VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse Fritidsnämnden
|
|
- Sandra Danielsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Fritidsnämnden Ordförande: Jörgen Hellberg (fp) Bruttokostnad: tkr Antal ledamöter: Förvaltningschef: 9 JanÅke Bredberg Nettokostnad: Budgetavvikelse tkr 199 tkr Antal årsarbetare 22 Budgetavvikelse tkr Andel av nämndernas nettokostnad 2,6 % (2,6% år 2002, 2,6% år 2001) Fritidsnämndens uppgift är att vara huvudman för kommunens fritids och turistfrågor med undantag för sådan verksamhet som komunfullmäktige i särskild ordning uppdragit åt annan styrelse eller nämnd, befrämja en meningsfull fritid för kommunens invånare, inom ramen för tilldelade resurser tillgodose allmänhetens behov av anläggningar och lokaler för fritidsaktiviteter och rekreation samt vara en viktig bas för kommunens förebyggande ungdomsarbete och i detta samverka med andra förvaltningar och myndigheter. Mål och måluppfyllelse 1 Alla kommuninvånare ska ha kännedom om de olika fritidsanläggningar och verksamheter som finns i Vallentuna. Informationen om fritidsnämndens verksamhet på kommunens nya hemsida har förbättrats avsevärt och hålls aktuell med regelbundna uppdateringar. Ansökningsblanketter för föreningsbidrag finns tillgängliga på hemsidan och anmälan till förvaltningens simskolor kan göras direkt via nätet. Förberedelser för att kunna direktboka lokaler på nätet har påbörjats under året och planeras kunna starta under första halvåret Mål fastställda av Kommunfullmäktige i KP Arbete med en egen hemsida för Nova ungdomens hus och Karbygården samt en broschyr om verksamheten i Nova och Ekeby musikannex har påbörjats och kommer att vara klara i början av Samtliga klasser i gymnasiet har inbjudits till studiebesök på Nova och grundskolans år 8 och 9 står på tur Besöken kommer att genomföras i början av I samband med studiebesöken kommer samtliga elever att få tycka till om verksamhet, öppettider, åldersgränser m.m. i Nova genom en enkätundersökning. Kommunens ungdomar ska ha tillgång till attraktiva och säkra mötesplatser där de aktivt kan medverka i utformningen av verksamheten. Nova invigdes den 22 november. Anläggningen, belägen i Tellusområdet, motsvarar mer än väl de förväntningar man ställt på denna efterlängtade mötesplats för åldersgruppen 1420 år. Nästa fas är att tillsammans med ungdomar och olika samverkansparter utveckla verksamheten i huset. En komplikation är att markområdet runt Nova inte iordningställs förrän till våren Ekebygården har ombildats till en musikgård, kallad Ekeby musikannex. Ett samarbete har inletts med Studiefrämjandet, som tillsammans 16
2 med annexets musikgrupper ska utveckla musikverksamheten. Samtal har förts med representanter för Vallentuna församling om samverkan i olika ungdomsprojekt. Detta har lett till att en öppen fritidsverksamhet för 1014 åringar kan komma att startas i Ekebyskolan under vårterminen med ledare från kyrkans ungdomsverksamhet. Projektet Ett Tryggare Vallentuna har genomförts för andra året. Syftet med projektet har varit att göra kommunens gator, torg och andra utomhusmiljöer till säkrare och tryggare mötesplatser för kommunens ungdomar. En arbetsgrupp har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett verksamheten. Denna konstaterar att alla berörda anser att organisation och verksamhet hittat rätt arbetsformer och fungerar väl samt att behovet av en förebyggande ungdomsverksamhet av typen Ett Tryggare Vallentuna är större i dag än då projektet startade. Arbetsgruppen föreslår en fortsatt verksamhet i minst samma omfattning som under Beslut har tagits om en fortsatt projektverksamhet under första halvåret Kvarnbadets dusch och omklädningsrum har upprustats, vilket glatt många av badets ca besökare. Arbetet med att anlägga en frilufts och idrottspark på cirka m 2 