BUDGETEN 2016 EKONOMIPLANEN Stadsstyrelsens förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETEN 2016 EKONOMIPLANEN 2017 2018. Stadsstyrelsens förslag"

Transkript

1 BUDGETEN 2016 EKONOMIPLANEN

2

3 INNEHÅLL Karleby stads strategi Utgångspunkter för budgeten 2016 för Karleby stad... 7 Sammanfattning av budgeten... 8 Mål för verksamheten Centrala bolags mål Revisionsnämnden Ledning av staden Stadskansliet Ekonomi- och dataförvaltningstjänster Näringsliv och stadsutveckling Dispositionsmedel Regionala räddningsväsendet / karleby Personaltjänster Sysselsättningstjänster Miljö- och hälsoskydd Social- och hälsovårdsväsendet/förvaltning Social- och handikappservice Äldreomsorg Hälsovårdstjänster Nämnden för utbildning och fostran/bildningscentralen Småbarnsfostran Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning och övrig utbildning på andra stadiet Kokkolan seudun opisto Karlebynejdens institut Kultur- och ungdomsnämnden: kansliet och Kieppi Kulturtjänster Bibliotekstjänster Museitjänster Ungdomstjänster Idrottsnämnden Tekniska väsendets förvaltning och stödtjänster Ansvarsområdet för samhällsteknisk service Ansvarsområdet för lokalförsörjning Planläggningstjänster Förvaltning av mark- och vattenområden Byggnadstillsyn Miljötjänster Landsbygdsnämnden Räddningsnämnden Karleby Vatten Työplus Investeringar Understöd 2016, stadsstyrelsen

4

5 KARLEBY STADS STRATEGI Karleby stadsfullmäktige godkände stadens strategi Stadens strategi omfattar hela stadskoncernen och i den fastställs utvecklingsriktningen med beaktande av förändringarna i verksamhetsmiljön. Nämndernas budget- och ekonomiplanförslag ska bygga på strategin både vad gäller ekonomiska och verksamhetsmål. Verksamhetsmiljön förändras De kommande förändringarna innebär att stadens övergripande livskraftspolitik blir allt viktigare när det gäller att främja kommuninvånarnas välfärd. Karlebyregionen har förbättrat sin position avsevärt i fråga om regionens relativa konkurrenskraft sedan millennieskiftet, och detta erbjuder en bra grund för ett fortsatt arbete mot de strategiska mål som satts upp för livskraften och konkurrenskraften. Några förutsebara trender som kan nämnas är att stadsbygderna får allt större betydelse och utbildnings- och kompetenskraven ökar. Kommunerna kommer att få en allt mer differentierad roll. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin, konsekvenserna av recessionen och omvälvningen i näringslivsstrukturen gör att kommunernas ekonomi stramas åt rejält i Finland. Kommunerna klarar inte av att fullgöra sina skyldigheter som ökar i antal hela tiden. Staten bör minska kommunernas uppgifter och skyldigheter. Situationen försvåras också av att befolkningen åldras i snabb takt. För att kommunerna ska kunna anpassa sig till det allt stramare ekonomiska läget måste verksamheten omvärderas, nya kundcentrerade verksamhetssätt tas fram, tjänster produceras i samråd med kunderna samt nya tekniker tas i bruk. Kommunstrukturen, kommunsamarbetet och modellerna för hur tjänsterna ordnas och produceras kommer att revideras. Även modellerna för organiseringen av social- och hälsovården förändras. Vision 2025: Karleby som bäst Den livskraftiga, havsnära och tvåspråkiga staden Karleby erbjuder tjänster utgående från invånarnas behov och en trivsam boendemiljö. Stadens framgång grundar sig på internationella nätverk, högklassigt kunnande, kultur, logistik och mångsidig näringsverksamhet med fokus på kemi. Strategiska mål perspektivvis Livskraftig stad med stark konkurrenskraft Attraktiv stad Flexibel näringspolitik som aktivt skapar förutsättningar för företagande Logistiskt centrum med internationell konkurrenskraft Kunnig och lärande stad Välmående kommuninvånare God livskvalitet, hälsa och aktiva kommuninvånare Trivsam och trygg levnadsmiljö Anordnande av tjänster och koncernstyrning Stark och dynamisk kommun som anordnare och producent av tjänster Smidiga och effektiva metoder för anordnande av tjänster och serviceprocesser Fungerande ägarstyrning och koncernstruktur Ekonomi, kompetens, personal Hållbar kommunekonomi Kompetent ledning och motiverad personal Attraktiv arbetsgivarimage Stadsstyrelsens förslang 1

6 Kommunerna verkar i en värld som förändras snabbt. Det har blivit allt viktigare att analysera det förgångna, nuläget och framtiden och att förbereda sig på kommande förändringar. Kommunstrategin går ut på att välja riktlinjer i viktiga frågor. Kommunen fastställer sina långsiktiga, strategiska mål. En väl utformad och bra strategi skapar en grund för kommande beslut, budgetar och program. Kommunens strategi omfattar hela kommunkoncernen och styr stadens verksamhet i förhållande till dess centrala samarbetspartner. Den beskriver stadens vision för kommuninvånarna och olika organisationer. Efter att strategin blivit godkänd börjar det verkliga arbetet, alltså genomförandet av strategin. Strategin lever när den diskuteras. Budgeten och ekonomiplanen är också viktiga verktyg för genomförandet av strategin. Befolkning och sysselsättning Befolkningsutvecklingen i staden har under de senaste åren varit mycket bra. År 2014 ökade folkmängden med 247 personer. Under detta årtusende har invånarantalet i Karleby ökat med över Vid årsskiftet 2014/2015 uppgick antalet invånare till Antalet invånare med finska som modersmål var (84,2 %), med svenska som modersmål (13,0 %) och antalet invånare med annat modersmål var (2,8 %). Antalet invånare som har annat än fi nska eller svenska som modersmål har mer än tredubblats under 2000-talet, vilket till stor del beror på det ökade antalet utländska studerande i Karleby. Antalet invånare med svenska som modersmål har varit något sjunkande både absolut och proportionellt. Invånarantalet i Karleby hade vid utgången av september i år ökat med ca 120 invånare. Statistikcentralen publicerade hösten 2015 en befolkningsprognos som sträcker sig till Statistikcentralens befolkningsprognos är en demografi sk trendberäkning där man antagit att befolkningsutvecklingen kommer att fortsätta på samma sätt som under de senaste åren. När prognosen studeras bör det beaktas att den baserar sig på utvecklingen under några föregående år. Under de två senaste åren har delområden som beaktas i prognosen inte utvecklats i Karleby lika gynnsamt som i början av årtiondet. Dessutom har Statistikcentralen sänkt fruktsamhetskoeffi cienten från prognosen En samverkan av dessa faktorer är att befolkningsprognosen ligger på en klart lägre nivå jämfört med prognosen Enligt befolkningsprognosen (trendberäkning) kommer invånarantalet i Karleby att utvecklas på följande sätt fram till 2040: År (31.12) invånare 2014 (realiserat) Enligt prognosen ökar invånarantalet i slutet av 2010-talet i genomsnitt med 225 per år. I början av 2020-talet minskar siffran till 195 invånare och ytterligare till 142 invånare mot slutet av årtiondet. På 2030-talet är ökningen bara drygt 70 invånare. Statistikcentralen har också tagit fram en alternativ prognos som enbart beaktar den naturliga folkökningen, dvs. födelseöverskottet som avser skillnaden mellan antalet födda och döda. Enligt denna prognos förväntas invånarantalet uppgå till år 2030 och till år Den demografi ska försörjningskvoten i Karleby är för närvarande ( ) 63,0 medan den för hela landet är 57,1. Enligt befolkningsprognosen kommer motsvarande tal år 2020 att vara 69,7 resp. 63,3 och 71,7 resp. 69,2 år Den demografi ska försörjningskvoten 2

