TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
|
|
- Maja Gustafsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen SUS Ruotsinkielinen opetustoimi TP TA TAE TS TS BUDGETFÖRSLAG 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster Maksutulot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstömenot - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Sisäiset menot - Interna utgifter TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
2 Hallinto TP TA TAE TS TS Förvaltning Myyntitulot - Försäljningsinkomster Maksutulot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstömenot - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Sisäiset menot - Interna utgifter TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Grundläggande utbildningen hemkommunsersättningar TP TA TAE TS TS hemkommunsersättning, inkomst hemkommunsersättning, utgift hemkommunsersättning, nettoinkomst
3 Granhultsskolan TP TA TAE TS TS Myyntitulot - Försäljningsinkomster Maksutulot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstömenot - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Sisäiset menot - Interna utgifter TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
4 Hagelstamska skolan TP TA TAE TS TS Myyntitulot - Försäljningsinkomster Maksutulot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter Sisäiset tulot - Interna inkomster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstömenot - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Sisäiset menot - Interna utgifter TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
5 Gymnasiet Grankulla samskola TP TA TAE TS TS Myyntitulot - Försäljningsinkomster Maksutulot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter Sisäiset tulot - Interna inkomster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstömenot - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Sisäiset menot - Interna utgifter TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
6 Övrig skolverksamhet + specialfinansierade projekt Muu koulutoimi + erillisrahoitteiset pr. TP TA TAE TS TS Myyntitulot - Försäljningsinkomster Maksutulot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstömenot - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Sisäiset menot - Interna utgifter TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
7 Övrig skolverksamhet samt ip-verksamhet TP TA TAE TS TS Muu koulutoimi sekä ip-toiminta Myyntitulot - Försäljningsinkomster Maksutulot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter Sisäiset tulot - Interna inkomster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstömenot - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 0 0 Sisäiset menot - Interna utgifter TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG specialfinansierade projekt TP TA TAE TS TS erillisrahoitteiset projektit Myyntitulot - Försäljningsinkomster Maksutulot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter Sisäiset tulot - Interna inkomster 0 0 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstömenot - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader Sisäiset menot - Interna utgifter TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
SIVISTYSTOIMI BILDNING
SIVISTYSTOIMI BILDNING Toimintamenot 2017 Verksamhetsutgifter 35,6 M 20 % 1 % 22 % Hallinto ja talous - Förvaltning och ekonomi 1 % Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran 22 % Suomenkielinen opetustoimi - Finskspråkiga
Väståbolands stad. Budget 2009. Ekonomiplan 2010-2011
Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 1 Förslag Väståbolands stad Budget 2009 Ekonomiplan 2010-2011 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 1 I n n e h å l l s f ö r t
Etunimi Sukunimi
15.10.2018 Etunimi Sukunimi TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2019-2021 K a u p u n g i n j o h t a j a n e s i t y s S t a d s d i r e k t ö r e n s f ö r s l
KESÄYLIOPISTOT OPETUSHALLITUS SOMMARUNIVERSITET
KESÄYLIOPISTOT OPETUSHALLITUS SOMMARUNIVERSITET Laskentapalvelut ILMOITUS KUSTANNUKSISTA JA SUORITTEISTA VUONNA 2004 PL 380 ANMÄLAN AV KOSTNADER OCH PRESTATIONER ÅR 2004 00531 HELSINKI telefax 09-7747
josta alv - varav moms josta alv - varav moms KANSALAISOPISTOT-MEDBORGARINSTITUT KESÄYLIOPISTOT-SOMMARUNIVERSITET
OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 Helsinki Fax 029 533 1038 Käyttömenot Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden (nettona) ML 0100 euroina Maksetut eläkkeet - Betalda pensioner ML 0300
KANSALAISOPISTOT-MEDBORGARINSTITUT OPETUSHALLITUS
KANSALAISOPISTOT-MEDBORGARINSTITUT OPETUSHALLITUS KESÄYLIOPISTOT-SOMMARUNIVERSITET Rahoitus- ja kustannustietopalvelut ILMOITUS KUSTANNUKSISTA JA SUORITTEISTA VUONNA 2006 PL 380 ANMÄLAN AV KOSTNADER OCH
josta alv - varav moms josta alv - varav moms KANSALAISOPISTOT-MEDBORGARINSTITUT KESÄYLIOPISTOT-SOMMARUNIVERSITET
OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 Helsinki Faxi 040 348 7766 Käyttömenot Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden (nettona) ML 0100 euroina Maksetut eläkkeet - Betalda pensioner ML 0300
SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN
PRESSMEDDELANDE: 24.3.2014 Till pressen Får publiceras kl. 10:00 PRESSMEDDELANDE: SJUNDEÅ KOMMUNS BOKSLUT 2013 Allmänt Räkenskapsperiodens resultat i Sjundeå för år 2013 visar ett överskott på 504 708,35
55 18.08.2014 60 02.09.2014
Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55
Nylands förbunds BUDGET FÖR 2014 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR
Nylands förbunds BUDGET FÖR 2014 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014 2016 Nylands förbunds publikationer D71-2013 Nylands förbunds publikationer D71-2013 ISSN 1236-4096 Layout: Anni Levonen Foton: Tuula
SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Bildningsavdelningen Ulrika Lundberg, utbildningschef
Svenskspråkig Utbildning Ruotsinkielinen Koulutus 24.05.2016 SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Bildningsavdelningen Ulrika Lundberg, utbildningschef Verksamhet och strategiska
Bilagor till styrelsens föredragningslista , kl Nr 12 / 2017
Bilagor till styrelsens föredragningslista 12.12.2017, kl. 9.00 Nr 12 / 2017 UPPFÖLJNING SEURANTA Januari Oktober Tammikuu Lokakuu 2017 RESULTATRÄKNING TULOSLASKELMA 1.1.-31.10.2017 RESULTATRÄKNING (1.000
BUDGET FÖR 2013 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR
BUDGET FÖR 2013 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2013 2015 Nylands förbunds publikationer D 67-2012 Nylands förbunds publikationer D 67-2012 Budget för 2013 Verksamhets- och ekonomiplan för 2013-2015
Budget och ekonomiplan
Budget och ekonomiplan 2019-2021 Stadsstyrelsen 30.10.2018 Stadsfullmäktige 21.11.2018 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens förord... 4 Utgångspunkter för planeringen... 5 Vision... 5 De strategiska
Bilagor till styrelsens föredragningslista , kl Nr 6 / 2018
Bilagor till styrelsens föredragningslista 21.5.2018, kl. 9.00 Nr 6 / 2018 BILAGA 80 Budgetändring - Talousarviomuutos 2018 RESULTATRÄKNING - TULOSLASKELMA VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Budget Urspr.budget BU
TEKNISKA NÄMNDEN TEKNINEN LAUTAKUNTA
TEKNISKA NÄMNDEN TEKNINEN LAUTAKUNTA CENTRALEN FÖR TEKNISKA TJÄNSTER TEKNINEN PALVELUKESKUS Teknisk direktör/tekninen johtaja Rune Hagström ADMINISTRATIVA KANSLIET Planläggningsavdelni ng Kaavaosasto Stadsplanearkitekt
Helsingfors stads bokslut för 2012
Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1
Budget och ekonomiplan
Budget och ekonomiplan 2018-2020 Stadsstyrelsen 17.10.2017 Stadsfullmäktige 8.11.2017 Stadsdirektörens förord Budgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2019 2020 har lika som under tidigare år upprättats
LOVISA STAD ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN
1 LOVISA STAD ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2018 2020 2 PRINCIPER OCH MÅLUPPSTÄLLNING FÖR BEREDNINGEN AV BUDGETEN 2018 OCH PLANERINGSANVISNINGAR FÖR BEREDNINGEN AV
Bilagor till fullmäktiges föredragningslista , kl Nr 2 / 2018
Bilagor till fullmäktiges föredragningslista 8.6.208, kl. 3.00 Nr 2 / 208 VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT / VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI RÖSTETAL ÄÄNIÄ 54 Omröstningsärende Äänestettävä asia: JA KYLLÄ 0,0 Närvarande
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015
Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig
Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör
Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans Christoffer Masar, stadsdirektör 6.9.2016 Nationella social- och hälsovårds- och landskapsreformen 18 nya landskap inleder sin verksamhet 1.1.2019 Från