väster om Snapptuna har påbörjats och kommer förhoppningsvis att kunna tas i bruk till hösten Syftet med parken är att stimulera till olika spontanaktiviteter. Föreningslivet ska ha goda förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet. Cirka 63 % av högstadieeleverna och 47 % av gymnasieeleverna var medlemmar i någon eller några av kommunens ca 80 aktiva ungdomsföreningar. Kontantstödet till föreningslivet har kunnat hållas på samma nivå som tidigare år trots en glädjande ökning av verksamheten. Detta har kunnat åstadkommas genom ökade intäkter och omfördelning av medel inom nämndens driftbudget med totalt 480 tkr. En fullmåtts konstgräsplan för fotboll har tagits i bruk i Bällstaberg och är mycket uppskattad av kommunens fotbollsklubbar. SSF Vallentuna Scoutkår bygger sin egen scoutstuga vid Vallentuna IP. Byggnationen har föresenats och stugan planeras kunna tas i bruk våren Inomhusmiljön i ishall B på Vallentuna IP har förbättrats avsevärt genom att en ny rinkbelysning, som ger ett jämnare och bättre ljus, har installerats. Kommunens funktionshindrade invånare ska ha goda möjligheter att delta i olika aktiviteter. Ett program med olika kultur och fritidsaktiviteter för funktionshindrade ungdomar har tagits fram tillsammans med Täby kommun. Detta samarbete har inneburit att aktivitetsutbudet för de funktionshindrade i Täby och Vallentuna har kunnat utökas avsevärt utan några kostnadsökningar. Vallentuna (friidrottsklubben och fritidsförvaltningen) har varit medarrangör i Ungdomsspelen, som är en friidrottstävling för funktionshindrade ungdomar i Stockholms län. Drygt 300 ungdomar tävlade på Vallentuna IP i en av sju deltävlingar. Finalerna hölls på Stockholms Stadion med cirka deltagare. Fem sommarläger för funktionshindrade ungdomar och vuxna har genomförts i samarbete med Stockholm, Lidingö och Täby. Dessutom har Vallentuna arrangerat ett läger för ungdomar med Damp. De populära onsdagsdanserna och önsketimmen med Claes Svanberg har genomförts. Simskola, påsk och sportlovsarrangemang samt julfest har arrangerats. Med anledning av att 2003 var det europeiska handikappåret arrangerades en kulturvecka på temat mänskliga rättigheter i samverkan med kulturskolan, social och kulturförvaltningen. 17
3 Årets händelser Nova öppnades i Tellusområdet. I Bällstaberg har en fullmåtts konstgräsplan för fotboll tagits i bruk. Ett samarbete med kyrkan har initierats och kommer förhoppningsvis att leda till ett utökat samarbete inom olika delar av kommunens förebyggande barn och ungdomsarbete. I Fritidsnämndens vision för den goda fritiden i Vallentuna finns dessutom en fullmåtts sporthall med centralt läge i Vallentuna. en simhall med centralt och attraktivt läge i kommunen. att grönområdet kring Vallentuna IP inkl. spårområdet bevaras för det rörliga friluftslivet. Framtiden Kommunens ansträngda ekonomi ger begränsat utrymme för verksamhetsutveckling och nya projekt under de närmaste åren. Under 2004 kommer verksamheten i Nova att utvecklas och samverkan med olika organisationer och aktörer kommer att etableras och utvecklas. Ett Tryggare Vallentuna fortsätta som projekt under första halvåret 2004 och förhoppningsvis därefter permanentas i lämplig form. Under mandatperioden har fritidsnämnden dessutom ambitionen att vidareutveckla frilufts och idrottsparken väster om Snapptuna för rekreation och olika spontanaktiviteter. starta en öppen närområdesverksamhet för åldersgruppen 1014 år i Bällstaberg och Ekeby/Hammarbacksområdet. föreslå placering av en simhall för att få med denna i den pågående planeringsprocessen för Vallentuna centrumområde. Kommentarer och analys av bifogad sifferredovisning 1. Budgetavräkning Driftbudget Fritidsnämndens bokslut visar ett överskott på ca 200 tkr. Utfallet för de olika delprogrammen blev följande: Politisk verksamhet: Underskott 18 tkr på politikerarvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Administration, simundervisning och handikappverksamhet: Underskott 265 tkr främst beroende på en semesterlöneskuld för hela förvaltningen på 102 tkr, förvaltningsgemensamma kostnader för dataarbetsplatser, porto och tryckkostnader på 163 tkr och minskade intäkter från simskoleverksamheten på ca 55 tkr. Det senare främst beroende på Kommunals konflikt, vilken gjorde att en hel simskoleomgång på Kvarnbadet fick ställas in. Fritidsanläggningar: Överskott 359 tkr. Ovannämnda semesterlöneskuld ska belasta delprogrammet med ca 100 tkr. En besparing på 260 tkr har åstadkommits genom en medveten åtstramning i driftbudgeten för Vallentuna IP i syfte att försöka skapa ett utrymme för kommande automatiska, ej kompenserade, kostnadsökningar för el, vatten, försäkringspremier, löner m.m. Verksamhet och arrangemang: Överskott 101 tkr främst beroende på att lönekostnaderna för nyanställd personal till Nova endast haft delårseffekt. Föreningsbidrag: Ett förväntat överskott på 66 tkr efter uppbokning av ett prognostiserat budgetutfall för det lokala aktivitetsstödet med 700 tkr för höstterminen Det verkliga utfallet av aktivitetsstö 18
4 det blir känt först i slutet av februari månad 2004 p.g.a. att ansökningstiden för detta bidrag går ut först den 15 februari Investeringsbudget Ny rinkbelysning har installerats i ishall B på Vallentuna IP, vilken förbättrat ljusstyrkan från 170 till 450 medellux. Dessutom innebär installationen minskad energiförbrukningen. Kostnad 201 tkr (budget 300 tkr). En värmepump har installerats på Vallentuna IP och är i full drift sedan halvårsskiftet. Värmepumpen, tillsammans med den nya rinkbelysningen i ishall B, förväntas ge en energibesparing på ca Kwh per år. Kostnad 743 tkr (budget 800 tkr). En gräsklippare har inköpts till frilufts och idrottsparken väster om Snapptuna. Kostnad 60 tkr (budget 300 tkr). Återstår inköp och uppsättning av staket samt inköp av viss utrustning. Inventarier till Nova har införskaffats. Kostnad 577 tkr (budget 300 tkr plus 275 tkr enl. kommunfullmäktigebeslut den 4 november 2002, 74). 2. Ekonomiska nyckeltal Kommunens totala nettokostnad för föreningsresp fritidsgårdsverksamhet fördelad på alla ungdomar i målgruppen 720 år är i princip lika hög. Under 2003 ligger dock fritidsgårdsverksamheten högre pga inventarieinköp till Nova. Föreningsverksamheten har dock avsevärt fler deltagare än fritidsgårdarna i sina verksamheter. Nettokostnaden per besökare på Kvarnbadet är mycket låg. Nettokostnaden per barn i simskolan blev högre än budgeterat. 3. Prestation/volym Antalet besökare på Kvarnbadet var något lägre än 2002 men fortfarande en mycket hög siffra. Deltagande i året simskola blev färre än målsättningen pga Kommunals konflikt. Antalet föreningar med kommunalt bidrag har stigit inkluderar även handikappföreningar. Antalet föreningsaktiviteter har ökat till drygt Kvalitet 96 % av föräldrarna till barnen i simskolan på Kvarnbadet var nöjda. Under sommaren genomfördes dessutom en allmän kundenkät på Kvarnbadet. Omfattningen var dock så begränsad att endast olika tendenser kunde utläsas. De svar som gav tydligast utslag var ordningen på badet och servicen från personalen som fick mycket höga omdömen, medan det rådde delade meningar om avgiftsnivåerna till badet samt om ordningen i duschrum och på toaletter. 5. Personal En ökning av antalet anställda har skett under året. Bakom denna ökning står öppnande av Nova. Medelåldern har sjunkit något beroende på nyrekryteringarna. Vid årets slut har förvaltningen en person långtidssjukskriven. Personalomsättningen har varit låg. Könsfördelningen inom förvaltningen ligger på en önskvärd nivå. Ett flertal medarbetare på anläggningssidan har deltagit i olika former av fortbildning. En halv seminariedag har genomförts för hela förvaltningen med bl a information från Täbyhälsan och om kommunens nya planeringsmodell i kommunplan Enhetschefer och administrativ personal har deltagit i ett seminarium på temat service, bemötande och klagomålshantering. 6. Miljö Installationen av ny rinkbelysning i ishall B samt den nyinstallerade värmepumpen på Vallentuna IP är samtliga miljö och energibesparande åtgärder. 19
