 5 945 237 30 13 185 BORGENSFÖRBINDELSER 0 0 0 0 0 0 0 33

Tabell 24. Kommunernas driftskostnader efter uppgiftsklass och huvudsektor 2017, 1 000 euro Uppgiftsklass Brändö Eckerö Finström Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lemland linge land Totalt 3 480 6 598 14 137 4 674 4 207 8 920 24 692 2 701 1 952 12 886 Allmän förvaltning 23 139 186 284 291 92 438 203 172 745 Barnomsorg i daghem 246 641 1 851 278 384 1 280 3 690 145 110 1 870 Familjedagvård för barn 0 0 111 0 0 45 135 18 0 298 Övrig barndagvård 1 95 334 98 49 257 1 306 21 6 401 Institutions- och familjevård inom barnskyddet 0 136 151 0 181 92 375 0 0 359 Öppenvårdstjänster inom barnskyddet 8 38 137 40 25 45 450 3 8 0 Övr. öppenvårdstjänster för barn o fam 4 9 0 36 0 39 62 1 19 0 Institutionsvård för äldre 94 138 708 0 294 382 1 867 0 70 239 Bo.service för äldre med heldygnsoms. 453 849 1 378 940 893 795 0 181 554 0 Övriga tjänster för äldre 81 285 58 30 0 336 677 15 11 0 Institutionsvård för handikappade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bo.service för handikapp. m. heldygnsoms. 0 503 908 203 323 745 933 129 0 353 Annan service för handikappade 27 272 532 42 43 473 397 30 30 315 Hemservice 122 71 268 295 0 32 575 475 0 1 091 Verksamhet i sysselsättningssyfte 0 0 56 0 0 0 54 0 0 0 Missbrukarvård 8 10 36 9 6 72 33 2 0 24 Övrig socialvård 175 296 179 31 26 140 450 30 3 106 Grundskola 754 1 245 3 610 1 044 790 2 379 7 941 571 511 3 210 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut 10 20 50 11 10 31 90 7 5 39 Övrig undervisn. verksamhet 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 Biblioteksväsendet 89 39 166 64 37 83 260 36 29 135 Idrott och friluftsliv 87 44 533 67 0 161 644 17 0 310 Ungdomsväsendet 8 21 73 6 8 25 236 6 2 74 Musei- o. utställningsverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teater-, dans- o. cirkusverksamhet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Musikverksamhet 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrig kulturverksamhet 6 3 7 14 2 1 0 2 1 11 Samhällsplanering 21 4 200 73 1 37 278 36 0 31 Byggnadstillsyn 15 59 97 34 37 78 127 9 8 147 Miljövård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Trafikleder 57 162 256 106 45 144 348 38 19 277 Parker och allmänna områden 0 6 23 0 14 159 80 1 0 20 Brand- och räddningsväsendet 38 74 119 46 21 80 515 18 11 106 Fastighetsservice o uthyrningstjänster 443 378 939 567 399 226 1 215 313 190 1 094 Stödtjänster 207 479 973 0 152 311 644 211 126 401 Främjande av näringslivet 55 16 85 43 5 63 0 43 11 20 Vatten- och avloppsverk 41 445 4 195 72 288 864 46 56 675 Energiförsörjning 98 0 0 0 0 0 0 0 0 119 Avfallshantering 124 120 106 85 34 7 0 74 0 360 Kollektivtrafik 57 0 0 18 0 16 1 11 0 20 Hamnverksamhet 0 0 3 15 0 6 0 7 0 5 Jord- och skogsbrukslägenheter 0 1 0 0 0 0 0 2 0 9 Övrig verksamhet 109 0 0 0 62 0 7 0 0 8 Huvudsektor Allmän förvaltning 23 139 186 284 291 92 438 203 172 745 Socialväsende 1 219 3 343 6 707 2 002 2 224 4 733 11 004 1 050 811 5 056 Undervisning o kultur 973 1 372 4 439 1 206 850 2 680 9 171 639 548 3 779 Övriga tjänster 1 265 1 744 2 805 1 182 842 1 415 4 079 809 421 3 306 Not: Denna tabell innehåller uppgifter om totalkostnader, d.v.s inklusive interna kostnader, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsposter 34

Tabell 24 forts... Uppgiftsklass Lumpar- Salt- Sot- Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla land vik tunga hamn komm. bygden gården komm. Totalt 2 728 13 320 796 6 504 3 854 91 361 111 449 93 992 17 457 202 810 Allmän förvaltning 272 205 78 250 256 1 838 3 634 2 618 1 016 5 472 Barnomsorg i daghem 347 1 656 0 827 303 8 039 13 628 12 546 1 082 21 667 Familjedagvård för barn 0 0 0 0 0 270 607 589 18 877 Övrig barndagvård 28 352 1 124 40 1 028 3 113 2 946 167 4 141 Institutions- och familjevård inom barnskydde 20 197 0 126 100 1 139 1 737 1 637 100 2 876 Öppenvårdstjänster inom barnskyddet 1 147 0 177 23 925 1 102 1 020 82 2 027 Övr. öppenvårdstjänster för barn o fam 16 52 0 12 4 886 254 190 64 1 140 Institutionsvård för äldre 42 2 533 0 115 142 5 102 6 624 6 318 306 11 726 Bo.service för äldre med heldygnsoms. 616 0 340 1 406 775 6 506 9 180 5 937 3 243 15 686 Övriga tjänster för äldre 0 106 2 92 15 447 1 708 1 554 154 2 155 Institutionsvård för handikappade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bo.service för handikapp. m. heldygnsoms. 20 472 0 177 212 3 452 4 978 4 434 544 8 430 Annan service för handikappade 16 234 0 205 29 3 290 2 645 2 487 158 5 935 Hemservice 42 410 75 11 78 2 701 3 545 2 500 1 045 6 246 Verksamhet i sysselsättningssyfte 15 53 0 6 62 107 246 184 62 353 Missbrukarvård 10 21 0 5 2 323 238 217 21 561 Övrig socialvård 3 210 0 103 6 1 456 1 758 1 513 245 3 214 Grundskola 666 3 057 130 1 694 823 12 266 28 425 24 592 3 833 40 691 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut 8 37 2 21 10 2 624 351 306 45 2 975 Övrig undervisn. verksamhet 0 0 0 62 4 0 84 65 19 84 Biblioteksväsendet 56 91 17 66 51 1 281 1 219 933 286 2 500 Idrott och friluftsliv 4 123 0 97 0 4 293 2 087 1 916 171 6 380 Ungdomsväsendet 8 43 0 15 20 504 545 503 42 1 049 Musei- o. utställningsverksamhet 0 0 0 3 0 236 3 3 0 239 Teater-, dans- o. cirkusverksamhet 0 0 0 0 0 10 1 0 1 11 Musikverksamhet 0 0 0 0 0 24 3 0 3 27 Övrig kulturverksamhet 26 8 0 0 0 245 81 58 23 326 Samhällsplanering 5 223 0 0 4 1 431 913 779 134 2 344 Byggnadstillsyn 11 178 6 43 51 262 900 777 123 1 162 Miljövård 6 2 0 0 0 128 22 22 0 150 Trafikleder 48 291 1 72 36 3 354 1 900 1 643 257 5 254 Parker och allmänna områden 22 80 0 16 0 2 284 421 420 1 2 705 Brand- och räddningsväsendet 75 165 3 91 30 3 673 1 392 1 246 146 5 065 Fastighetsservice o uthyrningstjänster 271 1 341 122 236 231 7 260 7 965 6 099 1 866 15 225 Stödtjänster 0 541 0 171 314 9 179 4 530 3 672 858 13 709 Främjande av näringslivet 0 24 4 11 15 64 395 224 171 459 Vatten- och avloppsverk 73 232 13 149 131 4 192 3 284 2 802 482 7 476 Energiförsörjning 0 0 0 0 0 0 217 119 98 217 Avfallshantering 0 155 0 121 76 0 1 262 903 359 1 262 Kollektivtrafik 0 3 0 0 4 342 130 40 90 472 Hamnverksamhet 0 49 2 0 3 0 90 63 27 90 Jord- och skogsbrukslägenheter 0 0 0 0 0 0 12 10 2 12 Övrig verksamhet 1 29 0 0 4 200 220 107 113 420 Huvudsektor Allmän förvaltning 272 205 78 250 256 1 838 3 634 2 618 1 016 5 472 Socialväsende 1 176 6 443 418 3 386 1 791 35 671 51 363 44 072 7 291 87 034 Undervisning o kultur 768 3 359 149 1 958 908 21 483 32 799 28 376 4 423 54 282 Övriga tjänster 512 3 313 151 910 899 32 369 23 653 18 926 4 727 56 022 Not: Denna tabell innehåller uppgifter om totalkostnader, d.v.s inklusive interna kostnader, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsposter 35

