Foto: Ulrika Jonsson Olofsdotter. Delårsrapport Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Ulrika Jonsson Olofsdotter. Delårsrapport 2012. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör"

Transkript

1 Foto: Ulrika Jonsson Olofsdotter Delårsrapport 2012 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

2 Förbundsledningen Räddningstjänsten Jens Eriksson Räddningschef I väderprognoserna för sommaren hördes lokala skurar för Svealand. De lokala skurarna var verkligen lokala i Västra Mälardalen. I synnerhet då i Arboga som den 9 juni berördes av en lokal åskskur med översvämning som följd i flera fastigheter. Nu kan man fundera om det här är lokala variationer i klimatet eller om vi är på väg mot regnigare perioder med stora nederbördsmängder. Just när det gäller Arboga är det intressant att följa framtida utveckling. Av förbundets lokala vattendrag är det just Arbogaån som är mest kritiskt framför allt via dess centrala läge mitt i stan samt att den tar emot stora mängder vatten från Bergslagen. Arboga kommun arbetar förtjänstfullt med att analysera de risker som finns med höga flöden. Klimat och sårbarhetsutredningen pekar även på höjda flöden i Mälaren som självklart påverkar såväl Köping som Kungsör och även där Arboga som ligger uppströms Kungsör. Frekvensen av totalt antal larm är mindre än motsvarande tid förra året. Däremot har det under perioden varit fler utvecklade brand i byggnad med några riktigt stora bland annat Kallstensgården (f.d. Nalles) och Kolvägen i Arboga, Ängeby, Skoftesta i Köping, källarbrand Bruksgatan Kolsva. Vid ovan nämna brand på Kallstensgården var stationerna Köping o Arboga initialt engagerade, nästan samtidigt kom larmet om villabranden på Kolvägen, där sattes station Kungsör in efter att varit posterade på passning vid Svarthäll. För att täcka upp ringdes fridygnsledig personal in till station Köping för att bemanna ett reservfordon. Detta är optimalt nyttjande av förbundets resurser och det påvisar grundtanken med förbundsbildningen. Tyvärr har vi likt i fjol haft en person som omkommit vid en järnvägsolycka strax innan järnvägsstationen Köping. Ytterligare en person omkom i augusti i samband med en cykelolycka utefter gamla Västeråsvägen i Köping, Olyckan inträffade i samband med att E18 var avstängd och trafiken leds över Ringvägen mot Munktorp. Vad avstängningen och omledningen har haft för påverkan på olyckan får polisens utredning visa. Vi kan bara konstatera att omledningarna är ofta förekommande och att det är klart ett störningsmoment för kommunen. Till budget 2013 har äskats investeringsmedel för inköp av ett nytt släckfordon till station Kungsör om medlen beviljas kan vi avveckla tre tyngre brandfordon genom omdisponering av befintliga fordon och därmed spara stora investeringskostnader på sikt. RAKEL systemet är inte heller fullt utbyggt och nedsläckningen av det gamla analoga nätet beräknas till årsskiftet, pengar har äskats (budget 2013) till drift för fullständig utbyggnad. 1

3 Förbundsledningen Administrativa avdelningen Sven-Åke Lagerkvist Administrativ chef Ny förbundsmedlem till administrationen Den administrativa delen inom förbundet är nu inne på sitt sjunde verksamhetsår. Från och med den första juli i år är Surahammars kommun också medlem i förbundet. Surahammar har också valt att göra ett stegvis inträde i de olika administrativa funktionerna. Inledningsvis har man gått in i ett tekniksamarbete i telefonväxeln och ITavdelningen sköter också driften av kommunens PA- och lönesystem. I skrivande stund pågår också diskussioner om att man vill gå in i upphandlingsfunktionen. Dock är den i nuläget underdimensionerad med hänsyn till en växande efterfrågan på upphandlingsstöd. Att ta in Surahammar kräver därför resursförstärkning. Effektiv administration nytt IT-stöd för upphandlingen För verksamhetsutvecklingen inom VMKF har en övergång till ett nytt IT-stödsystem för upphandlingsverksamheten. Systemet som heter Tendsign har funktionalitet för att ta emot elektroniska anbud. Med detta stöd kan hanteringen av inkommande anbud rationaliseras väsentligt. Fortsatta projekt med stöd av Lean För att utveckla VMKFs administrativa rutiner pågår för närvarande flera utvecklingsprojekt inom de administrativa verksamheterna med stöd av den så kallade Lean-modellen. Avdelningarna har nu implementerat tankesättet som Lean bygger på som en naturlig del i det löpande rationaliserings- och utvecklingsarbetet. Från pappersfakturor till e-faktura. Inom VMKF kommer arbetet med att skicka elektroniska fakturor till internetbanken att starta upp under hösten Detta gäller fakturor från renhållningen. Nya lokaler för den genensamma administrationen I början av januari påbörjades också inflyttningen i nya lokaler Mälarenergi på Mästaregatan 13 i Köping. För närvarande sitter följande funktioner permanent i lokalerna: administrativ chef, renhållningschef/administration, bostadsanpassning, parkeringstillstånd för rörelsehandikappade. Sedan mitten av februari sitter även lönekontoret tillfälligt i dessa lokaler i väntan på att kontorets ordinarie lokaler i Arboga genomgår en renovering med bland annat. byte till ett nytt värme- och ventilationssystem. Framtiden Hur den administrativa verksamheten inom förbundet ska utvecklas framöver hänger till största delen samman med vad medlemskommunerna är intresserade av att placera inom kommunalförbundet. Under det senaste halvåret kan vi glädjande konstatera att ytterligare funktioner lyfts fram som lämpliga att lägga över i kommunalförbundets regi. Vi har också fått en ny förbundsmedlem vilket innebär att vårt uppdrag kommer att utvecklas och breddas. 2