7 beskriver förhållandet mellan antalet barn (0 14 år) och äldre (65+) per 100 invånare i arbetsför ålder (15 64 år). Enligt prognosen kommer antalet 1-6-åringar (småbarnsfostran) att sjunka från n u v a- rande antal (3 714) med knappa hundra före 2020 och med knappa 150 före Antalet 7-15-åringar (5 146, grundläggande utbildning) ökar snabbare än i övriga landet. Fram till år 2020 är ökningen ca 200 elever (9,1 %) och ökar fortfarande något fram till år Därefter börjar antalet långsamt avta. Antalet åringar (1 789) sjunker fram till år 2020, varefter antalet börjar öka. Ökningen fortsätter fram till 2030-talet. personer UTVECKLINGEN AV ANTALET BARN UNDER OCH I SKOLÅLDERN I KARLEBY år Andelen personer i arbetsför ålder (19 64 år) av hela befolkningen är för närvarande (56,4 %). Fram till år 2020 sjunker andelen till 54,1 procent. Andelen fortsätter att sjunka fram till 2030-talet varefter andelen börjar öka något. Antalet äldre ökar kraftigt. För närvarande ( ) fi nns det personer som fyllt 65 år, dvs. 19,7 procent av befolkningen. År 2020 är andelen 22,1 procent (10 727) och 23,9 procent (12 026) år Antalet personer som fyllt 75 år är för närvarande över År 2020 är antalet över 4 600, år 2030 över och år 2040 över I Karleby är de äldres relativa andel av hela befolkningen något mindre än i landet i snitt. Situationen kommer att vara densamma under hela prognosperioden UTVECKLINGEN AV ANTALET ÄLDRE ENLIGT ÅLDERSKLASS I KARLEBY ANTALET ENLIGT I KARLEBY År 2014 föddes det 615 barn i Karleby. På basis av förhandsuppgifter för 2015 torde nativiteten uppgå till ca barn. Enligt prognosen sjunker nativiteten så att den kommer bestående att stanna under 600 barn. Mortaliteten uppgår till drygt 400 per år. Mortaliteten ökar något när befolkningsstrukturen blir äldre. Stadsstyrelsens förslang 3

8 Under hela 1990-talet och början av 2000-talet var infl yttningen till Karleby mindre än utfl yttningen från orten. Utfl yttningen tilltog under den ekonomiska tillväxten. Många fl yttade till orter där det fanns arbets- och studieplatser, dvs. till tillväxtcentra i södra Finland. Under 2000-talet har trenden för fl yttningsbalansen dock blivit gynnsammare och varit i balans och under de senaste åren varit klart på plus tack vare immigrationen. Den positiva befolkningsutvecklingen kommer att fortgå inom de närmaste åren, dock på något lägre nivå jämfört med de senaste åren. 700 FÖRÄNDRINGAR I FOLKMÄNGDEN I KARLEBY födda avlidna utflyttnings /inflyttningsöverskott den totala förändringen Under de tre senaste åren har arbetslösheten ökat som en följd av den ekonomiska regressionen. I september 2015 var arbetslöshetsgraden i Karleby 10,9 procent, medan den ett år tidigare var 10,4 procent. Läget i Karleby är dock fortfarande klart bättre än i landet i snitt. Arbetslöshetsgraden för hela landet var i september i år 13,2 procent. Trots den försämrade sysselsättningssituationen har utvecklingen inte inverkat väsentligt på antalet arbetsplatser i Karleby. Man har undkommit omfattande uppsägningar. Antalet arbetsplatser sjönk år 2013 (senaste tillgängliga uppgifter) bara med 12. I slutet av året uppgick antalet arbetsplatser till Utgående från arbetslöshetsutvecklingen 2014 och 2015 har ingen väsentlig förändring till det sämre skett. Inga stora förändringar åt ett håll eller annat har skett inom de olika branscherna, t.ex. arbetsplatserna inom industrin har t.o.m. ökat något, likaså arbetsplatserna inom social- och hälsovården. Efter lågkonjunkturen i mitten av 1990-talet har nettoantalet arbetsplatser i Karleby ökat med nästan och sedan början av 2000-talet med ytterligare ca Karleby har klarat sig relativt bra ur ekonomiska nedgångar tack vare sitt breda näringsliv. Ökningen av antalet arbetsplatser har varit störst närmast inom hälso- och sjukvården. Det allmänna ekonomiska läget Utgångsläget för den fi nländska samhällsekonomin är ytterst utmanande. Bruttonationalprodukten har krympt redan för tredje året i rad och det totala förädlingsvärdet är drygt 8 procent lägre än före fi nanskrisen i slutet av Tillväxtutsikterna för de närmaste åren utlovar som mest endast cirka en procents tillväxt. Finlands exportsektor verkar inte få draghjälp av den globala tillväxten och hemmamarknaden lider av den svaga inkomstutvecklingen och anpassningsåtgärderna minskade bruttonationalprodukten med 0,1 procent. Under de två tidigare åren har BNP sjunkit med cirka en procentenhet mer. Den totala efterfrågan under dessa år har sjunkit i synnerhet på grund av de minskade privata investeringarna och den krympande exporten. Finlands export har redan länge utvecklats långsammare än världshandelns tillväxt. Under de senare åren har också den privata konsumtionen utvecklats svagt. Den offentliga konsumtionen har däremot ökat, trots att tillväxten varit mycket låg. 4