Tabell 25. Kommunernas nettodriftskostnader efter uppgiftsklass och huvudsektor 2017, 1 000 euro Uppgiftsklass Brändö Eckerö Finström Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lemland linge land Totalt 2 485 5 101 11 747 3 463 3 178 7 415 19 922 1 789 1 354 9 169 Allmän förvaltning 23 138 186 269 102 91 414 149 94 484 Barnomsorg i daghem 224 579 1 651 246 354 1 081 3 175 135 93 1 707 Familjedagvård för barn 0 0 99 0 0 41 125 18 0 272 Övrig barndagvård 1 82 334 98 49 236 1 272 21 6 398 Institutions- och familjevård inom barnskyddet 0 136 132 0 181 92 347 0 0 345 Öppenvårdstjänster inom barnskyddet 8 35 128 39 24 44 450 3 5 0 Övr. öppenvårdstjänster för barn o fam 4 9 0 36 0 39 62 1 19 0 Institutionsvård för äldre 81 41 703 0 294 382 1 768 0 70 238 Bo.service för äldre med heldygnsoms. 386 765 1 172 830 736 692 0 122 501 0 Övriga tjänster för äldre 72 154 58 28 0 238 570 15 11 0 Institutionsvård för handikappade 0 0 0-21 0 0 0 0 0 0 Bo.service för handikapp. m. heldygnsoms. 0 503 906 203 319 745 923 129 0 353 Annan service för handikappade 27 265 522 42 43 470 393 30 27 309 Hemservice 103 58 164 169 0 30 502 359 0 857 Verksamhet i sysselsättningssyfte 0 0 45 0 0 0 54 0 0 0 Missbrukarvård 8 10 34 7 6 72 33 2 0 24 Övrig socialvård 116 269 143 31 26 129 380 7 3 94 Grundskola 738 1 226 3 476 983 784 2 326 7 475 565 445 3 137 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut 10 20 50 11 10 31 90 7 5 39 Övrig undervisn. verksamhet 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0 Biblioteksväsendet 82 39 165 64 37 83 244 36 29 132 Idrott och friluftsliv 61 43 530 59 0 159 513 17 0 195 Ungdomsväsendet 8 21 68 6 8 25 234 6 1 68 Musei- o. utställningsverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teater-, dans- o. cirkusverksamhet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Musikverksamhet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrig kulturverksamhet 6 3 7 11 2 1 0 2 1 11 Samhällsplanering 21 4 181 73 1 37 250 9 0 17 Byggnadstillsyn 7 43 54 13 25 22 42 0 3 38 Miljövård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Trafikleder 55 161 232 97 45 144 322 32 19 203 Parker och allmänna områden 0 4 21 0 13-102 80 1 0-1 Brand- och räddningsväsendet 38 71 115 46 21 78 221 18 11 94 Fastighetsservice o uthyrningstjänster -31 1-3 15 12 47-18 -11-25 41 Stödtjänster 179 292 539 0 9 114 228 53 50 6 Främjande av näringslivet 51 16 35 39 5 33 0 38 6 19 Vatten- och avloppsverk 26 14 4 40 14 25-158 26-20 137 Energiförsörjning 98 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Avfallshantering 42 102 2 3-7 7 0-11 0 51 Kollektivtrafik 21 0 0 18 0 4 1 3 0 20 Hamnverksamhet 0 0 1 8 0-1 0 5 0 1 Jord- och skogsbrukslägenheter 0-3 0 0 0 0-7 2 0-28 Övrig verksamhet 5 0-7 0 62 0-63 0 0-113 Huvudsektor Allmän förvaltning 23 138 186 269 102 91 414 149 94 484 Socialväsende 1 030 2 906 6 091 1 708 2 032 4 291 10 054 842 735 4 597 Undervisning o kultur 920 1 352 4 296 1 134 844 2 625 8 556 633 481 3 582 Övriga tjänster 512 705 1 174 352 200 408 898 165 44 506 Not: Denna tabell innehåller uppgifter om totalkostnader, d.v.s inklusive interna kostnader, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsposter 36

Tabell 25 forts... Uppgiftsklass Lumpar- Salt- Sot- Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla land vik tunga hamn komm. bygden gården komm. Totalt 2 151 9 188 682 5 245 2 855 54 605 85 744 73 116 12 628 140 349 Allmän förvaltning 147 176 78 216 38 1 260 2 605 1 954 651 3 865 Barnomsorg i daghem 314 1 349 0 695 288 7 111 11 891 10 905 986 19 002 Familjedagvård för barn 0 0 0 0 0 249 555 537 18 804 Övrig barndagvård 28 336 1 124 40 1 020 3 026 2 859 167 4 046 Institutions- och familjevård inom barnskydde 20 169 0 123 100 1 107 1 645 1 545 100 2 752 Öppenvårdstjänster inom barnskyddet 1 101 0 102 9 390 949 885 64 1 339 Övr. öppenvårdstjänster för barn o fam 16 30 0 12 4 358 232 168 64 590 Institutionsvård för äldre 42 1 691 0 115 139 3 985 5 564 5 274 290 9 549 Bo.service för äldre med heldygnsoms. 513 0 340 1 088 722 5 180 7 867 4 966 2 901 13 047 Övriga tjänster för äldre 0 98 2 92 15 380 1 353 1 210 143 1 733 Institutionsvård för handikappade 0 0 0 0 0 0-21 0-21 -21 Bo.service för handikapp. m. heldygnsoms. 18 472 0 177 206 3 446 4 954 4 416 538 8 400 Annan service för handikappade 16 219 0 195 29 3 261 2 587 2 432 155 5 848 Hemservice 34 310 66 9 78 2 149 2 739 1 964 775 4 888 Verksamhet i sysselsättningssyfte 15 49 0 6 62 107 231 169 62 338 Missbrukarvård 10 7 0 5 2 229 220 201 19 449 Övrig socialvård 3 140 0 71 6 1 201 1 418 1 255 163 2 619 Grundskola 612 2 724 76 1 556 821 10 924 26 944 23 316 3 628 37 868 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut 8 37 2 21 10 669 351 306 45 1 020 Övrig undervisn. verksamhet 0 0 0 45 1 0 61 48 13 61 Biblioteksväsendet 56 91 17 56 51 1 047 1 182 903 279 2 229 Idrott och friluftsliv 3 102 0 88 0 2 904 1 770 1 633 137 4 674 Ungdomsväsendet 8 39 0 15 18 470 525 486 39 995 Musei- o. utställningsverksamhet 0 0 0 1 0 236 1 1 0 237 Teater-, dans- o. cirkusverksamhet 0 0 0 0 0 10 1 0 1 11 Musikverksamhet 0 0 0 0 0 23 2 0 2 25 Övrig kulturverksamhet 25 8 0 0 0 245 77 57 20 322 Samhällsplanering 5 104 0 0 4 803 706 599 107 1 509 Byggnadstillsyn 11 64 4 28 43 159 397 327 70 556 Miljövård 6 2 0 0 0 122 13 13 0 135 Trafikleder 48 291 0 57 28 2 899 1 734 1 503 231 4 633 Parker och allmänna områden 0 77 0 16 0 1 452 109 108 1 1 561 Brand- och räddningsväsendet 73 161 3 68 30 2 015 1 048 902 146 3 063 Fastighetsservice o uthyrningstjänster 54 52 86 32 138-1 093 390 218 172-703 Stödtjänster 0 106 0 144 8 1 940 1 728 1 438 290 3 668 Främjande av näringslivet 0 24 4 11 15 64 296 143 153 360 Vatten- och avloppsverk 64 54 4 64 82-446 376 218 158-70 Energiförsörjning 0 0 0 0 0 0 114 16 98 114 Avfallshantering 0 75 0 18-11 0 271 248 23 271 Kollektivtrafik 0 1 0 0 0 342 68 26 42 410 Hamnverksamhet 0 40-1 0 3 0 56 41 15 56 Jord- och skogsbrukslägenheter 0 0 0-3 -3 0-42 -41-1 -42 Övrig verksamhet 1-11 0-2 -121-1 613-249 -133-116 -1 862 Huvudsektor Allmän förvaltning 147 176 78 216 38 1 260 2 605 1 954 651 3 865 Socialväsende 1 030 4 971 409 2 814 1 700 30 173 45 210 38 786 6 424 75 383 Undervisning o kultur 712 3 001 95 1 782 901 16 528 30 914 26 750 4 164 47 442 Övriga tjänster 262 1 040 100 433 216 6 644 7 015 5 626 1 389 13 659 Not: Denna tabell innehåller uppgifter om totalkostnader, d.v.s inklusive interna kostnader, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsposter 37

Tabell 26. Kommunernas nettodriftskostnader efter uppgiftsklass och huvudsektor 2017, euro per invånare Uppgiftsklass Brändö Eckerö Finström Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lemland linge land Totalt 5 498 5 381 4 553 6 509 6 420 4 793 4 100 5 697 5 737 4 521 Allmän förvaltning 51 146 72 506 206 59 85 475 398 239 Barnomsorg i daghem 496 611 640 462 715 699 653 430 394 842 Familjedagvård för barn 0 0 38 0 0 27 26 57 0 134 Övrig barndagvård 2 86 129 184 99 153 262 67 25 196 Institutions- och familjevård inom barnskyddet 0 143 51 0 366 59 71 0 0 170 Öppenvårdstjänster inom barnskyddet 18 37 50 73 48 28 93 10 21 0 Övr. öppenvårdstjänster för barn o fam 9 9 0 68 0 25 13 3 81 0 Institutionsvård för äldre 179 43 272 0 594 247 364 0 297 117 Bo.service för äldre med heldygnsoms. 854 807 454 1 560 1 487 447 0 389 2 123 0 Övriga tjänster för äldre 159 162 22 53 0 154 117 48 47 0 Institutionsvård för handikappade 0 0 0-39 0 0 0 0 0 0 Bo.service för handikapp. m. heldygnsoms. 0 531 351 382 644 482 190 411 0 174 Annan service för handikappade 60 280 202 79 87 304 81 96 114 152 Hemservice 228 61 64 318 0 19 103 1 143 0 423 Verksamhet i sysselsättningssyfte 0 0 17 0 0 0 11 0 0 0 Missbrukarvård 18 11 13 13 12 47 7 6 0 12 Övrig socialvård 257 284 55 58 53 83 78 22 13 46 Grundskola 1 633 1 293 1 347 1 848 1 584 1 504 1 538 1 799 1 886 1 547 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut 22 21 19 21 20 20 19 22 21 19 Övrig undervisn. verksamhet 27 0 0 0 6 0 0 0 0 0 Biblioteksväsendet 181 41 64 120 75 54 50 115 123 65 Idrott och friluftsliv 135 45 205 111 0 103 106 54 0 96 Ungdomsväsendet 18 22 26 11 16 16 48 19 4 34 Musei- o. utställningsverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teater-, dans- o. cirkusverksamhet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Musikverksamhet 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrig kulturverksamhet 13 3 3 21 4 1 0 6 4 5 Samhällsplanering 46 4 70 137 2 24 51 29 0 8 Byggnadstillsyn 15 45 21 24 51 14 9 0 13 19 Miljövård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Trafikleder 122 170 90 182 91 93 66 102 81 100 Parker och allmänna områden 0 4 8 0 26-66 16 3 0 0 Brand- och räddningsväsendet 84 75 45 86 42 50 45 57 47 46 Fastighetsservice o uthyrningstjänster -69 1-1 28 24 30-4 -35-106 20 Stödtjänster 396 308 209 0 18 74 47 169 212 3 Främjande av näringslivet 113 17 14 73 10 21 0 121 25 9 Vatten- och avloppsverk 58 15 2 75 28 16-33 83-85 68 Energiförsörjning 217 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Avfallshantering 93 108 1 6-14 5 0-35 0 25 Kollektivtrafik 46 0 0 34 0 3 0 10 0 10 Hamnverksamhet 0 0 0 15 0-1 0 16 0 0 Jord- och skogsbrukslägenheter 0-3 0 0 0 0-1 6 0-14 Övrig verksamhet 11 0-3 0 125 0-13 0 0-56 Huvudsektor Allmän förvaltning 51 146 72 506 206 59 85 475 398 239 Socialväsende 2 279 3 065 2 361 3 211 4 105 2 774 2 069 2 682 3 114 2 267 Undervisning o kultur 2 035 1 426 1 665 2 132 1 705 1 697 1 761 2 016 2 038 1 766 Övriga tjänster 1 133 744 455 662 404 264 185 525 186 250 Not: Denna tabell innehåller uppgifter om totalkostnader, d.v.s inklusive interna kostnader, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsposter 38