4 Administrativa avdelningen Lönekontoret Lönekontoret består av 14 anställda, 13,36 tjänster. Förutom löneadministration handlägger lönekontoret pensionsärenden och andra specialuppgifter åt Köpings kommun, Arboga kommun, Kungsörs kommun, Arboga Energi, Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Kungsörs Kommunteknik AB och Västra Mälardalens Kommunalförbund. Årets händelser Under tiden som lönekontorets lokaler i Arboga renoveras har lönekontoret tillfälligt flyttat till lokaler i Köping Tre personer (2,5 tjänst) har slutat på grund av pensionering. Två personer (2,0 tjänst) har återanställts.. Mål 2012 Ta fram en manual och utbilda användare av utdata Arbetet med att ta fram en manual för utbildning av utdataanvändare har startat Tillsammans med kommunerna se över arkivhantering: a) arkivplaner/akter b) nya arkivskåp För tillfället har lönekontoret tillgång till brandsäkert arkivutrymme i de lokaler lönekontoret tillfälligt hyr Tillsammans med kommunerna ta fram enhetliga webbaserade personalblanketter Ej påbörjat. IT- och telefoniavdelningen IT-avdelningen svarar för hela IT-driften åt Köping och Kungsörs kommun samt delar av Arboga kommuns. Telefoni såsom teknisk support och växelfunktion åt medlemskommunerna inkluderat även sedan maj 2012 även Surahammars kommun. IT-avdelningen svarar också för det gemensamma nätverket KAKNET. Mål 2012 IT Införa en beställningsportal via webben för chefer avseende datakonto, telefoni och anställningsunderlag till personalsystemet. Projektet påbörjat beräknas inte att avslutas under 2012 Införa en IT-introduktionshandledning för nyanställd personal med innehåll som dataregler, steg för steg instruktioner, e-learning och underlag för datacertifiering. Projektet förankrat i kommunerna där Köping visat stort intresse men Kungsör avböjt Utveckla en IT-handbok, länkad till kommunernas intranät Ej påbörjat Uppgradera Exchange och Office miljön till senaste version Beräknas klart under året. 3

5 Administrativa avdelningen Telefoni etablera call-center i Kungsör. Avvaktar Arbogas beslut om ombyggnad av reception, därefter flyttas personal till Kungsör Uppgradera telefonimiljö till senaste version Klart, Surahammars kommun är en del av kommunens växel sedan 24 maj. Investeringar Följer plan där investeringar gjorts bland annat i uppgradering av serverplattform samt en större investering i telefonimiljön med anledning av Surahammars inträde. Upphandling Upphandlingsfunktionen, vilken är placerad i kommunhuset i Kungsörs kommun, omfattar en och en halv tjänst som upphandlare. Funktionen har ansvar för att genomföra upphandlingar, främst inom varu- och tjänsteområdena men även gällande entreprenader för medlemskommunernas räkning. Upphandlingar sker enskilt per kommun eller för de tre kommunerna tillsammans. Mål 2012 Att genomföra upphandlingar av god kvalité Att i ökad utsträckning finnas ute i verksamheterna Måluppfyllelse och viktiga händelser, delår Uppföljning med beställare sker kontinuerligt - Antalet upphandlingar har ökat väsentligt - Tiden ute hos våra beställare har ökat markant. - Informationsinsatser har efterfrågats och genomförts - Inköpsgruppsmöten hålls regelbundet - Verksamheternas intresse för upphandlingsfrågor har ökat - Deltagande i informationsdag avseende livsmedelsupphandling. Framtiden - Prognostiserar fortsatt ökning av; o antalet upphandlingar o informationsinsatser o administration - Behovet av avtalsuppföljning kvarstår och efterfrågas - Upphandlingsenhetens kvalitetsoch utvecklingsarbete kräver fortsatt arbetsinsats Prestationer och kvalitet - Ambitionen för att utveckla upphandlingsområdet i form av exempelvis; o avtalsuppföljning, processbeskrivning, kvalitetssäkring, o information/utbildning för lokala näringslivet o införande av elektroniska anbud 4

6 Administrativa avdelningen PuL Verksamhetsbeskrivning Personuppgiftsombudet omfattar 0,5 tjänst och är placerad i Kommunhuset i Kungsörs kommun. Personuppgiftsombudet har främst ansvar för att informera de olika verksamheterna om personuppgiftslagen (PuL), samt föra förteckning över de personregister som finns inom organisationen och kontrollera att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt. Mål 2012 Att följa upp och personregister i organisationerna Att uppdatera förteckning över behandlingar (register) Att informera om personuppgiftslagen Måluppfyllelse och viktiga händelser, delår Uppföljning av registreringar har skett med kommuner utifrån indikation. - Förteckningar över behandlingar registreras kontinuerligt. - Information om PuL lämnas kontinuerligt i samband med förfrågningar. - Datainspektionen har genomfört insats och uppföljningsinsats med anledning av tillsynsutfall planeras ske med övriga kommuner. Krisberedskap Utbilda och öva krisgrupperna i respektive kommun enligt utbildningsoch övningsplan. Följer planen Revidera krishanteringsplanerna för respektive kommun. Klart Medverka och genomföra projekt för kommunerna i samverkan med övriga kommuner i länet, länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Pågår Händelser under året Alla tre kommuner har medverkat i ett regeringsuppdrag som gäller att analysera och bedöma vilka konsekvenser en översvämning av Mälaren medför för olika samhällssektorer. Arbetet slutfördes under våren. Krishanterings- och informationsplanerna har reviderats. Arbetet med att säkra bränslet vid ett långvarigt el-bortfall pågår tillsammans med länsstyrelsen och övriga kommuner i länet. Förslag till krispärm för förskolan har tagits fram för en kommun. En genomgång av telefoni och krisberedskap har gjorts i en kommun, arbetet kommer att fortsätta i de två resterande kommunerna. Upplysningscentralens informatörer har övats i en kommun. Beredskapssamordnaren ingår i arbetsgruppen för USam övning 2013 (länets samverkan för krisövning) där arbetet har påbörjats under våren Arbetet med att förstärka kommunal ledningsplats för två kommuner pågår. 5

