Verksamhetsberättelse Utgåva: 2018 Rapportperiod: Organisation: Vård- och omsorgsnämnden
|
|
- Hugo Sundqvist
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Verksamhetsberättelse Utgåva: Rapportperiod: Organisation: Vård- och omsorgsnämnden
2 Uppdrag enligt budget Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning: Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende Korttidsboende Dagverksamhet för äldre och dementa Gruppboende och serviceboende för funktionsnedsatta Daglig verksamhet och sysselsättning Personlig assistans Färdtjänst, bostadsanpassning och hjälpmedel Förvaltning av taxor, avgifter och hyror inom området Myndighetsutövning Hälso- och sjukvård hos nämndens interna och privata vårdgivare Hemsjukvård Social och medicinsk tillsyn inom nämndens verksamheter Uppsökande verksamhet Nämnden är ansvarig vårdgivare för internt och externt beställd verksamhet enligt gällande lagstiftning. 2
3 Ordföranden om året som gått Vård- och omsorgsnämndens arbete präglas av att värna om en god kvalitet i våra verksamheter parallellt med att möta den kontinuerliga volymutvecklingen inom såväl äldreomsorg som omsorg om funktionsnedsatta. Kvalitetsarbetet sker på många sätt, vilka beskrivs närmare längre fram i verksamhetsberättelsen. Volymutvecklingen möts konkret genom den planerade byggnationen av såväl ett nytt äldreoch demensboende som nya grupp- och servicebostäder, som Vård- och omsorgsnämnden initierat. Den stigande efterfrågan på insatser, liksom den rådande bristen på personal, ställer krav på att verksamheten hittar nya lösningar i utförandet och att ny teknik används för att säkra såväl effektivitet och kvalitet som ekonomi. Som ett led i detta har nämnden bland annat reviderat sina riktlinjer avseende insatsen tillsyn. Denna ska ske med hjälp av trygghetskamera eller telefon. Tillsyn i form av besök, ska endast ske om handläggare bedömer att det behovet finns. Nämnden har också tagit initiativ till den diskussion som inletts med ortens handlare, för att utreda möjligheterna till att sköta delar av matinköpen inom hemtjänsten via internet. Nämndens fortsatta utmaning är att värna kvalitetskraven och samtidigt möta nya och kanske förändrade behov hos våra invånare. Sammanfattning Ansvar & omsorg har under hösten ställt om tio platser från äldreboende till demensboende på S:t Anna utifrån att kön till demensboende blivit allt längre. Det är alltför lång tid kvar tills det nya boendet på Brandholmen kommer att stå klart för att det ska lösa den aktuella situationen. Att det funnits relativt många lediga äldreboendeplatser under delar av året, har möjliggjort att nyttja ett antal platser till korttidsboende och växelvård, vilket inneburit att betalningsansvaret till landstinget hållits nere. En uppföljning av SKLs rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre, har gjorts. Den visade att det finns en rad viktiga utvecklingsområden att arbeta vidare med innan vi kan säga att Nyköpings kommun följer rekommendationen som är antagen i KF. Det handlar exempelvis om att ha ett individuellt omhändertagande även nattetid och att fullt ut implementera arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum) så att det genomsyrar verksamheten. Ett systematiskt kvalitetsarbete saknas i stor utsträckning. Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om revidering av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Möjligheten för de privata utförarna att ange ett kapacitetstak är nu borttagen för att inte valfriheten för brukarna ska begränsas. Ett telefonbaserat verktyg som ska ersätta Mobipen när det gäller att hålla koll på 3
4 schemat, registrera tider och insatser mm inom hemtjänsten, har testats i några grupper och då det fallit väl ut infasas nu samtliga utförare successivt i detta nya verktyg. Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer avseende hemtjänst respektive kontaktperson har reviderats i en omprövning av ambitionsnivån. Detta förväntas också innebära en ekonomisk besparing. Även detta år har ledamöterna i Vård- och omsorgsnämnden besökt ett antal äldreboenden för att prata med personal, boende och deras anhöriga och få ta del av deras åsikter och frågor. För andra året i rad har Vård- och omsorgsnämndens innovationspris delats ut. Med innovation menas ett nytänkande eller en teknisk lösning som utvecklar verksamheten och samtidigt möter den demografiska utmaningen. Pristagare blev Kristina Östergren Silverarfve, enhetschef för natt- och larmpatrull. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett ekonomiskt resultat som är 2,7 mnkr sämre än budget. Ett överskott inom äldreomsorgen uppvägs med råge av ett underskott för funktionshinderområdet. Resultatet är nästan 8 mnkr bättre än den prognos som lades efter oktober. Anledningen är förändrad hyreskostnad till Kommunfastigheter samt att volymutvecklingen inom personlig assistans och externa placeringar dämpades mot slutet av året. Årets verksamhetsresultat Måluppfyllelse för prioriterade målområden Målområde: Social sammanhållning Bedömning indikatorer Titel Utfall Mål Bedömning Trend Brukarna är nöjda med aktiviteterna Brukarnöjdhet gruppoch serviceboende aktiviteter, andel nöjda/mycket nöjda - 70 % Brukarnöjdhet äldreoch demensboende aktiviteter, andel nöjda/mycket nöjda 60 % 70 % Brukarnöjdhet personlig assistans - 90 % 4