Tabell 26 forts... Uppgiftsklass Lumpar- Saltvik Sot- Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla land tunga hamn komm. bygden gården komm. Totalt 5 446 4 905 7 413 5 087 6 640 4 676 4 814 4 641 6 142 4 759 Allmän förvaltning 372 94 848 210 88 108 146 124 317 131 Barnomsorg i daghem 795 720 0 674 670 609 668 692 480 644 Familjedagvård för barn 0 0 0 0 0 21 31 34 9 27 Övrig barndagvård 71 179 11 120 93 87 170 181 81 137 Institutions- och familjevård inom barnskyddet 51 90 0 119 233 95 92 98 49 93 Öppenvårdstjänster inom barnskyddet 3 54 0 99 21 33 53 56 31 45 Övr. öppenvårdstjänster för barn o fam 41 16 0 12 9 31 13 11 31 20 Institutionsvård för äldre 106 903 0 112 323 341 312 335 141 324 Bo.service för äldre med heldygnsoms. 1 299 0 3 696 1 055 1 679 444 442 315 1 411 442 Övriga tjänster för äldre 0 52 22 89 35 33 76 77 70 59 Institutionsvård för handikappade 0 0 0 0 0 0-1 0-10 -1 Bo.service för handikapp. m. heldygnsoms. 46 252 0 172 479 295 278 280 262 285 Annan service för handikappade 41 117 0 189 67 279 145 154 75 198 Hemservice 86 166 717 9 181 184 154 125 377 166 Verksamhet i sysselsättningssyfte 38 26 0 6 144 9 13 11 30 11 Missbrukarvård 25 4 0 5 5 20 12 13 9 15 Övrig socialvård 8 75 0 69 14 103 80 80 79 89 Grundskola 1 549 1 454 826 1 509 1 909 936 1 513 1 480 1 765 1 284 Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut 20 20 22 20 23 57 20 19 22 35 Övrig undervisn. verksamhet 0 0 0 44 2 0 3 3 6 2 Biblioteksväsendet 142 49 185 54 119 90 66 57 136 76 Idrott och friluftsliv 8 54 0 85 0 249 99 104 67 158 Ungdomsväsendet 20 21 0 15 42 40 29 31 19 34 Musei- o. utställningsverksamhet 0 0 0 1 0 20 0 0 0 8 Teater-, dans- o. cirkusverksamhet 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Musikverksamhet 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 Övrig kulturverksamhet 63 4 0 0 0 21 4 4 10 11 Samhällsplanering 13 56 0 0 9 69 40 38 52 51 Byggnadstillsyn 28 34 43 27 100 14 22 21 34 19 Miljövård 15 1 0 0 0 10 1 1 0 5 Trafikleder 122 155 0 55 65 248 97 95 112 157 Parker och allmänna områden 0 41 0 16 0 124 6 7 0 53 Brand- och räddningsväsendet 185 86 33 66 70 173 59 57 71 104 Fastighetsservice o uthyrningstjänster 137 28 935 31 321-94 22 14 84-24 Stödtjänster 0 57 0 140 19 166 97 91 141 124 Främjande av näringslivet 0 13 43 11 35 5 17 9 74 12 Vatten- och avloppsverk 162 29 43 62 191-38 21 14 77-2 Energiförsörjning 0 0 0 0 0 0 6 1 48 4 Avfallshantering 0 40 0 17-26 0 15 16 11 9 Kollektivtrafik 0 1 0 0 0 29 4 2 20 14 Hamnverksamhet 0 21-11 0 7 0 3 3 7 2 Jord- och skogsbrukslägenheter 0 0 0-3 -7 0-2 -3 0-1 Övrig verksamhet 3-6 0-2 -281-138 -14-8 -56-63 Huvudsektor Allmän förvaltning 372 94 848 210 88 108 146 124 317 131 Socialväsende 2 608 2 654 4 446 2 729 3 953 2 584 2 538 2 462 3 125 2 556 Undervisning o kultur 1 803 1 602 1 033 1 728 2 095 1 415 1 736 1 698 2 025 1 609 Övriga tjänster 663 555 1 087 420 502 569 394 357 676 463 Not: Denna tabell innehåller uppgifter om totalkostnader, d.v.s inklusive interna kostnader, avskrivningar och nedskrivningar samt överföringsposter 39

Tabell 27. Kommunernas driftshushållning 2017. Kostnader och intäkter efter kostnads- och intäktsslag, 1 000 euro Brändö Eckerö Fin- Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lemström land linge land Driftskostnader Löner och arvoden 1 368 2 238 4 573 1 992 1 299 2 831 7 120 1 054 927 3 851 Pensionskostnader 266 419 931 387 268 546 1 426 209 191 777 Övriga lönebikostnader 32 60 210 53 49 88 323 24 27 147 Kundtj. köpta av - landskapet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - kommuner 33 60 239 57 23 138 1 335 8 0 761 - kom. samf 26 1 248 3 050 247 873 2 265 5 624 145 70 1 511 - staten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - övriga 163 145 197 58 16 111 933 0 0 214 Köp av övriga tjänster 599 932 1 724 681 706 1 144 2 117 365 355 1 448 Material, förnödenheter, varor 206 580 830 449 278 658 1 698 178 153 957 Understöd 102 257 1 022 166 167 464 1 549 75 46 643 Hyreskostnader, externa 5 46 90 42 16 3 46 5 0 116 Hyreskostnader, interna 356 235 621 239 202 26 1 103 483 100 852 Övriga kostnader 5 31 14 16 187 18 431 21 2 26 Verksamhetskostnader totalt 3 161 6 251 13 501 4 387 4 084 8 292 23 705 2 567 1 871 11 303 Därav: Interna kostnader totalt 356 467 1 006 244 618 286 1 467 483 260 1 025 Avskrivningar och nedskrivningar 319 347 636 287 123 437 987 134 81 666 Kalkylerade kostnader Överföringsposter 0 0 0 0 0 191 0 0 0 917 Mervärdesskatten i återbäringssystemet 102 146 344 122 89 188 476 77 61 311 Övriga kalkylerade kostnader 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 208 603 420 492 102 365 1 951 296 106 1 046 Interna försäljningsintäkter 0 231 0 0 414 166 363 0 160 173 Avgiftsintäkter 82 251 473 245 128 399 890 78 133 387 Understöd och bidrag - sysselsättningsunderstöd 0 0 9 0 1 0 4 0 0 0 - av EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - övriga 72 18 19 6 0 39 139 12 43 25 Hyresintäkter, externa 151 145 347 224 119 145 135 35 56 166 Hyresintäkter, interna 356 236 621 244 203 26 1 103 483 99 852 Övriga intäkter 126 13 501 0 62 174 185 8 1 150 Ändring av produktlager (ökn +, minskn -) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetsintäkter totalt 995 1 497 2 390 1 211 1 029 1 314 4 770 912 598 2 800 Därav: Interna intäkter totalt 356 467 1 006 244 618 286 1 466 483 260 1 025 Kalkylerade intäkter Överföringsposter 0 0 0 0 0 191 0 0 0 917 Övriga kalkylerade intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnader och intäkter per invånare, euro Driftskostnader Löner och arvoden 3 027 2 361 1 772 3 744 2 624 1 830 1 465 3 357 3 928 1 899 Pensionskostn. o. övr. lönebikostn. 659 505 442 827 640 410 360 742 924 456 Köp av kundtjänster 491 1 533 1 351 680 1 842 1 625 1 624 487 297 1 226 Köp av övriga tjänster 1 325 983 668 1 280 1 426 739 436 1 162 1 504 714 Material, förnödenheter, varor 456 612 322 844 562 425 349 567 648 472 Understöd 226 271 396 312 337 300 319 239 195 317 Hyreskostnader 799 296 276 528 440 19 236 1 554 424 477 Övriga kostnader 11 33 5 30 378 12 89 67 8 13 Verksamhetskostnader totalt 6 993 6 594 5 233 8 246 8 251 5 360 4 879 8 175 7 928 5 573 Därav: Interna kostnader totalt 788 493 390 459 1 248 185 302 1 538 1 102 505 Avskrivningar och nedskrivningar 706 366 247 539 248 282 203 427 343 328 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 460 636 163 925 206 236 402 943 449 516 Avgiftsintäkter 181 265 183 461 259 258 183 248 564 191 Understöd och bidrag 159 19 11 11 2 25 29 38 182 13 Hyresintäkter 1 122 402 375 880 651 111 255 1 650 657 502 Verksamhetsintäkter totalt 2 201 1 579 926 2 276 2 079 849 982 2 904 2 534 1 381 Därav: Interna intäkter totalt 788 493 390 459 1 248 185 302 1 538 1 102 505 40

Tabell 27 forts Lumpar- Salt- Sot- Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla land vik tunga hamn komm. bygden gården komm. Driftskostnader Löner och arvoden 1 065 4 027 189 2 591 1 259 32 393 36 384 29 595 6 789 68 777 Pensionskostnader 212 803 42 516 258 6 814 7 251 5 898 1 353 14 065 Övriga lönebikostnader 30 140 5 72 10 1 486 1 270 1 119 151 2 756 Kundtj. köpta av - landskapet 0 12 0 0 0 0 12 12 0 12 - kommuner 25 92 0 36 62 108 2 869 2 709 160 2 977 - kom. samf 236 1 605 0 722 781 5 345 18 403 17 134 1 269 23 748 - staten 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 - övriga 61 348 0 314 89 1 913 2 649 2 339 310 4 562 Köp av övriga tjänster 429 3 061 464 808 359 16 810 15 192 12 369 2 823 32 002 Material, förnödenheter, varor 91 980 48 520 257 7 906 7 883 6 592 1 291 15 789 Understöd 47 684 1 284 64 3 830 5 571 5 117 454 9 401 Hyreskostnader, externa 1 54 16 20 10 858 470 392 78 1 328 Hyreskostnader, interna 219 771 0 313 531 7 955 6 051 4 342 1 709 14 006 Övriga kostnader 133 51 0 15 0 1 015 950 906 44 1 965 Verksamhetskostnader totalt 2 551 12 628 765 6 211 3 680 86 433 104 957 88 526 16 431 191 390 Därav: Interna kostnader totalt 331 2 613 0 329 531 17 960 10 016 8 142 1 874 27 976 Avskrivningar och nedskrivningar 177 692 31 293 174 4 928 5 384 4 358 1 026 10 312 Kalkylerade kostnader Överföringsposter 0 0 0 0 0 0 1 108 1 108 0 1 108 Mervärdesskatten i återbäringssystemet 42 299 19 160 0 2 736 2 436 2 055 381 5 172 Övriga kalkylerade kostnader 0 0 0 0 0 1 367 10 0 10 1 377 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 39 313 48 365 166 10 267 6 520 5 204 1 316 16 787 Interna försäljningsintäkter 0 1 842 0 17 0 10 004 3 366 3 206 160 13 370 Avgiftsintäkter 97 744 14 263 127 3 814 4 311 3 632 679 8 125 Understöd och bidrag - sysselsättningsunderstöd 0 12 0 7 0 104 33 33 0 137 - av EU 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 - övriga 3 73 13 21 2 774 485 337 148 1 259 Hyresintäkter, externa 44 332 38 260 128 3 136 2 325 1 693 632 5 461 Hyresintäkter, interna 219 771 0 312 534 7 955 6 059 4 343 1 716 14 014 Övriga intäkter 175 45 1 14 42 702 1 497 1 319 178 2 199 Ändring av produktlager (ökn +, minskn -) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0 0 245 0 0 0 245 Verksamhetsintäkter totalt 577 4 132 114 1 259 999 36 756 24 597 19 768 4 829 61 353 Därav: Interna intäkter totalt 331 2 613 0 329 534 17 960 10 018 8 141 1 877 27 978 Kalkylerade intäkter Överföringsposter 0 0 0 0 0 0 1 108 1 108 0 1 108 Övriga kalkylerade intäkter 0 0 0 0 0 1 367 0 0 0 1 367 Kostnader och intäkter per invånare, euro Driftskostnader Löner och arvoden 2 696 2 150 2 054 2 513 2 928 2 774 2 043 1 878 3 302 2 332 Soc o pens.avgifter 613 503 511 570 623 711 478 445 732 570 Köp av kundtjänster 820 1 098 0 1 040 2 167 631 1 344 1 409 846 1 061 Köp av övriga tjänster 1 086 1 634 5 043 784 835 1 440 853 785 1 373 1 085 Material, förnödenheter, varor 230 523 522 504 598 677 443 418 628 535 Understöd 119 365 11 275 149 328 313 325 221 319 Hyror 557 440 174 323 1 258 755 366 300 869 520 Övriga kostnader 337 27 0 15 0 87 53 58 21 67 Verksamhetskostnader totalt 6 458 6 742 8 315 6 024 8 558 7 402 5 892 5 619 7 992 6 490 Därav: Interna kostnader totalt 838 1 395 0 319 1 235 1 538 562 517 911 949 Avskrivningar och nedskrivningar 448 369 337 284 405 422 302 277 499 350 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 99 167 522 354 386 879 366 330 640 569 Avgifter 246 397 152 255 295 327 242 231 330 276 Understöd och bidrag: 8 45 141 27 5 75 29 24 72 47 Hyror 666 589 413 555 1 540 950 471 383 1 142 660 Verksamhetsintäkter totalt 1 461 2 206 1 239 1 221 2 323 3 148 1 381 1 255 2 349 2 081 Därav: Interna intäkter totalt 838 1 395 0 319 1 242 1 538 562 517 913 949 41

Tabell 28. Kommunernas driftshushållning 2017, hela Åland. Kostnader och intäkter efter kostnads-/intäktsslag och huvudsektor, 1 000 euro Allmän Social- Undervisning Övriga Totalt förvaltning väsende och kultur tjänster Driftskostnader Löner och arvoden 2 157 34 162 18 315 14 143 68 777 Pensionskostnader 433 7 124 3 580 2 928 14 065 Övriga lönebikostnader 65 1 403 769 519 2 756 Kundtj. köpta av - landskapet 0 12 0 0 12 - kommuner 0 1 243 1 722 12 2 977 - kom. samf 0 14 013 9 735 0 23 748 - staten 0 0 2 0 2 - övriga 0 4 480 82 0 4 562 Köp av övriga tjänster 2 138 7 937 6 721 15 206 32 002 Material, förnödenheter, varor 177 2 339 3 096 10 177 15 789 Understöd 99 7 581 1 449 272 9 401 Hyreskostnader, externa 9 410 485 424 1 328 Hyreskostnader, interna 217 5 260 6 679 1 850 14 006 Övriga kostnader 106 465 371 1 023 1 965 Verksamhetskostnader totalt 5 401 86 429 53 006 46 554 191 390 Därav: Interna kostnader totalt 448 10 442 10 236 6 850 27 976 Avskrivningar och nedskrivningar 46 392 1 148 8 726 10 312 Kalkylerade kostnader Överföringsposter 25 213 128 742 1 108 Mervärdesskatten i återbäringssystemet 173 1 129 875 2 995 5 172 Övriga kalkylerade kostnader 0 0 57 1 320 1 377 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 133 2 822 3 196 10 636 16 787 Interna försäljningsintäkter 792 712 764 11 102 13 370 Avgiftsintäkter 0 6 355 931 839 8 125 Understöd och bidrag - sysselsättningsunderstöd 4 35 11 87 137 - av EU 0 1 0 0 1 - övriga 38 440 500 281 1 259 Hyresintäkter, externa 25 774 947 3 715 5 461 Hyresintäkter, interna 206 177 341 13 290 14 014 Övriga intäkter 169 289 139 1 602 2 199 Ändring av produktlager (ökn +, minskn -) 0 0 0 0 0 Tillverkning för eget bruk 0 0 0 245 245 Verksamhetsintäkter totalt 1 367 11 605 6 829 41 552 61 353 Därav: Interna intäkter totalt 1 079 970 1 153 24 775 27 978 Kalkylerade intäkter Överföringsposter 240 46 11 811 1 108 Övriga kalkylerade intäkter 1 367 0 0 0 1 367 Kostnader och intäkter per invånare, euro Driftskostnader Löner och arvoden 73 1 158 621 480 2 332 Pensionskostn. o. övr. lönebikostn. 17 289 147 117 570 Köp av kundtjänster 0 670 391 0 1 061 Köp av övriga tjänster 73 269 228 516 1 085 Material, förnödenheter, varor 6 79 105 345 535 Understöd 3 257 49 9 319 Hyreskostnader, externa 0 14 16 14 45 Hyreskostnader, interna 7 178 226 63 475 Övriga kostnader 4 16 13 35 67 Verksamhetskostnader totalt 183 2 931 1 797 1 579 6 490 Därav: Interna kostnader totalt 15 354 347 232 949 Avskrivningar och nedskrivningar 2 13 39 296 350 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 5 96 108 361 569 Avgiftsintäkter 27 24 26 376 453 Understöd och bidrag 1 16 17 12 47 Hyresintäkter, externa 1 26 32 126 185 Hyresintäkter, interna 7 6 12 451 475 Verksamhetsintäkter totalt 46 394 232 1 409 2 081 Därav: Interna intäkter totalt 37 33 39 840 949 42

Tabell 29. Kommunalförbundens drift och investeringar 2017, 1 000 euro Oasen Södra Ål. Norra Ål. Ål. om- Miljö- Ål. kom- Alla kom. Kostnads-/intäktsslag högst. högst. sorgsförb. service munförb. förbund Driftskostnader Löner och arvoden 3 310 3 620 2 178 6 354 263 87 15 812 Pensionskostnader 637 706 425 1 275 47 19 3 109 Övriga lönebikostnader 158 123 49 264 12 1 607 Kundtj. köpta av - kom. samf 0 0 385 0 0 0 385 - övriga 0 0 1 0 0 0 1 Köp av övriga tjänster 353 827 398 1 758 794 104 4 234 Material, förnödenheter, varor 500 684 434 538 0 3 2 159 Understöd 0 2 0 0 0 0 2 Hyreskostnader, externa 48 111 54 294 74 32 613 Hyreskostnader, interna 0 42 7 670 0 0 719 Övriga kostnader 14 62 28 113 132 0 349 Verksamhetskostnader totalt 5 020 6 177 3 959 11 266 1 322 246 27 990 Därav: Interna kostnader totalt 91 42 7 670 0 0 810 Avskrivningar och nedskrivningar 105 193 103 192 26 0 619 Kalkylerade kostnader Överföringsposter 0 0 0 758 0 0 758 Mervärdesskatten i återbäringssystemet 149 200 146 0 0 0 495 Driftsintäkter Försäljningsintäkter 4 224 6 165 3 896 10 323 1 215 243 26 066 Interna försäljningsintäkter 0 0 0 0 0 0 0 Avgiftsintäkter 726 0 0 258 0 0 984 Understöd och bidrag - sysselsättningsunderstöd 0 0 1 0 0 0 1 - av EU 0 0 19 0 33 0 52 - övriga 17 102 82 0 0 0 201 Hyresintäkter, externa 29 0 0 222 0 3 254 Hyresintäkter, interna 0 42 7 670 0 0 719 Övriga intäkter 131 61 60 9 79 0 340 Verksamhetsintäkter totalt 5 127 6 370 4 065 11 482 1 327 246 28 617 Därav: Interna intäkter totalt 91 42 7 670 0 0 810 Kalkylerade intäkter Överföringsposter 0 0 0 758 0 0 758 Investeringsutgifter 38 179 69 152 16 0 454 Anskaffning av investeringstillgångar Datorprogram 0 0 17 15 0 0 32 Bostadsbyggnader 0 0 0 8 0 0 8 Reparationsinvest. i bostadsbyggnader 0 0 0 95 0 0 95 Reparationsinvest. i övriga byggnader 33 0 0 0 0 0 33 Fasta konstruktioner och anordningar 0 50 52 0 0 0 102 Transportmedel 0 0 0 34 0 0 34 Övriga maskiner och inventarier 5 129 0 0 0 0 134 Övriga materiella tillgångar 0 0 0 0 16 0 16 Investeringsinkomster 0 10 13 0 0 0 23 43

Tabell 30. Investeringar efter kommun, investeringsslag och huvudsektor 2017, 1 000 euro Brändö Eckerö Fin- Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lem- Varutyp/utgifts-/inkomstslag ström land linge land Investeringsutgifter 218 378 482 338 220 263 743 21 36 574 Anskaffning av investeringstillgångar Datorprogram 0 11 26 15 0 0 0 0 0 0 Övriga immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mark- och vattenområden 0 8 0 15 0 57 0 0 0 0 Förbättringsinvest. i mark- och vattenomr. 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 Bostadsbyggnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reparationsinvest. i bostadsbyggnader 0 0 18 35 0 0 0 0 0 0 Övriga byggnader 171 104 0 0 125 28 163 17 0 0 Reparationsinvest. i övriga byggnader 0 0 110 31 0 0 0 0 21 361 Fasta konstruktioner och anordningar 47 245 300 161 0 146 489 4 15 129 Datautrustning 0 10 13 0 0 32 52 0 0 50 Kommunikationsutrustning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transportmedel 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 Övriga maskiner och inventarier 0 0 0 70 26 0 39 0 0 34 Övriga materiella tillgångar 0 0 15 11 0 0 0 0 0 0 Aktier och andelar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 135 2 0 0 0 165 70 17 0 139 Finansieringsandelar för investeringsutgifter - av landskapet 13 0 0 0 0 0 0 17 0 0 - av kommuner och kom. förbund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - av staten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - av EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - av övriga 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Försäljning av investeringstillgångar Datorprogram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mark- och vattenområden 87 0 0 0 0 165 7 0 0 139 Bostadsbyggnader 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga byggnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fasta konstruktioner och anordningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Datautrustning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunikationsutrustning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transportmedel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga maskiner och inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga materiella tillgångar 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 Aktier och andelar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter och -inkomster efter huvudsektor Utgifter 218 378 482 338 220 263 743 21 36 574 Allmän förvaltning 0 21 53 30 0 21 13 0 0 28 Socialväsende 171 98 0 0 6 0 0 17 0 267 Undervisning o kultur 0 14 78 5 3 11 98 0 0 137 Övriga tjänster 47 245 351 303 211 231 632 4 36 142 Inkomster 135 2 0 0 0 165 70 17 0 139 Allmän förvaltning 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 Socialväsende 13 0 0 0 0 0 0 17 0 0 Undervisning o kultur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga tjänster 122 2 0 0 0 165 63 0 0 139 Nettoinvesteringsutgifter 83 376 482 338 220 98 673 4 36 435 Allmän förvaltning 0 21 53 30 0 21 6 0 0 28 Socialväsende 158 98 0 0 6 0 0 0 0 267 Undervisning o kultur 0 14 78 5 3 11 98 0 0 137 Övriga tjänster -75 243 351 303 211 66 569 4 36 3 44

Tabell 30 forts Lumpar- Salt- Sot- Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla Varutyp/utgifts-/inkomstslag land vik tunga hamn komm. bygden gården komm. Investeringsutgifter 47 2 563 2 439 114 4 800 6 438 5 709 729 11 238 Anskaffning av investeringstillgångar Datorprogram 12 0 0 0 0 0 64 49 15 64 Övriga immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mark- och vattenområden 0 12 2 0 0 25 94 77 17 119 Förbättringsinvest. i mark- och vattenomr. 0 0 0 59 0 0 95 95 0 95 Bostadsbyggnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reparationsinvest. i bostadsbyggnader 0 0 0 0 0 0 53 18 35 53 Övriga byggnader 0 1 646 0 0 21 34 2 275 2 066 209 2 309 Reparationsinvest. i övriga byggnader 3 0 0 15 0 67 541 489 52 608 Fasta konstruktioner och anordningar 0 613 0 58 93 3 819 2 300 1 980 320 6 119 Datautrustning 24 0 0 4 0 144 185 185 0 329 Kommunikationsutrustning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transportmedel 0 292 0 290 0 0 615 615 0 615 Övriga maskiner och inventarier 0 0 0 13 0 394 182 112 70 576 Övriga materiella tillgångar 8 0 0 0 0 317 34 23 11 351 Aktier och andelar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsinkomster 55 204 0 163 0 2 291 950 798 152 3 241 Finansieringsandelar för investeringsutgifter - av landskapet 0 0 0 159 0 1 683 189 159 30 1 872 - av kommuner och kom. förbund 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 - av staten 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 - av EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - av övriga 0 197 0 0 0 0 199 199 0 199 Försäljning av investeringstillgångar Datorprogram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mark- och vattenområden 55 7 0 4 0 313 464 377 87 777 Bostadsbyggnader 0 0 0 0 0 0 35 0 35 35 Övriga byggnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fasta konstruktioner och anordningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Datautrustning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunikationsutrustning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transportmedel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga maskiner och inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga materiella tillgångar 0 0 0 0 0 0 63 63 0 63 Aktier och andelar 0 0 0 0 0 250 0 0 0 250 Investeringsutgifter och -inkomster efter huvudsektor Utgifter 47 2 563 2 439 114 4 800 6 438 5 709 729 11 238 Allmän förvaltning 0 12 0 0 0 0 178 148 30 178 Socialväsende 19 101 0 42 0 34 721 533 188 755 Undervisning o kultur 12 1 646 0 12 34 2 465 2 050 2 011 39 4 515 Övriga tjänster 16 804 2 385 80 2 301 3 489 3 017 472 5 790 Inkomster 55 204 0 163 0 2 291 950 798 152 3 241 Allmän förvaltning 0 7 0 0 0 0 14 14 0 14 Socialväsende 0 0 0 0 0 0 30 0 30 30 Undervisning o kultur 0 0 0 0 0 1 683 0 0 0 1 683 Övriga tjänster 55 197 0 163 0 608 906 784 122 1 514 Nettoinvesteringsutgifter -8 2 359 2 276 114 2 509 5 488 4 911 577 7 997 Allmän förvaltning 0 5 0 0 0 0 164 134 30 164 Socialväsende 19 101 0 42 0 34 691 533 158 725 Undervisning o kultur 12 1 646 0 12 34 782 2 050 2 011 39 2 832 Övriga tjänster -39 607 2 222 80 1 693 2 583 2 233 350 4 276 45

Tabell 31. Kommunernas verksamhet 2017 Brändö Eckerö Finström Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lemland linge land Allmänna uppgifter Anställda Årsverken 33 59 129 49 34 75 215 23 25 97 Förtroendeorgan 8 8 5 9 7 8 5 8 8 9 Grundskola Antal elever 34 77 297 37 42 172 624 24 18 232 Bibliotek Utlåning, band Antal 4 980 6 799 34 164 5 569 2 874 13 677 50 234 3 587 4 222 24 242 Per 1 000 inv. 11 7 13 10 6 9 10 11 18 12 Samhällsplanering Godkända detaljplaner, hektar - 12 35-57 - 15 - - - Byggnadstillsyn Behandlade tillståndsansökningar 36 64 70 31 27 39 164 29 20 82 Behandlade anmälningsärenden 6 6 4 2 2 6 23 2 2 15 Trafikleder Kommunal- o byggnadsplanevägar, km 21 24 38 20 14 37 64 9 10 32 Brand- och räddningsväsendet Antal utryckningar under året 11 9 45 13 13 29 61 1 10 25 Bostäder Bostäder som kommunerna Antal 30 23 39 43 24 41 30 12 18 0 äger Yta, m 2 780 1 225 2 348 1 803 1 493 1 888 1 472 331 740 0 Bostadsaktielägenheter som kommunerna äger Antal - - - - - - - - - - Bostäder i kommunala Antal - - 12 - - - 12 - - - bolag Yta, m 2 - - 816 - - - 792 - - - Summa bostäder som kommunen äger eller har Antal 30 23 51 43 24 41 42 12 18 - bestämmanderätt över Per 1 000 inv. 66 24 20 81 48 27 9 38 76 0 Vatten- och avloppsverk Vattenmängd som pumpats i nätet, 1 000 m 3-104 182 13 22 82 375 1 16 92 Mottaget avloppsvatten, 1 000 m 3 2 124 162 21 5 34 240 1 7 39 Övrigt Åkerareal i kommunens ägo, ha 5 3 6 1-1 - 1 1 10 Skogsareal i kommunens ägo, ha 3 69 4 - - 28 110 5 5 126 Utarrenderade områden, ha 1 3 4 1-1 5 2-10 46

Tabell 31 forts Lumpar- Saltvik Sottunga Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla land hamn komm. bygden gården komm. Allmänna uppgifter Anställda Årsverken 28 98 9 62 27 660 961 795 166 1 621 Förtroendeorgan 7 12 9 7 11 12 121 68 53 133 Grundskola Antal elever 41 192 2 96 43 1 001 1 931 1 773 158 2 932 Bibliotek Utlåning, band Antal 4 430 15 159 1 109 11 760 3 699 204 662 186 505 163 339 23 166 391 167 Per 1 000 inv. 11 8 12 11 9 18 10 10 11 13 Samhällsplanering Godkända detaljplaner, hektar 32 61 - - 1 5 212 211 1 217 Byggnadstillsyn Behandlade tillståndsansökningar 19 56 0 37 24 122 698 558 140 820 Behandlade anmälningsärenden 4 13 1 1 6 30 93 74 19 123 Trafikleder Kommunal- o byggnadsplanevägar, km 4 40 1 16 15 90 345 268 76 435 Brand- och räddningsväsendet Antal utryckningar under året 11 42-14 4 361 288 249 39 649 Bostäder Bostäder som kommunerna Antal 12 62 10 70 10 0 424 301 123 424 äger Yta, m 2 967 3 218 643 3 357 730 0 20 995 15 968 5 027 20 995 Bostadsaktielägenheter som kommunerna äger Antal - - 2-2 - 4-4 4 Bostäder i kommunala Antal - - 3-16 618 43 24 19 661 bolag Yta, m 2 - - 196-916 33 777 2 720 1 608 1 112 36 497 Summa bostäder som kommunen äger eller har Antal 12 62 15 70 28 618 471 325 146 1 089 bestämmanderätt över Per 1 000 inv. 30 33 163 68 65 53 26 21 71 37 Vatten- och avloppsverk Vattenmängd som pumpats i nätet, 1 000 m 3 18-2 7 16 1 002 931 883 48 1 933 Mottaget avloppsvatten, 1 000 m 3 6 41 0 22 8 5 539 713 674 39 6 252 Övrigt Åkerareal i kommunens ägo, ha - 12-8 2-50 40 10 50 Skogsareal i kommunens ägo, ha - 12-40 16-417 388 29 417 Utarrenderade områden, ha - 3 1 48 1 160 80 75 6 240 47

