Dnr ÄLN 2016/62. Tertialrapport

Relevanta dokument
Dnr SOCN 2016/343. Bilaga Tertialrapport Socialnämnden

Månadsrapport september

Månadsrapport oktober

Tertialrapport 2 Äldrenämnden Tertial

BILAGA 1. Månadsrapport

Mål och budget

Mål och budget Äldrenämnden

Mötesplatser för äldre - Förslag gällande kundvalet för dagverksamhet och öppna mötesplatser

Årsredovisning Socialnämnden Dnr 2016/343

Äldrenämndens årsredovisning för 2015

Förslag på ändringar av villkor för kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning

Förslag på revidering av villkor för kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning

Socialnämnden i Järfälla

Månadsrapport september Kundvalskontoret

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Tertialbokslut 1 år 2018, utbildningsnämnden

Internbudget kulturnämnden 2018

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Ersättningsnivåer för dagverksamheter

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Utformande av plan för äldre i Nacka kommun Motion den 28 januari 2016 av Gunnel Nyman Gräff m.fl., Socialdemokraterna

Anne-Lie Söderlund, Vlasta Marcikic, Anna-Lena Möllstam, Birgitta Sandberg

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program Fastställt av kommunfullmäktige , 130

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Äldrenämndens. inriktningsmål

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Socialnämndens vision för äldre i Habo kommun

Anne-Lie Söderlund, Anna-Lena Möllstam, Elisa Reinikainen, Birgitta Sandberg.

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Socialnämnden bokslut

Strategi för välfärdsteknik inom vård och omsorg

Mål och budget för Äldrenämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi

Ledningssystem för god kvalitet

ÄLDRE MEDBORGARE. Ett gott liv som senior. Rikt aktivitetsutbud. Ökat inflytande

Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Lägesrapport april Socialnämnd

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN Oktober 2012

Anhörig/närståendepolicy för Stockholms stad äldreomsorg

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, )

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

REMISS. Översyn av kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Emelie Berglund ÄLN 2015/16

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Riktlinjer för myndighetsutövning biståndshandläggning

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Socialnämnden

Beräkning av behov av äldreomsorg åren

Verksamhetsplan. Myndighetsutövningen Diarienummer: VON-2017/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Uppföljningsrapport per april 2018

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1


Kvalitetsgranskning och verksamhetsuppföljning

Socialkontoret i Borgholm. Havsörnen 13:

Strategisk Plan och Budget Socialnämnd

Äldrepolitiskt program

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014

Ekonomi. Verksamhetsberättelse Omsorgsnämnden

Bokslutsprognos

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Produktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022

Sammanfattning. Utveckla ett system med tre steg: anvisa, rekommendera och föreslå.

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

Mål och budget

Uppföljningsrapport, december 2017

Bokslutsprognos

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Äldre Lättläst version

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision:

Välkomna till Göteborgs Stad

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Verksamhetsplan för nämnd och bolag

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Transkript:

Dnr ÄLN 2016/62 Tertialrapport 1 2017 Äldrenämnden Tertial 1 2017

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Bästa utveckling för alla... 4 Seniorer känner sig trygga och har ett stort inflytande över hur omsorgen och hjälpen utformas. Det finns ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang. Nackaborna möts flexibelt, enkelt, snabbt och öppet.... 4 2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka... 4 Seniorer har möjlighet att bo i attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och uppmuntrar till olika former av möten.... 4 2.3 Stark och balanserad tillväxt... 6 Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden.... 6 2.4 Maximalt värde för skattepengarna... 6 Äldreomsorgen utvecklas utifrån nackabornas behov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling.... 6 3 Ekonomiskt resultat... 8 4 Investeringar... 10 4.1 Investeringar... 10 5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare... 11 6 Åtgärdsplan... 12 Äldrenämnden, Tertialbokslut 2(12)