5 Titel Utfall Mål Bedömning Trend aktiviteter, andel nöjda/mycket nöjda Brukarna är nöjda med utevistelserna Brukarnöjdhet äldreoch demensboende utevistelse, andel nöjda/mycket nöjda 56 % 70 % Bedömning och analys av nämndmål Titel Bedömning Trend Brukarna är nöjda med aktiviteterna Brukarna är nöjda med utevistelserna Titel Kommentar Brukarna är nöjda med aktiviteterna Målet är inte uppfyllt, men resultatet förbättras från år till år. Ingen brukarundersökning gjordes inom grupp- och servicebostäder eller personlig assistans under, men under 2019 kommer SKLs enkät att användas, vilket då också skapar jämförelsemöjligheter med andra kommuner och riket, på samma sätt som inom äldreomsorgen. På äldreoch demensboendena i kommunen satsas mycket på just aktiviteter. Bl a har ett speciellt aktivitetsrum iordningställts på Björkgården och DSO har anställt en aktivitetssamordnare med ett övergripande ansvar för samtliga boenden. Nyköping ligger sämre till än riket i denna fråga och en fortsatt satsning krävs. Vi ser också att de privata boendena ligger betydligt bättre till än de kommunala. Brukarna är nöjda med utevistelserna Målet är inte uppfyllt. Anmärkningsvärt är att resultatet försämrats under det senaste året trots en satsning på aktiviteter, där utevistelser torde vara en naturlig del. En förbättring måste ske. Även här ligger Nyköping lite sämre till än riket och de privata boendena är betydligt bättre än de kommunala. 5
6 Samlad bedömning och analys av målområdet Bedömning Kommentar Utvalda indikatorer uppnår inte sina målvärden för året. De utpekade förbättringsområdena aktiviteter och utevistelser på särskilda boenden för äldre måste fortsatt vara i fokus. Samtidigt vet vi att Nyköpings kommun får gott betyg för såväl särskilda boenden för äldre som inom hemtjänsten på många övriga frågor i brukarundersökningen. Årets ekonomiska resultat, tkr Konto Budget Utfall Avv Budget Utfall 2017 Utf jmf 2017 Intäkter Kostnader Redovisat resultat Utfall jämfört med budget Nämnden redovisar för ett negativt resultat på -2,7 mnkr. I grova drag ger äldreomsorgen ett överskott, medan funktionshinder står för ett underskott. Äldreomsorgens överskott härrör främst från den privat drivna hemtjänsten. Den kostnadspost inom funktionshinder som avviker mest negativt från budget avser externa placeringar inom LSS. Det finns en planering för att minska de kostsamma externa placeringarna genom den byggnation som kommer att göras av grupp- och servicebostäder inom kommunen. Utfall jämfört med föregående år Inom Äldreomsorgen ökar andelen demensplatser inom särskilt boende, vilka är dyrare är "vanliga" äldreboendeplatser. I en jämförelse mellan de två senaste åren är det också tydligt att andelen kommunal hemtjänst ökar. Kostnaden för personlig assistans är lägre detta år - för övrigt ett område som är under utredning på ett nationellt plan. Tydligast volym- och kostnadsutveckling noteras för externa placeringar inom LSS. Årets händelser och aktiviteter Grunduppdraget Vård- och omsorgsnämnden beställer verksamhet på olika sätt: enligt internöverenskommelsen med Division Social omsorg (DSO) 6
7 enligt avtal med privata utförare inom särskilt boende för äldre enligt lagen om valfrihet inom hemtjänst från divisionen och från privata utförare som godkänts enligt avtal och överenskommelser med föreningar Krav på kvantitet och kvalitet i utförandet av verksamheterna framgår i avtal/överenskommelser och tillhörande förfrågningsunderlag och kvalitetsbilagor. Nämnden följer upp efterlevandet av kraven via tillsyner, kontraktsuppföljningar samt kontinuerliga möten med utförare. Lex Sarah-rapporteringar med tillhörande utredningar ger också en bild av hur verksamheten fungerar. Det händer att tillsyner utöver plan genomförs mot bakgrund av inkomna Lex Sarah-rapporter. Slutligen ger brukarundersökningar viktig information om verksamhetens kvalitet. Mer om kvalitetsarbetet nedan. Inom hemtjänsten har utföraren Attendo under hösten avslutat sin verksamhet i Nyköping. Såväl privat som kommunal hemtjänst upplever det svårt att klara verksamheten ekonomiskt på den ersättning och de villkor nämnden ger. Inför 2019 har ersättningen höjts och vissa villkor har setts över. Även nämndens riktlinjer har reviderats på vissa punkter utifrån både personell och ekonomisk situation. Inom särskilt boende för äldre har vi under året sett en måttlig efterfrågan på äldreboendeplatser, medan efterfrågan på demensboendeplatser varit stor. Som en konsekvens ställde S:t Anna under hösten om en avdelning till demensboende på uppdrag från nämnden. Den relativt goda tillgången på äldreboendeplatser har gjort att i snitt åtta platser använts till kortvårdspatienter för att minimera betalningsansvaret till landstinget vid hemtagning från lasarettet. Det väcker samtidigt frågan om hur kortvården egentligen bör vara dimensionerad. Inom funktionshinderområdet ser vi en kraftig efterfrågeökning avseende grupp- och servicebostäder med många dyra externa placeringar som följd. Nu finns dock en plan för byggnation på hemmaplan av ett stort antal platser, vilket möjliggör hemtagning. Under året har det varit problem med Boendestöd neuro, då verksamheten inte följt nämndens reviderade riktlinjer. Det har lett till Lex Sarah-rapporter och extra tillsyner mm. Under hösten har dock verksamheten fått ny chef och utvecklingsarbetet har satt fart. Sammanfattningsvis bedömer dock nämnden att den verksamhet som nämnden har inom sitt ansvar, under i huvudsak har utförts i enlighet med avtal