9 I år förväntas samhällsekonomin inte längre krympa, men någon snabb vändning till det bättre är inte att vänta. Mot slutet av året väntas dock en måttfull konjunkturuppgång. Prognosinstituten förutspår att Finlands bruttonationalprodukt kommer att växa något i år. Enligt prognosinstituten kommer tillväxten i år ändå att ligga på endast cirka 0,5 procent. Man har varit tvungen att justera prognoserna nedåt, eftersom den ekonomiska utvecklingen än en gång varit svagare än väntat. Nästa år uppskattas den ekonomiska tillväxten ta fart, trots att prognosinstitutens tillväxtsiffror fortfarande kommer att ligga på en anspråkslös nivå. Enligt Finansministeriet kommer tillväxten 2016 att ligga på 1,0 procent. Exportefterfrågan uppskattas öka med omkring tre procent och samtidigt börjar de privata investeringarna äntligen öka. Också den inhemska efterfrågans roll för den ekonomiska tillväxten förstärks då sysselsättningsläget inte längre försämras och konsumenternas förtroende både för den egna ekonomin och för de samhällsekonomiska utsikterna förbättras. Trots konjunkturvändningen är Finlands tillväxtsiffror fortfarande bland de sämsta i EU. En orsak till den låga ekonomiska tillväxten är Rysslands ekonomiska situation och dess konsekvenser för vår export. Den ekonomiska utvecklingen har länge varit svag också i euroområdet. De ekonomiska utsikterna i Europa försvagas ytterligare av medlemsländernas svaga konkurrenskraft och av den höga offentliga skuldsättningen. Nu är de ekonomiska utsikterna i Europa mer positiva än tidigare och i många länder som är viktiga handelspartner för Finland, till exempel Sverige och Tyskland, har den ekonomiska utvecklingen varit positiv. Lokomotiven i världsekonomins tillväxt är för närvarande USA och Storbritannien. Den högre tillväxten i Europa återspeglas dock inte i Finlands bruttonationalprodukt i någon högre grad och till exempel enligt Europeiska kommissionen kommer vår ekonomiska tillväxt nästa år att vara lägst i Europa. Utöver läget i Ryssland beror de dystra tillväxtsiffrorna i synnerhet på Finlands exportstruktur och problem med konkurrenskraften. Förutsättningarna för att ekonomin ska ta fart är nu i princip utmärkta: priset på energi, framför allt olja, är lågt, eurons externa värde har försvagats och ECB för en stimulerande penningpolitik. Räntorna förutspås också ligga på en låg nivå en lång tid framåt. Dessa faktorer gynnar exportföretagen men även hushållen, eftersom den måttfulla pris- och ränteutvecklingen stöder köpkraften och den privata konsumtionen. Konsumentpriserna beräknas stiga mycket litet i år, med knappt en halv procent. Nästa år beräknas konsumentpriserna stiga med omkring en procent. Arbetsmarknadsläget är fortfarande svårt. Arbetslöshetsperioderna har blivit längre, och det fi nns stora regionala och yrkesbundna skillnader när det gäller efterfrågan och utbud på arbetskraft. Arbetslösheten förutspås förbli på samma mycket höga nivå som tidigare, trots att antalet arbetslösa småningom förväntas minska i och med högre ekonomisk tillväxt. Läget inom den kommunala ekonomin År 2014 var kommunernas och samkommunernas ekonomi fortfarande kärv, trots att det bokföringsmässiga resultatet blev klart positivt. Många faktorer bidrog till resultatförbättringen. Den främsta enskilda faktorn var bolagiseringen av kommunala affärsverk som gav extraordinära inkomster av engångsnatur. Andra faktorer som förbättrade resultatet var att kommunerna skar ner på sina personalutgifter och höjde sina inkomstskattesatser. Trots det dåliga ekonomiska läget hölls kommunernas nettoinvesteringar på samma nivå som föregående år och de internt tillförda medlen räckte inte till för att täcka nettoinvesteringarna. Skuldsättningen inom den kommunala ekonomin fortsatte att växa och i slutet av 2014 uppgick lånestocken till 16,6 miljarder euro. Kommunernas utgifter I skuggan av det dåliga ekonomiska läget kommer kommunernas lönekostnader att öka mycket återhållsamt i jämförelse med tidigare år. I år ger de avtalsenliga lönehöjningarna Stadsstyrelsens förslang 5

10 och löneöverhänget från fjolåret en kostnadseffekt på i genomsnitt cirka 0,6 procent. Enligt Finansministeriets prognos kommer förtjänstnivåindex för kommunsektorn i år ändå att stiga till en högre nivå än vad de avtalsenliga förhöjningarna indikerar, dvs. till 1,1 procent. Nästa år uppskattas förtjänstnivåindex stiga ungefär lika mycket. På riksnivå väntas den kommunala lönesummans utveckling bli klart negativ i år (-1,2 %). Orsaken är bolagiseringen av kommunala affärsverk och yrkeshögskolor som innebär att den berörda personalen och övriga funktioner inte längre hör till inkomst- och utgiftsprognoserna för den kommunala ekonomin. Förändringarna innebär att den kommunala personalstyrkan minskar och att den kommunala lönesumman krymper med uppskattningsvis cirka 300 miljoner euro. Bolagiseringarna påverkar också övriga löne- och årskostnader, avskrivningarna och till exempel investeringsutgifterna år Kommunerna väntas också fortsätta med sina egna sparåtgärder och anpassa sina personalutgifter i år. Anpassningsåtgärder är att utnyttja naturlig avgång, att minska användningen av vikarier och visstidsanställda och att omorganisera arbetet. Den åldrande befolkningen ökar efterfrågan på social service och framför allt hälso- och sjukvårdstjänster. Under uppskattas förändringarna i åldersstrukturen öka behovet av kommunala tjänster med knappt en procentenhet per år. Samtidigt som lönekostnaderna utvecklas återhållsamt kommer den ökade efterfrågan på tjänster oundvikligen att innebära att andelen köpta tjänster ökar. Andelen köpta tjänster har ökat markant under 2000-talet. I år väntas ökningen krympa till mindre än en procent på grund av bolagiseringen av affärsverk, men därefter väntas de köpta tjänsterna återigen öka betydligt, uppskattningsvis med 4,6 procent per år. I år förutspås ökningen av kostnadsnivån mätt med prisindex för basservicen ligga på omkring en procent. År 2016 förutspås kostnadsnivån stiga med omkring 1,2 procent. Kommunernas inkomster Utvecklingen av kommunernas skatteinkomster har lidit kraftigt av den svaga ekonomiska tillväxten och den stigande arbetslösheten. I fjol ökade kommunernas skatter med sammanlagt 2,5 procent. Kommunalskatten ökade med endast 1,3 procent, medan samfundsskatten och fastighetsskatten ökade med cirka 11 procent. Den kraftiga ökningen i fastighetsskatten berodde bland annat på besluten om höjningen av fastigheternas beskattningsvärden. I år kommer lönesumman enligt nationalräkenskaperna att öka något snabbare än under fjolåret, men trots det kommer lönerna att öka med endast cirka 1,5 procent. Pensionsinkomsterna kommer att öka med cirka 3,3 procent då befolkningens åldersstruktur förändras och antalet pensionärer ökar snabbt. Också arbetslöshetsersättningarna ökar fortfarande snabbt. Sammanlagt uppskattas förvärvsinkomsterna öka med 2,0 procent i år. Enligt inkomstprognosen i programmet för kommunernas ekonomi ökar kommunernas sammanlagda skatteinkomster i år med 1,9 procent. Den svaga tillväxten i kommunalskatten beror bland annat på avdragen i kommunalbeskattningen, såsom höjningarna av pensionsinkomstavdraget och grundavdraget. Kommunernas fastighetsskatt förutspås däremot fortsätta att öka också i år. De extra inkomsterna i och med de lagstadgade höjningarna av de övre och nedre gränserna för fastighetsskattesatserna stärker dock inte den kommunala ekonomin, eftersom dessa inkomster enligt besluten som fattades vid ramförhandlingarna i fjol kommer att dras av från kommunernas statsandelar. Kommunernas andelar av intäkterna av samfundsskatten är i år 36,87 procent, eftersom överföringen av fi nansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet kompenseras kommunerna via kommunernas samfundsskatt. Den förhöjda utdelningen av samfundsskatt till kommunerna upphör 2016 och kommunernas intäkter av samfundsskatten sjunker jämfört med i år med procent. År 2016 är förvärvsinkomsternas tillväxttakt så gott som oförändrad. Tillväxten är dock något under två procent. Lönesumman stiger fortfarande svagt, eftersom avtalslönernas utveckling uppskattas bli måttfull. Också pensionsinkomsterna fortsätter öka i samma takt som tidigare, 6