5 1. Budgetavräkning (tkr) 4. Kvalitet Verksamhetsblock Årsbudg et 2003 Bokfört 2003 % Bokfört 2002 % Avvikelse 2003 Mått Målsättn Summa Enkät simskola Kvarnbadet Politisk verksamhet Mycket nöjda 100% 94% 93% 88% Adm. Simundervisning, 0Nöjda2% 2% 5% handikappverksamhet Missnöjda 4% 5% 7% Fritidsanläggningar Verksamhet o arrangeman Föreningsbidrag :) :( :( :) :) :) 2. Ekonomiska nyckeltal (kr) 5. Personal Mått Budget Mått Budget/m ålsättn Antal anställda FN s net.kostnad per Antal årsarbetare ungdom 720 år Medelålder 45,0 46,0 47,3 Föreningsverks net. Andel män 74% 65% 56% kostnad per ungd 720 år Fritidsgårdsverksamhet Personalomsättning 4,6% 5,1% 24,4% net. kostn ungd 1320 år Medellön 19,8 19,3 Kvarnbadet net.kostnad Medianlön 18,2 per besök 3 0,47 1,66 3,26 Simskola net.kostn/barn Sjukfrånvaro, korttid 7,5 8,6 6,5 Sjukfrånvaro, långtid 11,0 4,4 20,7 Sjukfrånvaro i % i förhållande till arb, tid enl, avtal, inkl, timanst. Män 7,0% Kvinnor 3,4% 29 år och yngre 2,8% 3049 år 2,7% 50 år och äldre 12,3% Samtliga 6,1% Andel sjuka 60 dagar eller mer av total sjukfrånvaro 57,2% 3. Prestation/volym 6. Miljö Mått Budget Mått Målsättn Kvarnbadet ant besök Energiförbrukning Simskola ant deltagare Vallentuna IP (kwh) 1776,0 1948,2 1934,8 Antal föreningar med kommunalt bidrag 55 82*/ Bidrag/förening/snitt Ant redovisade aktiviteter */ inkl 14 handikappfören Glad gubbe = överskott, ledsen gubbe = underskott Pilarna anger utallet i år i relation till närmast föregående år ej om det är bra eller dåligt (värdeoberoende) 20
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet
Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2006
Ordförande: Jörgen Hellberg (fp) Bruttokostnad*: 30 186 tkr Antal ledamöter: 9 Nettokostnad: 24 244 tkr Förvaltningschef: Jan-Åke Bredberg Budgetavvikelse 2006 26 tkr Antal årsarbetare 22,8 Budgetavvikelse
Tertialrapport, januari-april FN
Tertialrapport, januari-april 216 7 FN 216.31 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 216-5-19 PROTOKOLLET ÄR OJUSTERAT 35 Tertialrapport, januari-april 216 (FN 216.31)
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva
Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)
Fritidsnämndens arbetsutskott 31 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 31 oktober 2003 kl. 07.30-10.45 Beslutande Jörgen Hellberg
VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse Fritidsnämnden
VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2007 Fritidsnämnden Ordförande: Marge Aab Svensson (m) Bruttokostnad*: 24711 Antal ledamöter: Förvaltningschef: 9 Jan-Åke Bredberg Nettokostnad: Budgetavvikelse
Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare
Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson
Fritidsnämnden Verksamhetsberättelse Fritidsnämnden
Fritidsnämnden Ordförande: Ray Idermark (m) Bruttokostnad: 22 491 tkr Antal ledamöter: 9 Nettokostnad: Budgetavvikelse: 17 501 tkr 1 179 tkr Förvaltningschef: Jan-Åke Bredberg Antal årsarbetare 20 Andel
Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden
Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande
Årsanalys 2014 Fritidsnämnden
1 (6) Datum 2015-02-03 Förvaltningschef Jörgen Flink Tel 0708-81 70 68 Jorgen.flink@trelleborg.se Årsanalys 2014 Fritidsnämnden Nämndens uppdrag Fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
Aktiv Fritid Vallentuna
Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-