och överenskommelser. Nämndmål Utöver de mål som beslutades av Kommunfullmäktige, lade Vård- och omsorgsnämnden till några ytterligare: Alla får relevant smärtlindring vid vård i livets slutskede Måluppfyllelsen har mätts med indikatorn "Andel patienter som fick sin smärta skattad under sista levnadsveckan". Målvärdet var satt till 60 %, medan års utfall endast var 24 %. Visserligen ser vi en viss förbättring sedan 2017, då utfallet var 22 %, men det är mycket långt till målnivån. Medvetenheten hos personalen om hur instrumentet Abbey Pain Scale ska användas är dålig. Nu är dock rutinerna under revidering, varför det sannolikt blir bättre om detta kombineras med information och efterfrågan. Bland annat finns nu krav på att verksamheterna i patientsäkerhetsberättelsen anger hur de arbetar med instrumentet. 7
8 Nyköpings kommun har en bra samverkan med landstinget avseende trygg och säker hemgång Här mäts måluppfyllelsen med hjälp av indikatorn "Antal betalningsansvarsdagar". Antalet dagar var 376, vilket är en stor förbättring sedan 2017, då antalet var Inget målvärde fanns angivet. Faktum är att DSO inte haft några betalningsansvarsdagar alls under. De som redovisas här belastar års ekonomiska resultat, men inträffade under En viktig bidragande orsak är att platser på särskilt boende i viss utsträckning nyttjats till kortvårdspatienter, vilket ökat möjligheterna till snabbare hemtagning från lasarett. Fyra utvalda KKiK-mått (Kommunens Kvalitet I Korthet) Antalet personer som en hemtjänstkund möter i genomsnitt under en tvåveckorsperiod var 16. Målvärdet var 12, vilket således inte nåddes. Genomsnittet i riket ligger på 15. Andelen hemtjänstkunder som sammantaget är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst var 85 %, vilket är en hög siffra men likväl nåddes inte målnivån som var 90 %. Detsamma gäller den sammantagna nöjdheten med äldreboende för äldre, där andelen var 82 % och målet 90 %. Den genomsnittliga väntetiden från ansökan om plats på särskilt boende för äldre till erbjudande om plats var 42 dagar. Här nåddes målnivån som var 90 dagar, vilken överensstämmer med den lagstadgade maxgränsen. Internkontroll Nämndens internkontrollplan arbetades fram av kvalitetsgruppen, bestående av en representant från vardera parti. Ett antal hot/risker identifierades och för var och en av dessa bedömdes sannolikheten att de ska inträffa samt vilken konsekvens i så fall detta skulle få. Följande hot/risker togs med i planen: Att missförhållanden inte rapporteras enligt Lex Sarah eller Lex Maria. Att personaltätheten dagtid inte räcker till för att verkställa beslutade insatser. Att personalen inte känner till rutinerna för back-up vid nyckelfri hantering. Att personalen inte känner till rutinerna för utrymning vid brand. Att anhöriga inte får det stöd som lagen föreskriver respektive inte känner till parternas skyldigheter och rättigheter kring insatser. Bedömningen är att nämndens internkontroll fungerat väl. Vissa brister har identifierats när det gäller personaltätheten och rutinerna vid brand. Verksamheterna har därför fått i uppdrag att minimera de konstaterade riskerna, vilket kommer att följas upp under andra kvartalet Kvalitetssystem Brukarundersökningar Brukarnas nöjdhet inom äldreomsorgen mäts via Socialstyrelsens årliga brukarenkät. Avseende hemtjänst ligger flertalet betyg på en mycket hög nivå för Nyköpings del. Ett litet observandum är dock att den sammantagna nöjdheten ser ut att successivt försämras. Ett 8
9 undantag från den höga betygsnivån är nöjdheten med hur lätt det är att få kontakt med hemtjänstpersonalen. Detta är dock en bild som delas med landet i övrigt. När det gäller särskilt boende för äldre, stack de privata utförarna ut 2017 med en relativt kraftig försämring. ser vi att de vänt den utvecklingen och de ligger nu bättre till än DSO på de flesta frågor. Aktiviteter och utevistelser är tydliga förbättringsområden för den egna regin, medan maten är ett generellt förbättringsområde. Brukarnas nöjdhet inom funktionshinderområdet brukar mätas inom den egna regin via DSOs egen årliga enkät. Någon sådan genomfördes inte under, men 2019 kommer SKLs enkät att användas, vilket även ger oss jämförelsemöjligheter. Jämförelser I stor utsträckning sker jämförelser med riket och andra kommuner genom de brukarundersökningar som genomförs nationellt. Därutöver fås vissa nyckeltal via Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och KKiK (Kommunens kvalitet i korthet). Exempelvis är det tydligt att Nyköpings kommun har en låg kostnad för äldreomsorg jämfört med flertalet andra kommuner. Tillsyner och kvalitetsledningssystem Nämnden har tidigare uttryckt vilka värden som är viktiga i verksamheten för att den vård och omsorg som utövas ska uppnå god kvalitet. Se skriften "Kvalitet och värdegrund i vården". I övrigt sätter nämnden stor vikt vid att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) följs. Tillsynerna är ett viktigt led i nämndens kvalitetsarbete och sedan 2017 har dessa fokuserat på just det systematiska kvalitetsarbetet ute i verksamheterna. Det blir tydligt att det inom de flesta verksamheterna inte bedrivs ett sådant. Det finns många rutiner som gås igenom på APT och förvaras på känt ställe. Däremot säkerställs inte att rutinerna följs och den systematiska kvalitetsutvecklingen saknas. Lex Sarah Lex Sarah-rapporter och de utredningar och åtgärdsplaner som de resulterar i, är