11 med drygt tre procent. Däremot uppskattas arbetslöshetsersättningarna krympa då arbetslösheten börjar minska En måttfull ökning i förvärvsinkomsterna gör att kommunalskatteredovisningarna ökar något år Enligt utvecklingsprognosen i programmet för kommunernas ekonomi ökar kommunernas skatteinkomster nästa år med 2 procent. Många planer i regeringsprogrammet, vilka påverkar kommunernas ekonomi, har ännu inte preciserats. Sådana är bland annat en breddad inkomstbas och nivåförhöjning, minskning av kommunernas uppdrag, ändring av dimensioneringen av tjänster och justering av kriterier. (Källa: Kommunförbundet) UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETEN 2016 FÖR KARLEBY STAD Den ekonomiska utvecklingen 2015 Karleby stads utveckling har varit måttlig. Sysselsättningen har försvagats något och arbetslöshetsgraden har stigit men ligger fortfarande under landets genomsnitt. Karleby har undvikit stora enskilda förändringar i arbetsplatsutvecklingen. Antalet invånare har fortfarande ökat. Karleby stads ekonomi har försvagats liksom kommunalekonomin i allmänhet. Skatteinkomsterna och statsandelarna har utvecklats enligt prognoserna men de räcker inte till för att täcka nuvarande kostnads- och servicenivå. Utgifterna ökar för starkt i förhållande till inkomstutvecklingen. Man har kunnat dämpa tillväxten av personalkostnader med anpassningsåtgärder. Enligt en bokslutsprognos som baserar sig på delårsrapporten visar resultatet för 2015 (staden och affärsverken tillsammans) ett tydligt underskott och är svagare än i budgeten. Resultatet försvagas av verksamhetskostnadernas större tillväxt en beräknat närmast inom social- och hälsovårdsväsendet samt en mindre inkomstbas till följd av bolagisering. Enligt bokslutet för 2014 fanns det ackumulerat överskott på 26,5 miljoner euro i stadens balansräkning. Om resultatet för 2015 utfaller enligt prognosen kommer överskottet att minska med 11-12,5 miljoner euro. Budgeten 2016 och planeåren Uppgörandet av budgeten för 2016 har väsentligt försvårats av att stadens utgifter trots anpassningsprogrammet inte har kunnat minskas till en nivå som inkomsterna förutsätter. Karlebys inkomstbas är inte tillräcklig för nuvarande utgiftsutveckling eller för nya lagstadgade skyldigheter. De av staten fastslagna omfattande nedskärningarna av statsandelarna har väsentligt försvagat inkomstbasen. Nedskärningarnas kumulativa inverkan åren på Karleby stads ekonomi kan kalkylmässigt uppgå till t.o.m. 100 miljoner euro är nedskärningen 14,9 miljoner euro och beloppet ökar gradvis så att år 2019 är vi uppe i 18,9 miljoner euro. Den fördröjda lågkonjunkturen har försvagat skatteinkomsternas utveckling. Statsandelsreformen kar utökat Karlebys andel, men andra nedskärningar och nya uppgifter minskar nettoökningen. Då verksamheten måste anpassas i så här omfattande grad krävs ett långsiktigt anpassningsprogram i vilket stadens servicenätverk och servicenivå fastställs på ett hållbart sätt. Verksamheten och tjänsteproduktionen ska anpassas efter tillgängliga resurser vilket innebär att prioritering bland tjänster och bestämning av insatsområden är nödvändigt. Därtill måste inkomstbasen stärkas genom skattehöjningar. Detta måste göras också för att kunna sköta nödvändiga investeringar på ett sådant sätt att lånebeståndet hålls på rimlig nivå. Förändringarna i servicenätverket måste göras snabbare än planerat för att kostnadseffekten ska kunna återställa den ekonomiska balansen. Stadsstyrelsens förslang 7

12 Inom centrala sektorer fortsätter servicebehovet och tillväxten. Kostnaderna för socialoch hälsovårdsväsendets arbetsmarknadsstöd har ökat med nästan en miljon euro per år, kostnaderna ökar inom äldreomsorgen och handikapptjänster. Antalet elever inom undervisningstjänster ökar. Stora åldersklasser inleder sitt skolarbete och samtidigt avslutar en mycket liten del sin grundläggande utbildning. Stabiliseringen av ekonomin ens till en tillfredsställande nivå år 2016 är inte möjlig utan ökade skatteinkomster. Skatteinkomsterna, som utgör utgångspunkten för budgeten 2016, har beräknats så att inkomstskattesatsen höjs med 0,50 procent, därmed är inkomstskattesatsen 21,50 procent år Fastighetsskatterna höjs inte år Den allmänna fastighetsskatten är 1,25 procent, fastighetsskatten för ett hus som används för stadigvarande boende är 0,60 procent och fastighetsskatten för annat boende än det stadigvarande är 1,00 procent. Investeringsnivån är lägre än år De närmaste åren måste investeringarna fortfarande fi nansieras helt eller nästan helt med upptagning av nya lån. Vid förverkligandet av investeringarna ska olika finansieringsmodeller utredas. Ändringen av verksamheten i affärsverket Työplus genom bolagisering från början av 2017 bereds under Det officiella resultatet (staden och affärsverken) visar ett underskott på -5,36 miljoner euro år 2016, -0,1 miljoner euro år 2017 och år 2018 är resultatet 5,5 miljoner euro. Skattehöjningarna till trots kommer stadens resultat alltså inte att visa överskott nästa år. Balansräkningens kumulativa över-/underskott minskar 2015 och Från början av 2017 blir granskningen koncernbaserad i enlighet med ändringar i kommunallagen. Strukturförändrings- och anpassningsprogram Karleby stad har uppgjort ett strukturförändrings- och anpassningsprogram för balansering av ekonomin på så sätt att resultatet för planperioden uppvisar överskott. Under har ett program för anpassning av ekonomin genomförts med hjälp av vilket verksamheten kan anpassas till stadens inkomstbas. I samband med utarbetandet av anpassningsprogrammet har sektorerna lagt fram anpassningsåtgärder både på kort och på lång sikt. Ledningsgruppen för anpassningsprogrammet har godkänt åtgärderna för fortsatt beredning. Ett allt effektivare genomförande av åtgärderna fortsätter och allt större strukturförändringar måste göras. Stadsstyrelsen har fattat ett separat beslut att påskynda genomförandet av strukturförändringen. Fullmäktige behandlar senast i mars 2016 förslag om nedläggning av verksamheter, komprimering av servicenätet samt minskning och sammanslagning av tjänster. Målet är att uppnå betydande besparingar redan under SAMMANFATTNING AV BUDGETEN Enligt budgetförslaget 2016 uppgår verksamhetsintäkterna utan affärsverken till euro. Ändringen från 2015 är 2,36 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna är euro. Ändringen från 2015 är 8,56 miljoner euro. Verksamhetsbidraget är euro, ändringen från 2015 är -6,2 miljoner euro. Skatteinkomsterna för 2016 har beräknats uppgå till euro och ökar från budgeten 2015 med euro. Skattehöjningarna inverkar på ökningen av skatteinkomster med 3,6 miljoner euro. Skatteinkomsterna minskas av att den förhöjda utdelningen av samfundsskatt till kommunerna upphör från början av 2016 samt bland annat av att de nedre gränserna för förvärvsinkomstavdragen höjs. Dessa inkomstförluster kompenseras i kommunernas statsandelar. 8