7 Administrativa avdelningen Renhållning Renhållningsansvaret utförs av VMKF för Köping-, Arboga- och Kungsörs kommuner. Renhållningen bemannas med 4 tjänster, (renhållningschef, kundsamordnare, kundrådgivare och kundhandläggare.) Insamlingsentreprenör av hushållsavfall är Vafab Miljö AB, avtalet är förlängt med 2 år och gäller till och med Slamsugning utförs av Köpings kommuns Tekniska kontor och behandlingen av slam sköts av respektive kommun. Oförändrad renhållningstaxan 2012 för brännbart, bioavfall och deponifraktion. Slamtömningstaxan är höjd 2012 En gemensam renhållningsordning (avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering) för Köping-, Arboga- och Kungsörs kommuner gäller från 1 Maj Arbetet med bioprojektet visar på att många valt att sluta hemkompostera. 858 kunder har sedan projektstarten 2010 valt att övergå till abonnemang källsortering, dvs att få bioavfallet hämtat av VMKF. En enkätundersökning genomfördes bland villaägare i Köping, Arboga och Kungsör under slutet av 2011 och stycken svarade på enkäten. Kvalitetsmätning Renhållning december

8 Administrativa avdelningen Mängden förpackningar som sorteras ut från hushållsavfallet skall öka. Måluppföljning genom årsstatistik. Återvinningsresultat för Köping, Arboga och Kungsör per innevånare. Köping Arboga Kungsör Totalt Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Glasförpackningar 18,43 17,17 17,23 16,01 16,07 14,96 17,24 16,05 Pappersförpackningar 6,15 5,90 5,03 5,26 6,32 5,89 5,83 5,68 Metallförpackningar 1,40 1,41 1,75 1,95 1,39 1,65 1,51 1,67 Plastförpackningar 1,74 1,84 1,91 2,18 2,00 2,33 1,88 2,12 Tidningar 18,18 19,42 30,23 30,97 30,59 27,58 26,33 25,99 Att minska den brännbara fraktionen genom ökad källsortering. Insamlade mängder hushållsavfall i Köping, Arboga och Kungsör Ton Ton Ton Ton % Restavfall ,40% Bioavfall ,90% Minskning av brännbart avfall från hushåll mellan är 726 ton eller 9,4 % Ökning av bioavfall avfall från hushåll mellan är 113 ton eller 8,9 % Nyckeltal Återbruken Köping - Arboga - Kungsör, hushållens grovavfall inkl. farligt avfall Ton Ton Grovavfall Farligt avfall Totalt Nyckeltal antal ärenden i kundtjänst: st - antal utgående kundfakturor: st - taxa: oförändrad

9 Administrativa avdelningen Bidrag och tillstånd Bidrag och tillståndsavdelningen handlägger ansökningar om bidrag till anpassning av bostäder med syfte att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Avdelningen handlägger även ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade som gör det möjligt att parkera med undantag från de parkeringsregleringar som meddelats i lokala trafikföreskrifterna. Mål ramper har iordningställs. I och med detta kan sökande snabbare få hjälp med en ramp. Även inköp av nya ramper förväntas minska och i och med detta även kostnaderna. Framtiden I Arboga och Kungsörs kommuner förväntas kostnaderna för bidrag bli lägre än vad som budgeterats. I Köpings kommun har över hälften av budgeterat medel för bidrag förbrukats vilket föranleder bedömningen att budgeten kommer att överskridas. Bostadanpassning Avsluta implementeringen av verksamheten i Västra Mälardalens Kommunalförbund. Pågår Efter avslutad implementering utföra enkätundersökning som kan ligga till grund för framtida mätbara uppföljningar av verksamheten. Pågår Parkeringstillstånd Öka kunskapen hos intygsskrivare, läkare och andra sakkunniga, om de förtydliganden myndighet gjort 2009 kring de regler som gäller för att beviljas ett parkeringstillstånd. Detta med målsättningen att minska handläggningstider, öka regelefterlevnad samt minska sökandes kostnader för intyg. Händelser Ett förråd för att kunna omhänderta och hantera återlämnade system 8

10 Administrativa avdelningen Ekonomiadministration Avdelningen är serviceenhet för hela förbundet. Enheten tar hand om ekonomi, kansli och informationsfrågor. Vi arbetar dessutom med post- och diariehantering samt sekreterarskap i förbundsdirektionen. Enheten består av ekonomichef och ekonomiassistent., renhållningsadministration och bostadsanpassningsadministration, totalt 6 personer. Måluppfyllelse per 31 augusti De målsättningar som enheten hade inför 2012 har till största delen uppnåtts. In- och utbetalningar ska bokföras senast dagen efter som de har inkommit. Uppnåddes inte under en semestervecka under sommaren. Antal verifikat / Betala leverantörsfakturorna i rätt tid och med rätt belopp. Enstaka fakturor har betalats för sent. Arbetet pågår ständigt med att undvika förseningsavgifter i största möjliga mån. Införande av utgående e-faktura internt inom förbundet samt via internetbank. Ej klart Antal lev. fakturor / Antal diarieförda handlingar / Antal handlingar Ekonomisk information ska löpande överlämnas till direktionen och förbundets verksamhetsansvariga. Har uppfyllts. Direktion och verksamhetsansvariga för information enligt tidplan samt löpande. Upprätta kundfakturor maximalt en vecka efter att underlagen har inkommit. Uppfyllt / Antal kundfakturor Renhållningen Foto: Ulrika Jonsson Olofsdotter 9

11 Räddningstjänsten Avdelning förebyggande Den förebyggande avdelningen vid räddningstjänsten består av 2 1/2 tjänst som jobbar med förebyggande åtgärder mot brand eller annan olycka. Huvudsakliga arbetsuppgifter inom det förebyggande området är; Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor Tillsyn och tillståndshantering enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Efterlevnad av sotningsverksamheten i medlemskommunerna Besiktning av byggnader eller anläggningar ur brandskyddssynpunkt Remissinstans åt kommunernas byggnadsnämnder och andra myndigheter i frågor av brandteknisk karaktär Råd, stöd och information till den enskilde, företagare, kommunerna och andra myndigheter ur brandskyddssynpunkt Delge den operativa enheten risker som upptäcks vid tillsynen. Tillsyn LSO Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor har utförts vid 44 tillfällen. Tillsynen har främst riktat sig mot byggnader/anläggningar där människor vistas stadigvarandes ex. skolor, äldreboenden, samlingslokaler. Av dessa hade 42 stycken objekt anmärkningar på brister av skiftande karaktär ur brandskyddssynpunkt. Det flesta av bristerna avser brister av organisatorisk karaktär. 10 Tillsyn LBE Tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor har utförts vid 14 tillfällen. Av dessa hade 11 stycken tillståndshavare anmärkningar på brister i sin verksamhet. Tillståndshantering LBE Det har inkommit 14 stycken ansökning om tillstånd för förvaring/hantering av brandfarliga och explosiva varor till förbundet. Det har beviljats tillstånd i 11 av ansökningarna, 3 stycken är under handläggning. Handläggningstiden på 3 månader har aldrig överstigits i något ärende. Sotningsverksamheten Förbundet ansvarar för kommunernas sotningsverksamhet. Förbundet har haft årlig tillsyn med de olika sotningsdistrikten. Det fanns ingenting att anmärka på sotningsverksamheten. Taxa för sotning och brandskyddskontroll räknades upp den 1/7 med sotningsindex 3.71%. Från att tidigare haft fem sotningsdistrikt har det nu krympt ned till tre stycken av praktiska skäl, de tre distrikten är nu Köping, Arboga och Kungsör. Sotning och brandskyddskontroll av distrikt Köping/Arboga utförs av Sot & Ventilationstjänst AB. I Kungsör utförs sotning/brandskyddskontroll av Sotningsväsendet Kungsör. Under första halvåret 2012 inkom 42 stycken ärenden som rör ansökningar om egensotning eller byte av skorstensfejarmästare till förbundet.

12 Räddningstjänsten Av dessa så har 12 stycken beviljats egensotning på egen fastighet och 2 stycken byte av skorstensfejarmästare. Resterande under handläggning. Några besvärsärenden rörande klagomål på sotning eller brandskyddskontroll har inte inkommit till förbundet. Annan tillsyn Byggnadsteknisk besiktning har ur brandskyddssynpunkt utförts på ägaren eller nyttjanderättshavarens bekostnad vid 11 tillfällen på lokaler som har ändrat sin verksamhet eller ansökt om serveringstillstånd. Brandtekniska yttranden Förbundet har yttrat sig ur brandskyddssynpunkt vid 38 tillfällen för tillfälliga arrangemang där sökanden har använt öppen eld eller där arrangemanget har haft betydelse för räddningstjänstens insats. Råd, stöd och information Förebyggande avdelning stöttar den enskilde, företag, kommunerna och andra myndigheter i frågor som rör brandteknist eller organisatoriskt skydd. Exempel på detta; Föreläsningar i ämnet brandskydd hos föreningar och ideella organisationer Deltagande i mässor och informationskampanjer. Framtiden Den förebyggande avdelningen jobbar hela tiden med nya projekt och försöker hitta nya medier för att nå ut till kommuninnevånarna med information. Ett projekt som heter flerbostadstillsyn hoppas räddningstjänsten kunna sätta igång senare i höst, endast små justeringar återstår. Ett avtal med Västmanlands Television har tecknats där räddningstjänsten via reportage och reklaminslag kan visa sin verksamhet och samtidigt nå ut med information till kommuninnevånarna. Avtalet ska utvärderas i slutet av året. Under hösten kommer räddningstjänsten att samarbeta med hyresgästföreningen i Kungsör som innebär att räddningstjänsten deltar på möten och informerar om brandkunskap till hyresgäster. Deltagande i kommunernas säkerhetsarbete Deltar i utrymningsövningar på skolor och företag Rådgivning via telefon, eller besök på plats 11

13 Räddningstjänsten Drift Miljötänkandet inom räddningstjänstens lokaler och för personalens hälsa fortskrider och förbättras hela tiden genom olika aktiva insatser. Skyddsronder tas genom att arbetsgivare och personalrepresentanten tillsammans gör olika typer av ronder. Under början av detta år har riktad skyddsrond mot maskiner inom fastigheten gjorts och då med inriktning mot det personliga skyddet. Exempelvis har samtliga elektriska maskiner kompletterats med senaste uppdateringar då det gäller nödstopp och stopp vid larm. Idag startar inga maskiner efter larm när den elektriska anslutningen återställs. Personalens omklädningsrum i Köping har byggts om med hjälp av byggprogrammet på Ullvigymnasiet. Ett bygge som resulterade i ett slutet utrymme med en installerad maskin som äter luftföroreningar samt skapar frisk ren luft. Som bekant innehåller brandrök giftiga föroreningar och det ska denna apparat motverka genom att göra positiva joner till negativa joner vilket drar till sig de orenade partiklarna. Dessutom har samtliga förstabilar försett med motsvarande maskin för bilar och denna ska hålla inomhusmiljön i bilen till en mycket god nivå. Externutbildning Externutbildningarna flyter på men nu verkar det som att den ekonomiska nedgången inom Europa slår tillbaka till viss del hos oss med. En klar nedgång på samtal och beställningar kan ses redan nu. Orderboken är absolut inte fulltecknad utan plats vakansplatser finns. Personal Personalläget ser just nu ganska ljust ut på alla de olika stationerna förutom att det börjar dyka upp lite små problem med deltidsanställdas ordinarie jobb i Arboga. Kraven från de ordinarie arbetsgivarna att vara på eller resa i jobbet blir större och större. Inom de fasta personalförändringarna kommer en styrkeledare att gå i pension och rekrytering kommer att ske. Investeringar Då budgetramen är oförändrad sedan 2009 så har inga investeringar gjorts under året. Medlen räcker helt enkelt inte till för kostnader gällande ränta och avskrivningar. Liten röd stuga med omklädningsrum 12

14 Räddningstjänsten Räddning Räddningsavdelningen svarar för att den operativa verksamheten fungerar i förbundet Målsättningen är att: - Ge personalen en hög och anpassad kunskapsnivå för att kunna bemöta förekommande problem och genomföra insatser på ett effektivt och säkert sätt. - Utrustningen skall vara anpassad efter den riskbild och de förekommande insatser som vi har i förbundet. - Genom nära samarbete med SOS Alarm se till att larmkedjan är så effektiv som möjligt från inkommande samtal till påbörjad insats. För att leva upp till dessa mål jobbar avdelningen med: - Intern utbildning och övning - Larmplaner och insatsplaner - Utveckling av metoder och utrustning - Fysisk träning, testning av personalen - Hälso- och sjukvård för egen personal och då i första hand förebyggande sådan - Olycksorsaksutredningar och uppföljning av egna insatser Måluppfyllelse - Avdelningen har under året satsat på ett antal utbildningar med externa instruktörer. Sjukvård med fördjupad utbildning i att hantera hjärtstarter är ett exempel på en satsning under våren. - Utrustningen har under första delen av året kompletterats på olika sätt. Förbundet har - numera tillgång till defibrillatorer i samtliga basbilar och även i - Kolsva. Nya hörsnäckor till vårt interna radiosystem för att förbättra kommunikationen mellan brandmännen vid insatser har också köpts in. - Samarbetet med SOS Alarm fortsätter och medlyssningen som vår insatsledare medverkar i vid inkommande 112 samtal har visat sig väldigt värdefull vid flera tillfällen. Insatsledaren kan i ett tidigt skede se till att rätt resurs larmas och även hjälpa operatören att positionera. - Uppföljningen av större insatser började med några större bränder i förbundsområdet som resulterade i fördjupade utredningar. Den 31/1 brann det i gamla Nalles motell i Arboga som användes som tillfällig förläggning av Migrationsverket för ett 60-tal flyktingar. Samtidigt brann även en villa i Arboga. I Kolsva brann i februari en källare som medförde utrymning av ett helt flerfamiljshus och i mars var det dags för två stora logar i Hagby utanför Köping. Vidare så brann i juli en större maskinhall i Ängeby utanför Köping där räddningstjänsten lyckades hindra branden från att sprida sig till en närliggande ladugård med ett 150-tal mjölkkor. För övrigt så har första halvåret varit normalt gällande uppdrag. 13

15 Räddningstjänsten Den statliga kemenheten Avtalet med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om att VMKF Räddningstjänsten skall vara en riksresurs ihop med 5 andra kommuner i landet fortsätter. VMKF kommer gemensamt med övriga kommuner som har enheter att jobba vidare för att behålla och även försöka utveckla systemet. För övrigt så fortgår övning och utbildning inom kem för personalen. Samarbetet med Yara i Köping fortsätter på ett bra sätt. Under våren genomfördes en större kemövning inne på fabriksområdet där räddningstjänsten deltog med gott resultat med ett antal styrkor. Personal I Arboga har inga personalförändringar skett under första delen av året. En brandman har gått MSB:s utbildning i räddningsinsats som denna gång var förlagd till Västerås. övning och utbildning av brandmän ökar hela tiden. Sjöräddning Förbundets nya RIB Båt, Flamman, som är placerad på brandstationen i Köping täcker upp hela Galten ihop med förbundets andra båt, Lågan, som finns i Kungsör. Semestervikarier Även i år lyckades konststycket att få tag i bra sommarvikarier som täcker upp under semesterperioden. Fyra män och en kvinna har arbetat under sommaren. Av dessa så har tre SMO utbildning och de andra är två av förbundets egna deltidsbrandmän som har vikarierat på heltid. Rakel All radiokommunikation sker numera via Rakelsystemet vilket fungerar utmärkt. I Kungsör däremot så har tre brandmän anställts varav två är kvinnor. De har fått sin grundutbildning i Sala som i våras erbjöd en preparandutbildning av nyanställda i Västmanland. Detta samarbete i länet fungerar bra och nästa gång kan det vara vår tur att utbilda länets nyanställda. I Kolsva fungerar beredskapen bra med hjälp av de nya brandmännen som anställdes förra året Övning Övningsverksamheten rullar på, det som saknas är ett övningsområde i Köping. Möjligheten att inrätta ett vettigt system för övning och utbildning bör undersökas då kraven på kunskap, 14

16 Personalekonomisk redovisning Pensionsskuld Avsättningar till pensionsskuld har bokförts enligt KPA:s prognos per 31/8. De avsättningar som har gjorts för framtida pensionsutbetalningar uppgår till kkr inkl. löneskatt. Sjukfrånvaro VMKF totalt Sjukfrånvaro i % av arbetad tid jan-juli 2010 Ålders Grupp Sjukfrånvaro i % av arbetad tid jan-juli 2011 Pensionskostnadernas individuella del uppgår till kkr exkl. löneskatt per den 31 augusti. Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden uppgår till kkr per den 31 augusti. Sjukfrånvaro i % av arbetad tid jan-juli ,0 1,4 2,90 0,0 1,9 1,3 0,1 2,01 1,54 Kvinnor 2,4 2,9 2,31 Män 1,9 0,7 1,34 Totalt 2,1 1,5 1,69 Ålders Grupp Procentuell andel av total frånvaro, 60 dagar eller mer jan-juli 2010 Procentuell andel av total frånvaro, 60 dagar eller mer jan-juli 2011 Procentuell andel av total frånvaro, 60 dagar eller mer jan-juli ,0 0,0 19,9 0,0 26,8 1,25 0,0 36,85 14,61 Kvinnor 22,83 43,03 Män 24,3 0,00 12,22 Totalt 13,5 16,76 27,15 Sjukfrånvaro Långtidsfrånvaron beror på en halvtidssjukskrivning. Företagshälsovård Förbundet är anslutet till Mälarhälsan. Personalkategorin brandmän har schemalagd fysisk träning på sina arbetspass. Övrig administrativ personal i förbundet har rätt att nyttja en så kallad friskvårdstimme per vecka. 15

17 Ekonomisk uppföljning Resultatet pekar på överskott om kkr för perioden. Semesterlöneskulden har minskat med totalt 474 kkr för hela förbundet. Räddningstjänsten visar på ett marginellt överskott för perioden. Prognosen för året pekar på ett nollresultat. De flesta avdelningar gällande administration håller budgeten för perioden och året. IT- och teleavdelningarna visar på överskott resp underskott för perioden. På årsbasis prognostiserar avdelningarna att gå jämnt upp. Webdesignertjänsten är fortfarande underbudgeterad och ett underskott om -175 kkr prognostiseras på helår. Utbetalda bostadsanpassningsbidrag jan-aug Kkr Köping Arboga -695 Kungsör -268 Finansiellt mål Vårt finansiella mål på 50 kkr i överskott på årsbasis kommer att infrias. Prognosen pekar på ett överskott om kkr för året. Detta orsakas till största delen av överskottet gällande Renhållningsverksamheten (3 000kr). Övriga avdelningar beräknas i och med detta sammanlagt att gå med ett litet underskott. Budgetramen har varit oförändrad sedan 2009 och nu märks det att verksamheterna som inte är avgiftsfinansierade ekonomiskt sett har kommit till vägs ände. Renhållningen visar ett överskott för perioden om kkr. Även på årsbasis beräknas ett överskott på cirka kkr. Detta till största delen beroende på högre intäkter än budgeterat. Projekten gällande bland annat ej sop har genererat ökade intäkter uppskattningsvis ca 700 kkr. Slamverksamheten visar ett underskott men för året beräknas budgeten att hållas. Kostnader för oförutsett är outnyttjade. Summa +69 kkr. Verksamheten bidrag och tillstånd beräknas ett underskott om -50 kkr för året. Detta till följd av att budgeten för avdelningen var i underkant då verksamheten över till förbundet. 16

18 Ekonomisk analys Finansiella mål kopplade mot verksamhet Beslutstödssystem Under år 2012 fortsätter arbetet med att förbättra befintliga applikationer samtidigt som systemet vidareutvecklas med ytterligare integrationer av de verksamhetssystem som används inom såväl räddningstjänsten som administrationen. Effektiv administration med Lean Under år 2012 kommer arbetet med att använda Lean att utökas till fler funktioner och avdelningar inom den administrativa verksamheten. Uppföljning Inom bland annat renhållningsadministrationen har ett projekt genomförts som effektiviserat rutinerna mellan oss och entreprenören VAFAB när det gäller kunder med översopor det vill säga kunder som har för små abonnemang i förhållande till mängden sopor. e-tjänster Under år 2012 fortsätter arbetet med att införa e-tjänster för våra renhållningskunder med e-faktura kombinerat med s.k. 24-timmarstjänster. Inom ramen för dessa satsningar planeras också funktioner för digital signering. Detta innebär att exempelvis yttranden till organisationer, företag och privatpersoner kan hanteras helt elektroniskt vilket innebär att flera manuella moment kan tas bort och därmed effektivisera hanteringen. Uppföljning Under hösten kommer arbetet att påbörjas för att möjliggöra en övergång till e-faktura för de kunder som önskar betala elektroniskt via sin internetbank. Projektet med digital signering har försenats på grund av att det saknas tekniska lösningar från systemleverantören. Ytterligare avrapportering kommer att ske i samband med bokslutsredovisningen Ulrika Jonsson Olofsdotter Ekonomichef 17

19 Driftredovisning Område Ekonomisk uppföljning Drift- och investeringsredovisning Budget 2012 Redovisat Redovisat Prognos Avvikelse Budg.- prognos Netto Direktion/revision Administration Central Adm Administrativ chef Lönekontor Upphandling IT Tele PUL Webdesigner IT-systemvetare Beredskap Kostnader för oförutsett Bidrag och tillstånd (adm) Räddningstjänst Summa vht drift Avgiftsfinansierad vht Renhållning Slam Finans Resultat Investeringsredovisning inkl. pågående objekt Objekt Budget 2012 Redovisat Administrativa avdelningen Nätverk Prognos Avvikelse infrastruktur+itservrar+serverrum PC på bordet VMKF PC politiker Kopiatorer KAK SUMMA Räddningstjänsten Släckbil Tele/datatekn.utrustning Befälsfordon Rakel Räddningstjänstfordon Larmmonitorer/radioutrustning Luftflaskor Tillbehör Rakel SUMMA Totalt

20 Resultaträkning Redovisning i tkr Not jan-aug 2011 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Resultat- och balansräkning jan-aug Helårsprognos Budget Avvikelse Budget prognos Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat Balansräkning Redovisning i tkr Not 2012 IB TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital -därav periodens resultat Avsättningar för pensioner Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelser I ett finansieringsavtal mellan medlemskommunerna och förbundet har en överenskommelse gjorts att tidigare inarbetad pensionskostnad/skuld ligger kvar hos kommunerna. 19

21 Finansieringsanalys Finansieringsanalys Redovisning i tkr Not Den löpande verksamheten Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader exkl. avskrivning Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Verksamhetens netto Investeringar Inköp av materiella tillgångar Investeringsnetto Finansiering Utlåning Upplåning Amortering Finansieringsnetto Justering för rörelsekapitalets förändring avseende hela verksamheten Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga skulder Justering för icke rörelsekapitalpåverkande poster Avsättning pensioner Förändring av likvida medel

22 Not Intäkter Försäljning 371 Taxor och avgifter Bidrag 188 Förs vht och entreprenad Övrigt 9 SUMMA Not 2 Kostnader Personalkostnader inkl. pensioner Lokaler Köp av verksamhet Databehandling/komm Övrigt SUMMA Not 3 Syftet med avskrivningar är att fördela anskaffningsvärdet över den beräknade brukningstiden. Avskrivningarna baseras på anskaffningsvärdet. Avskrivning påbörjas månaden efter att investeringen har tagits i bruk. Not 4 Medlemskommunernas ägarandelar RT Adm IT Köping 57,7% 53% 66% Arboga 26,1% 29% Kungsör 16,2% 18% 34% Not 5 Ränteintäkt avseende rörelsekontot. Not 6 Ränta på lån till förbundsmedlemmarna samt övriga räntor 38 kkr. Ränta på reverslån uppgår till 5,0% på bokfört värde. Ränta till kreditinstitut 158 kkr. Not 7 Maskiner och inventarier som överfördes från respektive medlemskommun samt nyinvestering under perioden. Not 8 Långfristiga fordringar Fordran medlemskommuner Pensionsåtagande Köping Arboga Kungsör SUMMA Not 9 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kundfordringar renhållning Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Momsfordran Övr. kortfr fordringar 58 SUMMA Noter Not 10 Kassa och bank Checkkonto Genomg. Avr konto renhålln. -0,5 SUMMA Not 11 Avsättning pensioner Pensionsförpliktelser Avsättn. för pensioner inkl. löneskatt Totala förpliktelser Långsiktig fordran (not 8) Återlånade medel Not 12 Långfristiga skulder Kommuninvest i Sverige AB förfaller till betalning , kkr. Köpings kommun har gått i borgen för förbundets räkning. Reverslån Köping 102 kkr, Kungsör 656 kkr Not 13 Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga 70 skulder Leverantörsskulder Moms och skatter Upplupna semesterlöner Övr. kortfristiga skulder Upplupna sociala avgifter Individuell del pension inkl särskild löneskatt Övriga interimsskulder Övrigt 70 SUMMA Not 14 Fördelning Eget Kapital Delår 2012 EK varav resultatregl. fond renhållning varav balansfond från RT Varav slam resultat regl.fond Varav balansfond Varav balansfond Summa Not 15 Justerat resultat Periodens resultat Reavinst 0 Justerat resultat Not 16 Bostadsanpassning Utbetalda bostadsanpassningsbidrag jan-aug i kkr. Köping Arboga 695 Kungsör

23 Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen samt enligt god redovisningssed. Den är beräknad utifrån faktiskt utfall enligt redovisningen. Väsentliga poster har periodiserats. Redovisningsprinciper 22

Vision för den administrativa avdelningen. Målstruktur. Nyckeltal

Vision för den administrativa avdelningen. Målstruktur. Nyckeltal Fällande gäss Foto: Anders Geidemark Budget 2012 2 Allmänt Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund upphörde att gälla 2005-12-31 för att, 2006-01-01 uppstå under det nya namnet Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Läs mer

Delårsrapport 2007 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Delårsrapport 2007 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Delårsrapport 2007 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Förbundsledningen Föregående år var som bekant ett valår. Detta medförde att vid direktionens första sammanträde för

Läs mer

Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st

Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 3 Förvaltningsberättelse 6 Trend- och omvärldsanalys 10 Mål och

Läs mer

Foto: Anders Geidemark

Foto: Anders Geidemark Rödräv Foto: Anders Geidemark Budget 2013 2 Allmänt Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund upphörde att gälla 2005-12-31 för att, 2006-01-01 uppstå under det nya namnet Västra Mälardalens Kommunalförbund,

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Personalstatistik Bilaga 1

Personalstatistik Bilaga 1 Personalstatistik Bilaga 1 2016 2015 2014 Arbetad tid Antal årsarbetare* 678 681 691 Antal anställda per december Totalt antal anställda (inkl timanställda) 681 690 702 varav tillsvidareanställda 655 666

Läs mer

VÄLKOMNA TILL DIREKTIONEN 29 SEPTEMBER 2017

VÄLKOMNA TILL DIREKTIONEN 29 SEPTEMBER 2017 VÄLKOMNA TILL DIREKTIONEN 29 SEPTEMBER 2017 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI EFTER 8 MÅNADER VISION ETT TRYGGT OCH SÄKERT SAMHÄLLE UPPDRAG Räddningstjänsten Karlstadsregionen ska aktivt stödja och

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund. Årsredovisning Dnr Mikael Cederberg Kirsten Johnsson

Jämtlands Gymnasieförbund. Årsredovisning Dnr Mikael Cederberg Kirsten Johnsson Jämtlands Gymnasieförbund Årsredovisning 2015 Dnr 71-2015 Mikael Cederberg Kirsten Johnsson jämtlands gymnasieförbund årsredovisning 2015 dnr 71-2015 kontaktpersoner: mikael cederberg, förbundschef, och

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Foto: Anders Geidemark

Foto: Anders Geidemark Foto: Anders Geidemark Budget 2011 2 Allmänt Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund upphörde att gälla 2005-12-31 för att, 2006-01-01 uppstå under det nya namnet Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Läs mer

Västra Mälardalens kommunalförbunds organisation. Räddningschef. Avdelning räddning. Insatsledare Insatsledare Insatsledare Insatsledare

Västra Mälardalens kommunalförbunds organisation. Räddningschef. Avdelning räddning. Insatsledare Insatsledare Insatsledare Insatsledare Budget 2009 2 Allmänt Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund upphörde att gälla 2005-12-31 för att, 2006-01-01 uppstå under det nya namnet Västra Mälardalens Kommunalförbund. Kommunalförbundet har förutom

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Mats Myrén, revisor. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9

Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Mats Myrén, revisor. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9 1(12) Plats och tid Räddningsstation Avesta, torsdagen den 21 februari 2019 kl 09:00 Beslutande Olle Rahm (S) Norberg, Ordförande Anders Vestman (S) Avesta, Vice ordförande Andreas Norgren (M) Fagersta

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Rambudget 2018

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Rambudget 2018 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018 Inledning SÄRF:s vision Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla ska genomsyra allt vårt arbete. Under handlingsprogramperioden 2016-2019 ska SÄRF fortsätta

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstationen Avesta kl 13:00-14:30 Beslutande Teemu Sulin (V) Fagersta, ordförande Olle Rahm (S) Norberg Lars Levahn (S) Avesta Erik Nilses (M) Hedemora,

Läs mer

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 3 Förvaltningsberättelse 6 Trend och omvärldsanalys 7 Mål och måluppföljning verksamhetsåret 2017 8 Utfall verksamhetsår 2017

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201701-201713 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 19 626 200 000,00

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB

Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB 2004-01-01-2004-06-30 Vilhelmina Bostäder AB 1(11) Styrelsen och verkställande direktören för Vilhelmina Bostäder AB får härmed avge delårsrapport för perioden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Henning Bask (S) Norberg, revisor Joel Hellbe, stf räddningschef

Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Henning Bask (S) Norberg, revisor Joel Hellbe, stf räddningschef 1(13) Plats och tid Räddningsstation Fagersta, torsdagen den 21 mars 2019 kl 14:00 Beslutande Olle Rahm (S) Norberg, Ordförande Torbjörn Mood (L) Norberg Anders Vestman (S) Avesta, Vice ordförande Lars

Läs mer

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Delårsrapport per 2014-08- Utfall, prognos och balanskrav Utfallet för perioden januari augusti 2014 visar ett översskott på 3,5 Mkr som innehåller realisationsvinster på

Läs mer

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...

Läs mer

Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund

Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund Antagen av Köpings kommunfullmäktige den 28 maj 2012, 46 Antagen av Arboga kommunfullmäktige den 31 maj 2012, 86 Antagen av Kungsörs kommunfullmäktige den 7 maj 2012, 57 Antagen av Surahammars kommunfullmäktige

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016 Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport augusti 2017 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet 2014-02-20

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet 2014-02-20 Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstation Avesta kl 09.00 10-30 Beslutande Per Jansson (S) Hedemora, ordförande Teemu Sulin (V) Fagersta Gunnar Tiger (S) Norberg Lars Levahn (S) Avesta

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

TERTIALRAPPORT Sid Delårsbokslut 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Noter 4

TERTIALRAPPORT Sid Delårsbokslut 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Noter 4 TERTIALRAPPORT 2 Sid Delårsbokslut 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Noter 4 1 Delårsrapport per 31 augusti Nyckeltal mnkr 31 aug 31 aug 2017 Prognos Budget Avvikelse prognosbudget Verksamhetens externa

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens kommunalförbund år 2012. Från Västra Mälardalens kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 6012.

Årsredovisning Västra Mälardalens kommunalförbund år 2012. Från Västra Mälardalens kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 6012. ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-09 Blad 22 AO Ks 46 Dnr 104/2013-042 Au 45 Dnr 77/2013-042 Årsredovisning Västra Mälardalens kommunalförbund år 2012 Från Västra

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201501-201514 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 18 095 683 000,00

Läs mer

Dnr HNH Regionstyrelsen. Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011

Dnr HNH Regionstyrelsen. Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011 2011-05-13 Dnr HNH110009-1 Regionstyrelsen Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011 1. Analys resultaträkning Resultatet efter fyra månader uppgår till ca 2,3 mnkr. Verksamhetens

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsrapport 2018 Renhållningsverksamheten Melleruds kommun

Årsrapport 2018 Renhållningsverksamheten Melleruds kommun Årsrapport 2018 Renhållningsverksamheten Melleruds kommun Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Verksamheten 3 Betydande händelser under året 4 Mål 4 Ekonomi 5 Investeringar 5 Taxor 6 Utblick mot

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer