Budgetuppföljning VON/2018:59

Relevanta dokument
Delårsbokslut VON/2018:96

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Ekonomisk uppföljning år Delårsrapport med budgetuppföljning per den sista augusti

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomiska konsekvenser Beslut om att anta konsekvensbeskrivningen i sig, medför ingen ekonomisk konsekvens.

TJÄNSTESKRIVELSE. Handlingsplan för en ekonomi i. balans Vård- och omsorgsnämnden KS/2019:238 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden

Vård och omsorgsnämndens detaljbudget samt effektmål 2019 VON/2018:121

Nytt särskilt boende för äldre KS/2018:456

Revision- Granskning av biståndsbedömning inom hemtjänsten

Budgetuppföljning VON/2019:34

PROTOKOLL

PROTOKOLL

PROTOKOLL

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104

Budget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Rekommendation, tilläggsöverenskommelse om samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar VON/2018:112

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal SN

PROTOKOLL

PROTOKOLL

Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget ASN

TJÄNSTESKRIVELSE. Årsredovisning 2017 TJÄNSTESKRIVELSE. Vård- och omsorgsnämnden

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

PROTOKOLL

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning. Mars Nykvarns kommun

PROTOKOLL

Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

2 Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18)

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Omsorgsnämndens. plan för utveckling av anhörigstöd i Tanums kommun. Omsorgsnämnden. Diarienummer: ON 2019/ Dokumenttyp:

PROTOKOLL

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

PROTOKOLL

Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Socialnämnden i Järfälla

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

181 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) kvartal 1, 2018 (KSKF/2018:6)

Årsredovisning 2018 VON/2019:12

Expansionsplan Bostad med Särskild Service

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Rapport icke verkställda KS

Leif Johansson. Stadshuset enligt överenskommelse. Helena Andersson

Program. för vård och omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 30 september 2017

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden , samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

Stockholms stads program för stöd till anhöriga

Avstämning budget 2015

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Ekonomiska konsekvenser Förslaget bedöms ge viss kompensation för generella kostnads- och prisökningar.

TJÄNSTESKRIVELSE TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Riktlinjer för boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning

Taxor och avgifter 2019 Vård- och omsorgsnämnden KS/2018:465

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Uppräkning av programpriser för gymnasieskolan 2016 KS/2015:221

Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG

Plan för hållbart boende

Budgetuppföljningsprognos BUP , V ård - och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt SoL och LSS, kvartal 4, 2018

Sektorn för socialtjänst. Sektorschef Lena Lager

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Yttrande om förslag till Mål och budget 2018 med plan för

Stockholms stads program för stöd till anhöriga

DELÅRSRAPPORT Delårsrapport Med helårsprognos Utbildningsnämnden

Så ansöker du om hjälp i hemmet

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Mål för mandatperioden Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Redovisning av ej verkställda beslut inom avdelning Socialtjänst och fritid kvartal 2, 2018

Reviderad version av bilaga till Strategisk Plan och Budget (SPB) SAN 2018/32

Beslut om vallokaler för valdagen 9 september 2018 samt förtidsröstning för perioden 22 augusti till och med 9 september

BUP Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt Sol, kvartal 1, 2018

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Uppföljningsrapport per april 2018

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt Sol och LSS, kvartal

Svar på socialnämndens ansökan från resultatutjämningsreserven (RUR) för utveckling av stödet till personer med demenssjukdom

Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

Handläggning inom Omvårdnad Gävle

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

att anta de reviderade förslagen till kvalitetsdeklarationer för verksamheter inom Vård och omsorg.

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019

Presentation av budget

Transkript:

TJÄNSTESKRIVELSE TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Harri Luukko Nämndsekreterare/utredare Telefon 08-555 010 62 harri.luukko@nykvarn.se Budgetuppföljning 2018-03-31 VON/2018:59 Förvaltningens förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per 2018-03-31. 2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna budgetuppföljningen 2018-03-31 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Sammanfattning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden som helhet prognostiserar för 2018 ett underskott motsvarande 23,3 miljoner kronor. Kostsamma externa placeringar inom socialpsykiatri, missbruk, barn och unga samt äldreomsorg som står för de största kostnaderna under året. Nya egna verksamheter i syfte att minska kostnader för externa placeringar är under uppstart, dock förväntas positiv ekonomisk effekt av vidtagna åtgärder synas tidigast under verksamhetsår 2019. Ekonomiska konsekvenser Beslutet i sig medför ingen ekonomisk konsekvens. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2018-03-31 Budgetuppföljning mars 2018 Barnkonventionskonsekvenser Beslutet medför ingen barnkonventionskonsekvens. Mahria Persson Lövkvist Vård- och omsorgschef Harri Luukko Nämndsekreterare/utredare Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Vård- och omsorgschef Akten Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(1)

Marsuppföljning 2018 Vård- och omsorgsnämnd

Innehållsförteckning 1 Kommunens verksamheter... 3 1.1 Viktiga händelser...3 1.2 Verksamhetens utveckling...4 2 Målavstämning... 4 2.1 Ekonomi...5 2.1.1 Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning... 6 2.2 Analys av ekonomiskt utfall/prognos...6 3 Driftredovisning... 6 2

1 Kommunens verksamheter Från och med den 1/3-2018 har vård och omsorg en ny organisation som syftar till att vara mer processinriktad och brukarnära. Den nya organisationen är uppdelad utifrån Barn och familj, Vuxen och äldre, Arbetsmarknad och försörjning, Kvalitet och utveckling, Äldreomsorg samt Stöd, service och behandling. Det finns således en stödfunktion, 2 renodlade utförarverksamheter och två renodlade myndighetsenheter och en enhet som har både myndighetsutövning och utförarverksamhet, arbetsmarknad och försörjning. Inom Stöd, service och behandling finns öppenvård för substans och spelberoende, familjebehandling och mobilt boendestöd. Under året kommer HVB för personer med missbruksproblematik öppnas. Ett av guppboendena för personer tillhörande LSS-personkrets kommer att omvandlas till ett socialpsykiatriskt boende. 1.1 Viktiga händelser Som beskrivs ovan har en omorgansiation genomförts under den senaste tiden. Syftet har varit att komma närmare kommuninvånarna och arbeta mer processinriktat men också att få till snabbare insatser och en rakare väg till insatser. Allt detta har genomförts med ett ytterligare syfte, att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheterna. Vård och omsorg har överskridit den tilldelade budgetramen 2 år i rad med ca 10 mnkr. Information har givits i god tid att budgetramen inte kommer att täcka den ökade volymen och det stora kostnaderna som volymökningarna medför. Inom vård och omsorg har nya verksamheter skapats och fler kommer att startas under året. Det finns ett starkt samband mellan köpta platser och en ökande kostnad varför ett försök görs att dra ner kostnaderna för externa placeringar genom att erbjuda insatserna i egen regi. Att skapa nya verksamheter ger en ökad kostnad i initialfasen men med ett önskat och förväntat resultat om minskade kostnader på sikt. Helårsresultat kommer att uppnås först och tidigast 2019. Inom äldreomsorgen saknas det platser på särskilt boende. Det medför ökande kostnader för köpta platser. Tills dess att ett nytt boende står klart kommer dessa kostnader att fortsätta öka och ett underskott på köpta platser för äldre prognosticeras till 4 miljoner kronor för 2018. I ett försök att så långt det är möjligt hålla nere kostnaderna för köpta platser kommer dagverksamhet utökas så att vi ska kunna erbjuda flera äldre med demenssjukdom dagverksamhet. Det är en form av anhörigstöd där anhörig som vårdar sin make/maka i hemmet behöver någon form av avlastning. Att kunna erbjuda en utökning av dag kan innebära att man kan senarelägga behov av särskilt boende. Hemtjänsten i Nykvarns kommun har återigen placerat sig i topp i den nationella mätningen som görs varje år. Det är brukarna själva som svarar på en enkät som Socialstyrelsen skickar ut till alla som har äldreomsorg i Sverige. Nykvarn har under flera år hamnat i topp då det gäller bemötande, trygghet och hur nöjd man är med insatsen. Lugnets äldreboende har under en längre period än vanligt, drabbats av vinterkräksjuka vilket har påverkat personalkostnaderna negativt. Inom barnenheten har orosanmälningarna fortsatt att öka. Första kvartalet 2018 är 113 barn och ungdomar aktuella att jämföra med 2017 då 82 barn och ungdomar var aktuella. De ökade orosanmälningarna har inneburit att kostnader för externplaceringar också ökar. Det är fler familjer med komplexa behov samt en ökad psykisk ohälsa hos unga som sticker ut i statistiken. En ny lag om bostadsanpassningsbidrag införs 1/7. I Nykvarn har en konsult fullföljt arbetsuppgiften, handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Konsluten som använts sedan 2015 kommer att kliva av sitt uppdrag och en ny lösning krävs. En ny enhet har i samband med omorganisationen införts, Kvalitetsstaben. Hos enheten kommer 3

strategiska utvecklingsfrågor att hamna och utgöra en stödfunktion för avdelningen. Enheten hanterar systemförvaltning, rutiner och riktlinjer samt stöttar medarbetare och chefer i att utveckla nya arbetsmetoder. Ett värdegrundarbete påbörjas under året. Efter omorganisationen har en ny enhet skapats, Arbetsmarknad och försörjning. Inom enheten finns delområden; daglig verksamhet, arbetsmarknad och försörjningsstöd och integration. Fritidsfabriken finns fortfarande kvar men med den omorganisation som ska träda i kraft för förvaltningen räknas med att fritidsfabriken flyttar till kultur och fritid. 1.2 Verksamhetens utveckling Under 2018 träder ett flertal nya lagstiftningar i kraft. En lag om samverkan vid utskrivning kommer att påverka vård och omsorg som en följd av att vårdplaneringar ska ske i hemmet istället för på sjukhus i form av SIP (samordnad individuell plan). Det innebär att hemtjänsten mycket snabbare än tidigare måste verkställa insatser. Trygga hemgångsteam skapas också i samarbete med vårdcentralen. Den nya organisationen som trädde i kraft 1/3 syftar till att skapa ett nära samarbete mellan försörjningsstöd och arbetsmarknad, samt vara aktivitetsbaserat med riktade myndighetsenheter utifrån ålder. Barn och familj biståndsbedömer samtliga barn oavsett härkomst, funktionsnedsättning eller behov utifrån eget beteende eller familjesituation. Familjerätten tas hem och kommer att bedrivas i egen regi från att ha köpts från Södertälje kommun. Inom utförarverksamheterna pågår uppstart av egen-regiverksamhet inom socialpsykiatri och missbruk. Två familjebehandlare har också anställts som kommer att kunna arbeta mer proaktivt i familjer i behov av stöd eller med barn och unga som behöver stöd och hjälp. Fler personer som har behov av serviceboende kommer att ansöka om insatsen. Då det finns en stor bostadsbrist inom kommunen finns en risk att IVO (inspektionen för vård och omsorg) kommer att hemställa om särskilda avgifter för ej verkställda beslut. Det behövs flera lägenheter till personer som tillhör LSS-personkrets för att undvika dessa viten som ligger i nivåer mellan 10 tkr och 10 000 tkr beroende på hur lång tid som förflutit mellan beslut och verkställighet. Under året kommer en stor grupp nyanlända att lämna arbetsförmedlingens etableringsprogram vilket kan medföra ökad arbetslöshet i gruppen samt ett ökat behov av försörjningsstöd. Ytterligare risker för integration är bristen på bostäder. Den nya Förvaltningslagen ger ökade och tydliggjorda krav på handläggningen samt att den enskilde ska kunna föra dröjsmålstalan vid alltför långsam ärendehandläggning. Detta kan komma att innebära förändrade arbetssätt för myndighetsutövningen. Äldreomsorgen utvecklas och rekryteringar är ett fortsatt utmanande område. Det är svårt att rekrytera utbildade undersköterskor samtidigt som behov av insatser inom äldreomsorgen ökar ständigt. Ett antal projekt kommer att startas upp under året för att utveckla den digitaliserade tekniken inom äldreomsorgen. Exempelvis kommer inköp via I-pad att startas som ett försök till att brukaren själv kan välja vilka varor man vill handla och hemtjänstpersonalen är behjälplig med beställningen och inplock av varor. Att plocka ihop och köra hem varorna kan ordnas av butiken. Andra områden som kommer att utredas är om hushållsnära tjänster kan köpas av brukaren direkt från städfirmor med RUT-avdrag, trygghetsskapande tillsynskameror och andra typer av hjälpmedel för att skapa en större självständighet hos brukarna men också som ett försök att använda resurser i omvårdnadsarbetet istället för till servicetjänster. 2 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål 4

Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. uppfyller fastställt mål. uppfyller fastställt mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. uppfyller fastställt mål inom 90-99%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. uppfyller fastställt mål till mindre än 89%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/. 2.1 Ekonomi Helåprsprognosen för vård och omsorg 2018 ligger på minus 15 miljoner kronor. Det är fortsatt dyra placeringar inom socialpsykiatri, missbruk, barn och unga samt äldreomsorg som står för de största kostnaderna under året. Nya egna verksamheter är under uppstart men det kommer inte att synas någon ekonomisk effekt på helåret förrän tidigast 2019. Äldreomsorgen kommer att fortsätta kosta mer för varje år tills dess att ett nytt boende står klart. Ekonomiskt bistånd ökar också som en följd av att de nyanlända som anvisas till kommunen inte har etablering eller annan försörjning och behöver ekonomiskt stöd tills de är självförsörjande. Arbetet pågår hela tiden att så snabbt som möjligt skapa arbetsplatser till alla nyanlända. Extratjänster skapas inom kommunens verksamheter och behöver öka för att de nyanlända snabbt ska lära sig språket och bli anställningsbara hos företag och offentlig verksamhet. Extratjänster bekostas av arbetsförmedlingen. Mått Utfall Avvikelse Kostnad per brukare 5

2.1.1 Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Analys: Åtgärd: Analys: De senaste två åren har vård och omsorg överskridit budgetramen 10-11 miljoner kronor. Detta beror dels på en ökande volym inom samtliga områden som vård och omsorg ansvarar för, dels på att budgetramen fördelas med en enkel uppräkning från tidigare års rambudget och inte utifrån det faktiska utfallet, den faktiska volymökningen, den prognosticerade volymökningen eller tidigare års underskott. Prognosen för 2018 är 15 miljoner i ett överskridande jämfört med tilldelad rambudget vilken således inte står i parietet med de ökande antalet insatser som vård och omsorg ger kommuninvånarna. Åtgärd: Verksamheten har omorganiserats för att komma närmare kommuninvånarna och ge snabba, tidiga insatser. Egna verksamheter startas upp för att minska den ständigt ökande kostnaden för köpta platser. Preventiva, förebyggande insatser ska erbjudas för att om möjligt undvika dyra placeringar. Mått Utfall Avvikelse Årsprognos/Resultat jämfört med tilldelad ram eller ersättning 2.2 Analys av ekonomiskt utfall/prognos 3 Driftredovisning 6