också en viktig del i verksamhetsutvecklingen och kvalitetsarbetet. Under har 16 Lex Sarahrapporter tagits emot från DSO, varav tre anmälts vidare till IVO (Inspektionen för Vård och omsorg). Detta är en kraftig minskning jämfört med 2017, då hela 41 rapporter skrevs. Tolkningen av denna utveckling är tvetydig. Beror det på att färre händelser sker, är det positivt. Är anledningen istället att benägenheten att anmäla sådant som händer minskat, är det negativt. De privata utförarna rapporterar direkt till IVO. Nämnden har för kännedom fått fem rapporter. SKLs rekommendation Under 2017 fattade Kommunfullmäktige på Vård- och omsorgsnämndens initiativ beslut om att anta SKLs (Sveriges kommuner och landsting) rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre. Centrala begrepp i denna är individuell behovsbedömning, flexibel bemanning, rätt anpassade lokaler och närvarande ledarskap nattetid. Under har en uppföljning gjorts av i viken utsträckning rekommendationen faktiskt följs. Uppföljningen visar att vissa delar av rekommendationen följs, men att det finns en rad 9
10 förbättringsområden att jobba aktivt med. Bland annat görs inte en individuell behovsbedömning, utan det handlar i stor utsträckning om en "kollektiv hantering" nattetid. Nämndens sakkunniga tjänsteman ska göra en förnyad uppföljning under första kvartalet Övrigt Kommentarer till de specifika uppdragen till DSO enligt internöverenskommelsen Öka användningen av trygghetskamera och avrapportera volym, kvalitet och ekonomi Vid års slut fanns sju trygghetskameror i drift - samtliga inom ordinärt boende. Utvecklingen har gått långsammare än önskat och under hösten tog nämnden beslut om reviderade riktlinjer kring insatsen tillsyn, för att skynda på utvecklingen, vilket även ger en ekonomisk besparing. Tillsyn ska numera ske med hjälp av kamera eller telefon, beroende på under vilken del av dygnet tillsynen sker. Tillsyn i form av besök ska enbart ske då handläggare bedömer att det behovet finns. Prioritera och vidareutveckla uppföljningsarbetet inom myndighetsfunktionen för att effektivisera processerna och positivt påverka ekonomin Myndighetsfunktionen har kunnat prioritera uppföljningsarbetet under året, vilket den nya organisationen bidragit stort till. Under hela 2017 genomfördes 703 beslutsuppföljningar och under blev det stycken. Utförarna upplever också att brukarna oftare har rätt beslut och att myndighetsfunktionen då signal om behov av uppföljning ges, snabbare gör en sådan. Säkerställ att vården sker i samverkan med individen och, när denne godkänner detta, även med anhöriga DSO arbetar med egenkontroller av att hälsoplaner och samtycken finns. Antalet genomförda SIP (samordnad individuell plan) behöver öka. En workshop genomfördes tillsammans med Nyköpings lasarett och primärvården mot slutet av hösten, med fokus på den proaktiva processen. Under 2019 fortsätter samverkansarbetet. Utveckla kvaliteten på Mariebergsgårdens dagverksamhet och möjliggör att fler får ta del och börja med öppen verksamhet på försök DSO upplever och rapporterar att en sådan utveckling inte är möjlig i dagsläget, då det är många som har insatsen dagverksamhet. 10
11 Åren som kommer Prioriterade förbättringsområden utifrån ekonomi och måluppfyllelse Som nämnts ovan krävs ett fortsatt fokus på aktiviteter och utevistelser på våra äldre- och demensboenden. Här ligger Nyköping dåligt till i en jämförelse med riket. I det här sammanhanget är det också viktigt att få igång ett bra samarbete med föreningslivet. Det är också angeläget att myndighetsfunktionen fortsatt arbetar mycket aktivt med uppföljning av beslut. Att brukarna har rätt beslut utifrån behov är en av grundförutsättningarna för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt. Även ur en ekonomisk synvinkel är beslutsuppföljningen viktig. Prioriterat kommer att vara att se över ambitionsnivån. Vilka insatser ska kommunen erbjuda? I vilken utsträckning och för vilka brukare? Samtidigt måste vi också bedöma om vissa insatser går att utföra på nya sätt, exempelvis med ny teknik. Förutsättningar för kommande år Vi ser stor volymutveckling inom såväl äldreomsorg som omsorg om funktionsnedsatta. Inom äldreomsorgen råder redan idag en brist på demensplatser och det blir en utmaning att få platserna att räcka till i väntan på att det nya äldre- och demensboendet Koggen kommer att stå klart under Redan idag är kortvården i blickfånget och kommer så att vara. Hur stor är en rätt dimensionerad kortvård utifrån hur utskrivningen från lasarettet ser ut? Idag nyttjas platser på vanligt äldreboende för kortvård och den möjligheten finns troligen inte framöver. Bristen på grupp- och servicebostäder på hemmaplan är ett problemområde som innebär höga kostnader för kommunen. Den plan som nu finns för nybyggnation bör minska problemen. Fr o m 2019 har kostnadsansvaret för externa placeringar tagits över av DSO, vilket bör gagna kommunens ekonomi, då beslutande instans blir densamma som den betalande. Vi väntar fortfarande på nytt lagverk kring personlig assistans. Kommunen kommer att påverkas på något sätt. Ansvarsfördelningen mellan Försäkringskassan och kommunen ses över. Slutligen förtjänar den nya tekniken med bl a digitalisering även att nämnas under denna rubrik. Med tanke på befolkningsutvecklingen parat med personalbristen kommer nya sätt att arbeta att vara nödvändiga. 11