13 År 2016 beräknas i kommunalskatt infl yta euro, i samfundsskatt euro och i fastighetsskatt euro. Statsandelarna beräknas uppgå till euro vilket är euro mera än i budgeten Årsbidraget enligt skatteinkomstekonomin uppgår till euro och räkenskapsperiodens resultat uppgår efter avskrivningarna till euro. Det gemensamma resultatet för affärsverken är euro efter avskrivningarna och euro i avkastning på grundkapitalet. Affärsverkens årsbidrag är euro. Enligt den offi ciella resultaträkningen (inkl. affärsverken) uppgår årsbidraget till euro. Räkenskapsperiodens underskott är euro. Investeringarna har 2016 budgeterats till euro, varav euro täcks med investeringsbidrag och försäljningsintäkter. Nettoinvesteringarna uppgår till sammanlagt 54,05 miljoner euro åren Affärsverkens nettoinvesteringar uppgår till sammanlagt 7,47 miljoner euro år 2016 och till 7,49 miljoner euro under planperioden RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS Skatteinkomster Budgeten utgår år 2016 från en inkomstskattesats på 21,50 procent. Inkomstskattesatsen höjs med 0,50 procent. Fastighetsskatterna höjs inte år I statens budgetförslag utövas påtryckning att höja kommunernas fastighetsskatter genom att höja de nedre gränserna för fastighetsskatter. I regeringens beräkningar utgår man från att kommunerna täcker sina hållbarhetsgap med höjda fastighetsskatter. Vad gäller planeåren måste fastighetsskatternas nivå övervägas på nytt utgående från bland annat vilka resultat strukturförändringarna ger. Fastighetsskatt uppbärs enligt följande skattesatser: Föremålet för fastighetsskatt stadigvarande bostadsbyggnad 0,60 0,60 0,60 0,60 annan bostadsbyggnad 1,00 1,00 1,00 1,00 allmän fastighetsskatt 1,25 1,25 1,25 1,25 allmännyttiga samfund 0,00 0,00 0,00 0,00 obebyggda tomter 2,50 2,50 2,50 2,50 kraftverk 1,40 1,40 1,40 1,40 Skatteinkomster och statsandelar beräknas enligt följande: Skatteinkomster (1 000 ) BS 2014 BG 2015 BG 2016 EP 2017 EP 2018 Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Skatteinkomster totalt Statsandelar (1 000 ) BS 2014 BG 2015 BG 2016 EP 2017 EP 2018 Basservice Utjämning/skatteinkomster Utjämning/systemändring Underv. o kultur/övr. statsandelar Statsandelar totalt Stadsstyrelsens förslang 9

14 Finansiella intäkter och kostnader Avkastningen på grundkapitalet som affärsverken intäktsför till staden uppgår till euro. Infl ödet enligt affärsverk är följande: Intäktsföring / Avkastning på grundkapitalet Totalt Karleby Vatten Työplus Totalt I övriga fi nansiella intäkter och kostnader utgör skatteredovisningarnas gottskrivnings- och indrivningsräntor den mest betydande posten. I fråga om räntekostnader för nya lån beräknas räntenivån i snitt uppgå till ca 1,00 procent. Finansieringsanalys Amorteringarna på stadens (utan affärsverk) långfristiga lån uppgår till 41,9 miljoner euro. För amorteringarna och för fi nansieringen av investeringarna behövs nya långfristiga lån på 59,7 miljoner euro. Affärsverken upptar 4,0 miljoner euro i långfristiga lån 2016 och 4,0 miljoner euro under planperioden uppgår låneamorteringarna till 1,4 miljoner euro. Amorteringarna för stadens alla långfristiga lån uppgår 2016 till sammanlagt 43,2 miljoner euro och nytt lån upptas 63,7 miljoner euro. I den offi ciella resultaträkningen och fi nansieringsanalysen sammanställs staden med Karleby Vattens och Työplus resultaträkningar och fi nansieringsanalyser enligt affärsverkens ekonomiplaner. 10

15 KARLEBY STAD* EUR BS 2014 Budg.2015 Budg Plan 2017 Plan Verksamhetsinkomster Tillverkning för eget bruk Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella inkomster och utgifter Ränteinkomster Affärsverkens koncessionsränta Extra inkomstföring Övriga finansiella inkomster Ränteutgifter Övriga finansiella utgifter Finansiella inkomster och utgifter Årsbidrag Avskrivningar enligt plan Extraordinära inkomster och utgifter Extraordinära inkomster Extraordinära utgifter Räkenskapsp.resultat Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivn.d Ökning(-) eller minskning(+) av reserver Ökning(-) eller minskning(+) av fonder Räkenskapsp. Över-/underskott Stadsstyrelsens förslang 11

16 KARLEBY STAD STADEN* BS 2014 BUDG BUDG Plan 2017 Plan 2018 FINANSIERINGSANALYS Kassaflödet i versamheten Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet det investeringarnas del Investeringsutgifter Finans.andelar för investeringsutgifter Försäljningsinkomster av anl.tillgångar Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Minskning av utlåningen Ökning av utlåningen Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändr. av förvalt. medel o. förvalt. kapit Förändr. av omsättningstillgångar Förändr. av fordringar Förändr. av räntefria kort-och långfr. skul Kassaflödet för finansieringens del Förändring av likvida medel

17 KARLEBY STAD STADEN ** BS 2014 Budg Budg Plan 2017 Plan 2018 Externa FINANSIERINGSANALYS Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finans. andel för investeringsutgifte Fusion invest Försäljningsinkomster av anl.tillgång Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Minskning av utlåningen Ökning av utlåningen Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändringar av kortfristiga lån Förändringar i eget kapital Förändr. av anslutningsavgifter Övriga förändringar av likviditeten Förändr. av förvalt. medel o. förvalt Förändr. av omsättningstillgångar Förändr. av fordringar Förändr. av räntefria kort- och långfr Kassaflödet för finansieringens del Förändring av likvida medel Stadsstyrelsens förslang 13

18 Resultaträkning 2016 Staden Affärsverk Sammanlagt (avdrag för interna poster) Verksamhetsinkomster Försäljningsinkomster Avgiftsinkomster Understöd och bidrag Hyresinkomster Övriga inkomster Tillverkning för eget bruk Verksamhetsutgifter Personalutgifter Löner och arvoden Lönebiutgifter Pensionsufgifter Övriga lönebiutgifter Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Hyresufgifter Övriga utgifter Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella inkomster och utgifter Ränteutgifter Avkastning av grundkapitalet Extra inkomstföring Övriga finansiella utgifter Ränteutgifter Övriga finansiella utgifter Årsbidrag Avskrivningar enligt plan Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivn.diff Ökning(-) eller minskning(+) av reserver 0 0 Extraordinära poster Räkenskapsper.resultat

19 Strategiskt mål / Kritiska framgångsfaktorer MÅL FÖR VERKSAMHETEN Indikatorer STADSSTYRELSEN OCH CENTRALFÖRVALTNINGEN LIVSKRAFTIG STAD MED STARK KONKURRENSKRAFT Attraktiv stad Idrotts- och kulturutbudet Aktivt stadsliv Stadscentrum som utvecklas Stadens havsnära läge utnyttjas Idéer till projekt som kommit till genom samarbete mellan staden och företagarna i centrum omsätts i praktiken för att främja den kommersiella dragningskraften och ett livskraftigt stadscentrum Åtgärder vidtas för att främja utvecklingen av Karlebyregionen och Jakobstadsregionen som en utvecklingszon, särskilt ur markanvändningens, boendets, trafi kens och näringslivets synpunkt Beredning av programmet för de stora festligheterna 2017 och 2020 med kommuninvånarnas trivsel och stadens synlighet i åsyn Utveckling av regionmarknadsföringen och arbete med stadens varumärke som en del av upprätthållandet av livskraften Flexibel näringspolitik som aktivt skapar förutsättningar för företagande En god företagsmiljö, staden är en fl exibel och aktiv näringslivsaktör och näringslivsfrämjare Storindustriområdet utvecklas Stadens näringsprogram verkställs aktivt Nätverksorganisationens funktion förbättras Samarbetet mellan City Kokkola rf och Karleby stad ökar KIP-områdets funktionalitet och genomslagskraft utvecklas och området marknadsförs internationellt. Logistiskt centrum med internationell konkurrenskraft Utveckling av hamnen God tillgänglighet och mångsidiga kommunikationer EKONOMI, KOMPETENS, PERSONAL Hållbar kommunekonomi Främjande av en sund ekonomi och verksamhetsförutsättningar Uppdaterat anpassningsprogram Utveckling av produktiviteten och genomslagskraften Arbetet med muddring av hamnleden till 14 meters djup inleds. Utvecklande av fl ygtrafi ken och verksamheten vid Karleby-Jakobstad fl ygplats Projektet för en resecentral och arrangemangen på bangårdsområdet Genomförande av strukturförändringarna och en kritisk granskning av servicenätet Kostnadsnivån för tjänsterna lägre än i jämförelsekommunerna Stödtjänsterna samordnas och fås att fungera väl Styrsystem för ekonomin och verksamheten utvecklas och nyttjas Ekonomiplaneringen utvecklas så att den blir fl exibel och långsiktig Ett målinriktat handlingssätt främjas (cheferna) 15