Lapinkylän vesiosuuskunta
Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Årsstämma 10.5.2012 1 Andra verksamhetsåret, 2011 Meddelande till Kyrkslätt kommun 2.2011 om att föravtalets villkor har uppfyllts Markanvändningslov
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019
Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2019:1 17.1.2019 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Högre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2018 års budget förväntar sig
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018
Elin Sagulin, statistiker elin.sagulin@asub.ax Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:1 11.1.2018 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Lägre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2017 års
FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN
PROTOKOLL 8/2019 1 Tid: 02.09.2019 kl. 17:00-18:15 Plats: Mötesrum 1 & 2 FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 69 Konstituering av sammanträdet 3 70 Protokoll över tjänsteinnehavarbeslut (92
KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND PROTOKOLL Landskapsfullmäktige 2/2013
KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND PROTOKOLL Landskapsfullmäktige 2/2013 Tid för mötet: 27.11.2013 kl. 18.00 20.30 Plats för mötet: Vetelin keskuskoulu I början av mötet använde kommundirektör
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017
Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016
Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2017
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 17,9 % 4,6 %,5 %,6 % 3,8 % 5, % 8,2 % 21,5 % 36,1 % 9,8 % Verksamhetens kostnader 36,68 md : Löner och arvoden 15,88 md Lönebikostnader 4,32 md Köp
Helsingfors stad Protokoll 8/ (5) Stadsfullmäktige Kj/
Helsingfors stad Protokoll 8/2013 1 (5) 124 Ändringar i 2013 års budget föranledda av en omorganisering av social- och hälsovårdsväsendet HEL 2013-004561 T 02 02 00 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004
Kenth Häggblom, statistikchef Offentliga sektorn 2004:1 Tel. 25497 11.2.2004 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Ökande investeringar Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras
EKONOMIPLAN
EKONOMIPLAN 2019 2021 Fastställd av kommunfullmäktige 46/12.12.2018 Innehåll INLEDNING... 3 C10 DRIFTSEKONOMIDEL... 4 C100 ALLMÄN ADMINISTRATION... 5 C200 SOCIALFÖRVALTNING... 6 C300 UNDERVISNING OCH KULTUR...
595/ /2017 Sst Sfmge Budget 2018 och ekonomiplan Godkänd av stadsfullmäktige
595/02.02.00/2017 Sst 27.11.2017 Sfmge 12.12.2017 Budget 2018 och ekonomiplan 2019-2020 Godkänd av stadsfullmäktige 12.12.2017. 2 Innehållsförteckning Allmän ekonomisk utveckling... 3 Stadens strategi
Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis
Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent
Kuntayhtymien talousarviot 2003 Samkommunernas budgeter
H Tilastokeskus '////' Statistikcentralen Statistics Finland S VT Julkinen talous 2003:3 Offentlig ekonomi Government Finance Tilastokeskus Tilastoarkisto Kuntayhtymien talousarviot 2003 Samkommunernas
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/ (18) SJUKVÅRDSDISTRIKT
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 6/2016 1 (18) Tid 30.08.2016 kl. 14:00-15:10 Plats Raseborgs sjukhus, 4 vån. mötesrum Ärenden Rubrik Sida 33 INFORMATIONSÄRENDEN 4 34 BUDGETBEREDNING 2017 5 35 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Liitteet hallituksen esityslistaan , klo 9.00 No 6 / 2018
Liitteet hallituksen esityslistaan 21.5.2018, klo 9.00 No 6 / 2018 LIITE 80 Budgetändring - Talousarviomuutos 2018 RESULTATRÄKNING - TULOSLASKELMA VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Budget Urspr.budget BU förändring
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 213 1,7 % Verksamhetens kostnader 38,3 md : Löner och arvoden 16,39 md 3,6 %,7 % 1,6 %,2 % 1,3 % 3,8 % Lönebikostnader 4,96 md Köp av tjänster 9,78
Kuntien talousarviot 2007
Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland S uom en virallinen tilasto Finlands officiella Statistik O fficial Statistics o f Finland Ju lkin e n ta lo u s 2 0 0 7 O ffe n tlig e k o n o m i G
I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.
Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen
LAPE svensk workshop
LAPE svensk workshop 1.3.2018 5. Att integrera servicen då barn och unga psykiskt mår dåligt Tila A172, 1 krs. Under workshopen diskuterar vi hur man kan integrera de svenskspråkiga mentalvårdstjänsterna
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006
Iris Åkerberg, statistiker Tel. 25496 Offentliga sektorn 2006:1 25.1.2006 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Försämrat resultat Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras till
344/ /2018 Sst Sfge Budget 2019 och ekonomiplan Godkänd av stadsfullmäktige
344/2.2./218 Sst 26.11.218 Sfge 11.12.218 Budget och ekonomiplan 22-221 Godkänd av stadsfullmäktige 13.12.218. 2 Innehållsförteckning Allmän ekonomisk utveckling... 3 Stadens strategi och dess koppling
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009
Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008
' Iris Åkerberg, statistiker Offentliga sektorn 2008:1 Tel 25496 28.1.2008 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 Högre verksamhetskostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras
BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN
BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 FASTIGHETER Stadsstyrelsen Seppo Pihl, fastighetschef FASTIGHETER / KIINTEISTÖT 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget
208, ST :00
208, ST 14.8.2017 18:00 ST: 1/2017 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Ordförandens beslut: 209, ST 14.8.2017 18:00 ST: 2/2017 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Stadsstyrelsens beslut: 210, ST 14.8.2017 18:00
TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 21.5.2015. Kuva: Taina Niinimäki
0 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Taina Niinimäki YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 21.5.2015 1 1. TOIMINTAKERTOMUS Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän hallinnosta vuonna 2014. Yhteisen kirkkoneuvoston
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 15,93 md Lönebikostnader 4,85 md
BILAGA / LIITE 153. Mellanbokslut Välitilinpäätös
BILAGA / LIITE 153 Mellanbokslut Välitilinpäätös Januari Augusti Tammikuu Elokuu 2019 Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling
TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA. Yhteinen kirkkovaltuusto 11.12.2014
Pietarsaarenseudun 0 seurakuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.12.2014 1 JOHDANTO Jokaista varainhoitovuotta varten on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015
Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
0 PIETARSAARENSEUDUN SEURAKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2016 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 16.5.2017 1 1. TOIMINTAKERTOMUS Pietarsaaren seurakuntayhtymän hallinnosta vuonna 2016. Julkaisija yhteinen
Levande tvåspråkighet i Grankulla, eller. Bildningsdirektör Heidi Backman, Grankulla stad Bildningsdirektörsdagarna
Levande tvåspråkighet i Grankulla, eller Bildningsdirektör Heidi Backman, Grankulla stad Bildningsdirektörsdagarna 6.3.2015 Sikin, sokin på svenska och finska i Grani Bildningsdirektör Heidi Backman, Grankulla
STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA
STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA BILDNINGSSEKTORN (MILJONER EURO) 120 100 114,1 111,7 112,2 103,2 101,4 101,4 80 60 40 20 10,9 10,3 10,8 0 Tp 2014 Ta 2015 Tae 2016 Tuotot Kulut Netto 2 BILDNINGSSEKTORN
BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018
BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 (godkänd av stadsfullmäktige 8.12.2015) Budget & ekonomiplan 2016 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2015... 12 Strategiska handlingar...
De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag.
ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAGET TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Borgå stads strategi 2010 2013... 3 3. Det allmänna ekonomiska läget... 3 4. Stadgar och anvisningar
De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen
Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska
Lovisa stad. Budget och ekonomiplan 2012 2014
Lovisa stad Budget och ekonomiplan 2012 2014 Stadsstyrelsens förslag 25.10.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Lovisa stad Budget och ekonomiplan för åren 2012 2014 Stadsstyrelsens förslag 25.10.2011 Lovisa
Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer
Ekonomi och stadskoncern 4.10.2017 Gunilla Höglund Tf. stadskamrer gunilla.hoglund@jakobstad.fi Kommunens inkomster Statsandelar Skatter Försäljningsintäkter och avgifter Statsandelar Statsandelar milj.
Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis
Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas
Mellanbokslut Välitilinpäätös. Januari April Tammikuu Huhtikuu 201 8
Mellanbokslut Välitilinpäätös Januari April Tammikuu Huhtikuu 201 8 Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling
Förslag till budget 2017 och ekonomiplan för enheterna dagvård, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning och kollektivtrafik
Bildningsnämnden 44 06.09.2016 Bildningsnämnden 55 12.10.2016 Förslag till budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 för enheterna dagvård, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning och kollektivtrafik
Produktivitetsjämförelse i kommunerna
Produktivitetsjämförelse i kommunerna INFO Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Daghemsvård Familjedagvård Utfall (output) = kalkylerat antal elever eller studerande Grundläggande utbildning: kostnadsviktningskoefficienter
Mellanbokslut Välitilinpäätös
Mellanbokslut Välitilinpäätös Januari Juni Tammikuu Kesäkuu 2018 Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling 5 Kommunfakturering
Ekonomi- och verksamhetsrapport för personalrestaurangen Kabyssen
1781/02.02.02/2016 Ekonomi- och verksamhetsrapport för personalrestaurangen Kabyssen 1/2016 Niina Isberg Kosthåll Resultaträkning Januari-december 2015 4490 Kabyssens kök 29.1.2016 variabler Tot 2015 BU-%
Helsingfors stad Protokoll 18/ (9) Stadsfullmäktige Kj/
Helsingfors stad Protokoll 18/2011 1 (9) 232 Överskridning av anslag i 2011 års budget samt överföring och omdisponering av ett anslag HEL 2011-007549 T 02 02 00 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens
Kommunernas bokslut 2017
Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:2 14.6.2018 Kommunernas bokslut 2017 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och något lägre intäkter Jämfört med 2016 ökade kommunernas
VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009
Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag
SAMHÄLLSPLANERING Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Susanna Lönnberg, stadsgeodet
SAMHÄLLSPLANERING nämnden avdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Susanna Lönnberg, stadsgeodet SAMHÄLLSPLANERING YHDYSKUNTASUUNNITTELU 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skillnad nämnden
Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter
Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter
Den offentliga ekonomins hållbarhet och finansieringsunderskottet i den kommunala. ekonomin
Den offentliga ekonomins hållbarhet och finansieringsunderskottet i den kommunala ekonomin 9.2.2011 Pärmbild: Comma Finlands Kommunförbund Andra linjen 14 PB 200 00101 Helsingfors Tfn (09) 7711 Fax (09)
BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017
BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Godkänd av Pargas stadsfullmäktige 9.12.2014 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2015... 15 Driftsbudget Koncerntjänster... 16 Bildning...
Ekonomiuppföljning 30.4.2014
PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI Ekonomiuppföljning 30.4.2014 Tertialrapport 30.4.2014 Innehållsförteckning Koncerntjänster... 3 Val Revisionsverksamhet Förvaltningstjänster Personaltjänster Kommunikationstjänster
Liiketoimintasuunnitelma Svenska Andraväxeln
Liiketoimintasuunnitelma Svenska Andraväxeln Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus FIRMAXI 5.1.2012 1 1 Perustiedot 1.1 Liikeidea Har affärsiden utvecklats enligt de ursprungliga planerna? Har det uppstått
ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016
Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:
Maria Wallin
Utredning om kostnadseffekterna av en försäljning av Almahemmets och Hannahemmets verksamhet och fastigheter/ Selvitys Almakodin ja Hannakodin toimintojen ja kiinteistöjen myymisen kustannusvaikutuksista
Ekonomiuppföljning 31.8.2013
PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI Ekonomiuppföljning 31.8.2013 Innehållsförteckning Koncerntjänster... 3 Val Revisionsverksamhet Förvaltningstjänster Personaltjänster Kommunikationstjänster Information Närservice
ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT
UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit.
