Innehållsförteckning sidan Framtidsplaner, vision...2 Fakta om Forshaga kommun...3 Budget 2011 flerårsplan 2012-2013...4 Resultatplan och noter...9 Balansbudget... 11 Skatteberäkningar... 12 Driftplan... 13 Investeringsbudget... 14 Organisationsschema... 16 Kommungemensamma mål... 17 Kommunstyrelsen nämndmål... 19 Överförmyndarnämnden nämndmål... 23 Valnämnden nämndmål... 23 Barn och utbildning nämndmål... 23 Lärande o arbete nämndmål... 26 Vård o omsorg nämndmål... 29 Miljö- och bygg nämndmål... 31 Reglementen och riktlinjer mm... 34 Kommunstyrelsens budget... 36 Överförmyndarnämndens budget... 38 Valnämndens budget... 38 Barn och utbildning budget... 39 Lärande och arbete budget... 40 Vård och omsorg budget... 41 Miljö och bygg budget... 42 Kommunfullmäktige beslut... 43 Tidplan månadsuppföljning... 44 1
Framtidsplaner, vision Den politiska majoriteten i Forshaga presenterar återigen en budget som präglas av balans mellan satsningar och varsamhet med skattebetalarnas pengar. I budgeten visar vi vår vilja, våra ambitioner och våra prioriteringar för år 2011. Arbetet med att följa och styra kommunens ekonomi pågår året runt. Så snart arbetet med årsbokslutet avslutas börjar arbetet med budgeten för det kommande året. Under våren fastställer Kommunstyrelsen preliminära ramar för nämnder och under hösten planeras nästa års verksamheter. Till årets sista Kommunfullmäktige redovisar alla våra nämnder sina verksamhetsplaner för det kommande året och Kommunfullmäktige fastställer de slutliga budgetramarna. Det nya i budgetarbetet för 2011 är användningen av Stratsys. Ett verksamhetssystem som klart och tydligt visar våra kommungemensamma mål, nämndmål, åtaganden och mått. Budgeten för 2011 är en budget som präglas av omställning. Framför allt ser de största förvaltningarna, Barn, och utbildning samt Vård- och omsorg över sina framtida lokalbehov. Förvaltningen Lärande och arbete ser över strukturen inom de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna. Målet är att överföra pengar från lokaler till verksamhet samt för Lärande och arbete, att öka fokus på individanpassning inom arbetsmarknadsåtgärderna. Det kostar även att minska lokalytorna! Därför finns fem miljoner i investeringsbudgeten för att bygga om och minska skolytorna på Dejeskolan. I investeringsbudgeten fortsätter vi att satsa på underhåll av gator, vägar och VA-verksamhet. Den största investeringen görs på bron över Klarälven i Forshaga tätort samt på av- och påfart till Kvarntorpsgärdet. Där byggs 2012 en ny återvinningsstation, dessutom öppnas möjligheter för företagsetableringar på området. En stor del av investeringsbudgeten finansierar nya verksamhetssystem hos de olika förvaltningarna. En kommun måste redovisa överskott för att jobba med en långsiktig utveckling och med bästa kvalitet för verksamheten. Vi behåller vårt finansiella mål att resultatet ska vara minst två procent av intäkterna, men betraktar målet över en konjunkturcykel. Kommunalskatten ligger kvar. Det är viktigt att kommunen inte minskar i befolkning. Det finns pengar till nya detaljplaner. De ska ligga klara, så att det kommunala bostadsbolaget kan börja bygga så fort ekonomin tillåter. Det ekonomiska läget i världen är fortsatt labilt. Därför känns det tryggt att vi kan planera att använda delar av 2010 års överskott som en buffert 2011. Angelica Rage Kommunstyrelsens ordförande 2
FAKTA OM FORSHAGA KOMMUN Budget 2011, flerårsplan 2012-2013 11600 11500 11400 11300 11474 11452 11460 11515 Folkmängd 31/12 11466 11444 11415 11401 Beräknat 1/11 2010 11310 11200 11100 11000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Skattesats Forshaga Landsting 10,75 Kommun 22,35 TOTALT 33,10 Mandat i kommunfullmäktige Arbetarpartiet socialdemokraterna 22 Moderata samlingspartiet 7 Centerpartiet 4 Folkpartiet liberalerna 2 Vänsterpartiet 2 Sverigedemokraterna 2 Kristdemokraterna 1 Miljöpartiet de gröna 1 Totalt 41 3
1. Planeringsförutsättningar Kommunstyrelsen fattade 2010-03-16 beslut om budgetanvisningar och ramar för budget 2011 och flerårsplan 2012-2013. Förändringar i ramarna därefter framgår under rubriken ekonomiska ramar Budgetberedningen startade i år sitt arbete med en första beredning i april för att sedan under beredningen i oktober/november ta fram ett slutligt förslag till budget. Antalet invånare är i prognosen 11.310 för år 2011. Som övergripande finansiella mål gäller: Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2% av skatteintäkter och skatteutjämning. Motiv: Ett överskott i verksamheten skapar ett politiskt handlingsutrymme och utrymme för framtida åtaganden. Ett utrymme för att klara kommunens pensionsåtaganden och att kommunen har en buffert mot oväntade förändringar i omvärlden. Det ger också möjlighet att minska (amortera) kommunens långfristiga skulder. Ökar verksamhetens nettokostnader snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift sammantaget medför det i förlängningen en minskad verksamhetsvolym eller en skattehöjning. Samtliga investeringar ska skattefinansieras. Motiv: Lånefinansiering innebär på sikt ökade finansiella kostnader och det tar resurser från kärnverksamheten. Kommunens soliditet ska förbättras med minst 2% årligen. Motiv: Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger. Ju högre soliditeten är, desto stabilare är ekonomin. Nämnder och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Under hösten har ett omfattande målarbete pågått. Politiker i Kommunstyrelse och övriga nämnder har tagit fram målområden, kommunövergripande mål, och nämndmål. Tjänstemännen har sedan tagit fram åtaganden, mått och aktiviteter som knyter an till politikens mål, och det arbetet slutförs och beslutas i januari 2011 av Kommunstyrelse och nämnder. Till stöd i målarbetet och i uppföljningen av målen används verktyget Stratsys. 1.1 Ekonomiska ramar De ekonomiska ramarna, såsom de anges i flerårsplanen 12-13 skall gälla. Utgångspunkten för budgeten 2011 är den ekonomiska flerårsplan som fastställdes i budgeten för år 2010. Lönenivå 2011 fördelas under budgetåret. Kommunstyrelsen mkr Enligt flerårsplan 85,4 Minskad kapitalkostnad -2,4 Justering/fördelning IT -2 0 Justering arb giv avg -0,6 Lönenivå 2010 1,3 Förändring hyror/städ -2,2 Övrigt 0,3 Avdrag konjunkturstöd -1,0 Budgetram 2011 78,8 Värmlandstrafik mkr Enligt flerårsplan 4,8 Höjning 2011 1,1 Budgetram 2011 5,9 4
