DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2010.
|
|
- Emilia Håkansson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2010 koncernen Kommunens invånare Karlshamns kommuns befolkning har under 2010 ökat med 225 invånare till Antalet födda är högre än normalt (311) medan antalet döda är lägre än normalt (299). Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utflyttade, är Inflyttningen har ökat betydligt och utflyttningen minskat något. Karlshamn har en högre andel pensionärer än riket som helhet, medan såväl antalet barn och ungdomar som antalet i förvärvsarbetande åldrar är lägre. Medelåldern i kommunen har ökat från 43,9 år till 44,0 år Medelåldern i riket är 41,0 år. Antalet personer som pendlar ut från kommunen för att arbeta i en annan kommun har minskat med 343 personer till vilket är cirka fler än de som bor i en annan kommun men som pendlar till Karlshamn för att arbeta. Vi är extra stolta över Tioåriga eleven Moa Rolfsdotter på Korpadalsskolan som utses till årets Björn Ranelidpristagare för sin talang att uttrycka sig i aforismer och metaforer. Västblekinge Miljö AB i Mörrum blir först ut i Blekinge med att köra miljövänliga biogasdrivna lastbilar som samlar in hushållsavfall. Våra välbesökta sommarteatrar Junibacken av Astrid Lindgren samt äventyrsberättelsen Ödets makt. Skateboardparkerna i Svängsta och Hällaryd samt påbörjandet av spontanidrottsplats vid Österslätt. Alla satsningar på hållbar utveckling inom kommunen. Anders Abrahamsson, Svensk Talteknologi AB, John Svenssons Byggnadsfirma samt Ljus och Miljö i Asarum som alla erhållit företagsutmärkelser under året. Att 95 % av de tillfrågade i en kundundersökning anser att vårt dricksvatten är mycket bra eller bra. Korpaborgens förskola som blev klar under Satsningar för en aktiv fritid genom tillgänglighetsanpassning och uppfräschning av Stadsteatern samt pågående renovering av Väggabadet och tillgänglighetsanpassning av promenadslingor på Sternö och Kroksjön. Kommunkoncernen Karlshamns kommun bedriver verksamhet som är skattefinansierad och verksamhet som finansieras genom avgifter. Våra gator och vägar, skolor och bibliotek är exempel på helt skattefinansierad verksamhet. Vissa verksamheter finansieras till största delen med skatter som kommunen får in samt en avgift från brukaren. Exempel på sådan verksamhet är förskoleplatser, äldreomsorg, musikskola och båtplatser. Vatten och avlopp är helt taxefinansierad verksamhet. Befolkningsförändring per kommundel Folkmängd Karlshamn Asarum Mörrum Svängsta Hällaryd Åryd Ringamåla Halahult Summa Kommunen har även fyra helägda bolag. Karlshamnsfastigheter AB bygger, köper, säljer och förvaltar verksamhetslokaler inom Karlshamns kommun och är en viktig kugge för utvecklingen av näringslivet. Årets resultat efter räntor är -4,4 miljoner kronor. Karlshamn Energi AB bedriver eldistribution till cirka kunder och värmeförsäljning till över fastigheter. Elenergi säljs till cirka kunder. Karlshamn Energi har de lägsta elnäts- och fjärrvärmepriserna i Blekinge. Årets resultat efter räntor är 15,65 miljoner kronor. Karlshamns Hamn AB omsatte cirka 6 miljoner ton vilket innebär att Karlshamn har en av Sveriges största hamnar. Arbetet pågår bland annat med att utveckla kombinationen järnväg och sjöfart. Årets resultat efter räntor är 3,2 miljoner kronor. Karlshamnsbostäder AB har 65 % av marknadsandelen för hyresrätter (2 289 hyreslägenheter). Under 2010 påbörjades byggandet av 24 klimatsmarta hyreslägenheter vid Skyttevägen i Karlshamn samt en omfattande ombyggnad av 14 lägenheter i Centrumhuset i Svängsta. Årets resultat efter räntor är 2,8 miljoner kronor. Kommunen äger också via moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB 25 % av Logistikposition Karlshamn AB som bildades under Syftet med verksamheten är att medverka till att utveckla en industri- och logistikpark i anslutning till Karlshamns hamn. Kommunen är delägare i fyra kommunalförbund tillsammans med våra grannkommuner. Dessa förbund är Räddningstjänsten Västra Blekinge, Miljöförbundet Blekinge Väst, Västblekinge Miljö AB samt Vårdförbundet Blekinge. Kommunkoncernens resultat Årets resultat efter räntor uppgår till 69 miljoner kronor för koncernen (kommunen 65 mnkr och de kommunala bolagen 4 mnkr). Resultatet är skillnaden mellan årets intäkter och kostnader och läses av i resultaträkningen den 31 december. Balansräkningen visar de tillgångar (exempelvis byggnader, maskiner, banktillgodohavande) och de skulder (exempelvis leverantörsskulder, banklån) som finns den 31 december. Koncernens tillgångar var miljoner kronor. Koncernens skulder var miljoner kronor, varav miljoner kronor var låneskulder. Skillnaden mellan tillgångarna och skulderna är det egna kapitalet som består av tidigare års resultat. Det egna kapitalet var 993 miljoner kronor i koncernen. 15
2 DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Kommunens verksamhet Kommunens personal Antalet årsarbetare i kommunen var 2 508, vilket är 35 årsarbetare fler än Medelheltidslönen för en kommunanställd uppgick 2010 till kronor per månad, en ökning med 534 kronor jämfört med % av kommunens anställda är kvinnor (83 % år 2009). Medelåldern för kommunens anställda är 46,1 år (46,4 år 2009). verksamheten Utbildning Utepedagogik är en viktig del i förskolornas arbete när det gäller hälsa och livsstil. Under året har Korpaborgens förskola invigts och projekteringen av ny förskola i Prästslätten slutförts. Den gamla förskolan ska rivas då den är fuktskadad. Prästslättens förskola beräknas vara klar i början av Flera av grundskolorna har infört ämnet Livskunskap på schemat. Detta innebär en kontinuerlig och fördjupad träning för att utveckla eleverna socialt och känslomässigt. Resurscenter på Rosendal erbjuder individuell pedagogisk utredning av barn och ungdomar vad gäller tal- och språkförmåga, läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi och matematiksvårigheter. Här finns också ett skoldatatek som verkar för att eleverna får hjälpmedel och program för att underlätta skolarbetet. Ire natur- och kulturskola är belägen cirka 20 kilometer norr om Karlshamn i ett naturreservat av riksintresse. Här bedrivs utbildning i hållbar ut- Vård och omsorg Äldreomsorg Under året har en hållbar utveckling med brukarperspektivet inom hemtjänsten stått i fokus och arbetet med att fördela och använda befintliga resurser på effektivt sätt har fortsatt. Under slutet av 2010 gjordes det en extra satsning på träffpunkterna. Tillsammans med frivilligarbetare (föreningar och/eller enskilda personer) genomförs aktiviteter i olika former på träffpunkterna. Under 2010 har det genomförts projekt för att förbättra livskvaliteten för den enskilde på särskilda boenden. Resultatet har varit positivt och inneburit ett ändrat arbetssätt i verksamheten. Barn, ungdom och skola Antalet barn i förskolan* Antalet elever i grundskolan* * Antal barn och elever är ett snitt mellan vår- och hösttermin Gymnasieskolan Andel elever i procent med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier 82,4 93,5 Vuxenutbildning Handikappomsorg Korttidsverksamheten för vuxna avvecklades under året eftersom nyttjandet varit lågt. Möjlighet finns att vid behov köpa denna tjänst från andra kommuner. Individ- och familjeomsorg En modell har utvecklats där familjebehandling integreras i barnavårdsutredningar. Syftet är att, om behov finns, så tidigt som möjligt erbjuda klienter familjebehandling för att få en kortare och effektivare utrednings- och behandlingsprocess. Utvecklingen av öppenvården och tidiga insatser, framförallt inom barn och familj, kommer att fortsätta. Kostnaderna för försörjningsstöd har även 2010 varit höga och många av dem som är i behov av detta stöd har en mer komplicerad problemsituation än tidigare. Ett avtal har skrivits med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande asylsökande flyktingungdomar. Under år 2010 har ett HVB-hem (Hem för vård eller boende) för mottagande av ensamkommande flyktingungdomar startat. Planering pågår också för ett lågtröskelboende för missbrukare. Antal studerande på vuxenutbildningen veckling för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasieskola, lärarfortbildning samt fortbildning riktad till kommunens övriga förvaltningar. Framöver kommer elevunderlaget inom gymnasieskolan att minska. För att möta konkurrensen om eleverna har samverkan inletts med gymnasieskolorna i Olofström och Ronneby. Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning pågår inom Bygg-, Fordons-, Omvårdnads- samt Hotell- och restaurangprogrammet. Äldre- och handikappomsorg Kostnad per hemtjänst timme, kr Brukartid i hemtjänsten i procent 64,9 63,3 Individ och familjeomsorg Vuxenutbildningen arbetar med att skapa individuella förutsättningar för ändamålsenliga lärmiljöer bland annat genom undervisning, handledning samt nätbaserad utbildning. Undervisningen sker genom internt och externt samarbete med andra kommuner och utbildningsaktörer. Verksamheten har fått extra resurser att genomföra yrkesutbildning till målgruppen arbetslösa. Andel flyktingar under introduktion med egen förvärvsinkomst i procent Antal långtidsberoende hushåll med försörjningsstöd Antal vårddygn för barn och unga
3 Samhällsbyggnad Extrema vinterförhållanden 2009/10 och 2010/11 bidrog till kostsam vinterväghållning. Särskilda satsningar har gjorts på renhållningen i tätorten. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa busshållplatser har fortsatt. Säkerheten på lekplatserna ses över med jämna mellanrum. Den gräsyta som årligen underhålls motsvarar cirka 140 fotbollsplaner och den planterade ytan motsvarar cirka åtta fotbollsplaner. Inom kommunen finns det omkring åtta mil gång- och cykelvägar. Farliga träd i sydöstra Väggaparken har fällts och gallring av träd har skett i flera områden. Utbyte av juldekorationer har fortsatt under 2010 vilket bland annat reducerat energiförbrukningen från cirka 750 W till 130 W per ljusslinga. En kundundersökning visar att 95 % av de tillfrågade tycker att kvaliteten på dricksvattnet i vår kommun är mycket bra eller bra. Fritid och kultur Satsningar har gjorts på skatebanor i Hällaryd och Svängsta och byggandet av spontanidrottsplats med bland annat betongskatebanor vid Österslättskolan samt renovering av Väggabadet pågår och ska vara klart under I Bellevueparken har ny energieffektiv belysning och hiss till dansgolvet installerats samt toaletten tillgänglighetsanpassats. Turismen visar lägre beläggnings- och besökssiffror än föregående år, vilket beror på att sommarsäsongen kom igång sent efter en kall vår samt att allt fler svenskar semestrat utomlands och något färre utländska besökare rest till Sverige. Ett flertal spontana kultur- och musikarrangemang har genomförts för att locka besökare. Arbetet med planering för innehåll i ett nytt biblioteks- och kulturhus har fortsatt under året. 17 Samhällsbyggnad Antal lekplatser Omlagd asfaltsyta, kvadratmeter Fritid och kultur Väggabadet, totalt antal badande Svängstabadet, totalt antal badande Föreningar i föreningsregistret Bellevueparken, antal arrangemang Medieutlåning per invånare 10,9 11,15 Arbete och tillväxt Antal invånare i kommunen 31/ Antal verksamma företag i kommunen Andel arbetslösa i procent 4,3 4,4 Andel arbetslösa i program med aktivitetsstöd i procent 3,9 2,7 Källa: SCB, Arbetsförmedlingen: Arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, årsmedeltal Arbete och tillväxt Arbetsmarknadsläget i länet har förbättrats något jämfört med samma tid förra året. Andelen arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har i december minskat med 313 personer (0,3 %) till personer (8,9 %), (16 64 år). Samma jämförelse för Karlshamn visar att totalt personer (8,8 %) var arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i december 2010 vilket är en ökning med 19 personer (0,2 %). Kommunen har genom bland annat yrkesutbildning till målgruppen arbetslösa, vårdutbildning till Arbetsförmedlingen samt ett antal olika projekt arbetat för att hantera det förändrade arbetsmarknadsläget. En rad projekt för att utveckla näringslivet pågår, bland annat Centrum för livsmedelsutveckling samt BLC (Baltic Logistic Center). I BLC, som ligger i anslutning till hamnen i Stilleryd, har utbyggnad av ledningar och gata för försörjning av områdets södra del påbörjats. Planering för bangård och kombiterminal pågår. Järnvägsutredning för Sydostlänken, järnvägsförbindelse mellan Karlshamn och Olofström, har nu kommit med i statens nya infrastrukturplan. Byggstart på E22-delen Sölve Stensnäs planeras till hösten Antalet budgetrådgivnings- och skuldsaneringsärenden har ökat kraftigt jämfört med föregående år, från 49 till 96 ärenden. Även kontakterna vid konsumentrådgivning har ökat. Under hösten 2010 påbörjades energirådgivning.
4 DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING resultat18 18 Kommunens resultat 2010 Kommunens resultat uppgår till 65 miljoner kronor vilket blir kronor per kommuninvånare. Det är en rad faktorer av engångskaraktär som bidragit till det positiva resultatet. Den största posten av engångskaraktär är 40 miljoner kronor från staten i konjunkturstöd men även lägre arbetsgivaravgifter, lägre kostnader för avtalsförsäkringar och bättre räntenetto har bidragit till det goda resultatet. Kommunens tillgångar uppgår till miljoner kronor. Kommunens skulder var 497 miljoner kronor och det egna kapitalet 998 miljoner kronor. Kommunens låneskuld uppgår till 199 miljoner kronor vilket blir cirka kronor utslaget per kommuninvånare. Kommunens borgensåtagande uppgår till 945 miljoner kronor, varav 913 miljoner kronor utgör borgen för kommunala bolag. Hittills har medel inte avsatts som skuld för av kommunens personal intjänade pensionsrätter, vilket är helt i enlighet med gällande rekommendationer. Särskild reservering av tillgångar för att täcka åtagandet har inte skett, utan återlåning i verksamheten tillämpas. Det finns därför en ansvarsförbindelse för pensioner till kommunens personal på 683 miljoner kronor, vilket blir kronor per invånare, som ligger utanför balansräkningen. Kommunens soliditet (ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme som visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel) uppgick vid årsskiftet till 66,7 % (61,6 % år 2009). Kommunen investerade för 87 miljoner kronor vilket är cirka 55 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats. De största investeringar som färdigställts är Korpaborgens förskola och upprustning av Stadsteatern. Pågående stora investeringsprojekt är utbyggnad av BLC (Baltic Logistic Center), ombyggnad av Väggabadet samt utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningar. Målet med självfinansiering av investeringar, det vill säga finansiering helt med egna medel utan lån, uppnåddes helt och uppgick till 149 % (år 2009 var självfinansieringsgraden 91 %). Kommunens resultaträkning och balansräkning i kronor per invånare ( invånare per 31 december 2010) Resultaträkning 2010 (kronor per invånare) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och kommunal utjämning Finansnetto 362 Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster 0 ÅRETS RESULTAT Balansräkning 2010 (kronor per invånare) Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättning pensioner inklusive löneskatt 209 Långfristiga skulder Investeringsfond vatten & avlopp 119 Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital
5 Kommunens verksamhet nettokostnader i procent Med nettokostnad per invånare avses verksamhetens intäkter verksamhetens kostnader delat på invånareantalet den 1 november Omsorgsnämnd (35 %) Nämnd för barn, ungdom och skola (33 %) Gymnasienämnd (9 %) Kommunstyrelse (7 %) Teknik- och fritidsnämnd (6 %) Socialnämnd (5 %) Övriga (5 %) Nettokostnaden för kommunal verksamhet var kronor per invånare för år 2010 ( invånare), fördelat enligt hundralappen ovan. Motsvarande siffra för 2009 var kronor per invånare ( invånare 2009). Omsorgsnämnd ger stöd och hjälp till äldre och funktionshindrade personer Nämnd för barn, ungdom och skola dagbarnvårdare, förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, musikskola samt Ihre natur- och kulturskola Gymnasienämnd gymnasieskola och gymnasiesärskola Kommunstyrelse förutom ett övergripande ansvar även ansvar för näringslivsfrågor, ekonomi, personal, kansli, turism med mera Teknik- och fritidsnämnd trafik och projektering, väghållning, park, produktionsskog, fritid, VA (vatten och avlopp) Socialnämnd Individ- och familjeomsorg Övriga: Kommunfullmäktige kommunens högsta beslutande organ. 51 folkvalda politiker Kommunrevison granskar kommunens verksamhet på Kommunfullmäktiges uppdrag Vuxenutbildningsnämnd vuxenutbildningen Kulturnämnd kultur- och biblioteksverksamheten samt konsumentvägledning Byggnadsnämnd myndighetsutövning utifrån plan- och bygglag samt miljöbalk, tar fram detaljplaner Servicenämnd fastighetsservice, städ, kost, data, drift, upphandling, sotning samt arbetsmarknad Överförmyndarnämnd utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet Valnämnd administrerar de politiska val som genomförs. År 2010 val till riksdag, kommun och landsting Festivalkommitté anordnar årligen Östersjöfestivalen Hållbar utveckling Hållbar utveckling är en viktig strategi för framtidens Karlshamn. Hållbara Karlshamn är en angelägenhet för alla som bor och verkar i kommunen. 16 indikatorer med tillhörande trender har därför tagits fram för att ge information om hur den hållbara utvecklingen i kommunen är och samtidigt skapa ett underlag för diskussion om hur utvecklingen ska vändas, bibehållas eller förstärkas i en hållbar riktning. De indikatorer och trender som redovisas är indelade i socialt hållbar utveckling, exempelvis andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, ekologiskt hållbar utveckling, exempelvis energianvändning per invånare och sektor samt ekonomiskt hållbar utveckling, exempelvis befolkningsförändringar. Under 2010 har kommunen startat upp samtal om hållbar utveckling. Samtalen syftar till att öka medvetenheten hos kommunens samtliga anställda och därmed påverka och ändra beteendet mot ett mera hållbart samhälle. Under samtalen bidrar deltagarna med goda idéer som kan användas på arbetsplatserna och även privat. Framtiden Karlshamns kommun och dess koncern har haft mycket goda resultat de senaste fem åren vilket gjort att det egna kapitalet ökat med cirka 217 miljoner kronor i kommunen och cirka 289 miljoner kronor i koncernen (kommun inklusive kommunala bolag). Det goda resultatet år 2010 beror till stor del på en rad engångsfaktorer. Kraven både på utbildningsinsatser och ren försörjning har ökat under 2010 och kommer att vara fortsatt hög År 2011 förväntas bli ett besvärligare år för kommunen eftersom bland annat regeringens tillfälliga satsningar nästan helt faller bort. De kommunala bolagen har klarat sig relativt bra under Ur ett koncernperspektiv fortsätter utvecklingen bland annat genom satsningar i Stillerydsområdet, på Östra Piren samt fortsatt utbyggnad av fjärrvärme. Det gäller för kommunen att fortsätta att agera klokt och prioritera utifrån noggranna analyser och bedömningar. Under 2010 har kommunen amorterat cirka 58 miljoner kronor på låneskulden, vilket skapar ett bra finansiellt utgångsläge. Räntan och inflationen är på väg upp samtidigt som kommunen står inför en rad investeringar de närmaste åren. Investeringarnas storlek innebär att kommunens upplåning och räntekostnader kommer att öka. Större investeringsprojekt under 2011 är Asarums bildningscenter (Stenbackaskolan), renovering av Väggabadet, nybyggnad av förskola i Prästslätten, påbörja byggnation av ny förskola i Mörrum, fortsatta anläggningarbeten i industriområdet i Stilleryd, start av projektet utbyggnad av bangård och kombiterminal (BLC) i Stilleryd samt investeringar i VA- verksamheten. Satsningarna kommer kommuninvånarna till del och kan på sikt innebära ökat skatteunderlag till följd av nya kommuninvånare. Mer information För er som önskar detaljerad information om kommunens verksamhet och bokslut 2010 kommer en pdf-fil av kommunens fullständiga årsredovisning att finnas för nedladdning i början av maj 2011 på 19
Sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2009 koncernen
Sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2009 koncernen Kommunens invånare Karlshamns kommuns befolkning har under 2009 minskat med 41 invånare till 30 918. Antalet födda är normalt (302) medan
Karlshamns kommuns årsredovisning 2011
Karlshamns kommuns årsredovisning 2011 Kommunens invånare Karlshamns kommuns befolkning har under 2011 ökat med 42 invånare till 31 185. Antalet födda är högre än normalt (323) och även antalet döda är
Så här använder kommunen dina skattepengar
Så här använder kommunen dina skattepengar en sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2012 Under 2012 har kommunen fått 21,89 kronor i skatt för varje hundralapp Du tjänat. Kommunen får också
Karlshamns kommuns årsredovisning
Karlshamns kommuns årsredovisning 2008 Vi är extra stolta över gäller sophämtning, el, vatten, uppvärmning och avlopp enligt en undersökning som genomförts av HSB, Hyresgästföreningen, Sabo och Fastighetsägarna.
Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data
Månadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Preliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
INFOR M ATION TILL VÅ R A IN VÅ N A R E OCH BE SÖK A R E. Så här använder kommunen dina skattepengar
INFOR M ATION TILL VÅ R A IN VÅ N A R E OCH BE SÖK A R E Så här använder kommunen dina skattepengar En sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2014 1 Så här använder kommunen dina skattepengar
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-
Månadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Information om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:
En sammanfattning av årsredovisningen för 2014
Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket
Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen
Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Vår ekonomi och verksamhet 2007 Karlshamns kommun
Karlshamns kommun Kommunalrådet har ordet Karlshamn är på rätt väg. För femte året i rad uppfyller kommunen lagens krav på ekonomi i balans. För 2007 kan vi dessutom visa på ett glädjande överskott i verksamheterna.
Boksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-
Vad har dina skattepengar använts till?
Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd
EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013
EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt
Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning
Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet
Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning
Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt
Finansförvaltning under kommunstyrelsen
Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag
Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se
ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011
KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Trollhättan så användes dina pengar
Trollhättan 2016 så användes dina pengar Trollhättan fortsätter att växa Under 2016 ökade invånarantalet i Trollhättan för trettonde året i rad med 661 personer till 57 753 invånare. Det är positivt att
Årsredovisning 2015 för Täby kommun
1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...
Hur fungerar det egentligen?
Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen
Bokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
En sammanfattning av årsredovisningen för 2013
En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt
Några övergripande nyckeltal
www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet
Resultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
bokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun
Vansbro kommun 2015 Årsredovisningen i korthet Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2015 Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
bokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun
Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,
BOKSLUT 2017 BRF MÄLAREN I STOCKHOLM. Caroline Magnusson HSB Stockholm, Ekonomi & Analys Tel:
BOKSLUT 2017 BRF MÄLAREN I STOCKHOLM Caroline Magnusson HSB Stockholm, Ekonomi & Analys caroline.magnusson@hsb.se Tel: 010-442 10 92 I detta dokument kommenteras föreningens resultat och balansräkning
Finansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer
Några övergripande nyckeltal
www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal Hallsbergs kommun 2011-12-06 (rev 2012-03-19) Johan Skeri Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning
PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011
PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.
BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag
Kommunledningskontoret 2005-05-04 BUDGET 2006 Komplement Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Driftbudget 2006 Investeringsbudget 2006-2010 BESLUTSORDNING Kommunstyrelsen 2005-05-31 Kommunfullmäktige
2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun
2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418
Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad
SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,
Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:
Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...
ÅRSREDOVISNING i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR UPPRUSTAT HÖRSJÖBAD
ÅRSREDOVISNING 2018 i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR Vi är snart 30 000 invånare. Vi har ett aktivt kultur- och föreningsliv. I kommunen finns mer än
Så här använder kommunen dina skattepengar
en tidning för våra invånare och besökare Så här använder kommunen dina skattepengar En sammanfattning av Karlshamns kommuns Årsredovisning 2013 1 Så här använder kommunen dina skattepengar En sammanfattning
RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att
BOKSLUTSRAPPORT 2011
BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar
12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens
Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287
Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-
Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster
Finansiell analys - kommunen
Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering
Kortversion av Årsredovisning
Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Uppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Finansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella
Månadsrapport februari 2016
Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,
Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021
Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Tyresö i siffror 2009
Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning
Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020
Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens
Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun
2014 Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun Folkmängdsförändringar 2012 2013 2014 2015 2016 Födda 245 280 270 253 288 Döda 298 264 261 294 305 Födelsenetto -53 16 9-41 -17 Flyttningsnetto 100 358 128 222
Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Tyresö i siffror 2007
Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning
Granskning av delårs- rapport 2012
Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016
Timrå kommun. Jämförelsetal för år 2012 Revisionsrapport. KPMG AB 9 oktober 2013 Antal sidor:22 Antal bilagor:11 Rapport jämförelsetal 2012
Revisionsrapport KPMG AB 9 oktober 2013 Antal sidor:22 Antal bilagor:11 Rapport jämförelsetal 2012 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Genomförande 2 5. Inledning 3 6. Jämförelsetal
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
bokslutskommuniké 2011
bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.
NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats
Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun
1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP
EN TIDNING FÖR VÅ R A IN VÅ N A R E OCH BE SÖK A R E. Så här använder kommunen dina skattepengar
EN TIDNING FÖR VÅ R A IN VÅ N A R E OCH BE SÖK A R E Så här använder kommunen dina skattepengar En sammanfattning av Karlshamns kommuns Årsredovisning 2013 1 Så här använder kommunen dina skattepengar
Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen
Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...
Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum:
Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: 2001-03-28 Mottagare: Ekonomi/Finans Kansli Revision Rubrik: Kommunernas
Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0