Tabell 32. Verksamhet inom sociala sektorn 2017 Brändö Eckerö Fin- Föglö Geta Hammar- Jomala Kum- Kökar Lemström land linge land Barnomsorg Antal barn 9 41 127 20 23 78 326 12 1 118 I heldagsvård i daghem 31.12 2 18 90 5 16 42 201 6 1 58 I deldagsvård i daghem 31.12 7 23 33 15 7 34 112 6-46 I heldagsvård i familjedagvård 31.12 - - 3 - - 2 5 - - 8 I deldagsvård i familjedagvård 31.12 - - 1 - - - 8 - - 6 Vårddagar 1 855 6 703 22 023 2 500 3 686 12 888 51 279 1 590 531 18 594 I heldagsvård i daghem 31.12 285 3 717 16 945 800 2 578 7 998 37 080 985 441 9 716 I deldagsvård i daghem 31.12 1 570 2 986 4 097 1 700 1 108 4 394 12 918 508 90 6 411 I heldagsvård i familjedagvård 31.12 - - 917 - - 371 763 97-1 669 I deldagsvård i familjedagvård 31.12 - - 64 - - 125 518 - - 798 Antal daghem 31.12 1 1 3 1 1 2 5 1 1 4 Barn i lekverksamhet i genomsnitt under en dag - - - - - - 12 - - 6 Hemvårdsstöd, antal mottagare 2 19 88 16 7 43 197 4 1 93 Kvinnor 2 16 85 15 4 42 179 4 1 83 Män - 3 3 1 3 1 18 - - 10 Institutionsvård för äldre Klienter i vård 31.12 - - 9 1 3 6 17-1 2 Under 65 år - - - - - - 1 - - - 65-74 år - - - 1 1 1 2-1 - 75-84 år - - 2-1 1 9 - - - 85 år och äldre - - 7-1 4 5 - - 2 Klienter på periodplats under året 3 5 5 - - 6 9 - - 2 Antal vårddagar 87 438 2 546 365 1 095 1 668 6 728-365 952 Hemservice Hushåll som fått hemservice under året 23 39 61 43 7 63 49 17 17 41 - Barnfamiljer - - - - - - - 1 - - - Åldringshushåll sammanlagt 22 37 56 43 7 58 42 15 16 37 65-74 år 5 5 11 7 2 9 8 - - 7 75-79 år 2 4 10 3 4 9 6 1 2 5 80-84 år 1 7 13 8 1 9 10 6 4 8 85 år och äldre 14 21 22 25-31 18 8 10 17 Handikapphushåll - 1 2 - - 3 4-1 4 Andra 1 1 3 - - 2 3 1 - - Klienter som fått stödtjänster under året 10 44 51 43 5 63 56 19 20 63 Andra tjänster för äldre o. handikappade Klienter i boendeservice för äldre 31.12 sammanlagt 12 14 27 17 19 14 25 8 8 17 Antal servicelägenheter 14 16 27 18 11 16 15 11 11 22 Boendeserv. för personer med handikapp - 4 9 2 3 3 10 2-2 Stödboende 31.12 - - 1 1-2 - 1 - - Gruppboende och korttidsboende 31.12-4 8 1 3 1 10 1-2 Stöd för närståendevård Vårdade under året 4 16 29 10 5 18 41 1 2 27 Vårdare sammanlagt 3 15 31 9-19 41 1 2 27 48

Tabell 32 forts Lumpar- Saltvik Sot- Sund Vårdö Marie- Lands- Lands- Skär- Alla land tunga hamn komm. bygden gården komm. Barnomsorg Antal barn 19 108-51 14 501 947 891 56 1 448 I heldagsvård i daghem 31.12 9 75-27 9 360 559 536 23 919 I deldagsvård i daghem 31.12 10 33-24 5 125 355 322 33 480 I heldagsvård i familjedagvård 31.12 - - - - - 7 18 18-25 I deldagsvård i familjedagvård 31.12 - - - - - 9 15 15-24 Vårddagar 2 945 15 716-7 926 1 796 87 456 150 032 141 760 8 272 237 488 I heldagsvård i daghem 31.12 1 178 11 317-4 093 1 279 66 869 98 412 94 622 3 790 165 281 I deldagsvård i daghem 31.12 1 767 4 399-3 833 517 17 968 46 298 41 913 4 385 64 266 I heldagsvård i familjedagvård 31.12 - - - - - 1 960 3 817 3 720 97 5 777 I deldagsvård i familjedagvård 31.12 - - - - - 659 1 505 1 505-2 164 Antal daghem 31.12 1 2-1 1 11 25 20 5 36 Barn i lekverksamh. i genomsnitt under en dag - 4 - - - 23 22 22-45 Hemvårdsstöd, antal mottagare 9 87 1 28 9 289 604 571 33 893 Kvinnor 8 71 1 27 9 250 547 515 32 797 Män 1 16-1 - 39 57 56 1 96 Institutionsvård för äldre Klienter i vård 31.12 1 29 5 2 3 48 79 69 10 127 Under 65 år - 3-1 - 2 5 5-7 65-74 år - 1 - - 1 13 8 5 3 21 75-84 år - 8 2 1 2 13 26 22 4 39 85 år och äldre 1 17 3 - - 20 40 37 3 60 Klienter på periodplats under året - 2 4 3 6 94 45 32 13 139 Antal vårddagar 73 10 298 1 544 350 709 18 174 27 218 24 148 3 070 45 392 Hemservice Hushåll som fått hemservice under året 15 59 4 6 21 226 465 340 125 691 - Barnfamiljer - - - 2 - - 3 2-3 - Åldringshushåll sammanlagt 15 53 4 4 21 182 430 309 121 612 65-74 år - 10 - - - 27 64 52 12 91 75-79 år 2 5 1 1 5 23 60 46 14 83 80-84 år 5 11-1 8 40 92 65 27 132 85 år och äldre 8 27 3 2 8 92 214 146 68 306 Handikapphushåll - 1 - - - 6 16 15 1 22 Andra - 5 - - - 38 16 14 2 54 Klienter som fått stödtjänster under året 19 64 6 43 9 365 515 408 107 880 Andra tjänster för åldre o. handikappade Klienter i boendeservice för äldre 31.12 sammanlagt 10-1 20 18 88 210 146 64 298 Antal servicelägenheter 11 - - 25 18-215 143 72 215 Boendeserv. för personer med handikapp - 4-5 2 56 46 40 6 102 Stödboende 31.12 - - - 3 1 15 9 6 3 24 Gruppboende och korttidsboende 31.12-4 - 2 1 41 37 34 3 78 Stöd för närståendevård Vårdade under året 11 27-14 10 100 215 188 27 315 Vårdare sammanlagt 7 27-9 9 100 200 176 24 300 49

Tabell 33. Verksamhet inom sociala sektorn efter region 2017 Marie- Lands- Skär- Alla hamn bygden gården kommuner Service för handikappade Boende, antal personer 31.12 - stödboende 15 6 3 24 - gruppboende 41 36 3 80 Personer i sysselsättningsverksamhet 31.12 21 59 5 85 Stöd för närståendevård Vårdade under året 100 188 27 315 0-17 år - 53 6 59 18-64 år 53 43 7 103 65-74 år 17 24 3 44 75-79 år 10 15 5 30 80-84 år 5 22 4 31 85 år och äldre 15 31 2 48 Vårdare sammanlagt 100 176 24 300 - därav 65 år och äldre 33 69 7 109 Barnskyddsanmälningar Antal inkomna barnskyddsanmälningar 326 296 11 633 Missbrukarvård Antal klienter i beroendemottagningen 148 101 7 256 Övrigt Antal fall/familjer som fått utkomststöd 293 250 20 563 50

Tabell 34. Antal barn i barnomsorgen efter region 2017 Barnens Marie- Lands- Skär- Alla ålder hamn bygden gården kommuner Hela barnomsorgen Totalt 501 891 56 1 448 0 - - - - 1 26 19 2 47 2 70 102 5 177 3 93 160 13 266 4 107 190 11 308 5 94 214 9 317 6 109 190 10 309 7+ 2 16 6 24 Daghem Heldagsvård Totalt 360 536 23 919 0 - - - - 1 18 5 2 25 2 47 52 2 101 3 59 95 4 158 4 78 111 6 195 5 76 131 6 213 6 81 135 3 219 7+ 1 7-8 Deldagsvård Totalt 125 322 33 480 0 - - - - 1 4 5-9 2 13 35 3 51 3 32 62 9 103 4 29 77 5 111 5 18 80 3 101 6 28 55 7 90 7+ 1 8 6 15 Familjedagvård Heldagsvård Totalt 7 18-25 0 - - - - 1 1 7-8 2 4 11-15 3 2 - - 2 4 - - - - 5 - - - - 6 - - - - 7+ - - - - Deldagsvård Totalt 9 15-24 0 - - - - 1 3 2-5 2 6 4-10 3-3 - 3 4-2 - 2 5-3 - 3 6 - - - - 7+ - 1-1 Andel av samtliga barn 0-6 63,5 65,6 60,2 64,6 i respektive årskull som 0 - - - - omfattas av den kommunala 1 21,8 10,9 14,3 15,3 barnomsorgen, procent 2 63,6 54,8 50,0 57,8 3 85,3 81,6 92,9 83,4 4 93,9 96,9 84,6 95,4 5 94,0 100,0 75,0 97,2 6 90,1 94,5 100,0 93,1 51

5. Tidsserier för ekonomiska nyckeltal I detta avsnitt finns tidsserier för vissa ekonomiska nyckeltal. Tidsseriernas längd varierar beroende på tillgängligheten av data och på uppgifternas jämförbarhet över tiden. Eurobeloppen anges i löpande priser. I den första tabellen anges konsumentprisindex för Åland, vilket ger en bild av den allmänna prisutvecklingen och med vars hjälp belopp i löpande priser kan räknas om till fasta priser. Sedan följer en tabell om kommunernas och kommunalförbundens löneutgifter. Uppgifterna är tagna från resultaträkningarna. Tabellerna 37 38 visar kommunernas årsbidrag 2008 2017 och tabellerna 40 41 speglar den beskattningsbara inkomsten 2008 2017. Lånestocken i 1 000 euro och per invånare visas i tabellerna 42 43 och till sist visas kassamedel i 1 000 euro och per invånare. Nedan visas några nyckeltal för kommunerna sammantaget under åren 2000 2017. Figur 4. Vissa nyckeltal för alla kommuner sammanlagt 2000 2017 52