12 Volymer och nyckeltal Gemensamt Bifallna beslut bostadsanpassning, st Personer med färdtjänst, st i snitt Personer med matdistribution, st i snitt Hälso- och sjukvård Inskrivna i hemsjukvård, st i snitt Personer med trygghetslarm, st i snitt Antalet trygghetskameror i drift Äldreomsorg Invånare 65 år och äldre, st Andel 65 år och äldre, % 23,9 23,8 23,7 23,6 23,4 Invånare 80 år och äldre, st Andel 80 år och äldre, % 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1 Andel > 65 år med hemtjänst, % i.u. 7,1 7,9 7,1 7,0 Andel > 80 år med hemtjänst, % i.u. 19,3 22,2 19,8 19,4 Utförda hemtjänsttimmar, tal varav i privat regi varav i kommunal regi Andel > 65 år i säbo, % i.u. 4,5 4,5 4,4 4,1 Andel > 80 år i säbo, % i.u. 14,0 14,0 13,9 12,6 12
13 Platser i särskilt boende, st varav äldreboende varav demensboende varav korttidsboende varav i extern drift Äldre i dagverksamhet, st i snitt Omsorg om funktionsnedsatta Med personlig ass (SFB), st i snitt Med personlig ass (LSS), st i snitt Med korttidsvistelse, st i snitt Med korttidstillsyn, st i snitt I LSS-bostad (serv+grupp), st i snitt Med boendestöd (SOL), st i snitt I boende psykiatri, st i snitt I FiA (LSS+SOL), st i snitt Analys av utfall volymer och nyckeltal Utfall jämfört med föregående år Antalet bostadsanpassningsbidrag har ökat relativt kraftigt under det senaste året. Såväl antalet som andelen äldre ökar successivt, vilket är en avgörande variabel. Ett aktivt arbete med bostadsanpassning möjliggör att behov av mer omfattande insatser skjuts upp. Det totala antalet hemtjänsttimmar har minskat något. Vi ser en tydlig förskjutning mot kommunal regi jämfört med året innan. Det förklaras sannolikt till stor del av att några av de mindre företagen blivit uppsagda utifrån bl a bristande administration. Dessutom meddelade det större företaget Attendo under året att de upphör med sin verksamhet i Nyköpings kommun. 13
14 Utifrån kösituationen för särskilt boende för äldre, ställdes under hösten tio äldreboendeplatser om till demensplatser på S:t Anna. Antalet personer i LSS-bostad ökade inte enligt planerna. Ett nytt gruppboende skulle stå klart sista kvartalet, men där blev tidplanen något förskjuten. 14
15 Bilagor Resultat per verksamhet, tkr Konto Verksamhet Budget Utfall Avv Utfall Utf Prognos Utf jmf Budget 2017 jmf 2017 delår Prognos delår Resultat VON Resultat Nämnden Resultat Gemensamt Resultat Hälso- o sjukv Resultat Äldreomsorg Resultat Funktionsneds Intäkter VON Intäkter Gemensamt Intäkter Hälso- o sjukv Intäkter Äldreomsorg Intäkter Funktionsneds Kostnader VON Kostnader Nämnden Kostnader Gemensamt Kostnader Hälso- o sjukv Kostnader Äldreomsorg Kostnader Funktionsneds Utfall jämfört med budget Verksamheterna Nämnden och Hälso- och sjukvård redovisar ett resultat i stort sett i enlighet med budget och kräver ingen ytterligare kommentar. 15
16 Verksamhet Gemensamt ger ett överskott på 1,4 mnkr. Bostadsanpassning, hjälpmedel och färdtjänst bidrar samtliga till det. Det gör också det faktum att det under hela året endast funnits 1,5 MAS mot budgeterade 2,0. Till viss del uppvägs det av ett underskott för matdistribution. Äldreomsorgen ger ett överskott på 8,3 mnkr. Det finns en rad förklaringar till detta. Störst överskott noteras för hemtjänsten, där ersättningen till de privata utförarna blev ca 8 mnkr lägre än budgeterat. En viktig anledning är att den stora utföraren Attendo upphörde med sin verksamhet i Nyköping under hösten. Nästan hälften av deras kunder valde istället den kommunala hemtjänsten. Samtidigt blev nämndens kostnad för just den kommunala hemtjänsten 4 mnkr högre än budgeterat, bl a av samma anledning. Till överskottet bidrar också kunders vård- och kostavgifter med 2,6 mnkr. Dessutom är upphandlingen av larm på särskilda boenden senarelagd, vilket innebär att budgeterade 1,0 mnkr inte nyttjats. En post som blivit dyrare än budgeterat är hyreskostnaden för särskilda boenden och där är avvikelsen -1,1 mnkr. Funktionshinderområdet redovisar ett underskott på -12,6 mnkr. Externa placeringar står för ett underskott på knappa 33 mnkr. Här ser vi successiva volymökningar som placeras till höga kostnader jämfört med vad kostnaden varit om de kunnat tas om hand på hemmaplan. Nu planeras för byggnation av flera grupp- och servicebostäder just för att möjliggöra detta. Det som reducerar underskottet är att nämnden fått obudgeterade intäkter från Försäkringskassan och Migrationsverket inom personlig assistans. Även kostnaderna för personlig assistans bidrar med en positiv budgetavvikelse. Slutligen fanns budgetmedel för att ta den nybyggda gruppbostaden Havsörnen i drift, men då driftstarten inte blir av förrän i början av 2019, innebar det ett överskott på 5,2 mnkr. Utfall jämfört med föregående år Inom Äldreomsorgen ökar andelen demensplatser inom särskilt boende, vilka är dyrare är "vanliga" äldreboendeplatser. I en jämförelse mellan de två senaste åren är det också tydligt att andelen kommunal hemtjänst ökar. Kostnaden för personlig assistans är lägre detta år - för övrigt ett område som är under utredning på ett nationellt plan. Tydligast utveckling noteras för externa placeringar inom LSS. Där var kostnaden mnkr och under hela 32 mnkr. Utfall jämfört med prognos i delårsrapport Verksamhet Gemensamt ökade sin nettokostnad med 0,5 mnkr jämfört med delårsprognosen. Bilden då och nu är mycket lika, men Bostadsanpassningen gav inte lika stort överskott som beräknades tidigare. För Äldreomsorgen lades i delårsrapporten en prognos som avviker mycket från årets slutresultat. Prognosen uppgick till +2,0 mnkr. Förbättringen beror på att Kommunfastigheter räknade ned nämndens hyreskostnad med 2,5 mnkr. Dessutom överskattades kostnaden för den privat drivna hemtjänsten. Även inom funktionshinderområdet blev det slutliga resultatet bättre än prognosen vid delåret. Skillnaden är nästan 6 mnkr. Prognosen för de externa placeringarna höll bra, men det är prognosen för personlig assistans som visade sig vara väl pessimistisk. 16