UNDERLAG FÖR FRITIDSNÄMNDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING
2003-10-02 UNDERLAG FÖR FRITIDSNÄMNDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision Vallentuna 2003-2014. 2. Fritidsnämndens uppgift 3. Inriktningsmål och åtaganden 3.1 Delaktighet (Samordnas av Ledningsgruppen) 3.2
Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 Kultur- och fritidsnämnd, Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar
Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare
Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen
Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Verksamhetschef medborgarservice Payman Garmiani (S), ej tjänstgörande ersättare
1 (16) Plats och tid TR:S Western Adventures, 17.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Magnus Andreasson (L) Mårten Karlsson (S)
10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden
10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2007. Fritidsnämnden. Ordförande: Marge Aab Svensson (m) Bruttokostnad*: Antal ledamöter: Förvaltningschef:
VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2007 Fritidsnämnden Ordförande: Marge Aab Svensson (m) Bruttokostnad*: Antal ledamöter: Förvaltningschef: 9 Jan-Åke Bredberg Nettokostnad: Budgetavvikelse 2007-100
05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KARLSTADS KOMMUN - DELÅRSBOKSLUT 2012 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Viktigare händelser Sundsta badhus stängde verksamheten under sommaren för att färdigställa etapp 1 av badets omoch tillbyggnad. Den nya
Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET
Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare
Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd
Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:
Kvalitetsredovisning för Fritid 2009
Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Beskrivning av verksamheten Fritid erbjuder öppna mötesplatser för våra kommuninvånare i form av Simhall och fritidsgårdar, drogförebyggande verksamhet samt stöd till
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan
* Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan - Antagen av kultur- och fritidsnämnden -12-06 Reviderad av kultur- och fritidsnämnden -02-27 Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget
Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm Enhetschef Agneta Fleischer, punkt 2
Fritidsnämnden 26 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 26 augusti 2003 kl. 19.00 Kallade tjänstemän Fritidschef Jan-Åke Bredberg
2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET
2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och
KALLELSE. Nygårds Värdshus, Täby kyrkby, måndagen den 8 december 2008, kl (middag kl )
Fritidsnämnden 2008-12-08 Plats och tid för sammanträdet Nygårds Värdshus, Täby kyrkby, måndagen den 8 december 2008, kl. 17.00 (middag kl. 18.30) Du har väl inte glömt att anmäla dig till fritidsnämndens
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej
Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)
Fritidsnämndens arbetsutskott 13 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 13 maj 2004, kl. 13.30-15.40 Beslutande Jörgen Hellberg (fp)
PROTOKOLL. Fritidsnämnden 17 mars 2005
Fritidsnämnden 17 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Årsanalys Fritidsnämnden
(7) Datum 204-02-0 Förvaltningschef Jörgen Flink Tel 0708-8 70 68 Jorgen.flink@trelleborg.se Årsanalys - Fritidsnämnden Nämndens uppdrag Fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare och besökare
Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)
Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Tertialuppföljning Januari april 2014
Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51
Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...
Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-18 DNR FN 2014.082 INGELA JANSSON SID 1/2 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FN Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning,
KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 211-4-2 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 7 april 211, kl 15. Plats Rum 66, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Observera att vi ska vara
Inriktning på ny simhall vid Myrsjö idrottsplats
2016-11-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr FRN 2016/133 Fritidsnämnden Inriktning på ny simhall vid Myrsjö idrottsplats Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att inriktningen för en ny simhall vid Myrsjö
Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)
Fritidsnämndens arbetsutskott 15 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2004, kl. 07.30-09.15 Beslutande Jörgen Hellberg
Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET
Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen
PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 12 augusti Plats och tid för sammanträdet
Fritidsnämndens arbetsutskott 12 augusti 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 12 augusti 2004 kl. 08.00-16.30 Beslutande Jörgen Hellberg
Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den
Fritidsnämndens arbetsutskott 12 april 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 12 april 2002 kl 07.30-08.35 Ray Idermark (m),
Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april
T E R T I AL 1 Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Strategiska inriktningar... 3 Styrkort... 4 Analys - Kund/Invånare... 5 Analys - Verksamhet... 5
Verksamhetsplan. Fritidsnämnden
2005-11-04 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2006 2008 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Fritidsnämndens uppgift...3 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet 2006-2008...3 Lokala förutsättningar...3
STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret
STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag
Nämndplan med budget 2013
Kultur- och fritidsnämnden Nämndplan med budget 2013 www.ale.se Nämndplan och budget för Kultur och fritidsnämnden 2013 1. Nämndens uppdrag Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för:
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid... 3 Mål...
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ekonomisk rapport per 31 mars Ärende Föreligger ekonomisk rapport per 31 mars för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden visar för första kvartalet en positiv nettoavvikelse
Socialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 51
Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan 2019 2021 Antagen av kultur- och fritidsnämnden -12-11, 51 Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2019-2021 vilken innehåller fullmäktiges
Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet
2017-02-07 1 (5) BILAGA NR 2 SOCN 2015 551/041 Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet Socialt stöd och omsorg Människor som behöver stöd och hjälp på grund av funktionsnedsättning
Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten
't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig
MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun
Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid Jens Billeskolans samlingssal, onsdagen den 16 mars 2016 kl. 18:30-20:25 Beslutande
1 (13) Plats och tid Jens Billeskolans samlingssal, onsdagen den 16 mars 2016 kl. 18:30-20:25 Beslutande Bo Hallqvist (S), Ordförande Johan Ahlberg (S), 1:e vice ordförande Lisbeth Madsen (M), 2:e vice
Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c), 83-86 Tommy Eckelöv (s)
Fritidsnämndens arbetsutskott 2 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 december 2003 kl. 07.30-10.25 Beslutande Jörgen Hellberg
Boksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Södertörns nyckeltal för år 2011
Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet
PROTOKOLL. Fritidsnämnden 18 mars 2003
Fritidsnämnden 18 mars 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 18 mars 2003 kl 19.00-21.30
Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:
Till: Barn- och utbildningsnämnden Kvartalsrapport och budgetprognos 4, 2009 Verksamheten t o m september Lokalförsörjning Eftersom nya befolkningsprognosen visar på färre barn planerar förvaltningen för
Redovisning av utredning om Ett Tryggare Vallentuna
Fritidsförvaltningen Kommunstyrelsen Redovisning av utredning om Ett Tryggare Vallentuna Arbetsgruppens synpunkter och förslag Behovet av Ett Tryggare Vallentuna Anledningen till att kommunfullmäktige
Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se
Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Redovisning föräldraundersökning simskola 2013
2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid ande Mörbyrummet, Fritidsförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna. Torsdagen den 5 april 2012 kl 09.05 10.20. Ledamöter: Åke Uddén (C) Roger
Socialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti samhällsuppdraget. Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) 2010-09-15 Kultur- och fritidsnämnden Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag 1. För
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23
R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden
55 Tjänsteskrivelse 1 (5)
55 Tjänsteskrivelse 1 (5) 2009-08-18 Dnr FRN 2009/55 Fritidsnämnden Brukarundersökning fotbollsplaner 2009 Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning En målstyrd
Sammanfattning Rapport om brukarundersökningarna på ishallarna våren 2013.