Nylands förbunds budget för 2018 samt verksamhets- och ekonomiplan för
Nylands förbunds budget för 2018 samt verksamhets- och ekonomiplan för 2018 2020 Nylands förbunds publikationer D 87-2017 1 Nylands förbunds publikationer D 87-2017 ISSN 1236-4096 Uudenmaan liitto // Nylands
Den elektroniska studentexamen utvidgas under året att gälla flera ämnen.
VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2017, NÄMNDEN SVENSKA RUM SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER Resultatenheten Svenska bildningstjänster (Svebi) erbjuder Esboborna en fungerande vardag på svenska. Genom att förena småbarnspedagogik,
Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård
ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Gun Sirén, äldreomsorgschef Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord
Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1
Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter
Nylands förbunds BUDGET FÖR 2015 SAMT VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN Första plats i fototävlingen Mitt nyländska landskap
Första plats i fototävlingen Mitt nyländska landskap Krister Majander: Kevään viimeiset Mummolan mäki. Marraskuun ensilumesta toukokuun viimeisiin laskuihin. Itse kolatut hyppyrit. Maisema täynnä intohimoa.
BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2008 2010. Lappträsk kyrkliga samfällighet och gravvårdsfond
BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2008 2010 Lappträsk kyrkliga samfällighet och gravvårdsfond 2 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR 2008 SAMT VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2009 2010 Utgångspunkt För att fullfölja sin
Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA. Yhteinen kirkkovaltuusto
0 Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.12.2015 1 JOHDANTO Jokaista varainhoitovuotta varten on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa
Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis
Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014
Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2014:1 21.1.2014 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Oförändrade intäkter och kostnader Inför 2014 förväntar
Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren
Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget
Delaktiga barn och unga en bättre kommun
Delaktiga barn och unga en bättre kommun H A N D B O K F Ö R T J Ä N S T E I N N E H A V A R E O C H F Ö R T R O E N D E V A L D A O M H Ö R A N D E A V B A R N O C H U N G A I G R A N K U L L A Lagarna
I rapporten behandlas följande alternativ:
Skolutredning 2019 2 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Uppdrag... 3 Gjorda utredningar, behovsutredningar och projektplaner... 5 Utredningsprocessen... 6 Vad är en enhetsskola?... 7 2. Nuläge och behov... 9 Förskolan...
Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016
Psykosociala föreningen Sympati r.f. Budget 2016 1 ADMINISTRATIVA KOSTNADER inkomster utgifter 5 Verksamhetsledare /personalkostnader Personalens lön -6630 Pensionskostnader -1190 Lagstadgade personalkostnader
Budgetförslag 2016. Bilaga 3
Budgetförslag 216 Bilaga 3 Equmeniaregion Väst Intäkter Budgetunderlag Budget Kronor Medlemsavgifter 14 Insamlade medel Observera! Detta är en sammanställning, inga siffror ska skrivas manuellt här. Landstingsbidrag
INFO: Utbildning & småbarnspedagogik
INFO: Utbildning & småbarnspedagogik Generell information Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Småbarnspedagogik (daghemsvård & familjedagvård) Produktivitetsjämförelse i kommunerna Generell information
Bildningens framtid i den nya kommunen. Rektorsdagar Helsingfors Direktör Terhi Päivärinta Finlands Kommunförbund, utbildning och kultur
Bildningens framtid i den nya kommunen Rektorsdagar 26.10.2016 Helsingfors Direktör Terhi Päivärinta Finlands Kommunförbund, utbildning och kultur Kommunernas uppgifter efter reformen v 26.10.2016 Direktör
Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis
Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder
FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN
PROTOKOLL 6/2015 1 Tid: 18.08.2015 kl. 17:00-18:45 Plats: mötesrum 1 och 2 i stadshuset FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 51 Konstituering av sammanträdet 3 52 Tjänsteinnehavarbeslut (kommunallagens
Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet
Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet BUDGET VERKSAMHETSPLAN. Gemensamma kyrkofullmäktige 11.12.2014
0 Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 Gemensamma kyrkofullmäktige 11.12.2014 INLEDNING 1 För varje räkenskapsår skall senast i december nästföregående år antas