Räddningstjänst mkr Enligt flerårsplan 7,9 Höjning 2011 0,2 Budgetram 2011 8,1 Valnämnd mkr Enligt flerårsplan 0,1 Minskning 2011-0,1 Budgetram 2011 15 tkr Överförmyndarnämnd mkr Enligt flerårsplan 0,8 Tillägg 0,2 Budgetram 2011 1,0 Barn- och utbildningsnämnd mkr Enligt flerårsplan 178,1 Minskning kapitalkostn -0,3 Justering/fördelning IT 2,9 Justering arb giv avg -1,2 Lönenivå 2010 2,9 Förändring hyror/städ 2,6 Övrigt -0,5 Avdrag konjunkturstöd -0,6 Riktat statsbidrag 2010 0,4 i generella utjämningen 2011 Omställningsbidrag 2,0 Budgetram 2011 186,3 Interkommunala gymnasieersättningar mkr Enligt flerårsplan 63,3 Avdrag konjunkturstöd -4,7 Tillägg april 2,5 Budgetram 2011 61,1 Lärande och arbete mkr Enligt flerårsplan 28,5 Minskning kapitalkostn -0,3 Justering/fördelning IT 0,7 Justering av giv avg -0,3 Lönenivå 2010 0,9 Förändring hyror/städ 0,8 Övrigt 0,5 Avdrag konjunkturstöd -2,2 Tillägg i april 2,0 Omställningsbidrag 1,4 Budgetram 2010 32,0 Budget 2011, flerårsplan 2012-2013 5
Vård och omsorg mkr Enligt flerårsplan 139,8 Minskning kapitalkostn -0,4 Justering/fördelning IT 0,9 Justering arb giv avg -1,1 Lönenivå 2010 3,3 Förändring hyror/städ -1,2 Avdrag konjunkturstöd -1,8 Tillägg april 2,2 Riktat statsbidrag 2010 0,4 i generella utjämningen 2011 Omställningsbidrag 2,7 Budgetram 2010 144,8 Miljö- och byggnämnden Mkr Enligt flerårsplan 3,4 Justering/fördelning IT 0,2 Justering arb giv avg -0,03 Lönenivå 2010 0,08 Budgetram 2010 3,7 Budget 2011, flerårsplan 2012-2013 2. Anslagsbindning Kommunfullmäktige beviljar anslagen i driftbudgeten på nämndnivå och i investeringsbudgeten per projekt. Nämnder och styrelse kan själva besluta om omfördelning mellan sina verksamheter. 3. Utformningen av budgeten I likhet med föregående år är denna budget upprättad på nämndnivå och verksamhetsnivå. 6
4. Ekonomisk utveckling Hur kommunens ekonomi utvecklats under perioden 2007-2011 framgår av nedanstående tabell: Bokslut Bokslut Bokslut Prognos Budget delår 2007 2008 2009 2010 2011 Skattesats 22.35 22.35 22.35 22.35 22.35 Finansnetto -1 084-4 552-2 499-3 400-3 600 Resultat e. skatt och finansnetto, 12 933 2 937 7 048 9 091 5 447 förändring av eget kapital Nettokostn. exkl. avskrivningar, täckningsgrad 92,1% 93,5% 92,6% 92,9% 93,6% Nettoinvesteringar tkr 80 501 117 186 32 774 20 000 26 980 Anläggningstillgångar kr/inv 35 993 43 985 44 358 44 465 44 500 Total skuld kr/inv. 15 912 21 360 21 065 20 291 19 000 Ansvarsförbindelser kr/inv. 45 552 48 392 48478 48 205 48 800 Eget kapital kr/inv 26 066 26 393 27 044 28 064 28 500 Soliditet 62% 55% 56% 58% 60% 5. Resultatplan Verksamhetens nettokostnader som beräknas i löpande priser ökar med 2,4 Mkr jämfört med prognosen för år 2010. 5.1 Pensioner Kostnaden för pensioner är beräknad till 31,5 mkr 2011. Den gamla pensionsskulden, som avser pensioner intjänade före 1998, och som i balansräkningen klassas som ansvarsförbindelse beräknas år 2011 uppgå till 280 mkr. 5.2 Skatteintäkter och statsbidrag Utvecklingen av skatteintäkterna ser i prognosen för 2010 bättre ut än när beslutet om budget för 2010 och flerårsplan 2011-2012 fastställdes. Det tillsammans med det tillfälliga konjunkturstödet, som för Forshagas räkning uppgick till 11,1 mkr för Forshaga kommun, bidrar till en prognos om bättre resultat 2010. För 2011 är skatteintäkterna beräknade enligt kommunförbundets prognoser och befolkningen är beräknad till 11 310 för år 2011. Den slutliga uppgiften om folkmängden per 1 november har ännu inte kommit, men prognosen är alltså en minskning med 100 personer från förra året för Forshagas räkning. Utifrån det beräknas skatteintäkterna öka med 4,1 mkr och generella statsbidrag och utjämning med 5,2 mkr. Men samtidigt försvinner konjunkturstödet på 11,1 mkr. En god ekonomisk hushållning kräver att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna. 5.3 Eget kapital Balanskrav I kommunallagen finns ett krav om en budget i balans. Med balans menas att förändringen av eget kapital måste vara positiv. Skulle resultatet bli att kommunen inte klarar kravet måste underskottet täckas inom tre år. Budget för år 2011 är en budget med ett resultat på 5,4 Mkr (1% av skatteintäkter och generella statsbidrag /utjämning) och en stark budgetdisciplin krävs för att också få en redovisning i balans. Den långsiktiga målsättningen för Forshaga kommun är att nå ett resultat motsvarande 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. 6. Redovisning av kassaflöden Kassaflödesbudgeten visar hur kommunen klarar att finansiera föreslagna investeringar och amorteringar. Avskrivningsmedel och det beräknade resultatet kan användas till nya investeringar, amorteringar och kapitalbildning. 7
I budget 2011 finns investeringar för 27 miljoner som finansieras enligt ovanstående. 7. Rörelsekapital och likviditet Prognosen per 31/12 2010 innebär ett negativt rörelsekapital på ca -100 Mkr och budgetförslaget innebär också ett rörelsekapital på 100 Mkr. Ett negativt rörelsekapital uppstår då kommunen delvis använder checkkrediten istället för långa lån. Någon brist på likviditet kommer trots detta inte att uppstå då checkkrediten är beviljad till högre belopp än vad vi avser att nyttja. Vi har också tillgång till FABO:s likviditet som vi nyttjar i första hand. 8. Budget 2011 Tillväxten i den svenska ekonomin har hittills i år varit stark. Företagens och hushållens förväntningar inför framtiden tyder på att tillväxttalen blir höga även under återstoden av året. BNP beräknas öka med 4,5 % 2010 samtidigt som sysselsättningen (antal arbetade timmar) stiger med 1,4 %. Även under 2012 väntas BNPtillväxten bli hög, närmare 4 %. Men utvecklingen i Sverige hålls tillbaka av att tillväxten i omvärlden blir mer dämpad. Trots svag utveckling av skatteunderlag 2009 och 2010 så räknar vi i Forshaga med ett resultat som motsvarar det långsiktiga kravet på 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Det