17 Kontogruppsindelad analys, tkr Konto Budget Utfall Avv Utfall Utf Prognos Utf jmf Budget 2017 jmf 2017 delår Prognos delår Försäljningsintäkter Taxor o avgifter Hyror o arrenden Bidrag Förs av verksamhet o tjänster Kommunersättning 0 0 Summa Intäkter Lämnade bidrag Lönekostnader Övr personalkostnader Material Lokalhyra o städ Köp av tjänst Avskrivningar mm Kommunersättning Intern fördelning Summa Kostnader Summa Redovisat resultat Utfall jämfört med budget Överskottet för taxor och avgifter beror på de nämnda vård- och kostavgifterna inom äldreomsorgen. Bidragsintäkterna är betydligt över budget p g a ersättningarna från Försäkrings- 17
18 kassan och Migrationsverket. Dessutom finns här de stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen som kommunen ansökt om och fått från Socialstyrelsen till den del de gått till privata utförare. Motsvarande kostnad redovisas också av nämnden, varför det för nämndens del är ett nollsummespel. Överskottet för lämnade bidrag härrör från personlig assistans. Överskottet för material är av redovisningsteknisk natur. Kostnaderna för hjälpmedel har budgeterats här men bokförts som Köp av tjänst. I den sistnämnda gruppen återfinns också kostnaderna för placeringar. Kommunersättningen är lägre än budgeterat och orsaken är främst den framskjutna driftsättningen av den nya gruppbostaden. 18
Sammanträdesdatum klockan 13:30-17:00 Stadshuset, sal B
KALLELSE Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2019-02-07 klockan 13:30-17:00 Stadshuset, sal B Gruppmöten kl. 12.30 till 13.30 M-, KD-, L-grupp: Översikten V-grupp: Avsikten S-, C-, MP-grupp: B-salen
Vård- och omsorgsnämndens verksamhet
Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden
Verksamhetsberättelse Utgåva: 2018 Rapportperiod: Organisation: Nyköping o Oxelösunds överförmyndarnämnd
Verksamhetsberättelse Utgåva: Rapportperiod: -12-31 Organisation: Nyköping o Oxelösunds överförmyndarnämnd Uppdrag enligt budget Överförmyndarnämnden har till uppgift att efter anmälan utreda behovet av
Verksamhetsberättelse 2015 Vård- och omsorgsnämnden
Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Vård- och omsorgsnämnden Uppdraget omfattar vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning: Hemtjänst Äldre- och demensboende Korttidsvård Dagverksamhet
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden
Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12
Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende
Vård- och omsorgsnämnden. Datum Dnr VON17/102
Vård- och omsorgsnämnden Datum Dnr 2017-12-14 VON17/102 Internöverenskommelse mellan Vård- och omsorgsnämnden och Division Social omsorg 2018 Internöverenskommelse Dnr VON17/102 2/12 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner
Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder
Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete
1/12 Beslutad: 2018-08-28, 85 Myndighet: Diarienummer: Socialnämnden SN/2018:361-003 Ersätter: beslutad av socialnämnden 2013-10-29 127 Gäller för: Gäller fr o m: 2018-09-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig:
Ekonomiskt bokslut per mars 2018
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2018-04-XX OSN-2017-0186 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per mars 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden
-04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter
Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg
Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur
Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen
Nyckeltal Omsorgsförvaltningen Invånare 65-79 år, andel (%) (N1812) Antal invånare 65-79 år dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. Invånare 8+ andel (%) Sammanfattning OMS Hemtjänst Kvalitet
2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015
-04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och
Vård- och omsorgsnämnden. Datum Dnr VON16/120
Vård- och omsorgsnämnden Datum Dnr 2016-11-29 VON16/120 Internöverenskommelse mellan Vård- och omsorgsnämnden och Division Social omsorg 2017 Internöverenskommelse Dnr VON16/120 2/12 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med
Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/
Uppdragsplan 2016 Vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/0864 003 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsområden 4 Verksamhetsidé 4 Uppföljning och utvärdering
Ekonomiskt bokslut per februari 2017
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjort 2017-03-16 OSN-2017-0186 Ida Sverkersson Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per februari 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås
Kvalitetsberättelse för 2017
Tjänsteskrivelse 1(5) VIMON 2017/000308/739 Id 25472 Socialnämnden Kvalitetsberättelse för 2017 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelsen för 2017 och lägger informationen till handlingarna.
Produktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022
2018-04-16 Åsa Fasth Prod.chef Äldre- och personer med funktionsnedsättning 08 124 57 369 asa.fasth@ekero.se Produktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022 Sammanfattning
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning
Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden
-03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens
Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hjort Susanna (KLK) Sverkersson Ida (KLK) Datum 2017-05-15 Diarienummer OSN-2017-0227 Omsorgsnämnden Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017 Förslag till
2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN
7 2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2018-04-26 ALN 2018-0252 Äldrenämnden Delårsbokslut per mars inklusive årsprognos 2018 Förslag till beslut Äldrenämnden
s SÅ TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN
Rapport 2018-01-25 VON 230/17 Vård- och omsorgsförvaltningen Enheten för kvalitet- och verksamhetsutveckling s SÅ TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN Undersökning av kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende
Budgetuppföljningsprognos BUP , V ård - och omsorgsnämnden
Tjänsteskrive 2017-10 - 24 Handläggare Anki Ekeblad Controllerenheten Diarienummer 2016VON/0130 Vård - och omsorgsnämnden Budgetuppföljnings BUP 3 2017, V ård - och omsorgsnämnden Förslag till beslut Vård
Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Omsorgsförvaltningennyckeltal
Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3
Ekonomiskt bokslut per oktober 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Kvalitet inom äldreomsorgen
Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5
Helårsuppföljning. Hemtjänst / LOV
Helårsuppföljning Hemtjänst / LOV 2017 Långsiktig ökningstakt av hemtjänst (Hemtjänsttimmar per månad) 40 000 35 000 30 000 25 000 21 869 23 344 23 751 26 137 27 127 28 240 30 821 30 387 33 900 20 000
Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...4 - Prognos...4 Effektivisering...5
Information vård och omsorg
Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få
Ekonomiskt bokslut per juli 2017
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2017-08-23 OSN-2017-0186 Ida Sverkersson Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta
RIKTLINJE FÖR RAPPORTERING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen
RIKTLINJE FÖR RAPPORTERING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Beslutsdatum: 2018-10-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Socialt
Managementrapport 2014
Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder
Riktlinje. Uppföljning av vård- och omsorgsverksamhet Diarienummer: VON 2019/
Riktlinje 2019-02-13 Uppföljning av vård- och omsorgsverksamhet Diarienummer: VON 2019/0086-3 003 Antagen av vård- och omsorgsnämnd den 13 februari 2019 Riktlinjen ersätter Uppföljning av vård- och omsorgsverksamhet,
Uppföljning Hemtjänst LOV-utförare
Uppföljning Hemtjänst LOV-utförare Lag om valfrihetssystem, LOV - Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar bl.a vad som ska gälla för de kommuner som vill konkurrenspröva verksamheter genom att överlåta
Ekonomiskt bokslut per mars 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-04-18 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per mars 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Uppföljningsplan för vård- och omsorgstjänster
2016-11-09 Uppföljningsplan för vård- och omsorgstjänster 2016 2017 Diarienummer: VON 2016/0417 003 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 15 juni 2016, reviderad 9 november 2016. Uppföljningsplanen omfattar
Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad
Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen
Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
HKF 7531 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
1 (8) Antaget av äldreomsorgsnämnden 2016-10-25, 4, med ändring i vård- och omsorgsnämnden 2019-04-08, 9 Riktlinjer för ledning, utförande och uppföljning av verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och
Ekonomiskt bokslut per juli 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-08-12 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla
Administrativa avdelningen Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Sida 1 (6) 2017-03-27 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 50 129 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2017-04-20 Förvaltningens förslag till
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013 EKONOMI Ekonomi m m En ekonom har ingen kristallkula som förutsäger hur utvecklingen blir under resten av året, men nog vore det bra att ha en.
Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun
Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...2 2.1. Revisionsfråga...2
Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen
STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...
Ekonomiskt bokslut per oktober 2017
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2017-11-17 OSN-2017-0186 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Bokslut 2018 LSS-VERKSAMHET
Bokslut 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov
Bestämmelserna om lex Sarah (SOSFS 2011:5) hittar du på Socialstyrelsens hemsida.