Tabell 35. Konsumentprisindex för Åland 1985 2017 År 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 KPI 100,0 102,2 106,1 111,8 120,0 127,6 132,4 135,9 139,0 140,1 141,0 141,0 143,3 År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 KPI 145,9 147,2 151,4 154,9 158,1 159,1 159,4 160,8 163,7 166,6 173,6 173,9 177,3 År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 KPI 183,6 187,9 190,1 192,3 192,4 193,5 196,9 Tabell 36. Löneutgifter 2008 2017, 1 000 euro Kommunerna 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Brändö 1 323 1 383 1 339 1 302 1 313 1 314 1 286 1 293 1 318 1 368 Eckerö 1 435 1 606 1 703 1 798 2 004 2 038 2 147 2 138 2 231 2 238 Finström 3 442 3 447 3 574 3 671 4 016 4 211 4 219 4 236 4 785 4 573 Föglö 1 630 1 648 1 772 1 880 1 946 2 018 1 948 2 127 2 056 1 991 Geta 787 827 862 864 950 975 1 067 1 183 1 258 1 298 Hammarland 1 881 2 067 2 243 2 307 2 340 2 557 2 622 2 709 2 706 2 831 Jomala 5 167 5 538 5 807 6 272 6 809 6 858 6 916 7 050 7 132 7 119 Kumlinge 919 943 1 036 1 082 1 103 1 031 991 1 083 1 080 1 054 Kökar 1 044 1 055 957 1 020 1 075 1 060 1 051 1 037 988 927 Lemland 2 633 2 697 2 935 3 087 3 476 3 532 3 614 3 703 3 785 3 851 Lumparland 738 754 775 820 855 843 899 1 016 1 074 1 065 Saltvik 2 792 2 975 3 143 3 231 3 516 3 785 3 729 3 794 3 870 4 027 Sottunga 312 317 340 335 301 228 170 206 206 189 Sund 1 687 1 804 2 049 2 226 2 561 2 471 2 487 2 591 2 554 2 591 Vårdö 954 1 029 1 060 1 219 1 206 1 129 1 197 1 239 1 204 1 259 Mariehamn 28 130 29 447 30 208 30 715 32 095 33 919 33 372 32 276 31 711 32 393 Landskomm. 26 744 28 090 29 595 31 114 33 471 34 050 34 343 35 405 36 247 36 381 -Landsbygden 20 562 21 715 23 091 24 276 26 527 27 270 27 700 28 420 29 395 29 593 -Skärgården 6 182 6 375 6 504 6 838 6 944 6 780 6 643 6 985 6 852 6 788 Kommunerna sammanlagt 54 874 57 537 59 803 61 829 65 566 67 969 67 715 67 681 67 958 68 774 Kommunalförbunden Oasen 2 689 2 787 3 110 3 577 3 777 3 860 3 704 3 337 3 342 3 310 Södra Ål. högst.distr. 1) 3 192 3 279 3 337 3 374 3 594 3 668 3 641 3 590 3 541 3 621 Norra Ål. högst.distr. 1 748 1 878 1 905 1 970 2 045 2 033 2 141 2 151 2 250 2 179 Omsorgsförbundet 4 165 4 304 4 428 4 644 5 327 5 160 5 576 5 673 6 288 6 354 Miljöservice 201 210 207 167 181 183 185 201 246 263 Ålands kommunförbund 254 252 247 213 133 76 79 68 97 87 Kommunalförbunden totalt 12 249 12 710 13 234 13 945 15 057 14 980 15 326 15 020 15 764 15 814 Kommunala sektorn totalt 67 123 70 247 73 037 75 774 80 623 82 949 83 041 82 701 83 722 84 588 1) Inkl. träningsundervisningen 53

Tabell 37. Årsbidrag 2008 2017, 1 000 euro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Brändö 516 705 374 515 253 461 485 307 288 482 Eckerö 1 014 1 041 736 1 128 662 437 706 293 349 588 Finström 747 1 783 1 608 1 446 754 919 1 712 2 064 2 548 1 447 Föglö 898 707 430 546 154 258 590 526 640 599 Geta 209 239 321 326 472 467 277 70 211 4 Hammarland 1 574 1 185 853 1 223 812-8 626 713 966 390 Jomala 1 513 2 956 2 357 2 532 2 474 2 386 2 256 2 649 3 286 3 142 Kumlinge 333 308 270-48 34 115 234-7 51 302 Kökar 109-4 29-106 -166 96-41 236-86 163 Lemland 1 292 1 482 837 441 130 226 919 375 1 075 1 279 Lumparland 297 275 168 217-6 -46 110-47 106 320 Saltvik 1 382 843 632 867 898 600 1 296 1 132 1 885 1 138 Sottunga 181 0-90 -60-98 48 200-16 145 1) 16 Sund 897 816 222 93-61 80 715 509 827 911 Vårdö 323 248 141 87 147 75 353 177 286 145 Mariehamn 7 525 9 306 6 240 9 745 5 759 5 141 16 447 8 189 10 344 8 926 Landskomm. 11 285 12 584 8 888 9 207 6 459 6 114 10 438 8 980 12 577 10 926 -Landsbygden 8 925 10 620 7 734 8 273 6 135 5 061 8 617 7 757 11 253 9 219 -Skärgården 2 360 1 964 1 154 934 324 1 053 1 821 1 223 1 324 1 707 Hela Åland 18 810 21 890 15 128 18 952 12 218 11 255 26 885 17 169 22 921 19 852 1) 200 tusen euro övergångsbidrag från LR Tabell 38. Årsbidrag per invånare 2008 2017, euro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Brändö 996 1 416 766 1 073 532 971 1 023 653 611 1 066 Eckerö 1 101 1 127 780 1 153 690 461 758 313 376 620 Finström 301 717 643 572 298 365 676 818 982 561 Föglö 1 559 1 260 741 946 266 451 1 039 949 1 141 1 126 Geta 458 523 676 663 954 934 561 139 423 8 Hammarland 1 093 810 566 801 534-5 409 464 641 252 Jomala 386 735 575 596 568 539 495 570 691 647 Kumlinge 925 828 742-133 101 348 713-22 166 962 Kökar 416-15 112-426 -678 382-162 944-350 691 Lemland 725 832 461 237 69 118 473 188 534 631 Lumparland 767 703 426 544-15 -111 263-118 275 810 Saltvik 788 470 351 479 493 331 710 619 1 025 608 Sottunga 1 574 0-756 -583-970 480 1 980-162 1 510 174 Sund 870 791 218 90-59 78 691 494 822 884 Vårdö 719 557 312 194 348 173 804 401 651 337 Mariehamn 684 837 558 865 508 451 1 433 715 894 764 Landskomm. 686 758 529 539 376 354 599 512 713 613 -Landsbygden 630 740 531 556 409 335 564 504 725 585 -Skärgården 1 035 868 510 421 150 487 842 574 624 830 Hela Åland 685 789 540 668 429 393 930 592 785 673 54

Tabell 39. Skatteprocent 2008 2017 (skatteår) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Brändö 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 Eckerö 18,00 18,25 18,25 18,00 18,00 18,00 18,50 18,50 18,50 18,50 Finström 18,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,00 Föglö 17,00 17,00 17,00 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 Geta 18,50 18,50 18,50 17,75 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 Hammarland 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 17,25 17,25 17,25 17,25 Jomala 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 16,50 Kumlinge 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 19,00 19,00 Kökar 18,50 18,50 18,50 18,50 19,50 19,50 19,75 19,75 19,75 19,75 Lemland 17,00 16,50 16,50 16,50 16,25 16,25 16,75 16,75 16,75 16,75 Lumparland 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 19,50 19,50 19,50 19,50 Saltvik 16,75 16,50 16,25 16,25 16,25 16,25 16,75 16,75 16,75 16,75 Sottunga 17,50 17,50 17,50 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Sund 18,50 18,50 18,50 18,50 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50 Vårdö 17,50 17,50 17,50 17,50 18,00 18,00 18,50 18,50 19,00 19,00 Mariehamn 16,00 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 17,25 17,75 17,75 17,75 Landskomm. 17,44 17,52 17,49 17,46 17,47 17,46 17,71 17,69 17,71 17,49 -Landsbygden 17,43 17,52 17,48 17,43 17,42 17,42 17,69 17,67 17,66 17,42 -Skärgården 17,54 17,54 17,55 17,63 17,81 17,75 17,88 17,87 18,04 18,04 Hela Åland 16,78 17,05 17,04 17,03 17,03 17,03 17,51 17,72 17,72 17,60 Fotnot: För 2017 är genomsnittliga skatteprocenterna vägda med beskattningsbar inkomst för 2016. 55

Tabell 40. Beskattningsbar inkomst 2008 2017, 1 000 euro (skatteår) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1) Brändö 7 435 7 709 7 878 7 730 8 303 8 411 8 498 8 686 8 888 8 867 Eckerö 11 731 12 109 13 009 13 029 13 330 14 026 14 128 14 644 14 574 14 739 Finström 35 053 35 919 37 804 38 185 39 406 41 907 43 220 46 082 44 758 44 309 Föglö 8 478 8 817 8 975 9 093 9 353 9 723 9 828 10 532 10 559 9 374 Geta 4 560 4 571 4 932 5 569 5 707 5 781 6 022 6 707 6 569 6 007 Hammarland 19 083 19 185 20 808 21 792 22 463 23 707 23 897 24 476 25 239 24 095 Jomala 58 420 62 941 68 656 73 046 77 049 83 588 89 637 98 417 99 747 98 131 Kumlinge 5 356 5 506 5 722 5 466 5 503 5 486 5 380 5 394 5 390 5 371 Kökar 3 490 3 171 3 548 3 546 3 651 3 655 3 987 3 702 3 699 3 807 Lemland 26 550 26 745 29 080 30 679 31 617 34 222 34 939 36 425 37 906 36 594 Lumparland 5 691 5 758 6 323 6 579 6 902 7 078 7 268 7 433 7 270 6 809 Saltvik 24 711 25 594 28 245 30 166 29 909 31 274 32 845 35 393 37 007 35 751 Sottunga 1 843 1 711 1 934 2 046 1 800 1 955 1 970 2 073 2 178 1 949 Sund 14 198 13 931 14 643 15 235 15 240 16 501 16 391 16 809 17 312 16 865 Vårdö 5 365 5 088 5 363 5 638 5 530 5 805 6 097 6 452 6 552 6 422 Mariehamn 217 028 252 161 256 529 254 295 242 526 251 205 257 019 274 988 270 395 267 597 Landskomm. 231 963 238 755 256 919 267 800 275 764 293 119 304 107 323 225 327 648 319 090 -Landsbygden 199 997 206 753 223 500 234 280 241 624 258 084 268 347 286 386 290 382 283 300 -Skärgården 31 966 32 002 33 419 33 520 34 140 35 035 35 760 36 839 37 266 35 790 Hela Åland 448 991 490 917 513 448 522 095 518 290 544 324 561 126 598 213 598 043 586 687 Not: Både förvärvsören och samfundsören ingår 1) Preliminära uppgifter för beskattningsbar inkomst 2017 från 1.10.2018 Tabell 41. Beskattningsbar inkomst 2008 2017, euro per invånare 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1) Brändö 14 578 14 883 15 819 15 841 17 297 17 670 17 891 18 325 18 911 18 826 Eckerö 12 709 13 148 14 079 13 817 13 630 14 610 14 919 15 712 15 587 15 883 Finström 14 267 14 466 15 207 15 262 15 594 16 557 17 151 18 185 17 747 17 081 Föglö 14 567 15 308 15 997 15 678 16 211 16 822 17 182 18 542 19 060 16 709 Geta 10 292 10 024 10 792 11 724 11 600 11 679 12 044 13 577 13 138 12 038 Hammarland 13 544 13 323 14 223 14 451 14 720 15 576 15 518 15 977 16 421 15 978 Jomala 15 480 16 069 17 070 17 825 18 133 19 194 20 262 21 583 21 460 20 629 Kumlinge 14 634 15 293 15 382 15 017 15 245 16 231 16 303 16 445 17 003 17 438 Kökar 12 287 12 103 13 592 13 693 14 665 14 918 15 884 14 632 14 796 15 476 Lemland 14 975 15 000 16 319 16 912 16 999 18 174 18 141 18 747 19 039 18 188 Lumparland 14 706 14 880 16 172 16 698 17 298 18 056 17 598 17 782 18 266 17 686 Saltvik 14 276 14 600 15 762 16 740 16 524 17 155 18 116 19 393 20 233 19 440 Sottunga 15 887 14 878 15 472 17 197 17 472 19 356 19 700 20 525 22 000 20 302 Sund 13 496 13 512 14 189 14 951 14 767 15 943 15 929 16 241 16 791 16 764 Vårdö 12 084 11 333 12 053 12 473 12 315 13 756 14 081 14 697 14 857 14 629 Mariehamn 19 907 22 913 23 063 22 725 21 533 22 140 22 559 23 954 23 593 23 139 Landskomm. 14 274 14 513 15 467 15 924 16 134 17 086 17 606 18 538 18 699 18 080 -Landsbygden 14 338 14 590 15 576 16 096 16 246 17 210 17 757 18 751 18 867 18 244 -Skärgården 13 886 14 036 14 774 14 819 15 385 16 220 16 548 17 031 17 488 16 874 Hela Åland 16 536 17 880 18 513 18 642 18 279 19 098 19 575 20 688 20 634 20 082 Not: Både förvärvsören och samfundsören ingår 1) Preliminära uppgifter för beskattningsbar inkomst 2017 från 1.10.2018 56

