Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Relevanta dokument
Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Vision Arvika kommun

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Vision Arvika kommun

Verksamhetsplan Budget Kommunstyrelse och kommunledning

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan

2017 Strategisk plan

Verksamhetsplan

Uppdragsplan Överförmyndarnämndens uppdrag till överförmyndarenheten ÖFM 2018/ Antagen av nämnden den 17 januari 2019.

Verksamhetsplan Budget 2019 TEKNIK I VÄST AB

Överförmyndarnämndens verksamhetsplan

2019 Strategisk plan

haninge kommuns styrmodell en handledning

Verksamhetsplan Budget Kommunstyrelse och kommunledning

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Budget Lärande och stöd

Riktlinjer för budget och redovisning

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning

Överförmyndarenheten bistår överförmyndarnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar.

Verksamhetsplan

Överförmyndarnämnden Budgetförslag med plan för

När uppdragsplanen formuleras ska följande beaktas: Nämndens ansvarsområden enligt lagstiftning. Ekonomiska förutsättningar enligt budget

Delårsrapport augusti Överförmyndarnämnden Delår

Planera, göra, studera och agera

Styrmodell för Varbergs kommun - Vision, mål och ramstyrning

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Överförmyndare: Verksamhetsplan Sidnr. Innehållsförteckning

1(9) Budget och. Plan

Verksamhetsplan

Överförmyndaren i Värnamo kommun

Nämndplan Överförmyndarnämnden 2017

Verksamhetsplan för Överförmyndaren

Verksamhetsplan för överförmyndarenheten 2019

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Överförmyndaren Verksamhetsplan Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

Dokumentnamn Verksamhetsplan för överförmyndarnämnden. Verksamhetsplan för överförmyndarnämnden

Styrning, ledning och uppföljning

POLICY. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

Översiktlig granskning av delårsrapport Falkenbergs kommun

Policy för verksamhetsstyrning

Granskning av delårsrapport 2016

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrmodell för Degerfors kommun

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Verksamhetsplan

Victoria Häggkvist, sekreterare Åsa Sjöberg, Handläggare. Justeras direkt efter sammanträdet

Verksamhetsplan

Ägardirektiv för Smedjebacken Energi & Vatten AB

Verksamhetsberättelse Utgåva: 2018 Rapportperiod: Organisation: Nyköping o Oxelösunds överförmyndarnämnd

Revisionsrapport basgranskning av överförmyndaren

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Ansvarsprövning 2014

Granskning av delårsrapport 2017

Politiskt ledarskap. Landstingsstyrelsens ordförande Ulf Berg

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet

Välj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning

Bolagsordning och ägardirektiv för Smedjebacken Energi AB

Överförmyndaren Verksamhetsplan Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Ulrika Wenn Susanne Eriksson Maria Walther Rosenberg 43. Bo Lindgren. Ulrika Wenn. Bo Lindgren

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Budget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020

Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att anta riktlinjen för styrmodellen.

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

UTKAST! Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2008 Ljusdals kommun

Verksamhetsplan

Riktlinjer och mål (ägardirektiv) för Alvesta Energi AB

Beslutsunderlag Beräknade kostnader för Överförmyndarnämnden Tillägg som nämnden har att ta ställning till.

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR EKONOMISK STYRNING AV FÖRVALTNING OCH BOLAG

Verksamhetsplan Simhall

Granskning av delårsrapport

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö

Överförmyndare: Verksamhetsplan Sidnr. Innehållsförteckning

Årlig övergripande granskning 2013 Revisionsrapport

Strategisk inriktning

Regler för mål- och resultatstyrning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Transkript:

Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 Överförmyndarnämnden 1

Innehåll Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Styrmodell -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Verksamhetsstyrning -------------------------------------------------------------------------------------- 6 Uppdrag och verksamhet --------------------------------------------------------------------------------- 8 Organisation ------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 Verksamhetsmål 2019-2021 ---------------------------------------------------------------------------- 10 Aktivitetsplan 2019-2021 -------------------------------------------------------------------------------- 10 Driftbudget 2019 och plan 2019-2021 ----------------------------------------------------------------- 11 Större verksamhetsförändringar under planperioden ------------------------------------------------ 11 2

Planerings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni en strategisk plan som innehåller övergripande mål och inriktning för verksamheten, finansiella mål samt drift- och investeringsramar för planperioden. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning och uppdrag, drift- och investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget (räkenskaper), som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar nämnder och kommunstyrelsens utskott fram förslag till verksamhetsplan och internbudget för respektive politikområde, där de kommunövergripande målen konkretiseras. Verksamhetsplanerna är, förutom ett planeringsinstrument för verksamheten, en återrapportering om hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplanerna i november och de redovisas därefter för kännedom till fullmäktige. Bolagens verksamhetsplaner baseras på den strategiska planen och övriga styrdokument/direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kännedom till kommunfullmäktige i november. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning med prognos efter mars månad, delårsrapport för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Planerings- och uppföljningsprocessen för Kommunfullmäktige. 3

Omvärldsanalys Antalet vuxna personer som är i behov av ställföreträdare har över tiden kontinuerligt ökat. Med tanke på demografiska faktorer, medicinska framsteg och en ökad livslängd bedöms behovet fortsatt öka. Ärenden bedöms även mer komplexa idag än tidigare, vilket ställer högre krav på så väl överförmyndarnämnden som ställföreträdarna. Beträffande ensamkommande barn bedöms antalet ärenden minska till följd av att många som anlände i flyktingvågen 2015 nu fyllt arton år. Verksamheten har en utmaning vad gäller rekrytering av gode män och förvaltare detta medför risk för längre handläggningstid. 4