finns flera skäl till det. Det tillfälliga konjunkturstödet som tillfördes kommunsektorn 2010 kunde inte användas till att expandera verksamheterna, eftersom de ekonomiska förutsättningarna ser mycket kärvare ut 2011. Nämnder och förvaltningar har gjort ett stort jobb under året för att komma i nivå inför 2011, trots ökade kostnader inom områdena försörjningsstöd, barn- familj och utbildning och inom vård och omsorgsverksamheten Nästa år ökar intäkterna från skatter och statsbidrag sammantaget i en historiskt låg takt. Det motsvarar bara drygt hälften av prisökningarna. Ska vi kunna tillgodose demografiskt betingade behovsökningar krävs en kombination av effektiviseringar/besparingar och resultatförsämringar. Under pågående översyn av lokaler och verksamhet innehåller budgeten för 2011 omställningsbidrag till Nämnden för lärande och arbete med 1,4 mkr, till Barn och utbildningsnämnden med 2,0 mkr och till Vård och omsorgsnämnden med 2,7 mkr. Del av 2010 års resultat kommer också att öronmärkas för verksamhet budgetåret 2011 och slutligt beslut om belopp och inriktning tas i samband med årsredovisningen. Utvecklingen på arbetsmarknaden har stor betydelse för kommunernas skatteunderlag och de intäkter som underlaget genererar. Skatteintäkter och statsbidrag är beräknade enligt Sveriges Kommuner och Landstings prognoser. Av stor betydelse för Forshaga kommun är antalet invånare som vi beräknat till 11.310 för 2011, 11.260 för 2012 och 11.210 för 2013. Forshaga kommuns folkmängd prognostiseras minska från 11.415 per 1 november 2009 till 11.310 per 1 november 2010. 100 personer motsvarar ca 4,0 Mkr för Forshaga kommun. Det som händer i vår omvärld som nivåer på inflation, räntor och på sysselsättning har stor påverkan på kommunens kostnader framöver. 9. Uppföljning och delårsrapport Utifrån ovanstående så kommer det under 2011 bli extra viktigt med uppföljning av verksamhet och ekonomi. Det åligger samtliga budgetansvariga att noga följa utvecklingen och att vidtaga erforderliga åtgärder för att hålla givna ramar. Avrapportering skall ske enligt bilagd tidplan, sista sidan i budgetdokumentet. Flerårsplan åren 2012-2013 Budgetanvisningarna avsåg även flerårsplan för åren 2012-2013. Samtliga verksamheter i flerårsplanen, frånräknat omställningsbidrag 2011 är teoretiskt framräknade utifrån nuvarande verksamhet enligt driftredovisningen. 8
Resultatplan 2011-2013 101122 Utfall Prognos Budget Plan Plan År 2009 2010 2011 2012 2013 Delår Folkmängd 1/11 året innan 11434 11415 11310 11260 11210 Verksamhetens intäkter 148148 138246 135167 135167 135167 Verksamhetens kostnader -626514-634694 -634013-640289 -655647 Avskrivningar -27870-25444 -25000-25000 -25000 Verksamhetens nettokostn. -506236-521892 -523846-530122 -545480 Skatteintäkter 392619 395327 399379 414875 433130 Generella statsbidrag och utj. 105994 109443 115014 107690 103768 Tillfälligt konjunkturstöd 11131 Kommunal fastighetsavgift 18171 18482 18500 18500 18500 Finansiella intäkter 827 100 100 100 Finansiella kostnader -4209-3200 -3500-3500 -3500 Räntekostnader på pensioner -118-200 -200-200 -200 Förändring av e kap.=årets resultat 7048 9091 5447 7343 6318 Beräknat resultat 7048 9091 5447 7343 6318 Redovisning av kassaflöden År Utfall Prognos Budget Plan Plan 2009 2010 2011 2012 2013 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Beräknat resultat 7048 9091 5447 7343 6318 Av- och nedskrivningar 27870 25444 25000 25000 25000 Förändrad pensionsavsättning 2995-1214 Övriga ej likv påv poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 37913 33321 30447 32343 31318 Ökning(-)/minskning(+)kortfr fordringar -2671 Ökning(-)/minskning(+)förråd o varulager 0 Ökning(+)/minskning(-)kortfr skulder 16333-700 3000 Medel från den löpande verksamh 51575 32621 30447 32343 34318 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Bruttoinvestering i mat anl tillg(inkl omb) -34975-20515 -26980-25070 -19550 Investeringsbidrag o övr inv ink 2201 515 Investering i mat anl tillg -10 Försäljn av mat anl tillg 2342 1158 4000 Investering i finansiella anläggn. tillg. -1104-1656 Försäljning av finansiella anläggn. tillg. 35 Medel från investeringsverksamhet -31501-20508 -22980-25070 -19550 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld -20000-10000 -5000-10000 -15000 Ökning av långfristiga fordringar -2100 Medel från finansieringsverksamh -20000-12100 -5000-10000 -15000 ÅRETS KASSAFLÖDE 74 13 2467-2727 -232 Likvida medel vid årets början 858 932 945 3412 685 Likvida medel vid årets slut 932 945 3412 685 453 9
Noter till resultatplan Belopp i tkr Delår Utfall Prognos Budget Plan Plan 2009 2010 2011 2012 2013 Verksamhetens intäkter 228174 216607 218139 218139 218139 Interna fördeln. hyror mm -80026-78361 -82972-82972 -82972 Verksamhetens intäkter 148148 138246 135167 135167 135167 Verksamhetens kostnader -750039-735123 -739889-735109 -736362 Kapitalkostnader 49785 43100 43010 43010 43010 Kalkylerade personalomkostnader 113870 106459 109625 109625 109625 Kalkylerade personalomk. löneökningar 5694 9508 Faktiska personalomkostnader -87274-87993 -90698-95409 -98564 Pensionskostnader inkl. löneskatt -32812-31214 -31543-30477 -31636 Interna fördeln. lokalvård och hyror 80026 78381 82972 82972 82972 Skatt -89-85 -90-95 -100 Inlösta borgensåtagande 19-25 -200-200 -200 Till förfogande, personalkostnader mm -8194-7200 -20300-33900 Verksamhetens kostnader -626514-634694 -634013-640289 -655647 Kapitalkostnaderna är beräknade enligt nominell metod, omräknas i januari varje år Pensioner 2010 2011 2012 2013 Kostnad enl. KPA 30714 30993 29927 31086 inkl löneskatt Summa 30714 30993 29927 31086 Skatt avtalsförsäkring 500 550 550 550 Pensionskostnad 31214 31543 30477 31636 10
Balansbudget 2011-2013 Belopp i miljoner kr Delår Utfall Prognos Budget Plan Plan 2009 2010 2011 2012 2013 Anläggningstillgångar 505 503 503 503 498 Omsättningstillgångar 47 47 38 38 38 Summa tillgångar 552 550 541 541 536 Eget kapital 308 317 323 330 337 Avsättning till pensioner 4 3 2 2 1 Övriga avsättningar 1 2 3 Långa skulder 92 82 77 72 62 Korta skulder 148 148 138 135 133 Summa skulder 240 230 215 207 195 Summa eget kapital, avs. o skulder 552 550 541 541 536 Ansvarsförbindelse, pensioner 282 273 280 280 280 Borgensåtaganden 270 272 272 272 272 11