Tabell 42. Lånestock 2008 2017, 1 000 euro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Brändö 826 513 476 438 403 364 328 299 267 236 Eckerö 1 365 1 310 1 236 1 172 1 111 1 040 965 685 633 611 Finström 11 361 11 622 10 998 10 286 9 708 9 130 8 590 8 103 7 593 7 103 Föglö 964 925 876 846 916 852 834 774 708 640 Geta 1 545 1 481 1 407 734 626 623 616 467 442 726 Hammarland 221 194 173 150 127 103 73 41 7 6 Jomala 5 403 4 893 3 864 3 179 848-1 - - - Kumlinge 148 114 80 47 17 1 725 675 625 575 Kökar 258 1 420 2 404 2 299 2 510 2 388 2 290 2 200 2 124 2 074 Lemland 586 487 391 329 953 889 2 353 2 120 2 240 2 043 Lumparland 1 018 978 932 883 789 740 1 624 1 869 1 748 1 628 Saltvik 1 383 1 639 1 878 1 727 1 586 3 179 2 934 2 756 2 580 2 402 Sottunga 343 351 316 305 438 428 276 266 254 243 Sund 630 563 2 492 2 375 2 223 2 258 2 101 1 983 1 843 1 698 Vårdö 1 129 1 060 986 897 1 114 1 158 1 090 982 892 812 Mariehamn 27 134 32 166 31 873 29 393 34 777 37 512 38 239 30 903 27 894 23 830 Landskomm. 27 180 27 550 28 509 25 667 23 369 23 153 24 801 23 220 21 956 20 797 -Landsbygden 23 512 23 167 23 371 20 835 17 971 17 962 19 258 18 024 17 086 16 217 -Skärgården 3 668 4 383 5 138 4 832 5 398 5 191 5 543 5 196 4 870 4 580 Hela Åland 54 314 59 716 60 382 55 060 58 146 60 665 63 040 54 123 49 850 44 627 Tabell 43. Lånestock per invånare 2008 2017, euro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Brändö 1 595 1 030 975 913 847 766 692 636 567 522 Eckerö 1 482 1 418 1 311 1 198 1 157 1 098 1 036 733 682 645 Finström 4 576 4 675 4 396 4 070 3 836 3 623 3 390 3 213 2 927 2 753 Föglö 1 674 1 649 1 510 1 466 1 585 1 490 1 468 1 397 1 262 1 203 Geta 3 388 3 241 2 962 1 492 1 265 1 246 1 247 934 886 1 467 Hammarland 153 133 115 98 83 67 48 27 5 4 Jomala 1 379 1 217 943 748 195-0 - - - Kumlinge 411 306 220 130 50 3 2 210 2 129 2 029 1 831 Kökar 985 5 441 9 282 9 233 10 245 9 514 9 051 8 800 8 634 8 788 Lemland 329 273 216 177 506 462 1 211 1 065 1 113 1 007 Lumparland 2 630 2 501 2 365 2 213 2 013 1 792 3 885 4 696 4 540 4 122 Saltvik 789 915 1 042 954 870 1 753 1 608 1 507 1 403 1 282 Sottunga 2 983 2 808 2 655 2 961 4 337 4 280 2 733 2 687 2 646 2 641 Sund 611 546 2 446 2 301 2 147 2 194 2 030 1 923 1 832 1 647 Vårdö 2 514 2 382 2 181 1 998 2 640 2 674 2 483 2 227 2 032 1 888 Mariehamn 2 466 2 892 2 848 2 610 3 065 3 293 3 331 2 696 2 412 2 041 Landskomm. 1 652 1 659 1 695 1 502 1 362 1 340 1 422 1 325 1 244 1 168 -Landsbygden 1 659 1 615 1 606 1 401 1 198 1 189 1 261 1 171 1 100 1 029 -Skärgården 1 609 1 938 2 271 2 178 2 499 2 402 2 563 2 438 2 296 2 228 Hela Åland 1 978 2 153 2 156 1 942 2 040 2 116 2 180 1 867 1 706 1 513 57

Tabell 44. Kassamedel 2008 2017, 1 000 euro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Brändö 1 176 1 515 1 334 1 764 1 524 1 023 580 893 1 039 1 304 Eckerö 619 1 492 1 801 2 004 2 623 2 369 2 800 2 161 2 340 2 543 Finström 367 1 427 1 464 2 269 2 274 2 064 1 596 3 017 5 011 5 242 Föglö 4 104 4 161 4 682 5 068 5 146 5 044 5 319 5 277 5 605 5 787 Geta 498 648 705 222 439 589 692 609 807 775 Hammarland 2 605 2 867 3 186 4 134 3 627 2 644 2 666 2 893 3 436 3 517 Jomala 2 191 2 841 4 274 7 053 7 098 6 748 6 954 9 119 11 519 14 079 Kumlinge 854 990 1 093 1 052 618 507 830 454 318 388 Kökar 309 620 634 289 203 260 117 298 110 71 Lemland 1 304 1 874 2 006 2 195 1 063 472 1 032 625 1 681 2 234 Lumparland 421 640 618 770 563 388 208 213 74 319 Saltvik 2 133 1 873 1 066 1 771 1 587 1 307 1 551 1 701 2 321 1 685 Sottunga 396 211 93 43 109 161 312 336 440 225 Sund 1 384 1 107 791 732 302 253 707 1 032 1 599 1 902 Vårdö 104 237 267 301 427 34 448 415 633 565 Mariehamn 4 895 10 714 6 603 7 873 2 105 995 6 843 5 297 7 998 6 770 Landskomm. 18 465 22 503 24 014 29 667 27 603 23 863 25 812 29 043 36 933 40 636 -Landsbygden 11 522 14 769 15 911 21 150 19 576 16 834 18 206 21 370 28 788 32 296 -Skärgården 6 943 7 734 8 103 8 517 8 027 7 029 7 606 7 673 8 145 8 340 Hela Åland 23 360 33 217 30 617 37 540 29 708 24 858 32 655 34 340 44 931 47 406 Tabell 45. Kassamedel per invånare 2008 2017, euro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Brändö 2 270 3 042 2 734 3 675 3 202 2 154 1 224 1 900 2 206 2 885 Eckerö 672 1 615 1 910 2 049 2 732 2 502 3 005 2 311 2 522 2 682 Finström 148 574 585 898 898 819 630 1 196 1 932 2 032 Föglö 7 125 7 417 8 072 8 783 8 903 8 818 9 364 9 525 9 991 10 878 Geta 1 092 1 418 1 484 451 887 1 178 1 401 1 218 1 617 1 566 Hammarland 1 809 1 960 2 113 2 709 2 383 1 717 1 740 1 882 2 279 2 273 Jomala 559 706 1 043 1 660 1 630 1 525 1 525 1 962 2 421 2 898 Kumlinge 2 372 2 661 3 003 2 914 1 828 1 536 2 530 1 432 1 032 1 236 Kökar 1 179 2 375 2 448 1 161 829 1 036 462 1 192 447 301 Lemland 731 1 052 1 106 1 180 565 245 531 314 835 1 102 Lumparland 1 088 1 637 1 569 1 930 1 436 939 498 535 192 808 Saltvik 1 217 1 045 592 978 871 721 850 930 1 262 900 Sottunga 3 443 1 688 782 417 1 079 1 610 3 089 3 394 4 583 2 446 Sund 1 342 1 073 776 709 292 246 683 1 001 1 589 1 845 Vårdö 232 533 591 670 1 012 79 1 021 941 1 442 1 314 Mariehamn 445 963 590 699 186 87 596 462 692 580 Landskomm. 1 122 1 355 1 428 1 736 1 609 1 382 1 480 1 657 2 093 2 281 -Landsbygden 813 1 029 1 093 1 422 1 305 1 114 1 192 1 388 1 854 2 050 -Skärgården 3 045 3 419 3 582 3 838 3 716 3 253 3 516 3 601 3 840 4 056 Hela Åland 851 1 198 1 093 1 324 1 042 867 1 129 1 185 1 538 1 608 58

De senaste statistikrapporterna från 2016:1 Valdeltagandet 2015 2016:2 Turiststatistik 2015 2016:3 Löner för offentligt anställda på Åland år 2015 2016:4 Befolkningen 2015 2016:5 Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2015 2017:1 Turiststatistik 2016 2017:2 Löner för offentligt anställda på Åland år 2016 2017:3 Avfallsstatistik 2016 2017:4 Befolkningen 2016 2017:5 Löner inom den privata sektorn 2016 2017:6 Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2016 2018:1 Turiststatistik 2017 2018:2 Löner för offentligt anställda på Åland år 2017