1 Sammanfattning Verksamhetsuppföljning En stor upphandling av välfärdstekniklösningar blir klar i maj 2017. För målgruppen finns en rad tekniska hjälpmedel och välfärdsteknik som kommer att kunna förbättra livskvaliteten och öka graden av självständighet. Kommunfullmäktige har gett äldrenämnden i uppdrag att stimulera och verka för ett blandat utbud av boenden för äldre med seniorbostäder, 55+-lägenheter, trygghetsboenden och särskilda boenden (äldreboende). En plan finns framtagen med behovsprognos och planen sträcker sig fram till 2030. Under 2019 öppnar Silver Life ett särskilt boende med 54 platser och ett hundratal trygghetsbostäder i Graninge. Dessutom planeras för ett trygghetsboende med 54 lägenheter på Nya gatan i centrala Nacka. En översyn av dagverksamhet för äldre med avsikt att säkra hög kvalitet och brett utbud pågår på kommunfullmäktiges uppdrag. Översynen avser både verksamhetens innehåll, regelverk, ersättningsmodell och ersättningsnivåer. En förstudie är klar och har presenterats för politiken som gett klartecken att fortsätta översynen under hösten 2017/våren 2018. Ekonomi Nämndens helårsprognos visar ett överskott på cirka 5 miljoner kronor. Prognosen jämfört med budgeten varierar mellan stora över- respektive underskott för de olika verksamheterna. Det största överskottet avser hemtjänst 12,1 miljoner kronor medan korttidsvård och särskilt boende kundval går med stora underskott, 10,3 respektive 7,8 miljoner kronor, jämfört med budgeten. Inför budgetåret fick nämnden utökad budgetram för volymökning för bland annat för hemtjänst. Inom korttidsvården är abonnemangsplatser fullbelagda och dessutom köper äldreenheten ytterligare sex platser. Prognosen för myndighet och huvudmannaskap visar på ett underskott på cirka 3,6 miljoner kronor jämfört med budgeten. Bristen på biståndshandläggare är stor i hela Sverige och även i Nacka. Personalomsättningen leder till ökade kostnader både på grund av löneglidning och kostnader för inhyrd personal. Se vidare under rubriken åtgärdsplan. Äldrenämnden, Tertialbokslut 3(12)

2 Verksamhetsresultat 2.1 Bästa utveckling för alla Seniorer känner sig trygga och har ett stort inflytande över hur omsorgen och hjälpen utformas. Det finns ett varierat utbud av aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa, självständighet och socialt sammanhang. Nackaborna möts flexibelt, enkelt, snabbt och öppet. Kommentar Nämnden har ökat fokus på tidiga insatser och har 2017 ökat anslaget till EKEN som erbjuder tidiga och hälsofrämjande insatser. Fler seniorer ska nås av insatserna som syftar till ökad psykisk och fysisk hälsa. Med hjälp av volontärer kommer öppettiderna att utökas så att det också blir möjligt att träna på kvällen. EKEN som är en öppen mottagning för seniorer som vill och behöver förbättra sin hälsa. Det statliga stimulansbidraget för ökad bemanning som fördelades 2016 har också fördelats 2017 till särskilda boenden och hemtjänstföretag. 2017 har särskilda boenden fått bidrag för att öka bemanningen nattetid samt för aktivitetshöjande åtgärder. Hemtjänstföretagen har fått bidrag till poolpersonal för ökad kontinuitet för kunderna. Efter sommaren ska en tidplan för införande av IBIC - individens behov i centrum - utarbetas. IBIC är ett utredningsstöd som bidrar till att hålla fokus på den enskildes behov och önskemål om hur och när insatserna ska utföras. Uppdrag från KF - Dagverksamhet En översyn av dagverksamhet för äldre med avsikt att säkra hög kvalitet och brett utbud ska genomföras. Översynen avser både verksamhetens innehåll, regelverk, ersättningsmodell och ersättningsnivåer. En förstudie är klar och har presenterats för politiken som gett klartecken att fortsätta översynen som kommer att vara klar hösten 2017/våren 2018. 2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Seniorer har möjlighet att bo i attraktiva boendeformer och miljöer, enligt sina individuella önskemål. Det finns lättillgängliga mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och uppmuntrar till olika former av möten. Kommentar Medel är avsatta för att möjliggöra ytterligare en öppen mötesplats under året. Uppdrag från KF blandat utbud av seniorbostäder Stimulera och verka för ett blandat utbud av boenden för äldre med seniorbostäder, 55+lägenheter, trygghetsboenden och särskilda boenden (äldreboende). Det är önskvärt att få fram projekt där äldre kan bo sida vid sida med studenter, nyanlända, förskola etc. Socialtjänstens boendestrateg är involverad i samtliga stadsbyggnadsprojekt när Nacka bygger stad och bevakar äldreperspektivet när det gäller särskilda boenden som alternativa boendeformer såsom trygghetsbostäder och seniorbostäder. Äldrenämnden, Tertialbokslut 4(12)