Skatter och bidrag 2011-2013 Totala intäkter Forshaga 2010-11-25 Rikets skatteunderlag Eget skatteunderlag Antal invånare Skattesats Kommunförbundet Riksprognos Egen prognos Oförändrad 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 tkr tkr tkr tkr kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv Skatteintäkter 387 540 397 728 414 875 433 130 33 950 35 166 36 845 38 638 Inkomstutjämningsbidrag/- avgift 114 013 109 311 107 848 106 585 9 988 9 665 9 578 9 508 Kostnadsutjämning -13 527-10 733-10 686-10 638-1 185-949 -949-949 Regleringsbidrag/-avgift 2 929 11 471 5 585 2 900 257 1 014 496 259 Strukturbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 Införandebidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 LSS-utjämning (inkl införanderegler) 6 027 4 965 4 943 4 921 528 439 439 439 Summa intäkter 496 982 512 742 522 566 536 897 43 538 45 335 46 409 47 894 Slutavräkning 2009, korrigering 1 223 107 Slutavräkning 2010 6 564 0 575 Slutavräkning 2011 1 651 146 Summa intäkter (inkl. avräkning) 504 769 514 393 522 566 536 897 44 220 45 481 46 409 47 894 12
Driftplan belopp i tkr Utfall Prognos Budget Budget Netto Plan Plan 2009 2010 2011 2011 2011 2012 2013 netto netto kostnader intäkter netto netto Delår *) 521750 516970 Kommunstyrelse 88 853 85184 204227 125397 78830 Värmlandstrafik 4248 5000 5949 5949 1000 1000 Räddningstjänst 7636 7865 8101 8101 320 253 Överförmyndarnämnd 762 1020 1032 0 1032 Valnämnd 38 120 15 15 Barn och utbildning 178855 200399 14112 186287-2000 Barn- o utbildn.nämnd 178404 Gymnasieskolan, interkom. 60648 63798 61098 61098 Lärande och arbete 29232 49989 17970 32019-1400 Vård och omsorg 144588 203514 58769 144745-2700 Social- och omsorgsnämnd 177690 Miljö- o bygg.nämnd 3587 3562 5565 1891 3674 Summa 521866 519224 739889 218139 521750 516970 518223 Till förfogande, pers.kostn mm 8194 7200 7200 20300 33900 Summa 527418 747089 218139 528950 537270 552123 *) Borttag omställningsbidrag: Barn och utbildning -2000 Lärande och arbete -1400 Vård och omsorg -2700-6100 13
Investeringsbudget 2011, 2012-2013 tkr Budget Plan Plan 2011 2012 2013 KommunTeknik Fastighetsavdelningen Grossbolshallen, nytt golv 1 500 Grossbolshallen, renovering omklädningsrum 600 Grossbolshallen, renovering fasader 800 Fastighetsavd.CAD (ritningar) 400 400 1139 Energibesparing i styr o regler 250 250 250 1113 Deje simhall, ombyggnad 250 520 400 1101 Gula villan, målning fasad, yttre miljö 400 Lärcenter, skolidrottsarena 700 Klimatåtgärder fastigheter, konv. oljepannor 500 500 1102 Deje sporthall, utbyggnad 2 200 Eleffektivisering med 20% till 2015 enligt klimatplanen 500 Grossbolsskolan, omb diskrum bef fr Centralskolan 300 1103 Lintjärn byte trygghetslarm som är 14 år 1 015 1126 Ullerudsgården byte trygghetslarm som är 15 år 620 1104 Lekutrustning lekcenter 200 1106 Slottet renovering 400 800 600 Investeringar efter 2013 Deje sporthall energiåtgärder/fjärrvärmeåtgärder Skivedsskolan gammelgården fasader Gatu o Park 1304 Olsäterskorset, plan 600 1303 Sanering gator gamla områden 1 000 1 000 1000 1303 Sanering VA-ledningar gamla områden 1 000 1 000 1000 1213 Upprustning lekplatser, anp. För funktionshindrade 900 Upprustning bef cykelvägar 500 1221 Skredriskåtgärder rasrisk i Deje, 1 100 1 000 1502 Friluftsanläggningar, spår i Deje 200 200 200 1294 Upprustning kommunala enskilda grusvägar 300 500 500 1301 Broreparationer 3 500 3 500 1 000 1336 Mätarbrunnar på vattenledningar 300 300 300 Belysning + GC-väg Annebergsgatan 250 1302 Ny återvinningscentral 4 000 5 000 5 000 Ny vattenledning Ö Deje-Deje förbindelseledning 1 000 1314 Vattenskyddsområde Visten 500 Investeringar efter 2013 Utbyggnad vattenledning till landsbygden Cykelbana Bergsgården Cykelbana Dyvelsten - Karlstad Trappa mellan Coop och ICA i Deje 14
Investeringsbudget 2011, 2012-2013 tkr Budget Plan Plan 2011 2012 2013 VA-verk 1325 Pumpstationer, byte till energisnålare pumpar 100 100 100 Utbyggnad vassbäddar 750 Byte aktivt kol i vattenverket Forshaga 500 Reservvattentäkt 2 800 Summa KommnTeknik 16 835 20 870 17 650 Räddningstjänstförbundet 1107 Brandstationen Deje 900 Kommunstyrelsen övrigt 1063 Kommunal ledningsplats 675 675 1002 Intranät 170 1003 Informationsskyltar 200 1004 Turism 400 400 400 Summa Kommunstyrelsen övrigt 1 445 1 075 400 Barn- o utbildningsnämnden 1739 Arbetsplatser alla skolenheter 400 400 400 1704 Verksamhetssystem 300 1705 Köksutrustning i förskolekök 125 125 1706 Förskole- skollokaler 175 1707 Inköp av helt nya läromedel (IT) pga nytt styrsystem 250 250 Summa BUN 1 250 775 400 Lärande och arbete 1401 Gräsklippare 100 450 1402 Cirkelsåg 50 1403 Verksamhetssystem 300 Summa Lärande och arbete 450 450 Vård och omsorg Verksamhetssystem 900 1802 Inventarier 100 100 100 1825 Hjälpmedel, vårdsängar 250 250 250 1818 Hjälpmedel 650 650 650 Summa vård och omsorg 1 000 1 900 1 000 Miljö- och byggnämnd 1905 Uppdatering IT-system, ByggR och MiljöR 100 100 1005 LOKALREVISION - OMBYGGNATION 5 000 TOTALT 26 980 25 070 19 550 15
16
Kommungemensamma mål Budget 2011, flerårsplan 2012-2013 Målområde Medborgare Kommungemensamma mål Alla har en god uppväxt. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. God hälsa bland medborgarna. Beskrivning Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Målområde Medarbetare - Sprider den positiva bilden om kommunen och har ett bra bemötande. Kommungemensamma mål God förståelse för uppdraget. En god hälsa bland medarbetarna. Beskrivning Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och privatliv. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och en bra arbetsmiljö presterar bättre. För oss är det viktigt att ge chefer och medarbetare förutsättningar för att uppnå en god balans i livet. Medarbetarens kompetensutveckling. Målområde Ekonomi Kommungemensamma mål Hållbar utveckling Tillväxt God ekonomisk hushållning Beskrivning Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. I Forshaga kommun vill vi ha en tryggad och ökad sysselsättning inom kommungränserna men också i Karlstadsregionen, dit många av våra invånare pendlar. Vi vill öka nyföretagandet, antal arbetstillfällen och antalet invånare. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. 17
Målområde Miljö Kommungemensamma mål Trygga och hållbara miljöer. Beskrivning Kommunens invånare bor, arbetar och utvecklas i en trygg, stimulerande och långsiktigt hållbara miljöer. Målområde Samverkan Kommungemensamma mål God samverkan. Beskrivning Forshaga kommun deltar i olika typer av samverkan. Vi vill ha samverkan på regional, nationell och internationell nivå. I kommunens utveckling ska särskilt den regionala dimensionen och nyttan finnas med. Det som är bra för Forshaga är bra för Värmland och vice versa. 18
Kommunstyrelsen Målområde Medborgare Alla har en god uppväxt. Uppväxtmiljön i kommunens bostadsområden är trygg och inbjudande. Alla bostadsområden ska vara attraktiva boenden. Det ska vara rent, snyggt och grönt. Alla områden ska ha nära till ett skogsområde. Den kommunala bostadspolitiken ska därför bedrivas över våra förvaltningsgränser. Det är därför inte enbart Kommuntekniks, privata fastighetsägares eller FABO:s angelägenhet. En bra bostadspolitik bidrar till klimatomställning. Nyproduktion ska vara miljövänlig och fossilfri. Energieffektivisering ska ske och fossila bränslen samt uppvärmning med direktverkande el ska utfasas. Rent vatten och en välfungerande renhållning är förutsättningar för en god uppväxtmiljö. Gator och vägar ska hålla en bra standard. Utsmyckningar av olika slag höjer attraktiviteten i både ute och inne miljöer. Det är viktigt att vårda det vi har investerat i. Att vårda betyder att vi vill ha en god lokalvård och ett regelbundet underhåll av våra fastigheter. Vi har en plan över de kommunala lekplatserna. Minst fem temalekplatser, jämnt fördelade över kommunen, ska finnas. Övriga mindre lekplatser ska underhållas och placeras dit barnfamiljerna bor. Alla barn och unga har tillgång till kultur. Alla barn ska möjlighet att lära sig att spela instrument, sjunga eller spela teater. Kulturskolan ska vara tillgänglig och ha låga avgifter. Barn och unga behöver få ökade möjligheter att utveckla sina verktyg att uttrycka sin inneboende konstnärliga kraft. Att uppmuntra och stimulera till konstnärligt skapande är bra, inte bara för den enskilda människans utveckling och mognad utan också för hela samhällets utveckling. Allt för få unga tar del av museernas utställningar, klassisk musik, teaterföreställningar böcker eller läser en daglig tidning. Vi vill stimulera läsandet och tillsammans med Barn och utbildningsförvaltningen utveckla skolbiblioteksverksamheten. Kulturskolans frivilliga verksamhet är undervisning i bild&form, dans, drama/teater, film, musik/instrument, sång/kör och ensembleverksamhet. Verksamheten sker på olika platser i kommunen, under såväl skol-/dagtid som kvällstid. Kulturskolan har även uppdrag att i samverkan med för- och grundskolan ge kulturupplevelser genom professionella musik-, teater eller dansprogram/föreställningar varje år. Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att tillsammans med Vård- och omsorg ha ett brett utbud av kultur för seniorer. Idrott ska vara tillgänglig för alla. Idrotten ska bidra till folkhälsa, demokrati och integration för alla åldrar. Utveckla ett större utbud av idrottsoch motionsaktiviteter som vänder sig till grupper som i liten utsträckning deltar i det utbud som finns idag. Ge lika möjligheter för flickor och pojkar att utöva idrott. Det ska finnas idrottshallar och stimulerande utemiljöer där barn och unga vistas. Det ska finnas goda möjligheter till motion och spontan idrott i närområdet till våra bostadsområden. Idrotten spelar en stor roll för barnens demokratiska utveckling. Föreningsledaren har därför en viktig roll. Föreningsbidragen ska utformas så att de främjar mångfald och demokrat. Simkunnigheten ska vara hög eftersom det bl a finns så mycket vattendrag i kommunen. Idrottshallar ska vara välvårdade, trygga och lättillgängliga. 19
Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. Tillgänglig kommunal information. Kommunens verksamhet ska präglas av öppenhet, närhet och genomskinlighet. Kommuninvånare, kommunanställda och omvärld ska på olika sätt lätt kunna ta del av det som händer och sker i vår kommun. Det ökar engagemanget för kommunens utveckling hos både invånare och anställda. Kommuninvånarna kan påverka och ta ansvar för kommunens utveckling. Olika former av medborgardialog ska utvecklas och regelbundet användas. Förvaltningarna ska utvärdera och följa upp sina mål på ett sätt som bland annat involverar brukarna. Ett högt valdeltagande är också av stort värde. Det ger en positiv bild av engagerade invånare. Den fysiska miljön är trygg. Kommunen ska aktivt tillsammans med andra aktörer medverka i det brottsförebyggande arbetet, i syfte att öka människors trygghet och säkerhet. Det är inte bara medborgaren som har nytta av att vara trygg och må bra. Självklart påverkas hela samhället. Trygga och välmående människor bidrar till positiva möten och ett gott samhällsklimat. Motsatsen är när individen på grund av rädsla exempelvis undviker att ta sig till kvällsaktiviteter. När någon känner sig tvingad att avstå från att delta i samhällslivet är det ett hot mot demokrati och valfrihet. Eftersom mest kvinnor hör till den grupp som avstår aktiviteter på grund av rädsla blir trygghet också en genusfråga. God hälsa bland medborgarna. Folkhälsan är god. Vi ska arbeta för en god folkhälsa. Arbetet kan ständigt förbättras genom att bl a följa SKLs Öppna jämförelser. Föreningslivets, kulturens och idrottens kraft ska särskilt tas tillvara. Barn och unga har bra matvanor. Förskolan och grundskolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Hem och familj har det grundläggande ansvaret, men eftersom de flesta barn äter många av sina måltider utanför hemmet påverkar andra vuxna också barnens matvanor. Tillgänglig konsumentupplysning. Hälsan påverkas av den personliga ekonomin. Om skulder har växt utom kontroll, ekonomin känns ansträngd, eller om man behöver råd inför en större investering kan man behöva hjälp. Det är lätt att göra felval vid inköp men det är inte alltid lika lätt att få ett felköp tillrättat. Man behöver ofta hjälp. Målområde Medarbetare God förståelse för uppdraget. Kompetenta medarbetare. God förståelse för uppdraget handlar bland annat om delaktighet i beslut på arbetsplatsen, inflytande över arbetstidens förläggning, ett gott partssamarbete, en väl fungerande arbetsorganisation, utvecklingsmöjligheter och tillgång till kompetensutveckling och fortbildning. Goda medarbetare är engagerade, trivs, är effektiva, samarbetar, har samsyn på uppdraget och kan lösa konflikter och kriser. Om medarbetarskapt ska utvecklas bör antal medarbetare per chef hållas på en rimlig nivå, relationerna mellan chef och medarbetare stärkas samt sträva efter kontinuitet i utvecklingsarbetet. Bra introduktion av nyanställda, där värdegrund och mål tydliggörs. 20
Välinformerade medarbetare. Genom information och goda interna kommunikationskanaler, medverka till att medarbetare i Forshaga kommun upplever att de får och kan skaffa information om arbetsgivaren, sin verksamhet och sin anställning. Höga frisktal. Friska arbetsplatser är positivt och avgörande för kommunens utveckling. En god arbetsmiljö gör det möjligt för fler att arbeta längre och minskar dessutom frånvaron. Oron för ekonomin bidrar till ohälsa. Heltidsarbete är en rättighet, deltid en möjlighet. Det förutsätter dock att man arbetar med fler arbetskamrater och med i en del fall nya arbetsuppgifter. Ledarskapet har en stor betydelse över hur medarbetarna mår. Kommunstyrelsen har här ett övergripande ansvar över ledarutvecklingen. En god hälsa bland medarbetarna. Heltid en rättighet och deltid en möjlighet. Att kunna försörja sig själv är grundläggande. Oro för hur privatekonomin ska gå ihop försämrar den personliga hälsan men minskar även engagemanget för arbetsuppgifterna. Målområde Ekonomi Hållbar utveckling. Långsiktig och hållbar planering. All utveckling av samhälle och infrastruktur utgår från ett helhets- och hållbarhetsperspektiv. Detta perspektiv ska innefatta dagens såväl som morgondagens behov hos invånare, besökare och företag. I all planering måste behoven av vägar, IT och service i kommunen beaktas. Hög andel ekologiska/närodlade råvaror. Sträva mot regeringens mål. Tillväxt Ökande befolkning. Det är oerhört viktigt att kommunen inte tappar i befolkning. Vi mister skatteintäkter och det blir en negativ utvecklingsspiral. Naturligtvis vill vi öka mer men med dagens statliga bostadspolitik är det svårt. FABO har inte tillräckliga starka ekonomiska förutsättningar. Vi är då beroende av att privata bygger. Det sker och ska stimuleras men det blir inte i någon större omfattning i närtid. Fler och växande företag. Näringslivsenheten ska arbeta för att fler företag startas och att befintliga företag växer. Näringslivsenheten är givetvis enbart stödjande i denna verksamhet. Kommuninvånarna har tillgång till en större arbetsmarknad. Därför måste näringslivsenheten även arbeta regionalt. 21
God ekonomisk hushållning. Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2% av skatteintäkter och skatteutjämning. Ett överskott i verksamheten skapar ett politiskt handlingsutrymme och utrymme för framtida åtaganden. Ett utrymme för att klara kommunens pensionsåtaganden och att kommunen har en buffert mot oväntade förändringar i omvärlden. Det ger också möjlighet att minska (amortera) kommunens långfristiga skulder. Ökar verksamhetens nettokostnader snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift sammantaget medför det i förlängningen en minskad verksamhetsvolym eller en skattehöjning. Samtliga investeringar ska skattefinansieras. Lånefinansiering innebär på sikt ökade finansiella kostnader och det tar resurser från kärnverksamheten. Kommunens soliditet ska förbättras med minst 2% årligen Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger. Ju högre soliditeten är, desto stabilare är ekonomin. Nämnder och styrelse ska verka för att hålla sig inom sin ekonomiska ram. Nämnder och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Målområde Miljö Trygga och hållbara miljöer. God kollektivtrafik. Busstrafik norrut och söderut ska vara lättillgänglig. Vi vill ha täta turer på vardagar, ett flertal kvällsturer och en bra helgtrafik. Vi är en pendlingskommun. Många vuxna deltar i olika aktiviteter i Karlstad och våra gymnasieungdomar tillbringar mycket fritid i Karlstad. Vår struktur kräver med andra ord en bra kollektivtrafik för att få en hållbar utveckling. Tidtabeller måste kommuniceras med medborgarnas behov. Den särskilda färdtjänsten samt skoltrafiken bedrivs i samverkan genom VTAB. Tillgängliga gång- och cykelvägar. Vi vill ha ett välutbyggt, väl underhållet system av gång- och cykelvägar. Vi vill ha gång- och cykelbana på båda sidor av Klarälven. Om fler cyklar och går sparas miljön! Målområde Samverkan God samverkan. Samverkan med näringslivet. Verksamheterna och politiken måste samverka inom kommunen och med andra aktörer utanför kommungränsen för att, dels kunna utveckla verksamheterna, dels för att kunna bedriva en framgångsrik utvecklingspolitik. Forshaga kommun har för få invånare i förhållande till vad välfärden kostar och behöver dela idéer och resurser med andra. Arbetstillfällen och service finns till stora delar i Karlstad. Det kräver en nära samverkan med Karlstad. 22
Vänortsutbyte och deltagande i internationella projekt och utbyten ska uppmuntras och stödjas. Samverkan i Karlstadsregionen. Samverkan med kommuner, myndigheter och organisationer. Internationell samverkan. Överförmyndarnämnden Fr.o.m. år 2011 inordnas Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuns överförmyndarverksamhet i en, för de fem kommunerna gemensam överförmyndarnämnd ingående i Forshaga kommuns organisation. Forshaga kommun övertar då samtliga åtaganden inom överförmyndarverksamheten från medlemskommunerna. Övertagandet sker successivt och ska vara genomfört 2011-07-01. Syfte med samverkan Syftena med samverkan i en gemensam överförmyndarnämnd är - säkerställa att vi behåller en hög kompetens i överförmyndarfrågor i regionen. - säkerställa att våra kostnader för den här verksamheten är rimliga. - öka möjligheten att rekrytera kompetent personal. Mål med samverkan Målet är att skapa en hållbar organisation för överförmyndarfrågor i regionen. Valnämnden Målområde Medborgare Högt valdeltagande bland de röstberättigade. Målområde Medarbetare Kompetenta medarbetare och tillförlitlig valadministration. Målområde Ekonomi Effektiva och rättssäkra val. Förbereda och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar i kommunen effektivt, rättssäkert och inom tilldelad budgetram. Barn och utbildning Målområde Medborgare Alla har en god uppväxt. Alla barn ges god omsorg och har kunskaper som ger förutsättningar för vidare studier och/eller arbete. Verksamheterna ska följa gällande styrdokument, samt givna ekonomiska ramar. För barnens skull ska det finnas tillgång till bra förskolor med en pedagogisk verksamhet som ger lärande, lek och trygghet. Samtidigt stärker förskolan föräldrarnas möjligheter att jobba. Vi vill skapa möjligheter för att utöka utbudet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Barn som riskerar att fara illa ska tidigt få stöd och hjälp. Föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap ska givetvis få det. Alla barn, oavsett barnets förutsättningar, föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Skolans sätt att fungera har avgörande betydelse för om eleverna når målen eller inte. Om inte skolan fungerar slår den sociala bakgrunden igenom. Ungdomar ges god studie och yrkesvägledning. 23
Alla barn och unga nås regelbundet i verksamheten av kultur i olika former. Skolans roll är att stödja och utveckla barns och ungas eget skapande likväl som kulturkonsumtion. Vi vill öka inslaget av kultur i den ordinarie undervisningen. Alla barn och unga mellan 0 till 20 år har en trygg uppväxt. Även kommunen har ett ansvar för att barn och unga får en trygg uppväxt. Vi utgår ifrån att alla insatser i första hand är frivilliga och att de ska formas i tid med vårdnadshavare och barnet/ungdomen. Ambitionen är att så tidigt som möjligt möta familjen för att ge rätt hjälp i rätt tid. Vårdnadshavare ges förutsättningar att klara av föräldrarollen. Alla vårdnadshavare skall erbjudas om de så önskar, föräldrautbildning, genom förskolans eller familjecentrums försorg, eller båda tillsammans. Olika yrkesgrupper skall samverka för att tidigt upptäcka och förebygga. Syftet är att stärka och påvisa det som redan fungerar bra hos barn och vårdnadshavare. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog mellan medborgarna. Barn och unga vet vilka grundläggande värderingar vårt samhälle vilar på. Barn och ungdomars tankar och åsikter ska tas tillvara. Genusarbetet är en särskilt viktig del i arbetet med barn och ungdomar. Arbetet ska vila på likabehandlingsplanen, samt att elever, föräldrar och lärare ska känna sig väl förtrogna med den. Barn, unga och vuxna har god kunskap om verksamhetens mål och ansvar. Verksamheten skall ha tydliga mål för att i dialog med barn, unga och vuxna kunna utvärdera/utveckla arbetsformer/lärprocesser. Det innebär även att tydliggöra vilket ansvar verksamheter respektive vuxna har. Barn- och föräldrar känner tilltro till sin förmåga att påverka/medverka och ta ansvar. Det ska finnas mötesplatser och former för föräldrar, barn och ungdomar att medverka till en bra dialog, som syftar till delaktighet. Elevråd och ungdomsrådet är viktiga samtalspartners. Nolltolerans mot kränkande behandling. Inte någon form av trakasserier ska förekomma. Rasism, främlingsfientlighet och mobbing ska kraftfullt motarbetas. Det ska vara lätt att ta del av hur varje enhet arbetar med denna fråga. God hälsa bland medborgarna. Barn och ungdomars mentala och fysiska hälsa är god. Folkhälsoarbetet ska utgå från landstingets planeringsunderlag för folkhälsa och samhällsmedicin. Bra elevhälsovård. Samverkan med Familjecentrum. Minska antalet rökande mammor och överviktiga barn. Daglig fysisk aktivitet. Inga kränkningar förekommer. Bra mat i goda miljöer. Barn och unga är kreativa och entreprenöriella. Skolan ska uppmuntra och utveckla kreativitet och entreprenörskap hos eleverna. Resan genom livet underlättas om man är påhittig och självständig och därmed kan hitta lösningar på de utmaningar man möter. 24
Målområde Medarbetare God förståelse för uppdraget. Uppdragsförståelse. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling. God hälsa bland medborgarna. Friska medarbetare. Ges möjlighet till träning på arbetstid i den mån det är möjligt. Möjligheter att utveckla/påverka den egna arbetsmiljön. Ge medarbetare feedback på det egna arbetet. Nära ledarskap. Kontinuerlig kompetensutveckling. Målområde Ekonomi Hållbar utveckling. Alla barn och unga når kunskapsmålen i de nationella proven. Barnet eller den unge vinner självförtroende om han eller hon lyckas i skolan. Det ska finnas en attityd i skolan som är positiv till läxläsning och bra resultat. Samhället vinner ekonomiskt på om alla barn klarar sina mål. Barnomsorg på obekväm arbetstid. Föräldrar har olika arbetstider. Särskilt när föräldern är ensamstående kan det uppstå problem. Tillväxt Barn och ungdomar är kreativa och entreprenöriella. Ta tillvara på de unika kunskaper, erfarenheter och värderingar som barn och unga har. Det är värdefullt för att skapa ett samhälle som präglas av hållbar social och ekonomisk tillväxt, jämställdhet och rättvisa. God ekonomisk hushållning. Utverka så mycket kvalitet som möjligt utifrån tilldelad ram. Systematiskt säkerställa att budgeten alltid används till prioriterade politiska områden. 25
Målområde Miljö Trygga och hållbara miljöer. Barn och unga är intresserade och kunniga om miljöfrågor. Det är viktigt att barn tidigt blir medvetna om miljöfrågor. Energibesparing, klimatförändringar är frågor som både barn och vuxna måste förstå. Målområde Samverkan God samverkan. Samverkan ger goda utbildnings- och omsorgsmöjligheter. Ingå i det regionala samarbetet gällande gymnasieutbildningar. Samarbete vårdförbundet. Landstingets barnhälsovård, arbetslivet, närsamhället. Universitetet. Karlstads universitet Bibehålla och utveckla det samarbete som redan finns och som i en framtid bör finnas mellan Forshaga kommun och KAU. Närliggande kommuner. Bibehålla och utveckla samarbetet mellan närliggande kommuner. Social samverkan medborgardialog. Att genom medborgardialog identifiera åtgärdsområden inom ex.v. social inkludering, mötesplatser, trygghet och säkerhet. Lärande och arbete Målområde Medborgare Alla har en god uppväxt. Barn och unga växer upp i drogfria miljöer. Värna om drogfria miljöer där unga vistas. Kartläggning av riksbeteenden med hjälp av evidensbaserade metoder. Anhörigstöd till unga med närstående som har missbruk. Det finns inget våld nära barn och unga. Det ska vara tryggt och lugnt i barns uppväxtmiljöer. 26
Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. Integrationspolitiken fungerar bra. Vi har avtal med Migrationsverket. De nyanlända trivs, får utbildning och blir självförsörjande. God hälsa bland medborgarna. Nolltolerans mot drogmissbruk. Folkhälsoarbete med utgångspunkt från landstingets planeringsunderlag. Stödgrupper för unga som har speloch eller drogproblematik. Tillgänglig budgetrådgivning. Hälsan påverkas av om man inte har ordning på sin privatekonomi. Nolltolerans mot våld. Våld i nära relationer, kvinnofridskränkning ofta kvinnomisshandel, är ett problem som påverkar många. Målområde Medarbetare God förståelse för uppdraget. Uppdragsförståelse Jämföra och följa upp resultat med egna och andra verksamheter. Kontinuerlig kompetensutveckling, internt och externt. En god hälsa bland medarbetarna. Friska medarbetare. Låg sjukfrånvaro, kunna utveckla och påverka sin arbetsmiljö. Bra ledarskap. Målområde Ekonomi Hållbar utveckling. Alla kan försörja sig själva. Individanpassad sysselsättning eller praktik fungerar för att alla ska bli självförsörjande. 27
Alla ungdomar under 20 år vill och kan utbilda eller försörja sig. Det kommunala uppföljningsansvaret måste fungera så att alla ungdomar får möjlighet till ett bra liv. Tillväxt Utbildningsnivån ligger på riksgenomsnittet. Vuxenutbildning är ett framtidsverktyg. Utan utbildning, kompetensutveckling eller fortbildning tappar utvecklingen av samhället fart. Låg utbildningsnivå bidrar inte till kommunens utveckling. Det måste finnas en positivare attityd bland våra invånare för utbildning. Många barn växer upp i miljöer som inte fullt ut stödjer sina barn och unga i deras studier. God ekonomisk hushållning. Ekonomi i balans. Givna ramar ska hållas och följas upp. Kvalitén ska vara hög och utvärderas kontinuerligt. Målområde Miljö Trygga och hållbara miljöer. Trygga arbetsmiljöer och mötesplatser. Utveckla trygga miljöer där det kan förekomma hot och våld. Mötesplatserna ska vara drogfria. Målområde Samverkan God samverkan. Samverkan för utveckling. Samarbete med arbetsförmedling, primärvård i landstinget, frivilligorganisationer och andra förvaltningar. Ingå i regionala samverkansformer, t ex vårdförbund och universitet. 28
Vård och omsorg Målområde Medborgare Alla har en god uppväxt. Kommunen erbjuder anhörigstöd. Många anhöriga vårdar eller stödjer någon närstående te x make/maka, barn, föräldrar eller vänner. Den som hjälper, har omsorg eller vårdar någon närstående, på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning, behöver stöd för att klara sin vardag. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. Alla brukare känner tilltro till sin förmåga att påverka verksamheten. Verksamheten uppmuntrar brukare att påverka/medverka i omsorgen. Vi har en aktiv dialog med råden för pensionärer och funktionshindrade. God hälsa bland medborgarna. Livssituationen upplevs som stimulerande, trygg och behovsstyrd. Äldre eller funktionshindrade har olika behov och drömmar. De ska själva få bestämma över sitt liv och sin vardag. Den som behöver hjälp från hemtjänsten eller från omsorgen har samma rätt som andra att bestämma över sitt liv och sin vardag. Man ska veta vad som gäller och kunna påverka. Man ska ha verklig valfrihet och kunna bestämma vad man ha utfört. Äldre ska kunna bestämma när de ska stiga upp, lägga sig, komma utomhus och andra viktiga delar i vardagen på äldreboendet, liksom välja mellan olika maträtter och om de till exempel vill ha vin till maten. Hälso- och sjukvården håller hög kvalité. Exempelvis minska negativa effekter av läkemedelsanvändning, minska antalet fallskador mm. Kultur- och fritidsaktiviteter erbjuds regelbundet. Regelbundna kultur- och fritidsaktiviteter genomförs på våra vårdboenden och övriga mötesplatser inom kommunen. Målområde Medarbetare God förståelse för uppdraget. Uppdragsförståelse Jämföra och följa upp resultat med egna och andra verksamheter. Kontinuerlig kompetensutveckling, internt och externt. 29
En god hälsa bland medarbetarna. Friska medarbetare. Ges möjlighet till träning på arbetstid i den mån det är möjligt. Möjligheter att utveckla/påverka den egna arbetsmiljön. Ge medarbetare feedback på det egna arbetet. Nära ledarskap. Målområde Ekonomi Hållbar utveckling. Personal med rätt kompetens och anställningsomfattning. Vi använder bemanningsverktyg som möjliggör högre anställningsgrad och större flexibilitet. God ekonomisk hushållning. Ekonomi i balans. Givna ramar ska hållas och följas upp. Kvalitén ska vara hög och utvärderas kontinuerligt. Målområde Miljö Trygga och hållbara miljöer. Trygga och tillgängliga bostäder. För det goda boendet är både miljön i och kring ett bostadsområde viktiga. För äldre handlar det om att kunna ta sig till och från bostaden, komma upp i sin lägenhet, nå tvättstugor, förråd och gårdar. Det handlar om närheten till kommersiell och samhällelig service, att det finns en vårdcentral i närheten, liksom hemtjänst och grannkontakt. Kvarboendeprincipen har resulterat i att många väljer att bo kvar i sin bostad så länge det absolut går. Bostadsanpassning och hemrehabilitering ökar möjligheten att bo kvar hemma. Funktionshindrade ska erbjudas ett tryggt och stimulerande boende. Om båda personerna i ett förhållande behöver plats i särskild boendeform så ska det erbjudas. Mötesplatser för trivsel och samvaro. Vi har lättillgängliga mötesplatser för äldre och funktionshindrade. 30