20 Strategiskt mål/ Kritiska framgångsfaktorer Indikatorer Kompetent ledning och motiverad personal Fungerande arbetsgemenskap och motiverad, kompetent personal Uppmuntrande ledarskap VÄLMÅENDE KOMMUNINVÅNARE Kompetensen utvecklas: chefsarbetet, träning i förändringsledning och medarbetarskap Modellen med aktivt stöd och praxis inom arbetarskyddet inpräglas En föregripande personalplan har gjorts upp God livskvalitet, hälsa och aktiva kommuninvånare Aktiva och ansvarsfulla kommuninvånare Kommunen skapar förutsättningar för god livskvalitet och hälsa Aktiv kommunikation med kommuninvånarna Åtgärder som föranleds av välfärdsberättelsen och välfärdsplanen Sektorerna samarbetar i fråga om välfärdsprocesser Informationens aktualitet förbättras inom stadens olika kanaler för information Växelverkan och kommuninvånarnas delaktighet ökas när det gäller stadens projekt Personalens förutsättningar att använda särskilt elektronisk information främjas Den personliga informationen effektiviseras i samband med organisations- och serviceändringar så att de stöder en god service för kommuninvånarna Invånare som är nöjda med den kommunala servicen Hög sysselsättningsgrad Användarenkäter och användarrespons Användar- och kundrådens verksamhet Elektroniska kanaler för service utvecklas i samband med servicereformer Skyldigheterna vad gäller sysselsättning fullgörs. Hög aktiveringsgrad för långtidsarbetslösa Trivsam och trygg levnadsmiljö Många olika boendealternativ Trivsam levnadsmiljö som främjar säkerheten och hälsan Lösningar som följer principerna för hållbar utveckling ANORDNANDE AV TJÄNSTER OCH KONCERNSTYRNING Stark och dynamisk kommun som anordnare och producent av tjänster Staden som anordnare och fi nansiär av tjänster Tomtutbud Generalplanläggningen och detaljplanläggningen fortskrider så att målet kan nås. Cykelstadsprogrammet genomförs Projektet för Janssons område avancerar Ledning av beredningsarbetet som gäller organisering av ett produktionsområde enligt lagförslaget om organiseringen av hälso- och sjukvården Inledande av arbetet med utformning av MBT+N-planering och näringslivsprogram för Mellersta Österbotten Staden som anordnare av kostnadseffektiva tjänster Kompanjonskap och samarbetsnätverk stärks enligt stadens strategi. 16

21 Strategiskt mål / Kritiska framgångsfaktorer Indikatorer För att förbättra kostnadseffektiviteten utreds alternativa organiserings- och produktionssätt, serviceprocesserna reformeras. Grundandet av en samkommun för social- och hälsovård bereds och förs vidare Serviceplan och upphandlingskompetens Ett breddat upphandlingssamarbete omsätts i praktiken och upphandlingssamarbetet breddas vidare. Strategin följs och utvärderas. Stadens strategi uppdateras. Man deltar i projektet USO och använder det för att klarlägga kommunens nya roll. Smidiga och effektiva metoder för anordnande av tjänster och serviceprocesser Tjänsterna organiseras på ett sätt som främjar delaktighet och utgår från kundens behov Effektivt servicenätverk Servicenätverken utvärderas och granskas som ett led i anpassningsprogrammet. Renoveringen av stadshuset planeras utifrån de tillvägagångssätt som arbetet och servicen förutsätter. E-tjänsterna utvecklas. De möjligheter som digitaliseringen för med sig utnyttjas och förberedande åtgärder vidtas inför ändringar som digitaliseringen för med sig Fungerande ägarstyrning och koncernstruktur Förbättrad koncernstyrning Koncernstyrningen stärks genom att ägarpolitiska linjedragningar och uppdaterade koncernanvisningar tas i bruk Koncerntillsynens genomslagskraft främjas och koncernbolagens rapportering utvecklas Koncernbolagens målinriktning fastställs och uppföljningen organiseras Controllerverksamheten startas Bolagisering av affärsverket Työplus Inom koncernstyrningen av de nya bolagen införs och etableras effektiva handlingsmodeller. 17

22 Strategiskt mål/ Kritiska framgångsfaktorer Indikatorer MILJÖHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN VÄLMÅENDE KOMMUNINVÅNARE Trivsam och trygg levnadsmiljö Tillsynsplanen genomförs enligt de mål som ingår i planen. Tillsynsarbetet utförs i enlighet med kvalitetssystemet. Dokument som ingår i miljö- och hälsoskyddets kvalitetssystem uppdateras årligen. Medborgarna och livsmedelskedjans aktörer tar sitt ansvar för livsmedlens säkerhet och kvalitet indikator är utvecklingen av tillsynsresultaten i Oiva-rapporterna. Målet är att livsmedeltillsynens objekt når de två högsta (A och B) vitsorden i 85 procent av fallen vid tillsynsperiodens slut. ANORDNANDE AV TJÄNSTER OCH KONCERNSTYRNING Smidiga och effektiva metoder för anordnande av tjänster och serviceprocesser Krisberedskapen ligger på en god nivå. En åtgärd är uppdateringen av Mellersta Österbottens miljöhälsovårds plan för specialfall Veterinärvården har jour dygnet runt. Brådskande veterinärhjälp tillhandahålls under alla tider på dygnet inom tre timmar i minst 90 procent av fallen. Responstiden på akuta djurskyddsanmälningar är inom ett dygn i 90 procent av fallen. En indikator är uppföljningen av tillgången till tjänster och statistik över undantagsfall. En smidig beslutsfattandeprocess. Beslut som berör kunder fattas snabbt. Behandlingstider för anmälningar och ansökningar då all nödvändig information erhållits: Anmälningar som gäller livsmedelslokaler < 14 dygn Ansökningar i enlighet med hälsoskyddslagen, tobakslagen eller läkemedelslagen < 30 dygn EKONOMI, KOMPETENS, PERSONAL Indikatorer är uppföljningen av beslutsfattandeprocessen och statistik över undantagsfall. Inkomsterna för hälsoövervakningen i förhållande till utgifterna är bättre än genomsnittet (15 %) för landets alla kommuner. Målet är 20 procent av utgifterna 18