Äldrenämnden, Tertialbokslut 5(12)

En plan finns framtagen med behovsprognos och planen sträcker sig fram till 2030. Under 2018 kommer ett nytt särskilt boende att öppna i Ältadalen med 54 lägenheter och ansvariga för verksamheten kommer att vara Ersta Diakoni. Under 2019 öppnar Silver Life ett särskilt boende med 54 platser och ett hundratal trygghetsbostäder i Graninge. Dessutom planeras för ett trygghetsboende med 54 lägenheter på Nya gatan i centrala Nacka. 2.3 Stark och balanserad tillväxt Genom ett förtroendefullt samarbete med utförare och företag utvecklar kommunen välfärden för Nackas seniorer. Nackas seniorer har tillgång till attraktiva och anpassade boenden. Kommentar Enhetschefen för äldreenheten har tillsammans med näringslivsdirektör och äldrenämndens ordförande genomförde den 28 mars ett dialogmöte tillsammans med representanter för hemtjänstföretagen i Nacka. Syftet med mötet var att diskutera företagens förutsättningar att utveckla verksamheten för kundernas bästa. Ett liknande dialogmöte med tema kompternsförsörjning genomförs den 29 maj. På mötet kommer representanter för AFE vuxenutbildningen att delta. Inför mötet görs en omvärldsanalys för att kartlägga hur andra kommuner i länet arbetar med frågan. 2.4 Maximalt värde för skattepengarna Äldreomsorgen utvecklas utifrån nackabornas behov. Nackas särskilda boenden och hemtjänst håller hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. Kommentar En stor upphandling av välfärdstekniklösningar blir klar i maj 2017. För målgruppen finns en rad tekniska hjälpmedel och välfärdsteknik som kommer att kunna förbättra livskvaliteten och öka graden av självständighet. Under 2017 påbörjas arbetet med att implementera olika välfärdstekniklösningar som på sikt ska kunna beviljas av biståndshandläggarna inom Äldreenheten. Presentationer av erbjudna produkter i upphandlingen har genomförts bland annat tillsammans med pensionärsorganisationerna och medarbetare från äldreenheten Under 2017 införs ett nytt sätt att dokumentera uppföljning av utförare och anordnare med inspiration från Solna kommuns kvalitetsuppföljning. Arbetssättet kommer att förenkla och effektivisera uppföljningen och det kommer att bli enklare att jämföra utförare med varandra. Arbetet och utvecklingen av Jämföraren för våra olika kundval pågår och kommer att bli klart under 2017. Även detta förväntas leda till att det blir enklare för våra medborgare att välja mellan utförare då det går att jämföra dem olika kvalitetsaspekter. Uppföljning på Nackas särskilda boenden kommer också att utvecklas under hösten. Uppföljningen av den medicinska kvalitén kommer att kompletteras med observationer och intervjuer med boende, anhöriga och personal för att få en mer nyanserad uppföljning och för att försöka fånga kvalitén i omsorgen. Kvalitetsledningssystem ska färdigställas under 2017 för myndighetsutövningen och är tillsammans med att kvalitetssäkra processerna i Pulsen Combine av högsta prioritet för att få ordning på arbetsprocesser och säkra effektiva och rättssäker handläggning. Det är av yttersta vikta att få ordning på detta, allra helst då enheten har hög personalomsättning. Äldrenämnden, Tertialbokslut 6(12)

Utvecklingsindikatorn Nackas äldreomsorg är minst topp 5 av kommunerna i Stockholms län Under våren har det pågått ett arbete med att ta fram ett mått som speglar effektiviteten i äldreomsorgen. Målet har varit att knyta ihop kostnaden för äldreomsorgen med mått för upplevd och objektiv kvalitet. Index som använts är nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, brukarnas bedömning av hemtjänst och särskilt boende; helhetssyn, bemötande och trygghet samt måtten fallskador bland personer 80 år eller äldre, personer 75 år eller äldre med tio eller fler läkemedel samt personer 75 år eller äldre som har tre eller fler psykofarmaka. Nettokostnadsavvikelsen speglar om kostnadsläget är högt eller lågt jämfört med en referenskostnad. Uppgifterna som ingår i utvecklingsindikatorn hämtas från den kommunala landstingsdatabasen (Kolada) och utifrån den framtagna indikatorn har vi rankat de kommuner som det finns inrapporterade uppgifter för. Måttet ska vara ett stöd för att se hur väl Nackas äldreomsorg står sig i jämförelse med andra, "vi ska vara bäst på att vara kommun" och utvecklingsindikatorn "Nackas äldreomsorg ska vara minst topp fem av kommunerna i Stockholms län". Året 2015 kom Nacka på plats 22 av de 235 kommuner i riket som det fanns uppgifter för i Kolada och på plats 7 av Stockholms läns 26 kommuner. I jämförelse med Nackas jämförelsekommuner Danderyd, Sollentuna, Solna, Tyresö och Täby kom Nacka på plats 3. Äldrenämnden, Tertialbokslut 7(12)

3 Ekonomiskt resultat Utfallet för perioden januari till april är 251,2 miljoner kronor vilket är 6,9 miljoner bättre än periodens budget. Det beror främst på att utfallet för hemtjänsten är 5,4 miljoner lägre än budget. Nämndens helårsprognos visar ett överskott på cirka 5 miljoner kronor. Prognosen jämfört med budgeten varierar mellan stora över- respektive underskott för de olika verksamheterna. Det största överskottet avser hemtjänst 12,1 miljoner kronor medan korttidsvård och särskilt boende kundval går med stora underskott, 10,3 respektive 7,8 miljoner kronor, jämfört med budgeten. Inför budgetåret fick nämnden utökad budgetram för volymökning för bland annat för hemtjänst. Under de två första månaderna har antalet kunder med hemtjänst minskat, från 1 429 kunder i december till 1 364 kunder i februari. Inom hemtjänst, ledsagning och avlösning pågår successivt införande av mobil återrapportering, alla utförare kommer att vara inne i den mobila återrapporteringen senast i oktober. Under tiden hämtas statistikuppgifter från två system vilket påverkar tillförlitligheten i statistiken. Prognosen har tagit höjd för att fler kunder tillkommer och att läget stabiliseras på en högre nivå senare när införandet har satt sig. I bokslutet rapporterades att antalet kunder ökar i särskilt boende kundval som biståndsbedöms tillhöra de högre nivåerna i kundvalet. I prognosen för särskilt boende finns ett utrymme för en viss volymökning som får helårseffekt 2018. Under april bodde 634 personer i särskilt boende kundval, ytterligare 34 personer väntar på erbjudande om äldreboende. Mellan 10-15 personer tackar nej till erbjuden plats varje månad avvaktan på att få erbjudande till det äldreboende som är deras förstahandsval. Under april fanns det 43 personer i ett särskilt boende med profil och 12 personer i hem för vård och behandling (HVB). Dessa platser beräknas ha en lägre genomsnittligt kostnad än budgeterat, vilket är den främsta orsaken till det prognostiserade överskottet på 3,3 miljoner kronor. Inom korttidsvården är abonnemangsplatser fullbelagda och dessutom köper äldreenheten ytterligare sex platser, 44 personer fick korttidsvård/växelvård under april. Tio personer som är på korttidsboende väntar på plats i äldreboende. Enheten har också köpt en växelvårdsplats med psykogeriatrisk inriktning utanför kommun sedan slutet av april, det är inte medtaget i prognosen. Prognosen för myndighet och huvudmannaskap visar på ett underskott på cirka 3,6 miljoner kronor jämfört med budgeten. Bristen på biståndshandläggare är stor i hela Sverige och även i Nacka. Personalomsättningen leder till ökade kostnader både på grund av löneglidning och kostnader för inhyrd personal. Bristen är störst avseende utredande socialsekreterare inom barn och unga inom socialnämndens ansvarsområde men även äldreenheten har vissa svårigheter att rekrytera biståndsbedömare. Äldreenheten har för närvarande två inhyrda biståndsbedömare. Utfallet för inhyrd personal för perioden januari till april är 230 tusen kronor. I prognosen är det räknat med att kostnaderna kommer att minska över tid eftersom inriktningen är att fasa ut konsulter från bemanningsföretag. Äldreenheten saknar budget för vikarier, den beräknade kostnaden för semestervikarier är ca 400 tusen kronor. Budgeten för kompetensutveckling, resor i tjänsten m.m. är låg i förhållande till antalet anställda. Det är även underskott avseende andra budgetposter som t.ex. interna köp av stödverksamhet. Se vidare åtgärdsplan Äldrenämnden, Tertialbokslut 8(12)

Verksamhet, tkr Ack utfall 2017 Ack budget 2017 Helår budget och prognos 2017 Intäkter (+) Kostnader (-) Utfall intäkter Utfall kostnader Utfall netto Budget netto Budgetavvikelse Budget netto Prognos netto Prognos avvikelse Ankomstregistrerad e fakturor -68-68 0 0 0 Hemtjänst - check 17 090-78 060-60 970-66 355 5385-199 065-187 000 12 065 Trygghetslarm - ej check Dagverksamhet äldre - check 662-3 545-2 882-2 916 34-8 748-8 748 0 147-2 162-2 015-2 292 276-6 875-5 915 960 Ledsagning - check 10-237 -227-483 256-1 450-1 150 300 Avlösning - check 14-322 -308-483 175-1 450-1 150 300 Korttidsvård - ej check Verksamhet med beslut enl LSS - Särskilt boende - check Särskilt boende - avtal 895-8 432-7 537-5 803-1733 -17 410-27 700-10 290 26-2 977-2 951-5 202 2252-15 607-8 745 6 862 8 692-142 595-133 902-132 467-1435 -397 401-405 200-7 799 622-13 552-12 930-14 260 1331-42 781-39 480 3 301 Övrig verksamhet 488-12 625-12 137-12 593 455-38 348-35 712 2 636 Myndighet & Huvudmannaskap Nämnd och nämndstöd 23-15 147-15 125-14 786-339 -44 358-47 965-3 608 3-337 -334-535 201-1 605-1 338 267 Summa 28 671-280 058-251 387-258 176 6 857-775 098-770 103 4 995 Äldrenämnden, Tertialbokslut 9(12)

4 Investeringar 4.1 Investeringar Äldrenämnden har en gemensam investeringsbudget med socialnämnden. Den har använts för att utveckla och införa Pulsen Combine. Under 2016 tillfördes nämnderna också driftbudgetmedel för delar av införandet. Investeringsmedlen kommer inte att användas efter den 31 mars. Det för att avskrivningarna ska hinna vara klara innan avtalet tar slut. Investeringsutfallet för båda nämnderna tillsammans för året är cirka 61181 kronor. Äldrenämnden, Tertialbokslut 10(12)

5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare Inom Äldreenheten pågår ett aktivt arbete med att främja en god psykosocial arbetsmiljö och arbetet med rehabilitering och återgång i arbete bedrivs i nära samarbete med den enskilde och företagshälsovården. Många av medarbetarna utnyttjar friskvårdstimme och friskvårdsbidrag och det finns utbildade hälsombud som bidrar till hälsofrämjande aktiviteter. På arbetsplatsträffarna finns en punkt kring arbetsmiljö för att i ett tidigt skede fånga upp behov av åtgärder. På varje enhet finns skyddsombud som har en tät dialog och ett organiserat samarbete med arbetsgivaren. Korttidsfrånvaron bedöms ligga inom rimliga gränser på enheten. Ansvar Benämning Tot sjukfrånvaro (SKL:s nyckeltal 1) Tot Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr) Tot Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) = Nackamodell Tot Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) = SKL:s nyckeltal 2 21500 Ledning MH Äldre 2,48 2,48 0,00 0,00 21510 MH STJ Gruppchef myndighet 21520 MH STJ Gruppchef handläggning 7,79 2,84 4,95 63,51 18,92 3,39 15,53 82,07 Äldrenämnden, Tertialbokslut 11(12)

6 Åtgärdsplan Åtgärdsplan Attrahera/rekrytera och behålla personal Planen berör hela sociala omsorgsprocessen (socialnämnden och äldrenämndens köp av myndighet och huvudmannaskap). Åtgärdsplanen har tagits fram i samarbete med medarbetare, fackliga organisationer, ledning och personalenheten. Nämnden informerades på marsnämnden. Aktiviteterna syftar till att attrahera/rekrytera personal (tillsätta vakanser med erfaren och kompetenta medarbetare) och behålla medarbetare (minska personalomsättningen). Aktiviteterna syftar främst till att kunna täcka personalbehovet för att kunna fortsätta att upprätthålla kvalitet i myndighetsutövningen och skyddet så att personer inte far illa. För närvarande leder personalomsättningen till en lägre produktivitet, t.ex. längre utredningstid och färre uppföljningar av beslutade insatser. Det kan också leda till att insatserna pågår längre än nödvändigt om det är ont om handläggare/erfaren personal som kan följa upp och ompröva beslut. Exempel på aktiviteter i åtgärdsplanen: Översyn av lönestruktur, arbetsmiljö och upprätta/uppdatera kvalitetsledningssystem. Förbättra introduktion och individanpassad kompetensutveckling. Skapa tydliga och mer enhetlig struktur för ledning och styrning. För att på kort sikt komma tillrätta med de ökade kostnaderna för inhyrd personal görs satsningar på bred front för att rekrytera personal till enheterna. Nacka kommun har t.ex. deltagit i Karriärguiden för att beskriva vårt nya sätt att arbeta samt har medverkat på Socialhögskolans Socionommingel, där syftet var att sätta Nacka på kartan för blivande socionomer. Det är dock svårt att rekrytera biståndshandläggare. Handläggare kan komma att överanställas för att täcka glapp. Åtgärderna väntas bidra till att inhyrd personal fasas ut snarast möjligt. Åtgärder för kostnadssänkning År / månad Beslutsdatum Budgeterad kostnadssänkni ng eller intäktsökning, Tkr Varav persona l, tkr Utfall åtgärde r, tkr När i tid åtgärd fått full effekt Kommentar Utfasning av 2 konsulter som ersätts av 2 biståndshandläggare under årets tre sista månader Minskad personalomsättning 2017/04 2017-04- 21 400 tkr 2017/12 Äldrenämnden, Tertialbokslut 12(12)