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-09-09 Vår referens Gabriella Fricke Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse gabriella.fricke@malmo.se Brukarundersökningar våren 2013 FRI-2013-2418 Sammanfattning
VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse Socialnämnden. Ordförande: Leif Öhman (m) Bruttokostnad: tkr Antal ledamöter: Förvaltningschef:
Socialnämnden Ordförande: Leif Öhman (m) Bruttokostnad: 267 299 tkr Antal ledamöter: Förvaltningschef: 9 Bo Weiåker Nettokostnad: Budgetavvikelse 2002 228 307 tkr -13 467 tkr Antal årsarbetare 306 Budgetavvikelse
Verksamhetsplan Kulturskola och fritidsgårdar
Verksamhetsplan 2017 Kulturskola och fritidsgårdar 2 (11) Innehållsförteckning Verksamhetsplan - Kulturskola och fritidsgårdar...3 1 Uppdrag...3 2 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag...4 3
PROTOKOLL. Fritidsnämnden 27 januari 2005
Fritidsnämnden 27 januari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen
Preliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Vallentuna Januari-april, samtliga nämnder
T E R T I AL 1 Vallentuna Januari-april, samtliga nämnder Innehållsförteckning Ekonomisk analys... 3 Resultaträkning tertial 1... 4 Driftsredovisning... 4 Investeringsredovisning... 6 Måluppfyllelse nämndens
Principer för föreningsstöd, uthyrningsprinciper och hyror inom fritidsområdet
Principer 1996-02-01 Principer för föreningsstöd, uthyrningsprinciper och hyror inom fritidsområdet KS 1995/62 Antagen av kommunfullmäktige 1 februari 1996 16. Principer som anger hur kultur- och fritidsnämnden
KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN Tid och plats. 18:30 Kvarnbadet. Övriga kallade
KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2017-06-15 Tid och plats Övriga kallade 18:30 Kvarnbadet Henrik Thureson, Tf Fritidförvaltningschef, Therese Nilsson, Controller, Annika Wegnebring, Föreningssamordnare, Mir Grebäck
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)
Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4
Resultat medborgardialog 2017 idrotts- och fritidsanläggningar. Genomförd 8 maj 5 juni 2017 via uppsala.se
2017 idrotts- och fritidsanläggningar Genomförd 8 maj 5 juni 2017 via uppsala.se Lokalförsörjningsplanering Det handlar om att skapa en samlad bild av många olika behov, hos många olika målgrupper, kartlagda
PROTOKOLL. Fritidsnämnden 16 december 2003
Fritidsnämnden 16 december 2003 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 16
godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-10-15 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3 FRI-2013-2480 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari september
Datum Tid 18:30 Myggdalen, plan 1 kommunhuset. 1 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning
KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (10) Datum 2016-05-23 Tid 18:30 Plats Myggdalen, plan 1 kommunhuset Ordförande Sekreterare Dick Bengtson Lena Riddervold Dagordning 1 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning
Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...
realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet
Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018
Dnr Sida 1 (6) 2018-10-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 28 103 Till Trafiknämnden 2018-10-18 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna
Förening som bedriver verksamhet på uppdrag av någon kommunal förvaltning är ej bidragsberättigad.
4.4.1 Kommunal författningssamling Fastställda av kommunfullmäktige 6 oktober 1997 67 Reviderade av kommunfullmäktige 10 mars 2003 12 att gälla fr o m den 10 mars 2003 Syftet med kommunens bidragsgivning
ÖPPEN FRÅGA TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
ÖPPEN FRÅGA TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANFATTNING Finns det uppskattningar av vad våra investeringar på idrott och föreningslivet kan ge i framtida inkomster för Vallentuna och hur ligger vi i så fall