23 Strategiskt mål / Kritiska framgångsfaktorer Indikatorer SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN VÄLMÅENDE KOMMUNINVÅNARE God livskvalitet, hälsa och aktiva kommuninvånare Aktiva och ansvarsfulla kommuninvånare Aktiv kommunikation med kommuninvånarna Insatsområdena i och målen för välfärdsberättelsen styr nämndens beslut. Indikatoruppgifterna följs och man drar nytta av dem (välfärdsberättelsen, TEA-mätaren). En förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut införs. Hälsoskillnader vad gäller befolkningen minskar och det förebyggande arbetet effektiviseras, som potentiell metod används s.k. hälsokioskverksamhet. Kvalitetsrekommendationen är att äldre personer bor hemma - målet är att 91,5 procent av de personer som är över 75 bor hemma. Man drar nytta av kvalitetsindikatorerna för mätinstrumentet RAI. Ett instrument för att mäta boende- och klienttryggheten för äldre personer som bor hemma utarbetas. Åtgärder vidtas för att främja äldre personers bruk av tillgängliga motionssalar (indikator: antalet grupper). Utveckling av förebyggande missbruksvård: Mätinstrumentet Audit används aktivt, handledningen av klienterna och processen utvecklas. Aktiveringsgraden för arbetslösas höjs och antalet personer som fi nns på betallistan för långtidsarbetslösa blir färre på servicecentret för arbetskraft som ett led i förebyggandet av en marginalisering av unga arbetslösa. Verksamheten med välfärdsrådgivning inleds. ANORDNANDE AV TJÄNSTER OCH KONCERNSTYRNING Smidiga och effektiva metoder för anordnade av tjänster och serviceprocesser Tjänsterna organiseras på ett sätt som främjar delaktighet och utgår från kundens behov Effektivt servicenätverk Man säkerställer/främjar mångsidiga boendemöjligheter för olika grupper (t.ex. utvecklingsstörda, seniorer, rehabiliteringsklienter inom missbrukar- och mentalvården). Åtgärder vidtas för att främja en bostadsproduktion som är lämplig för äldre personer och för att bygga boendesäkra kvarter för äldre personer. Den under ledning av Karleby och i samarbete med landskapet och de närliggande kommunerna tillsatta kommunledda politiska styrgruppen fortsätter sitt arbete. Under styrgruppen sorterar ett arbetsutskott och en projektorganisation Till arbetsutskottets och projektorganisationens uppgifter hör att bereda konstruktionen av en omfattande serviceproduktionsorganisation för social- och hälsovården vilken säkerställer tillgången till tjänster på ett jourhavande sjukhus i enlighet med jourförordningen. Den kommande produktionsorganisationen integrerar social- och hälsovårdstjänsterna horisontellt och vertikalt. En serviceplan görs upp. Inom socialarbetet utvecklas arbetsprocesserna så att de stämmer överens med ändringarna i socialvårdslagen 19

24 Strategiskt mål/ Kritiska framgångsfaktorer Indikatorer Förebyggande arbete stärks och hälsoskillnader minskar. Basservicen stärks/effektiviseras. Tjänster med låga trösklar införs. Smidiga servicekedjor utvecklas och åtgärder vidtas för att stödja multiprofessionalism inom och över organisationsgränserna. Införandet av elektroniska tjänster fortsätter (indikatorer: antalet elektroniska tjänster, antalet brukare). Responssystem för social- och hälsovården tas i bruk (servicevåg (kvalitetskriterier), uppföljningsstatistik över tillgången till vård, responssystem för social- och hälsovårdsväsendet). En totalreform av mottagningarna genomförs. Öppettiderna utvecklas så att de blir fl exiblare och bättre tillmötesgår klienternas behov. Tillgången till vård (vårdgarantin) enligt 51 i hälso- och sjukvårdslagen säkerställs genom att man drar nytta av utvecklingsprojektet för mottagningstjänsterna och införandet av de elektroniska tjänsterna EKONOMI, KOMPETENS, PERSONAL Hållbar kommunalekonomi Främjande av en sund ekonomi och verksamhetsförutsättningar Fungerande och förutseende ekonomistyrning Uppdaterat anpassningsprogram Utveckling av produktiviteten och genomslagskraften Användbarheten hos och nyttan med mobila tjänster utreds. Genomförandet av anpassningsprogrammet fortsätter och programmet ses över i enlighet med stadsstyrelsens anvisningar. Utfallet av åtgärderna enligt anpassningsprogrammet utvärderas, behandlas av nämnden två gånger om året. Ett program för lokalerna verkställs och genomförandet följs. Målet är att servicekostnaderna är lägre än i jämförelsekommunerna (man drar nytta av Kommunförbundets jämförelse två gånger om året). Uppföljning av kostnadsstrukturerna: Transparensen i ekonomin för den egna verksamheten (t.ex. stora kostnadsposter). Ett rapporteringssystem för ekonomin tas i bruk och man drar nytta av det. Kompetent ledning och motiverad personal Uppmuntrande ledarskap Fungerande arbetsgemenskap och motiverad, kompetent personal Effektiv intern kommunikation En personalenkätsprocess genomförs (indikatorer på personalens välbefi nnande SYKE) Utvecklingssamtal förs, mål 100 procent (individuella, i grupp) Sjukskrivningarna minskar. Personalen deltar i kompletterande utbildning. För chefer ordnas ledarskapsutbildning som bjuds ut till de chefer som saknar ledarskapsutbildning. Attraktiv arbetsgivarimage Konkurrenskraftig arbetsgivarpolitik och aktiv rekrytering Extern rekryteringsassistans brukas. Projektet SoTe rekry breddas. Man möjliggör exempelvis flexibla arbetstider. Uppföljningen av utredningen av kompetensbehov fortsätter. 20

Det allmänna ekonomiska läget och kommunernas ekonomi

Det allmänna ekonomiska läget och kommunernas ekonomi Det allmänna ekonomiska läget och den kommunalekonomin, våren 2015 Översikt, publicerad 18.5.2015 Det allmänna ekonomiska läget och kommunernas ekonomi Utgångsläget för den finländska samhällsekonomin

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017

BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017 BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017 sfullmäktige 15.12.2014 104 INNEHÅLL s strategi 2013 2017...1 Utgångspunkter för budgeten för 2015 för...5 Sammanfattning av budgeten...7 Mål för verksamheten...14

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Kommunalekonomins utveckling till år 2021 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 19.9.2017 samt Kommunförbundets beräkningar I utvecklingsprognosen har man eftersträvat att beakta vård- och landskapsreformens

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Utgångspunkter för budgeten för 2015 för Karleby stad...5 Sammanfattning av budgeten...7 Mål för verksamheten...14 Centrala

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

KARLEBY SOM BÄST Karleby stads strategi 2013 2017

KARLEBY SOM BÄST Karleby stads strategi 2013 2017 KARLEBY SOM BÄST Karleby stads strategi 2013 2017 Innehåll Vision 2025... 3 Inledning... 3 Verksamhetsmiljön förändras... 5 Strategiska perspektiv... 7 Begrepp... 9 Perspektiv... 11-17 Livskraftig stad

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Aktuellt inom kommunalekonomi

Aktuellt inom kommunalekonomi Aktuellt inom kommunalekonomi Kommunmarknaden 13.9.2017 Henrik Rainio Sakkunnig, Kommunalekonomi Finlands Kommunförbund Finlands BNP -ökning för år 2016 korrigerades uppåt på sommaren: 1,9 % Ändring i

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2019:1 17.1.2019 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Högre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2018 års budget förväntar sig

Läs mer

BUDGETEN 2011 EKONOMIPLANEN 2012 2013

BUDGETEN 2011 EKONOMIPLANEN 2012 2013 BUDGETEN 2011 EKONOMIPLANEN 2012 2013 KARLEBY STADSFULLMÄKTIGE 13.12.2010 98 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VISION 2020: KARLEBY SOM BÄST...1 BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING...2 DET EKONOMISKA LÄGET OCH UTVECKLINGSUTSIKTER...6

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Elin Sagulin, statistiker elin.sagulin@asub.ax Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:1 11.1.2018 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Lägre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2017 års

Läs mer

BUDGETEN 2012 EKONOMIPLANEN 2013 2014

BUDGETEN 2012 EKONOMIPLANEN 2013 2014 BUDGETEN 2012 EKONOMIPLANEN 2013 2014 sfullmäktige 12.12.2011 112 INNEHÅLL Vision 2020: Karleby som bäst...1 Befolkning och sysselsättning...2 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska

Läs mer

EKONOMIPLAN

EKONOMIPLAN EKONOMIPLAN 2019 2021 Fastställd av kommunfullmäktige 46/12.12.2018 Innehåll INLEDNING... 3 C10 DRIFTSEKONOMIDEL... 4 C100 ALLMÄN ADMINISTRATION... 5 C200 SOCIALFÖRVALTNING... 6 C300 UNDERVISNING OCH KULTUR...

