Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 april 2015 i Storasjö, Kommunhuset i Åseda kl för att behandla följande ärenden: Ärende Anteckningar 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Budget Dnr /. Torbjörn Gustafsson ordförande Therese Dahl nämndsekreterare

2 Sida T JÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Referens BUN Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese. dah l@u ppvidinge. se Ert datum Er referens Budget Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till budget och verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden. Sammanfattning av ärendet I februari beslutade kommunfullmäktige om driftbudgetramama för barnoch utbildningsnämnden för perioden Ramarna innehåller medel för löneökningar 3 % per år, ökning av övriga kostnader med 2 % per år, krav på ökade intäkter med 1,5 % per år samt en tilläggsbudget på 4,4 mnkr 2015 och 2016 som trappas ned till 3,6 mnkr 2017 och 2,1 mnkr Barn- och utbildningsnämndens budgetberedning har tillsammans med förvaltningen arbetat fram ett driftsbudgetförslag som ryms inom den tilldelade ramen. Tabell, driftsbudgetförslag, intäkter och kostnader totalt, tkr,.,. Förslag Förslag Budget Intäkter , , ,0 Kostnader , , ,0 Netto , , ,0,.... Tilldelad ram , , ,0. Differens,. 0,0 0,0 0,0 Nettokostnaderna ökar med 11,1 mnkr (5,4 %) under planperioden. Intäkterna ökar med totalt 1,0 mnkr. Förslag , , , ,0 0,0 Förändring 1045, , ,0 Osäkerhetsfaktorer Osäkerhet finns bland annat i vilken utsträckning ersättningarna från Migrationsverket täcker nämndens kostnader för asylverksamheten. Då antalet asylelever kommer att vara ca hälften av totalt antal elever på Alstermoskolan läggs 50 % av rektorstjänsten på asyl. Även en samordnartjänst är tillsatt till följd av att asylverksamheten är så utbredd. Kostnader för dessa tjänster kommer att återsökas från Migrationsverket men det är osäke1i om ersättning erhålls.

3 Datum Uppvidinge kommun BUN (2) Sida Beslutsunderlag Förslag till drift- och investeringsbudget för 2016 samt verksamhetsplan för 2017 och 2018, barn- och utbildningsnämnden, ekonom, Lovisa Jonsson, Tjänsteskrivelse, ekonom, Lovisa Jonsson, Lovisa Jonsson ekonom Beslutet ska skickas till Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp Kommunfullmäktige

4 Barn- och utbildningsnämnden Förslag till drift- och investeringsbudget för 2016 samt verksamhetsplan för 2017 och 2018, barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning I februari beslutade kommunfullmäktige om driftbudgetramarna för barn- och utbildningsnämnden för perioden Ramarna innehåller medel för löneökningar 3 % per år, ökning av övriga kostnader med 2 % per år, krav på ökade intäkter med 1,5 % per år samt en tilläggsbudget på 4,4 mnkr 2015 och 2016 som trappas ned till 3,6 mnkr 2017 och 2,1mnkr2018. Barn- och utbildningsnämndens budgetberedning har tillsammans med förvaltningen arbetat fram ett driftsbudgetförslag som ryms inom den tilldelade ramen. Tabell, driftsbudgetförslag, intäkter och kostnader totalt, tkr Förslag Förslag Förslag.. Budget Förändring Intäkter , , , ,0 1045,0 Kostnader , , , , ,0 Netto , , , , ,0.. Tilldelad ram , , , ,0 ~ Differens 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnaderna ökar med 11,1 mnkr (5,4 %) under planperioden. Intäkterna ökar med totalt 1,0 mnkr. Osäkerhetsfaktorer En osäkerhetsfaktor är alltid löneökningsutfallet i avtalsrörelsen. Löneökningsmedlen är budgeterade till 3 % per år. 1 % motsvarar ca 1,1 mnkr. Utveckling av antal barn och elever i kommunen. Budgeten bygger på ett antagande av barnoch elevutvecklingen. Större avvikelser i förhållande till antagandet kan påverka det ekonomiska utfallet i både positiv och negativ inriktning. En sådan förändring kan vara eventuell anhöriginvandring. Även in- och utflyttning påverkar. Det förekommer att elever har stora behov av extra stöd för att klara av sin utbildning. Ibland kan det bli mycket kostsamt, och kan bli svårt att inrymmas i den ordinarie budgeten. Nya krav från staten kan påverka både verksamhet och ekonomi, exempelvis vårdnadsbidrag. Osäkerhet finns i vilken utsträckning ersättningarna från Migrationsverket täcker nämndens kostnader för asylverksamheten. Då antalet asylelever kommer att vara ca hälften av totalt antal elever på Alstermoskolan läggs 50 % av rektorstjänsten på asyl. Även en samordnartjänst är tillsatt till följd av att asylverksamheten är så utbredd. Kostnader för dessa tjänster kommer att återsökas från Migrationsverket men det är osäkert om ersättning erhålls. 1

5 Andra osäkerhetsfaktorer baserat på utfallet i Bokslut 2014 är: Kostnader för elever i fristående skolor och andra kommuner samt intäkter för elever i Uppvidinge kommun som är skrivna i andra kommuner låg över budget Främst när det gäller gymnasiet. Budget 2016 förstärks för interkommunala kostnader. Kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd (BBSS) låg 2014 över budget och ser även under 2015 ut att redovisa en negativ budgetavvikelse. Budget 2016 förstärks med 1,7 mnkr. Kostverksamhet - det vill säga det som betalats internt till kostenheten för livsmedel och matportioner - redovisade 2014 en negativ budgetavvikelse. Budgeten är för perioden uppräknat enligt antagande om prisökningar. Jämfört med 2014 så behöver antalet portioner och köpta livsmedel minska för att det ej ska bli budgetunderskott. Personalkostnader i den egna verksamheten gav ganska stora budgetunderskott under 2014 och behöver sänkas kommande år för att det ej ska bli på samma sätt under budgetperioden. Driftbudgetförslag per verksamhetsområde Politisk verksamhet Nettobudget, tkr ~ Budget r 2011 r 2018 Förändring Barn- o utbildn.nämnd 525,0 528,0 r 531,0 r 534,0 9,0 Inom den politiska verksamheten planeras inga större förändringar. Kostnadsökningen för planperioden är 9 tkr och består av normala kostnadsökningar. I det fall arvoden ökas, finansieras de av budgeten för löneökningsmedel som återfinns under verksamhetsområdet förvaltningsgemensamt. Förvaltningsgemensamt Nettobudget, tkr Budget Förändring Adm o ledning 12481, , , ,0 Förvaltningsgem verks 3 818,0 4212,0 4560,0 4588,0 IT och datastöd 4252, , , ,0 - Kompetensutv 615,0 630,0 645,0 660,0 Personallösningar 600,0 600,0 600,0 600,0 Ri ktade resurser BBSS 4800,0 6470,0 6470,0 6470,0 Lönerevision 4522,0 6068,0 9247, ,0 Vht-anpassning/Utökad rar 4300, ,0-1170,0 - Summa 35388, , , ,0 Kostnaderna för verksamhetsområdet förvaltningsgemensamt ökar med 6,7 mnkr under planperioden. Större förändringar är: 1863,0 770,0 723,0 45,0-1670,0 8530,0 5470,0 6685,0 Löneökningsmedel på totalt 8,5 mnkr finns i budgeten för förvaltningsgemensam verksamhet, som avser Eftersom 2015 års avtalsrörelse inte är klar ännu, har årets medel inte fördelats ut till respektive verksamhet. Medlen ska räcka till samtliga verksamheter utom förskolan, där löneökningsmedlen redan är inlagda i verksamhetens resursfördelningsbudget. En löneökningstakt på 3 % är beräknad för hela perioden. Sedan budgetbeslutet 2015 finns det ett krav på verksamhetsanpassning på 470 tkr för 2017 och ytterligare 700 tkr Budgeten för adm och ledning förstärks med en halv rektorstjänst för hela perioden samt 0, 75 IT-tjänst på halvårsbasis

6 I och med övergången till Chromebook förväntas en kostnadsminskning för IT och datastöd med 400 tkr per år och 750 tkr Budgeten för riktade resurser för barn i behov av särskilt stöd, BBSS, ökas med 1,6 mnkr per år för planperioden. Förskola.. Nettobudget, tkr Budget Förändring Öppen förskola 298,0 299,0 300,0 301,0 3,0 Förskola , , , ,0 2457,0 Städning 1386,0 1385,0 1384,0 1384,0 Vårdnadsbidrag 500,0 500,0 500,0 500,0 - Barnomsorgsavgifter ,0-2437,0-2437,0-2437,0 - STB maxtaxa ,0-2165,0-2165,0-2165,0 - STB Q-säkring - 349,0-349,0-349,0-349, Summa 34761, , , ,0 2460,0 Kostnaderna för förskoleverksamheten beräknas öka med 2,5 mnkr, varav merparten avser löneökningsmedel. Budgeten har förstärkts med 50 tkr årligen för att täcka kostnaden för avbeställda portioner. En utredning ska genomföras för eventuella kostnadsminskningar av 15 timmars barn. Budgeten är beräknad utifrån antagande om att antalet barn i verksamheten är i stort oförändrat under perioden. Nedan redovisas antalet födda barn i kommunen de senaste åren: Löneökningstakten beräknas vara 3 % per år. Osäkert när nybyggnationen i Åseda kan vara klar. Budgetmedel finns avsatt för att täcka ökade driftskostnader beräknat på en investeringskostnad på 15 mnkr Samtidigt kan en del andra lokaler avvecklas och vissa effektiviseringar i personalbemanningen göras. F-klass och fritidshem..... Nettobudget, tkr Budget Förändring F-klass FTH 8598,0 8625,0 8653,0 8684,0 86,0 Barnomsorgsavgifter ,0-1263,0-1263,0-1263,0 - Summa 7335,0 7362,0 7390,0 7421,0 86,0 Budgeten för F-klass och fritidshem beräknas öka med 86,0 tkr och består av normala kostnadsökningar. Budgeten för löneökningar återfinns under förvaltningsgemensamt och kommer att fördelas ut till verksamheten när respektive års avtalsrörelse är genomförd. 3

7 Grundskola Nettobudget, tkr Budget Förändring Grundskola 40756, , , ,0 517,0 Servicefunktioner 20448, , , ,0 570,0 Skolsköterska 1366,0 1368,0 1370,0 1372,0 6,0 Fritidsledare 1078,0 1078,0 1078,0 1078,0 - Skolpsykolog 698,0 698,0 698,0 698,0 - Kurator 744,0 745,0 746,0 747,0 3,0 Specialpedagog 952,0 953,0 954,0 955,0 3,0 Skolskjutsar 8813,0 8999,0 9185,0 9371,0 558,0 Simundervisning 204,0 208,0 212,0 216,0 12,0 Särskola 3187, , , ,0 389,0 r r Summa 78246, , , ,0 2058,0 Grundskolans nettobudget (exkl löneökningsmedel) ökar med 2,0 mnkr under planperioden. Kostnadsförändringarna utöver normala kostnadsuppräkningar består av: Anpassning av bemanning av ökat elevantal, 1,9 mnkr, motsvarande 1,5 årsarbetare 2016, 1,5 årsarbetare 2017 och 0,5 årsarbetare Budgeten för kosten förstärks med 138 tkr under planperioden i samband med ökade kostnader vid avbeställda portioner. Elevprognos (antaget att antalet asylelever är oförändrat): Inom särskolans verksamhet har antalet elever ökat från 7 till 12 för hästterminen Budgeten har förstärkts med 400 tkr per år under planperioden. Gymnasieverksam het Förslag r r r Nettobudget, tkr Budget Förändring Gymnasieskola 30525, , , ,0 388,0 Servicefunktioner 5 236,0 4841,0 4399,0 4454,0-782,0 SYV 1065,0 1070,0 1075,0 1080,0 15,0 Skolskjutsar 2444,0 2492,0 2540,0 2588,0 144,0 lnackorderi ngsbidrag 350,0 350,0 350,0 350,0 - Gymnasiesärskola 1223,0 1228,0 1233,0 1238,0 15,0 BBSS gymnasieskola 225,0 225,0 225,0 225,0 - ~ ~ r ~ Summa 41068, , , ,0-220,0 Gymnasieverksamhetens nettobudget (exkl löneökningsmedel) ökar med 220 tkr. I samband med ett stort underskott på interkommunalt och fristående i bokslut 2014 har budgeten förstärkts med 2,2 mnkr per år under planperioden jämfört med budget En förväntad kostnadsminskning på totalt 1,3 mnkr per år under planperioden då Industritekniska programmet läggs ned hösten Detta medför neddragning med 1,5 tjänst motsvarande 780 tkr och då Bygg- och anläggningsprogrammet kan flytta in på gymnasiet i Åseda frigörs kostnader på 550 tkr årligen för lokalen i Lenhovda. En extra verksamhetsanpassning förväntas också minska kostnaderna med 500 tkr årligen under hela planperioden. 4

8 Egen avgångsklass är oförändrad under planperioden. Faktiskt antal elever sammanlagt på gymnasieskolan är 342 stycken. Faktiskt antal elever per år inom gymnasieskolan påverkas av eventuell period i introduktionsprogram, eller på grund av ytterligare år utöver programmets ordinarie år. I vissa fall påverkas det även av programbyten som medför att eleven måste börja om i årskurs ett, samt in- och utflyttning under åren. Antalet elever på gymnasiesärskolan är för närvarande 7 stycken. Det är svårt att bedöma antalet tillkommande nya elever. Kostnader för skolskjutsar för gymnasiesärskolan förväntas öka. Kulturskola,.,.,. Nettobudget, tkr Budget Förändring Adm o ledning,. 155,0,. 155,0 155,0,. 155,0 - Undervisning 2 636, , ,0 2641,0 5,0 Avgifter kulturskolan,.- 200,0,.- 200,0-200,0-200,0 - Avgifter instrumenthyra,. - 39,0-42,0-45,0-48,0-9,0 Summa 2552,0 2550,0 2548,0 2548,0-4,0 Kulturskolans nettobudget (exkl löneökningar) minskar med 4,0 tkr för planperioden. Vuxenutbildning Nettobudget, tkr Budget Förändring Vuxenutbildning 4325,0 4330,0 4335,0 4340,0 15,0 Se rvicefun ktioner vux 476,0 478,0 474,0 481,0 5,0 SYV 259,0 259,0 259,0 259,0 - Särvux 134,0 134,0 134,0 134,0 - Summa 5194,0 5201, ,0,.,.,. 5214,0 20,0 Vuxenutbildningens nettobudget (exkl medel för löneökningar) ökar med 20 tkr under planperioden och består av normala kostnadsuppräkningar. Det är osäkert hur bidragsläget kommer att vara under Huruvida yrkesvux utbildningar kommer att bedrivas 2016 och framåt beror helt på både efterfrågan och möjligheterna att finansiera dessa. SFI och asyl,. Förslag Nettobudget, tkr Budget Förändring SFI 945,0 945,0 945,0 945,0 - Asylve rksam het bun Summa 945,0 945,0 945,0 945,0 - SFl-verksamhetens nettobudget är oförändrad medan den totala omfattningen beräknas variera mellan åren. Ett troligt scenario är att verksamhetens omfattning kommer att öka vilket ställer krav på ökad finansiering via etableringsenheten eller extern finansiering för att undvika ökat krav på kommunal budgetfinansiering av verksamheten. Nettobudgeten för asyl är noll då kostnaderna förväntas täckas av intäkterna från Migrationsverket. Dock finns en stor osäkerhet i vilken utsträckning ersättningarna från Migrationsverket täcker nämndens kostnader för asylverksamheten. 5

9 Förslag investeringsbudget Budgetförslag lnvesteringsbudget, tkr Budget Inventarier övr verks 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 Inventarier gymnasiet 700,0 700,0 700,0 700,0 Inventarier komvux 60,0 60,0 60,0 60,0 Inventarier kulturskola 15,0 15,0 15,0 15,0 Summa 1975,0 1975,0 1975,0 1975,0 Om nybyggnationen av barnomsorgslokaler genomförs, kommer investeringbehovet att öka under planperioden. Flytt av särskolan kräver nyinvesteringar på Åsedaskolan. Investeringsnivån beräknas till 10 mnkr. Finansieringen kan göras genom att kapitalkostnaderna på övriga anläggningar minskas. Personal Antalet årsarbetare beräknas öka med 1,46 under planperioden jämfört med En kontinuerlig anpassning pågår till förändrat antal barn och elever, vilket kan medföra förändringar utifrån det som redovisas ovan. En sammanställd redovisning av antalet årsarbetare per verksamhetsområde i bilaga 1. 6

10 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Vissa förändringar i verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning har gjorts. Under rubriken "Medborgarnytta" kompletteras med ett mål kring elevers trygghet i skolan. Statistiken ska i huvudsaklig omfattning hämtas från SKL:s öppna jämförelser. Kostnadseffektiv verksamhet Personaltätheten i verksamheterna ska vara i nivå med riksgenomsnittet. Kvalitet Högre andel elever än föregående år når kravnivån för godkänt på nationella prov i grundskolans år 3. Högre andel elever än föregående år når kravnivån för godkänt på nationella prov i grundskolans år 6. Högre andel elever än föregående år är behöriga till nationellt program på gymnasieskolan. Minst 80 % av alla gymnasielever som är folkbokförda i Uppvidinge kommun fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år. Personal Sjukfrånvaron ska vara i nivå med kommunstyrelsens mål, det vill säga max 5 % av arbetad tid. Genomförd kompetensutveckling ska motsvara minst 1 % av den totala personalbudgeten. Medborgarnytta Plats på förskola i önskad tätort ska erhållas inom 3 månader från önskat placeringsdatum. Uppvidinge kommun ska vara bland de 100 bästa grundskolekommunerna Andel folkbokförda gymnasieelever i kommunen som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar inom 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska vara högre än föregående år. Högre andel elever än föregående år känner sig trygga i skolan enligt SKL:s elevenkät. 7

11 Antal årsarbetare Bilaga Förändring Ledning och administration Förvaltni ngsledni ng 4,85 4,35 3,60 3,60 IT samordnare 0,20 0,20 0,20 0,20 Rektorer och administration 13,75 13,75 13,75 13,75 Elevhälsa 1,00 1,00 1,00 1,00 Samordnare kulturskolan 0,35 0,35 0,35 0,35 Summa 20,15 19,65 18,90 18,90-0,55 Förskola Städpersonal 5,20 5,20 5,20 5,20 Summa 5,20 5,20 5,20 5,20 0,00 F-klass och Fritidshem 18,90 18,90 18,90 18,90 2,22 Grundskola Undervisning 63,00 63,00 63,00 62,00 SVA 4,45 4,45 4,45 4,45 Servicefunktioner 10,65 10,65 10,65 10,65 SYV 1,00 1,00 1,00 1,00 Fritidsledare 1,65 1,65 1,65 1,65 Summa 82,30 82,30 82,30 81,30 2,75 Särskola Gru ndsärskol a 6,03 6,03 6,03 6,03 Särvux 0,13 0,13 0,13 0,13 Summa 6,16 6,16 6,16 6,16 0,29 Elevhälsa Special pedagog 1,50 1,50 1,50 1,50 Skolsköterska 2,40 2,40 2,40 2,40 Skolpsykolog 1,00 1,00 1,00 1,00 Öppen förskola 0,60 0,60 0,60 0,60 Kurator 1,60 1,60 1,60 1,60 Summa 7,10 7,10 7,10 7,10 0,00 Gymnasiet Undervisning 15,34 13,84 13,84 13,84 Elever med särskilda behov 0,50 0,50 0,50 0,50 SYV 0,50 0,50 0,50 0,50 Servicefunktioner 1,30 1,30 1,30 1,30 Summa 17,64 16,14 16,14 16,14-3,25 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning 2,06 2,06 2,06 2,06 Grundläggande vuxenutbildning 0,80 0,80 0,80 0,80 SFI 1,75 1,75 1,75 1,75 SYV 0,50 0,50 0,50 0,50 Summa 5,11 5,11 5,11 5,11 0,00,. Kulturskolan, undervisning 4,70 4,70 4,70 0,00 Total 167,26 165,26 164,51 1,46 Förändring 4,21-2,00-0,75 1,46 Tillkommer elevassistenter inom ramen för elevhälsans tilldelning av resurser, förskolans personal inom ramen för resursfördelningssystemet samt personal för asylsökande barn/elever. 8

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse Datum: Tid: Kommunhuset i Aseda, sal Storasjö. Bilaga. Ärende 1.

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse Datum: Tid: Kommunhuset i Aseda, sal Storasjö. Bilaga. Ärende 1. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-04-16 Sammanträde med: Barn- och utbndningsnämnden Datum: 2014-05-07 Tid: 13.30 Plats: Kommunhuset i Aseda, sal Storasjö Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE 2016-11-03 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 16 november 2016 kl.13.30 på

Läs mer

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID s. 1 (11) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2017-11-17 Vår referens: Magnus Lindvall Direkttel: 040-641 13 12 E-post: Magnus.Lindvall @lomma.se Diarienr: BUN/2017:227 Er referens: Förslag

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE Datum 2015-10-07 Sida 1(2) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 21 oktober 2015

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-26 Utbildningsnämnden Josefine Alan Ekonom Telefon 08 555 010 38 Josefine.alan@nykvarn.se 2019-03-31 för utbildningsnämnden UN/2019:66 Förvaltningens förslag till beslut Budgetuppföljning

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE Datum 2019-02-25 Sida 1(2) Barn- och utbildningsförvaltningen Fanni Nilsson, fanni.nilsson@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde måndagen den 11 mars 2019 klockan

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass,

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR Budget Prognos JANUARI-APRIL perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till

Läs mer

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsplan Skolna mnden Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-OKTOBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 13.20 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

Dokumentdatum: Diarienummer: 2018:01477

Dokumentdatum: Diarienummer: 2018:01477 Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2017 Diarienummer: 2018:01477 Skolverket Rapport 1 (15) Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Prisutvecklingen... 3 Totala kostnader för skolväsendet

Läs mer

Svar på Storsthlm:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom gymnasieskolan

Svar på Storsthlm:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom gymnasieskolan Ärende 8 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-10-23 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Svar på Storsthlm:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE 2016-03-11 1(2) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 30 mars 2016 kl. 13.30 i sal

Läs mer

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S)

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Plats och tid Kommunhuset, lokal Tryggö Kungshamn, kl. 08.00-09.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Justerare Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE 2015-05-26 1(2) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 10 juni 2015 klockan 13.30

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE Datum 2016-04-14 Sida 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 27 april 2016 kl.

Läs mer

Resursfördelning Svalövs Kommun 2017

Resursfördelning Svalövs Kommun 2017 RAPPORT 1(8) Minela Smajlovic, 0418-47 53 11 minela.smajlovic@svalov.se Resursfördelning Svalövs Kommun 2017 - omsorg, förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6 & grundskola årskurs 7-9 Uppdragsgivare:

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Nyängskolan kl. 14.30-17.00 Beslutande Ragnar Lindberg (S) ordf. Monika Stasny (S) Andreas Eidewåg (S) Anton Håkansson (S) Ahmed Yonis Warsame (S) Christel Johansson (C) Gerd Johansson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-19 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 09.00-12.00 Sofia Söderström (S), ordförande Anki Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Mikael Ågren (M), vice ordförande

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Internbudget bildningsförvaltningen 2014

Internbudget bildningsförvaltningen 2014 HANDLING 25-2013 1 (7) Vår handläggare Johanna Siverskog, ekonom Ert datum Er beteckning Internbudget bildningsförvaltningen 2014 Nämnd Budgeten för nämndverksamheten räknas upp med 14 tkr för arvodeshöjningar.

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Information från Bränninge förskole- och skolområde

Ärende/Föredragande 1. Information från Bränninge förskole- och skolområde KALLELSE Datum Sida 2016-02-11 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lennart Karlsson Förhandling

Läs mer

Resursfördelning 2019

Resursfördelning 2019 1 (7) 2019-01-29 ÄRENDE 10 BILAGA 2 DNR 2019/164 BARN OCH UTBILDNING Henric Sjöblom Skolchef Resursfördelning 2019 Medel till förskolan Sala kommun har ambitionen att på sikt sänka antalet inskrivna barn

Läs mer

Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola

Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola Handläggare Datum Diarienummer Kristina Olson 2010-04-27 xxxx 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola Bakgrund Enligt en lagändring

Läs mer

Kallelse/föredragningslista BARN- O UTBILDNINGSNÄMNDENS AU

Kallelse/föredragningslista BARN- O UTBILDNINGSNÄMNDENS AU Kallelse/föredragningslista BARN- O UTBILDNINGSNÄMNDENS AU 2015-02-18 Tid: onsdag 18 februari 2015 18:00 Sluttid: 19:45 Plats: Prologen Ledamöter kallas Ersättare underättas Lena Gerby (M), ordförande

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 5 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Eleverna kunskaper utvecklas genom

Läs mer

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS STYRKOR Engagerade chefer Satsning på kompetensutveckling och ökad behörighet i grundskolan Hög andel legitimerade förskollärare En omvärldsorienterad

Läs mer

Beskrivning av Barn och Familjs KF-budget.

Beskrivning av Barn och Familjs KF-budget. Beskrivning av Barn och Familjs KF-budget. Verksamhet 10000 Nämnd/Styrelse Här budgeteras och redovisas arvoden mm för nämnden samt andra kostnader som är direkt hänförbara till nämndens verksamhet Verksamhet

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Dag och tid: kl. 15:30

Dag och tid: kl. 15:30 1/1 KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden Dag och tid: 2018-12-20 kl. 15:30 Plats: Justerare: Sessionssalen Karin Olofsson (MP) Kallade Ledamöter Lena Andersson (S) ordförande, Krister Rohman (KD) vice

Läs mer

Remco Andersson Kommunhuset i Lomma, Paragrafer Maria Franzén Waljenäs. Robert Wenglén. Remco Andersson

Remco Andersson Kommunhuset i Lomma, Paragrafer Maria Franzén Waljenäs. Robert Wenglén. Remco Andersson Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 10 maj 2016, kl. 15.00 17.40 Beslutande Robert Wenglén (M) Cia Barwén (M) Remco Andersson (L) ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-21 PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET 2015 Sveriges kommuner redovisar årligen sina kostnader till SCB. Det sker genom det årliga räkenskapssammandraget. Redovisningen

Läs mer

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2014

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2014 1 (16) Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2014 I denna promemoria beskrivs Skolverkets kostnadsstatistik för kalenderåret 2014. Uppgifter som redovisas är bland annat kostnader

Läs mer

Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden

Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se -11-14 Dnr /663-042 Månadsrapport september Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79 Riktlinje Riktlinje om tilläggsbelopp 2018-06-19 UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden 2016-04-20, reviderad av utbildningsnämnden 2018-06-13, 79 Tilläggsbelopp kan ges till barn i förskolan

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Resursfördelning 2018

Resursfördelning 2018 1 (7) 2018-01-17 BARN OCH UTBILDNING JuneAnn Wincent Skolchef SKRIVELSE Resursfördelning 2018 Medel till förskolan Sala kommun har ambitionen att på sikt sänka antalet inskrivna barn i varje förskolegrupp.

Läs mer

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016 PM Förskole- och grundskolestatistik 1 (14) Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016 I denna promemoria beskrivs Skolverkets kostnadsstatistik för kalenderåret 2016. Uppgifter som

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

03. Kvartalsrapport mars Barn- och utbildningsnämnden

03. Kvartalsrapport mars Barn- och utbildningsnämnden 03. Kvartalsrapport mars 2018 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning Kvartalsrapport mars 2018... 3 Utfall/Prognos... 3 Verksamhet... 3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 Effektivisering...

Läs mer

Månadsrapport februari 2019

Månadsrapport februari 2019 Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari

Läs mer

Förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för åren

Förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för åren 1(7) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR, FRITID 2017-05-24 Vår referens: Direkttel: E-post: Diarienr: Er referens: Dnr BUN/2017 Barn- och utbildningsnämnden Förslag till budget 2018 och ekonomisk

Läs mer

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 13 december 2017, 103. Dnr BUN

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 13 december 2017, 103. Dnr BUN Resursfördelningsmodell Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 13 december 2017, 103. Dnr BUN2017.0523 Innehåll 2 (5) 1 Inledning och syfte Resursfördelningsmodellens syfte är att beskriva hur ekonomiska

Läs mer

Tertialrapport Utbildningsnämnden

Tertialrapport Utbildningsnämnden Dnr UN/192 1 Tertialrapport 1 Utbildningsnämnden Period: januari - april Datum: -05-24 Innehåll Tertialrapport 1 2 1. Sammanfattning... 3 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag... 4 2.1. Nämndens grunduppdrag

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 94(95) 2013-06-13 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-13.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kompl handling ärende 17 KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden Tid Måndag den 12 november 2018, kl 9:00 Plats Sammanträdesrummet

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-12-14 PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET 2016 Sveriges kommuner redovisar årligen sina kostnader till SCB. Det sker genom det årliga räkenskapssammandraget. Redovisningen

Läs mer

Sammanträde. Föredragningslista KALLELSE

Sammanträde. Föredragningslista KALLELSE KALLELSE Datum Sida -11-05 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 20 november kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Mats Lindén Föredragningslista Ärende/Föredragande

Läs mer

Ekonomi - resultat 2008

Ekonomi - resultat 2008 Ekonomi - resultat 2008 Utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 6,6 Mkr vid årets slut. Det är en positiv avvikelse från budgeten med 0,5 %. Under perioden 2006-2008 har nettokostnaden för förskolan

Läs mer

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN Resursfördelningsmodell Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN2018.0892 Innehåll 1 Syfte och principer för resursfördelning... 3 2 Generell resurstilldelning... 3 2.1

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Barn- och utbildnings- nämndens ledning uppföljning

Barn- och utbildnings- nämndens ledning uppföljning Revisionsrapport Barn- och utbildnings- och nämndens ledning uppföljning Uppvidinge kommun Lisa Åberg och Pär Sturesson Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Månadsrapport januari 2019

Månadsrapport januari 2019 Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen

ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen ÅRSREDOVISNING 2006 Ekonomivdelningen Barn- och utbildningsförvaltningen Årsredovisning 2006 Ekonomiavdelningen Ekonomichef Elisabeth Österdahl Här lämnas en kortfattad redogörelse över viktigare händelser

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-10-01 87 (91) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 16.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 5 mars 2013 kl. 13.15-16.50 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Johanna Haraldsson (S), ordförande Lena Furuskog (M)

Läs mer

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Delårsrapport 2019... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet... 3 1.4 Helårsprognos...

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Styrkort och mätetal Nämnder 1.1 Uppdrag Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå kommuns skolväsende från förskola och grundskola till gymnasieskola.

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2010 Verksamhetsbeskrivning Barnomsorg och skola är fr o m 1 augusti 2008 organiserade i sju rektorsområden som ansvarar för lärande för barn/ungdom 1-16 år. Inom Barn-

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2014 Barn- och ungdomsnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 52 Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att med anledning av 2015 års lönesatsning

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

05. Månadsuppföljning maj Barn- och utbildningsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Barn- och utbildningsnämnden 05. Månadsuppföljning maj 2019 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Månadsuppföljning maj 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos...

Läs mer

PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET

PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-09-24 PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET 2017 Sveriges kommuner redovisar årligen sina kostnader till SCB. Det sker genom det årliga räkenskapssammandraget. Uppgifterna

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan - juli. Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan - juli. Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan - juli Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen Innehållsförteckning 1 Kultur- och utbildningsförvaltningen... 2 2 Utbildningsbeställaren... 8 1 Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 67 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.30 19.20 Beslutande Sture Carlsson (FP) ordförande Stig Carlsson (S) vice ordförande Fredrik Åhberg (M) Åke Eriksson (C) Peggy Johansson (S) Maria Gustavsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens fördelning på ramområden budget 2017, tkr Ramområde Netto ing Netto

Barn- och utbildningsnämndens fördelning på ramområden budget 2017, tkr Ramområde Netto ing Netto Barn- och utbildningsnämndens fördelning på ramområden budget 2017, tkr Ramområde Netto ing Netto 2016 2017 Nämnd och ledning, skolskjutsar 8 476 8 581 Förskola, pedagogisk omsorg 86 216 88 974 Grundskola

Läs mer

KALLELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

KALLELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (18) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 2018-02-27 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid tisdagen den 6 mars 2018 kl. 08:30 Plats Sessionssalen Är Du förhindrad att närvara meddelar Du kundcenter så snart

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 89 BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera 2013-2014 Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljer utbildningen/erhåller gymnasieexamen inom

Läs mer

Sammanträdande organ Barn- och utbildningsnämnden Tid Onsdagen den 24 april 2019, kl Plats

Sammanträdande organ Barn- och utbildningsnämnden Tid Onsdagen den 24 april 2019, kl Plats KALLELSE 2019-04-18 Sammanträdande organ Barn- och utbildningsnämnden Tid Onsdagen den 24 april 2019, kl. 16.00 Plats Köket, Kung Karls skola Förslag till justerare: Förslag till ersättare för justerare:

Läs mer

vi fortsatt satsningen och samordnades med det drogförebyggande arbetet med stöd av den utökade budgeten.

vi fortsatt satsningen och samordnades med det drogförebyggande arbetet med stöd av den utökade budgeten. Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden har en omfattande verksamhet med ansvar för barnomsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning,

Läs mer