Styrmodell Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen och verksamhetsidén bryts ner på tre underliggande nivåer, Först genom strategiska mål och de strategier, vägval, som ska tillämpas för att uppnå målen. Därefter konkretiseras de strategiska målen genom övergripande verksamhetsmål som gäller för kommunens samtliga verksamheter och bolag. Styrmodellen bygger på balanserad styrning och målen beskrivs i fem perspektiv: Invånare och kunder, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, Miljö samt Ekonomi. I verksamhetsplanerna bryts de övergripande verksamhetsmålen ner ytterligare och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen. Kommunfullmäktige har utöver den strategiska planen antagit ett antal regler och policies avseende den långsiktiga inriktningen för kommunen. En övergripande målsättning är även att uppdatera översiktsplanen inför varje mandatperiod. Arvika kommuns bolagskoncern är integrerad i styrmodellen och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv. Måluppföljning avrapporteras regelbundet under året till kommunfullmäktige genom två tertialrapporter och årsredovisning. UPP- FÖLJNING Styrmodell Verksamhetsidé Strategiska mål Strategier Verksamhetsmål PERSPEKTIV: Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö och klimat Ekonomi Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild. 5

Verksamhetsstyrning Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Kommunens vision är: Arvika En attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål är: Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet. Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling. Våra strategier för att uppnå målet Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer 6

Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Vi är en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus. Våra strategier för att uppnå målet Vi arbetar för ökad resurshushållning Vi producerar och använder förnyelsebar energi Vi arbetar för en giftfri vardag Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara mm. Vi anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling. Vi arbetar proaktivt och långsiktigt för att kunna hålla en hög budgetföljsamhet i verksamheterna. Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel. 7

Uppdrag och verksamhet Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare utifrån föräldrabalken och övrig lagstiftning. Genom tillsynen skall nämnden motverka rättsförluster för de svagaste i samhället, det vill säga underåriga samt de som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande har en god man eller förvaltare förordnad för sig. Främst ägnar sig överförmyndarnämnden åt myndighetsutövning och som ingriper mycket påtagligt i den enskildes liv. Det finns en mängd lagar och bestämmelser som styr överförmyndarnämndens verksamhet. De viktigaste bestämmelserna om hur överförmyndarnämnden skall utöva sin tillsyn finns i föräldrabalken. Överförmyndarnämndens kansli handlägger ärenden och företräder nämnden i förhållande till andra aktörer, så som tingsrätten m.fl. Delegeringsordning reglerar förhållandet mellan nämnden och kansliet. 8

Organisation Överförmyndarnämnden består av tre ordinarie ledamöter med varsin ersättare. Ligger direkt under kommunfullmäktige. 9

Verksamhetsmål 2019-2021 INVÅNARE OCH KUNDER MÅL Huvudmän får god man inom tre månader från det att ansökan/anmälan kommit in till överförmyndarnämndens kansli om aktuellt läkarintyg och förslag på god man föreligger Indikatorer och mättillfällen Delmål under planperioden 2019 2020 2021 Avstämning i samband med delårsbokslut och bokslut. 100 % 100 % 100 % Kompetta inkomna årsräkningar ska vara slutgranskade vid augusti månads utgång MÅL Avstämning i samband med delårsbokslut och bokslut. EKONOMI Indikatorer och mättillfällen 100 % 100 % 100 % Delmål under planperioden 2019 2020 2021 Verksamhetens nettokostnad ska inte överstiga den fastställda budgetramen Det ekonomiska resultatet ska vara > 0 > 0 > 0 > 0 Aktivitetsplan 2019-2021 Perspektiv Invånare och kunder Aktivitet och genomförande Fortsätta utveckla nya rutiner för ökad effektivitet och rättsäkerhet. Fokus på rekrytering av gode män och förvaltare. Ekonomi Fortsätta säkerställa likvärdiga bedömningar av årsräkningar utifrån föräldrabalkens regler.

Driftbudget 2019 och plan 2019-2021 2018 Budget, tkr 2019 Budget, tkr 2020 Plan, tkr 2021 Plan, tkr Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -2 457-1 992-1 785-1 785 Nettokostnad -2 457-1 992-1 785-1 785 Kommunbidrag (Tilldelad ram) 2 457 1 992 1 785 1 785 Resultat 0 0 0 0 Specifikation av nettokostnader Överförmyndarnämnden 2 457 1 992 1 785 1 785 Summa 2 457 1 992 1 785 1 785 Det är svårt att förutspå kostnaderna, eftersom de faktorer som påverkar det ekonomiska utfallet ligger utanför vad nämnden kan påverka. Huvudregeln är dock att huvudmannen själv ska betala arvodet. Större verksamhetsförändringar under planperioden Det pågår ett arbete om sammanslagning mellan överförmyndarnämnderna Arvika och Eda kommuner. Nytt verksamhetssystem ska implementeras. Rekrytering av chef för verksamheten kommer ske. Ny lagstiftning och nya rättsinstitut som direkt berör verksamheten, t.ex. lag om framtidsfullmakter, nytt kapitel i föräldrabalken, nya ersättningsregler från Migrationsverket för arvoden till gode män för ensamkommande barn, personuppgiftslagen.