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015

BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015 BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015 sfullmäktige 17.12.2012 117 INNEHÅLL Vision 2020: Karleby som bäst...1 MÅL FÖR VERKSAMHETEN...19 Centrala bolags mål...35 DRIFTSEKONOMI...41 Revisionsnämnden...46

Läs mer

Ekonomisk översikt. Hösten 2016

Ekonomisk översikt. Hösten 2016 Ekonomisk översikt Hösten 2016 Innehåll Till läsaren........................................ 3 Sammanfattning..................................... 4 Hemlandet........................................ 6

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2017 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2017 Antal kommuner 181 200 180 19,5 156

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Chefsekonomens översikt - Det allmänna ekonomiska läget

Chefsekonomens översikt - Det allmänna ekonomiska läget Det allmänna ekonomiska läget och den kommunalekonomin, vintern 2015 Översikt, publicerad 23.12.2015 Chefsekonomens översikt - Det allmänna ekonomiska läget Under hösten har finansmarknaden med oro följt

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 25496 Offentliga sektorn 2006:1 25.1.2006 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Försämrat resultat Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras till

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Kenth Häggblom, statistikchef Offentliga sektorn 2004:1 Tel. 25497 11.2.2004 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Ökande investeringar Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 213 1,7 % Verksamhetens kostnader 38,3 md : Löner och arvoden 16,39 md 3,6 %,7 % 1,6 %,2 % 1,3 % 3,8 % Lönebikostnader 4,96 md Köp av tjänster 9,78

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 ' Iris Åkerberg, statistiker Offentliga sektorn 2008:1 Tel 25496 28.1.2008 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 Högre verksamhetskostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 % Kommundirektörens budgetförslag 2010 Kommundirektörens budgetförslag 2010 är i balans men ytterligare inbesparningar behövs och alla vidtagna sparåtgärder är nödvändiga. Budgetförslaget har ett årsbidrag

Läs mer

Kommunernas bokslut 2016

Kommunernas bokslut 2016 Elin Sagulin, statistiker E-post: elin.sagulin@asub.ax Offentlig ekonomi 2017:2 20.6.2017 Kommunernas bokslut 2016 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och intäkter Jämfört med 2015 ökade kommunernas

Läs mer

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll STRATEGI FÖR KARLEBY Utkast till innehåll 5.9.2017 5.9.2017 Hur är läget, Karleby? De centrala utvecklingsmätarna för Karleby uppvisar ytterst goda resultat vid en nationell jämförelse, med undantag för

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Kommunernas bokslut 2017

Kommunernas bokslut 2017 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:2 14.6.2018 Kommunernas bokslut 2017 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och något lägre intäkter Jämfört med 2016 ökade kommunernas

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel , md

Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel , md Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel 1991-215, md 18 18 16 14 Lånestock Likvida medel 16 14 12 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15*

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2015 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2015 Antal kommuner 181 180 19,5 156

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011 Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer Ekonomi och stadskoncern 4.10.2017 Gunilla Höglund Tf. stadskamrer gunilla.hoglund@jakobstad.fi Kommunens inkomster Statsandelar Skatter Försäljningsintäkter och avgifter Statsandelar Statsandelar milj.

Läs mer

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen Vanda stads bokslut 2018 Stadsstyrelsen 25.3.2019 Vanda stads resultaträkning Resultaträkning 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 243,0 252,0 298,7 274,4 249,1 Verksamhetskostnader

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1402/02.02.02/2015 Stadsstyrelsen 112 30.3.2015 70 Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 15,93 md Lönebikostnader 4,85 md

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2016 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2016 Antal kommuner 181 180 19,5 156 160

Läs mer

Kommunekonomiprogrammet , Hösten Kommun- och regionförvaltningsavdelningen

Kommunekonomiprogrammet , Hösten Kommun- och regionförvaltningsavdelningen Kommunekonomiprogrammet 2020 2023, Hösten 2019 Kommun- och regionförvaltningsavdelningen Valperiodens första kommunekonomiprogram Valperiodens första plan för de offentliga finanserna fastställer de finansiella

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN

BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN Direktör Terhi Päivärinta, Finlands Kommunförbund Stockholm 25.4.2017 Terhi Päivärinta Bildningsdirektörer 2017 Födda barn 2016 2 kommuner utan födda barn 28 kommuner

Läs mer

Vårprognosen Mot en långsam återhämtning

Vårprognosen Mot en långsam återhämtning EUROPEISKA KOMMISSIONEN - PRESSMEDDELANDE Vårprognosen 2012 2013 Mot en långsam återhämtning Bryssel den 11 maj 2012 - Efter produktionsnedgången i slutet av 2011 anses EUekonomin nu befinna sig i en svag

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

En bildningskommun för alla. Rektorsdagar i Åbo Direktör Terhi Päivärinta

En bildningskommun för alla. Rektorsdagar i Åbo Direktör Terhi Päivärinta En bildningskommun för alla Rektorsdagar i Åbo 25 26.10.2018 Direktör Terhi Päivärinta Twitter: @TerhiPaivarinta terhi.paivarinta@kuntaliitto.fi Vad ska kommunen göra i framtiden? Främjar kompetens och

Läs mer

Sottunga kommun PM juni 2016

Sottunga kommun PM juni 2016 www.pwc.se Sottunga kommun PM juni 216 Sammanfattning Sottunga kommuns verksamheter kännetecknas av: Drygt 7 procent högre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands kommunern. Sottunga

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Kommunernas skattesatser 2018

Kommunernas skattesatser 2018 Kommunernas skattesatser 2018 Kommunförbundets förfrågan 17.11.2017 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2018 % 20,5 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2017

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2017 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 17,9 % 4,6 %,5 %,6 % 3,8 % 5, % 8,2 % 21,5 % 36,1 % 9,8 % Verksamhetens kostnader 36,68 md : Löner och arvoden 15,88 md Lönebikostnader 4,32 md Köp

Läs mer

Allmänt om finansieringen i de kommande kommunerna/landskapen

Allmänt om finansieringen i de kommande kommunerna/landskapen Allmänt om finansieringen i de kommande kommunerna/landskapen 16.11.2017, Helsingfors Symposium - kommunerna och landskapen efter vård- och landskapsreformen Benjamin Strandberg Aktuellt i beredningen

Läs mer

Förändring i BNP och arbetslöshetsgraden , %

Förändring i BNP och arbetslöshetsgraden , % Förändring i BNP och arbetslöshetsgraden 1985-22, % % % 15 15 5 5-5 - Förändring i BNP Arbetslöshetsgrad 85 87 89 91 93 95 97 99 1 3 5 7 9 11 13 15 17 192-5 - Källa: Åren 1985 215 Statistikcentralen, prognos

Läs mer

Lemlands kommun PM juni 2016

Lemlands kommun PM juni 2016 www.pwc.se Lemlands kommun PM juni 216 Sammanfattning Lemlands kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev är 1 procent lägre än genomsnittet för Ålands kommuner år 214. Kostnaden

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Statsbudgeten Sammandrag

Statsbudgeten Sammandrag 1. Sammandrag Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1 De ekonomiska utsikterna Under den senaste tiden har utsikterna för tillväxt

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2014 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2014 Antal kommuner 181 180 19,5 156

Läs mer