RIKTLINJE FÖR LEX SARAH inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Socialt ansvarig Beslutsdatum: 2018-10-01 samordnare (SAS) Enhet: Central administration Reviderad: Beslutad av SAS Inledning Lex
Uppdragsplan 2017 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS UPPDRAG TILL VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET
Uppdragsplan 2017 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS UPPDRAG TILL VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET VON 2016/0924 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 7 december 2016 norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun Innehåll
Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden
s! 1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 : ; < = = >? @ = = A B < @ C > = D A E < @ D < @! = < F C < G H < I J B K L M! K! N O 5 2 P 4 3 Q : O R S T U V W X S Y Z & ' + % [ # ) * $ % ' \ ] ^ _ ` [ & ) ( Z a & ) ) b c d
Uppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Riktlinje. Uppföljning av vård- och omsorgsverksamhet Diarienummer VON 2017/1022. Antagen av vård- och omsorgsnämnd den 17 januari 2018
Riktlinje 2018-02-09 Uppföljning av vård- och omsorgsverksamhet Diarienummer VON 2017/1022 Antagen av vård- och omsorgsnämnd den 17 januari 2018 Riktlinjen omfattar vård- och omsorgstjänster som utförs
Kvalitetsberättelse 2015
Ronneby Kommun Kvalitetsberättelse 2015 Socialförvaltningen Sofia Wildros, Kvalitetsutvecklare 2016-02-17 1 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Processer/rutiner... 4 2. Mål 2015...
Socialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
2 Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18)
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Vård- och omsorgsnämnden 2018-11-14 Dnr von/2018:18 2 Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per oktober 2018.
PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar)
Vård & omsorg PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar) Orsak: ökande hemtjänst Större åtgärder: Utökningar i planen för 2019 motsvarande 6 mnkr är parkerade i väntan på de första månadernas resultat. Alla åtgärder
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys
Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan
Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av
RIKTLINJE FÖR UTREDNING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen
RIKTLINJE FÖR UTREDNING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Beslutsdatum: 2018-10-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Socialt
Ekonomiskt bokslut per september 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-10-14 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att
Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32
Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-02-04 ordförande Till socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt
Nämndansvarig tjänsteman. Datum Dnr VON14/102
Nämndansvarig tjänsteman Datum Dnr VON14/102 Internöverenskommelse mellan Vård- och omsorgsnämnden och Division Social omsorg 2015 Internöverenskommelse Dnr VON14/102 2/12 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner
Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR
KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.
Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12
1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,
Äldre och handikappnämndens plan för uppföljning av verksamhet
Äldre och handikappnämndens plan för uppföljning av verksamhet Inledning Arbetet med uppföljning ska identifiera områden för uppföljning och säkerställa att nämnden erhåller det resultat som förväntas
Kostnad per brukare. Äldreomsorg - Presentation av KPB-jämförelsen utfall Christer Jedlén. Anna Holmqvist
Kostnad per brukare Äldreomsorg - Presentation av KPB-jämförelsen utfall 2017 Anna Holmqvist anna.holmqvist@ensolution.se 0709-19 71 76 Christer Jedlén christer.jedlen@ensolution.se 0709-17 05 94 Fortsätter
upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,
upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut
11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.50 Ajournering 16.50-17.10 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),
^PRmWRM. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG
^PRmWRM KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-08-28 NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 Förslag till beslut
Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN
Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås
Presentation av budget 2013-2015
Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning
2016-01-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Kvalitet- och beställarenheten Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning Innehållsförteckning Ledningssystem
KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG
Uppsala KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-10 NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014 Förslag
Uppföljningsplan 2017
1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Tomas Öberg 08-731 30 55-01-10 OSN/2016:195 Omsorgs- och socialförvaltningen Uppföljningsplan Omsorgs- och socialnämndens plan för uppföljning av privata leverantörers
Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.
Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet
Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter
Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet
Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2015
Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2015 Rapport nr 05/2015 Oktober 2015 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER...
Avvikelser inom socialnämnden, andra tertialen 2018
TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2018:281-012 Planering och administration 2018-09-04 1/2 Handläggare Barbro Ernald 0152-296 07 Avvikelser inom socialnämnden, andra tertialen 2018 Förslag till beslut
Program. för vård och omsorg
STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer
Bilaga till verksamhetsberättelse
SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 1 Bilaga till verksamhetsberättelse Verksamhetsmått 2014-12-31 Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut* Budget* Prognos Bokslut*2 I Vård- och omsorgsnämnden 2012 2013 2013 2014
Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010
1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens
Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi
Verksamhetsplan 2019 Vård och omsorg i egen regi Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Verksamhetens ansvar och uppgifter...3 3 Verksamhetens utvecklingsområden...4 4 Mål...4 4.1 Hög kvalitet...4 4.2
Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.
Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Uppföljning internkontrollplan 2018, första halvåret 2018
TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2018:19-012 Planering och administration 2018-09-03 1/2 Handläggare Barbro Ernald 0152-296 07 Uppföljning internkontrollplan 2018, första halvåret 2018 Förslag till
Budgetskrivelse, budget 2019 OCH VEP
2018-03-01 1 (6) SN 27 2018 Budgetskrivelse, budget 2019 OCH VEP 2020-2023. Verksamhetsbeskrivning Socialnämndens verksamhetsområde är till största delen lagstyrd är en verksamhet som pågår dygnet runt
Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Policys. Vård och omsorg
LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)
Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar
Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016
Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986
Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag
Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete
s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning